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收到商业折扣的会计处理
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笑口常开老师
职称:中级会计师,经济师
4.96
解题: 0.31w
引用 @ 无语的小蝴蝶 发表的提问:
有商业折扣的应收帐款入账价值计算,增值税也折扣吗?
是按照折扣后的金额计算增值税
181楼
2023-09-06 18:05:08
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问:
我们公司是做销售的,我们收到了就是对方供应商给的那个折扣发票就是开了一张负数发票给我们折让的是商品就是不退钱给我们,但是折扣价呢,就是会给的商品就是这样的那个分会计分录我该怎么做。 我公司收到供应商开出的负数发票,用商品做折让,请问你收到这样的发票会计分录该怎么做?
借:库存商品 负数      应交税费-增值税  负数 贷:应付账款 负数
182楼
2023-09-06 18:29:32
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 仁爱的火 发表的提问:
你好! 公司发出和收到赠券如何做会计处理和纳税?支付返现如何会计处理和纳税呢? 谢谢!
发出借销售费用贷预收 收到借预付贷营业外收入 支付返现借销售费用贷现金
183楼
2023-09-06 18:35:51
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 漫游 发表的提问:
公司车卖了,款也收到,但手续没办,我们是卖车给对方,让对方去办手续并缴税,我们便宜给他不包税不办手续,现在要怎么会计处理?
你好 那你就做固定资产清理。 之前是做了固定资产 并且折旧了的嘛
184楼
2023-09-06 18:56:59
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漫游:回复meizi老师 是的,那我这个月就帐务处理了?手续反正也不用我们管,可以这样吧?
2023-09-06 19:14:53
meizi老师:回复漫游你好 是的 借固定资产清理 累计折旧贷固定资产 收到钱 借银行存款贷固定资产清理 应交税费 结转固定资产清理到资产处置损益的
2023-09-06 19:40:03
漫游:回复meizi老师 收款时借:银行存款,贷:固定资产清理。 借:固定资产清理,贷:营业外收入。 然后?
2023-09-06 20:07:08
meizi老师:回复漫游你好 你是变卖固定资产 需要走资产处置损益科目的。 不是走营业外收入了。 这个按最新的准则来的; 借固定资产清理 累计折旧贷固定资产 收到钱 借银行存款贷固定资产清理 应交税费 结转固定资产清理到资产处置损益的 借固定资产清理贷资产处置损益 或者 借资产处置损益贷固定资产清理。 主要看固定资产清理在哪个方向
2023-09-06 20:36:43
漫游:回复meizi老师 说糊涂了,我的车3万入帐固定资产,也一次性进折旧了,现在1.6万卖了,现在的分录,我们不交税,税是对方出,麻烦你写一写,谢谢
2023-09-06 21:05:51
meizi老师:回复漫游你好 你说的税是对方出 但是实际你变卖了固定资产 是你需要在增值税申报表去报的。 所以是会你缴纳增值税的。 按你1.6万来计算的。 税局不会管你们怎么商量税缴纳的。 只会看你是变卖方 。你有变卖所得就要缴纳增值税附加税和个税的;你们当时一次性折旧 是折旧的3万吗
2023-09-06 21:33:11
漫游:回复meizi老师 是的,一次性计提了3万
2023-09-06 21:57:15
meizi老师:回复漫游你好 那你做 借 借累计折旧3万贷固定资产3万 收到钱 借银行存款1.6万贷固定资产清理 应交税费 结转 借固定资产清理 贷资产处置损益 。 至于这个固定资产清理和应交税费的确定。 你需要给我说 你是一般纳税人还是小规模 。如果是一般纳税人之前是否有抵扣进项税的 才好判断怎么计算
2023-09-06 22:21:57
漫游:回复meizi老师 税是按多少个点?税多少?
2023-09-06 22:51:06
meizi老师:回复漫游你好 你可以回复下我 你是一般纳税人还是小规模 。如果是一般纳税人之前是否有抵扣进项税的 才好判断怎么计算税费的
2023-09-06 23:11:48
漫游:回复meizi老师 一般纳税人
2023-09-06 23:37:55
meizi老师:回复漫游你好 抵扣了进项税的话 就按1.6万除以(1+13%) 来计算固定资产清理 金额 ; 然后用 1.6万除以(1+13%) *13%就是你增值税的金额 就是这笔 借银行存款1.6万贷固定资产清理 应交税费
2023-09-06 23:58:47
漫游:回复meizi老师 还差一步?
2023-09-07 00:19:29
meizi老师:回复漫游你好 你不是全部折旧了吗 折旧金额就是3万了 你怎么做的折旧金额又是14000了 你是不是没有按月来折旧的。 车辆是必须要按不低于4年折旧的
2023-09-07 00:48:57
漫游:回复meizi老师 是全部折旧了呀,但我如果写3万的话,那借贷没法平,让你全程写一个分录呀,
2023-09-07 01:03:02
meizi老师:回复漫游你好 你看我上面给你写了的 借累计折旧3万贷固定资产3万借银行存款1.6万贷固定资产清理14159.29 应交税费 1840.71 结转 借固定资产清理14159.29 贷资产处置损益14159.29
2023-09-07 01:29:26
漫游:回复meizi老师 谢谢
2023-09-07 01:46:53
meizi老师:回复漫游不客气的 帮到你就好
2023-09-07 01:59:49
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 想人陪的哈密瓜,数据线 发表的提问:
7月支付工程进度款,10月收到发票,该如何做会计处理?
您好 借:预付账款(应付账款) 贷:银行存款 借:工程施工-合同成本 贷:预付账款(应付账款)
185楼
2023-09-07 18:02:22
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想人陪的哈密瓜,数据线:回复bamboo老师 工程施工企业,2019年8月给施工班组结算7月工程进度款100万元,9月支付50万元,10月支付50万元;10月收到施工班组开的工程服务增值税专用发票,应该怎样做会计分录?
2023-09-07 18:20:54
bamboo老师:回复想人陪的哈密瓜,数据线借:预付账款(应付账款)100 贷:银行存款 100 借:预付账款(应付账款)50 贷:银行存款 50 借:预付账款(应付账款) 50 贷:银行存款 50 借:工程施工-合同成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款(应付账款) 200
2023-09-07 18:49:45
想人陪的哈密瓜,数据线:回复bamboo老师 我在8月已经做了结转分录 借:工程施工-直接人工费 100万元 贷:应付账款-A班组 100万元 9月支付50万元 借:应付账款-A班组 50万元 贷:银行存款 50万元 10月支付剩余50万元,同时收到施工班组开的专票100万元,该如何会计处理?
2023-09-07 19:07:47
bamboo老师:回复想人陪的哈密瓜,数据线请问进项税额多少 您单位可以抵扣进项么
2023-09-07 19:29:15
想人陪的哈密瓜,数据线:回复bamboo老师 可以抵扣进项
2023-09-07 19:39:35
bamboo老师:回复想人陪的哈密瓜,数据线请问进项税额多少
2023-09-07 19:57:37
想人陪的哈密瓜,数据线:回复bamboo老师 我以上做的会计分录处理有问题吗?正确应该如何处理呢?
2023-09-07 20:27:07
想人陪的哈密瓜,数据线:回复bamboo老师 3%的税率
2023-09-07 20:43:39
bamboo老师:回复想人陪的哈密瓜,数据线您8月份 做结转分录的时候 可以抵扣的进项税额金额不应该入账 现在要把多结转的金额冲回 借:应交税费-应交增值税-进项税额 借方蓝字 借:工程施工-直接人工费 借方红字
2023-09-07 21:04:21
想人陪的哈密瓜,数据线:回复bamboo老师 只是凭发票冲回进项税那部分就可以了吗?
2023-09-07 21:22:35
bamboo老师:回复想人陪的哈密瓜,数据线您结转的总金额跟发票总金额一致的吧 都是100万 对吧
2023-09-07 21:46:17
想人陪的哈密瓜,数据线:回复bamboo老师 是的,结转的工程进度款含税,因为当时项目部做工程进度单给我时,还没有收到发票的,所以我做结转分录时的进度款是含税的。
2023-09-07 22:03:01
bamboo老师:回复想人陪的哈密瓜,数据线那就凭发票冲回进项税那部分就可以了
2023-09-07 22:28:57
想人陪的哈密瓜,数据线:回复bamboo老师 谢谢老师!
2023-09-07 22:53:32
bamboo老师:回复想人陪的哈密瓜,数据线不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-09-07 23:06:56
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 李林 发表的提问:
公司收到社保的稳岗补贴,应该怎样做会计处理
公司收到社保的稳岗补贴,借 银行存款 贷 营业外收入
186楼
2023-09-07 18:28:47
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 素心人 发表的提问:
你好老师,我们单位收到人社厅退回的失业保险,不退还给员工的会计处理?
你好,进入到营业外收入里面就行。
187楼
2023-09-07 18:48:34
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 刻苦的摩托 发表的提问:
因工赔偿款,先支付赔偿款后收到保险赔款应该怎么做会计处理?
支付赔款的时候借其他应收款贷银行存款。
188楼
2023-09-07 18:59:58
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东老师:回复刻苦的摩托收到赔款的时候借银行存款贷其他应收款。
2023-09-07 19:15:16
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 犹豫的曲奇 发表的提问:
收到实物投资的会计处理
借库存商品/固定资产贷实收资本
189楼
2023-09-11 17:14:20
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
10月给经销商的那个冲减票,最后说记到折扣与折让里面,最后12月份又收到了一部分货款,这个怎么处理呢?
上笔的冲减票,记到折扣与折让,冲减收入即可。12月份收到货款,确认收入即可
190楼
2023-09-11 17:43:31
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 你好 发表的提问:
公司收到银行贷款当天,钱从公司账上直接转到原料商了,那么怎样会计处理,谢谢
您好!借:银行存款 贷:长期借款等 借:应付账款 贷:银行存款。
191楼
2023-09-11 17:53:45
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你好:回复宋生老师 我前面没有做应收账款,我是这样处理的,借:银行存款,贷:长期借款,然后再借:预付账款,贷:银行存款
2023-09-11 18:18:42
你好:回复宋生老师 打错了,因为前面没有涉及应付账款,是公司第一次贷款
2023-09-11 18:44:17
宋生老师:回复你好您好!从您这个结果来看,应该是为了支付货款来贷的款吧。
2023-09-11 18:56:06
你好:回复宋生老师 是的,所以做预付账款
2023-09-11 19:22:44
宋生老师:回复你好您好!那您就借:银行存款 贷:长期借款等 借:预付账款 贷:银行存款。
2023-09-11 19:34:08
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 激动的小蝴蝶 发表的提问:
我是担保公司的会计,想请教下公司收到的担保贷款人无力偿还债务后,原抵押的房产等,通过法院拍卖,流拍后,转为公司抵债资产怎么做会计处理?
那你就借固定资产贷应收账款这样做
192楼
2023-09-11 18:21:10
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 大力的小蜜蜂 发表的提问:
先公帐上付了一年的场租费,然后再收到场租费发票的会计处理
借预付账款贷银行存款 收到发票 借相关成本费用贷 预付账款
193楼
2023-09-11 18:47:59
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大力的小蜜蜂:回复玲老师 收到发票时借长期待摊费,应交税费(进项),贷预付帐款可以吗
2023-09-11 19:02:24
玲老师:回复大力的小蜜蜂不行 超过一年的支出记长期摊费用 不超过一年的用预付账款科目 专票单独记进项是对的
2023-09-11 19:15:44
大力的小蜜蜂:回复玲老师 超过一年的租费是对的
2023-09-11 19:38:58
玲老师:回复大力的小蜜蜂对的 超过一年的租费是对的
2023-09-11 19:54:40
李良新老师
职称:美国金融经济学博士
4.99
解题: 1.03w
引用 @ 激昂的树叶 发表的提问:
收到逾期货款利息的会计处理
借:银行存款 贷:财务费用
194楼
2023-09-12 17:31:24
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小杨老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 0.35w
引用 @ 也許、啲也許 发表的提问:
我想问一下,物流行业收到的成本票怎么做会计处理
收到经济业务中支出的发票计入成本,借:营业成本,贷:应付账款
195楼
2023-09-12 17:50:33
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