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技术开收入费用会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 书平 发表的提问:
A公司开技术服务费发票给我们,我们开技术服务费发票给B公司,收到发票及开出发票分录分别应该怎么做?
取得物业发票借;主营业务成本 贷;银行存款等科目 开具发票 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
196楼
2023-09-12 18:37:48
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杨@老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 杨翠@ 发表的提问:
老师好,房地产公司税控技术维护费会计分录是:借:管理费用 贷:现金 是么?
购入时 借:应交税金-应交增值税(减免税金) 贷:现金 拿到发票 借:管理费用 贷:应交税金(减免税金))
197楼
2023-09-12 18:47:59
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杨翠@:回复杨@老师 您做的第一笔分录是必须要做的么?
2023-09-12 19:12:54
杨@老师:回复杨翠@做好过渡一下应交税金科目
2023-09-12 19:36:07
杨翠@:回复杨@老师 哦,谢谢老师
2023-09-12 20:05:33
杨翠@:回复杨@老师 老师,顺便问问您,工地工人受伤,给点医药费,用什么科目合适?
2023-09-12 20:20:45
杨@老师:回复杨翠@应付职工薪酬-福利费
2023-09-12 20:42:12
杨翠@:回复杨@老师 可以进管理费用么?
2023-09-12 20:52:49
杨@老师:回复杨翠@借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬 付钱时 借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金
2023-09-12 21:17:21
杨翠@:回复杨@老师 好的,谢谢老师
2023-09-12 21:27:39
杨@老师:回复杨翠@不客气,祝你工作顺利,麻烦给个好评,谢谢
2023-09-12 21:37:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 周超 发表的提问:
收到市科技技术委员会的创新资金,怎么做分录
你好 借;银行存款 贷;营业外收入
198楼
2023-09-13 18:11:22
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 随遇而安 发表的提问:
种业科技公司提供购买研发和技术服务:技术服务转让费会计分录为借无形资产,贷银行存款,对不?
是的,是这样账务处理的
199楼
2023-09-13 18:20:02
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ RR 发表的提问:
我们开进来的发票是技术开发费,为什么做生产成本呢?我看有的进项发票开的是技术服务费,做的分录,借方是研发支出-费用化支出-自行开发-直接投入-其他-技术服务费 我不明白什么时候计入研发支出,什么时候计入生产成本。计入生产成本的话不是不影响利润吗?
你好! 如果技术是用于产品生产的就记入生产成本科目 用于研发记入研发支出
200楼
2023-09-13 18:44:59
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RR:回复蒋飞老师 我们没有产品用于生产呀。会计为什么计入生产成本呢?
2023-09-13 19:15:23
蒋飞老师:回复RR那就应该记入研发支出科目
2023-09-13 19:31:57
RR:回复蒋飞老师 那我想问一下计入生产成本的什么时候可以影响利润呀?就这样一直挂在账上吗?
2023-09-13 19:51:37
蒋飞老师:回复RR生产完工结转记入库存商品,商品销售记入主营业务成本(影响利润了)
2023-09-13 20:19:07
RR:回复蒋飞老师 开进来的票就是技术开发费,怎么可以结转入库存商品呢。
2023-09-13 20:46:46
蒋飞老师:回复RR记入生产成本…技术服务费
2023-09-13 21:13:25
蒋飞老师:回复RR生产完工结转记入库存商品 借:库存商品 贷:生产成本…技术服务费
2023-09-13 21:31:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 靠谱的丹阳 发表的提问:
公司购买机床 附带有技术服务费 发票也是分开开的 技术服务费是不是可以直接入费用
你好,是一次性服务还是今后经常提供服务
201楼
2023-09-19 17:59:03
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靠谱的丹阳:回复邹老师 是一次性的
2023-09-19 18:13:35
邹老师:回复靠谱的丹阳你好,那应当计入机床入账成本的
2023-09-19 18:28:12
靠谱的丹阳:回复邹老师 那就是计入固定资产吗?是工厂购买用于生产的
2023-09-19 18:51:36
邹老师:回复靠谱的丹阳你好,是的,计入固定资产科目核算的
2023-09-19 19:01:48
靠谱的丹阳:回复邹老师 好的 谢谢老师
2023-09-19 19:23:12
邹老师:回复靠谱的丹阳不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-09-19 19:51:10
靠谱的丹阳:回复邹老师 老师 再问一下 机床这类设备折旧年限大概多久合适
2023-09-19 20:14:34
邹老师:回复靠谱的丹阳你好,自己估计的,税法规定是不低于10年
2023-09-19 20:36:08
靠谱的丹阳:回复邹老师 好的 谢谢老师
2023-09-19 20:58:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 米加油 发表的提问:
对方网络公司开给我们的应用软件与技术服务费,我们当成本计入,改怎么做分录
你好 借;主营业务成本 贷;银行存款
202楼
2023-09-19 18:19:42
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米加油:回复邹老师 好的,可以直接怎么做,部分软件要分摊吗?
2023-09-19 18:33:57
邹老师:回复米加油你好,如果是不同软件负担的,就需要按一定比例在各自之间分摊的
2023-09-19 18:56:07
米加油:回复邹老师 不太懂
2023-09-19 19:21:17
米加油:回复邹老师 老师直接分录给我理解一下
2023-09-19 19:32:50
邹老师:回复米加油你好,比如有多个软件分摊 借;长期待摊费用 贷;银行存款 然后摊销计入某个软件成本 借;主营业务成本 贷;长期待摊费用
2023-09-19 19:58:55
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 桀骜不驯 发表的提问:
付百度的推广费,对方开具的发票名称是:*信息技术服务*技术服务费,入账的时候可以计入管理费用-技术服务费吗?还是销售费用-业务宣传费
那您公司如果有单独的销售部门的话,要入销售费用-业务宣传费。如果没有的话,就入管理费用-业务宣传费。 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
203楼
2023-09-19 18:32:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 太阳花 发表的提问:
技术维护费280当月要抵扣是冲减费用还是做营业外收入,分录怎么做
你好,计入管理费用贷方 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
204楼
2023-09-20 17:06:40
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太阳花:回复邹老师 我报销时做了管理费用,现在就把它冲掉,我一直有进项留底,如果这个月抵扣维护费增值税申报表那应交增值税那就会成为负数-280正常吗
2023-09-20 17:35:15
邹老师:回复太阳花你好,有应纳税额而且超过280才做减免申报,减免税分录的 没有就做费用发生的费用
2023-09-20 17:46:27
太阳花:回复邹老师 我进项留底比较多估计都够一年抵扣,那这个维护费就先不抵了吗
2023-09-20 18:05:46
邹老师:回复太阳花你好,是的,没有应纳税额是无法抵扣的
2023-09-20 18:24:38
太阳花:回复邹老师 那超过一年就不用抵扣了,减免税款的分录就不用做了是吗
2023-09-20 18:54:07
邹老师:回复太阳花你好,是的,就做第一笔费用分录就可以了
2023-09-20 19:09:34
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 王云方 发表的提问:
老师技术费用怎么做分录啊?
你好申请过了吗,申请过了可以做无形资产,金额不大没申请过最管理费用-技术费,贷银行存款
205楼
2023-09-20 17:31:32
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王老师1
职称:会计从业资格
5.00
解题: 1w
引用 @ 你的公主.? 发表的提问:
收到网络信息技术有限公司寄来招聘信息服务费增值税专用发票的会计分录怎么写?
借:管理费用-招聘费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
206楼
2023-09-20 17:52:42
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 薄荷 发表的提问:
公司项目请专门的技术人员做技术服务,产生的住宿,餐费应计入什么费用,相关的会计处理?
借:费用-业务招待费 贷:银行存款
207楼
2023-09-20 18:08:58
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小美 发表的提问:
收到技术服务费专票,公司也来技术服务费给别的单位,分录怎么做
你好 借;主营业务成本 应交税费(进项税额) 贷银行存款等科目
208楼
2023-09-20 18:32:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 蓝天白云 发表的提问:
本公司是从事软件技术服务,如何分配技术部人员工资,技术部人员工资是要分配到技术服务收入所对应的成本吗?以计提工资到结转成本如何做分录,
软件技术那么相关的技术工资是分配到各项目。 借:Xx费用或成本-人工 贷:应付职工薪酬
209楼
2023-09-21 17:57:20
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 男人不狠、站不稳 发表的提问:
预付技术服务费没有发票(次月开会发票)当月能直接计入费用吗
你好,预付的时候,借;预付账款,贷;银行存款 次月取得发票,借;管理费用等科目,贷;预付账款 应当在次月取得发票计入费用核算才是的
210楼
2023-09-21 18:11:39
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男人不狠、站不稳:回复邹老师 账上盈利2完想把这2万计入费用 次月再补发票 应该怎么做
2023-09-21 18:42:35
男人不狠、站不稳:回复邹老师 借 管理费用-技术服务费 贷 其他应付款-暂估 能这样做分录吗 这个凭证附件贴什么
2023-09-21 18:56:51
邹老师:回复男人不狠、站不稳你好,如果是费用已经发生,暂时没有取得发票,可以先暂估,次月根据发票冲销暂估分录,然后根据发票做费用分录 暂估分录是,借 管理费用-技术服务费,贷 其他应付款-暂估 。凭证附件就是对方给你开具的费用收款收据
2023-09-21 19:11:34

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