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帖子
员工个人所得税会计分录
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王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
1.49w
引用 @
小涛
发表的提问:
个人所得税计提和缴纳的会计分录怎么做呀
您好,请参考。 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
226楼
2023-10-10 17:56:59
全部回复
笑笑老师
职称:
中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题:
0.72w
引用 @
呆萌的云朵
发表的提问:
上个月的个人所得税提了100。这个月交的时候只交了90,另外10元怎么处理,写出会计分录
您好,是计算错误还是其他原因,如果计算错误,直接冲掉余额就行了。
227楼
2023-10-11 17:00:03
全部回复
呆萌的云朵:
回复
笑笑老师
计算错误。分录给我一下吧。
2023-10-11 17:16:56
呆萌的云朵:
回复
笑笑老师
多计提的退还给人个是吗。分录怎么作。借:应交税费-个税 贷:现金吗。这也提现不出退给某人的
2023-10-11 17:39:07
笑笑老师:
回复
呆萌的云朵
您好,这个可以借:应交税费-个税 ,贷:应付职工薪酬 不然都不好办。
2023-10-11 18:07:53
呆萌的云朵:
回复
笑笑老师
因为是多计提了某个人的个税。不应该退个某个人吗
2023-10-11 18:32:50
笑笑老师:
回复
呆萌的云朵
您好,我知道是要退给别人,请问退款的依据是什么。您跟税务机关说,我要退个税给员工? 所有您得做出能减少个税的依据,对吧。 借:应交税费-个税 ,贷:应付职工薪酬 退给员工时: 借:应付职工薪酬 贷:现金
2023-10-11 18:43:24
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
40.98w
引用 @
李
发表的提问:
我对计提个人所得税的会计分录不太明白
你好,是工资个税的吗?
228楼
2023-10-11 17:29:46
全部回复
李:
回复
郭老师
是的,工资的个税需要计提吗
2023-10-11 18:01:28
郭老师:
回复
李
及其在工资里面的你计提的工资包含实际发放的工资加个人负担的社保加个税。
2023-10-11 18:25:11
李:
回复
郭老师
计提工资时的会计分录是借管理费用,贷个人所得税,应付职工薪酬?
2023-10-11 18:47:54
郭老师:
回复
李
借管理费用贷应付职工薪酬,你发工资的时候需要扣除个税,借应付职工薪酬贷,银行存款应交税费。
2023-10-11 19:14:45
李:
回复
郭老师
那这样的话不就没体现出来个税的计提了吗
2023-10-11 19:39:34
李:
回复
郭老师
只是代扣代缴了啊
2023-10-11 19:54:16
郭老师:
回复
李
你好,鸡啼落计提的工资里面第一个分录,要不你的应付职工薪酬能扣除个税吗?
2023-10-11 20:11:46
李:
回复
郭老师
我没太明白您的意思呢 ,您的意思是不是说相当于计提到应付职工薪酬里了?
2023-10-11 20:22:45
郭老师:
回复
李
你好是的,相当于计提贷应付职工薪酬里面第一个不就是说了计提的工资吗?
2023-10-11 20:45:47
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
11.9w
引用 @
黄妹妹
发表的提问:
1工资是本月计提,本月就发吗? 2工资计提分配发放的会计分录怎么做啊 3计提的数,扣社保,医保,个人所得税,4计提量跟发放的应付工资是一样的吗?
1,当月计提,次月发放 2,计提 借;管理费用等科目 其他应收款 贷;应付职工薪酬 发放 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目 3借;应付职工薪酬 贷;应交税费-个人所得税 银行存款 其他应收款 4,是的
229楼
2023-10-11 17:53:59
全部回复
黄妹妹:
回复
邹老师
可以举实例数字吗
2023-10-11 18:08:25
邹老师:
回复
黄妹妹
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
2023-10-11 18:26:49
黄妹妹:
回复
邹老师
非常感谢
2023-10-11 18:53:58
邹老师:
回复
黄妹妹
不客气,祝你学习愉快,工作顺利。
2023-10-11 19:17:26
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