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会计分录可以多借多贷吗
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 大意的小蝴蝶 发表的提问:
你好,我在97年学习财务会计时,课程和教师讲多借多贷是严重错误,怎么现在会计基础操作规范说可以多借多贷?
您好,这是目前财政部后规定的,我们上学时,都是不让多借多贷的,现在已经可以了,同学。
46楼
2023-06-22 21:20:59
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刘茜老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.17w
引用 @ 发表的提问:
老师,分录可以多借多贷吗?比如从内部单位借款付材料款,借银行存款,贷内部往来;借应付账款,贷银行存款
在实际工作中,对于复杂的经济业务,也可以编制多“借”多“贷”的复合分录。但不允许将几项经济业务合并编制复杂分录。 所以你这个是一项经济业务的话是可以这样操作的
47楼
2023-06-23 20:19:42
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Debbie 发表的提问:
请老师帮忙看下,这种格式的多栏明细账,没有借贷方,正常情况下本月合计和本年累计都是0,那这样还有必要月结吗 (图是我练习用,所以有的写铅笔)
有必要月结,因为期间费用到期末都要结转到本年利润
48楼
2023-06-23 20:39:43
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Debbie:回复邹老师 所以月结完,明细账上的损益类本年累计和本月合计都是0没事吧
2023-06-23 21:13:35
Debbie:回复邹老师 我的意思是如图上,本月合计和本年累计那行都是0
2023-06-23 21:36:41
邹老师:回复Debbie我个人建议一个的期间费用汇总在一起,本月合计就是这个金额,接着结转掉,余额就是0了
2023-06-23 21:51:13
Debbie:回复邹老师 主要这格式没借贷栏,我贷方余额只能红笔写,这样合计下,结果都是0了。如果没错,我就这样写吧?
2023-06-23 22:02:34
邹老师:回复Debbie错是没错。建议下次可以购买有借贷方的那种账本
2023-06-23 22:30:24
Debbie:回复邹老师 我群里问,有人说本月合计和本年累计不应该是写0,而应该写发生额,结转前的数。这样也对吗
2023-06-23 22:58:09
邹老师:回复Debbie我个人建议一个月的期间费用汇总在一起,本月合计就是这个金额,接着结转掉,余额就是0了
2023-06-23 23:11:47
Debbie:回复邹老师 合计和累计数应该不能把结转的数额再算进去吧?累计和合计应该是发生数。我刚开始就是把结转后的数额全部加起来才会等于0
2023-06-23 23:21:49
邹老师:回复Debbie合计数本来就存在借方合计数和贷方合计数。如果没有统计合计数,那期间费用下面的明细科目(比如管理费用-工资)一个月发生多少都没法从账本上直接看出来
2023-06-23 23:36:42
Debbie:回复邹老师 所以那个结转的数应该排除在合计和累计之外吧
2023-06-24 00:02:13
邹老师:回复Debbie结转另起一行就是了
2023-06-24 00:24:48
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ 悲凉的冷风 发表的提问:
给不同单位打同一类型款项,有若干同类原始凭证,分录可以借合计数,贷合计数吗?还是要一贷多借?
同学,你好 要一贷多借
49楼
2023-06-23 21:03:10
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 贪玩的唇膏 发表的提问:
记账可以多借多贷吗?
你好,记账可以多借多贷
50楼
2023-06-23 21:20:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
账上银行余额比实际银行多2分,可以做会计分录:借:现金 贷:银行存款 这个摘要怎么写
你好,需要查明原因,才知道该如何调整的 
51楼
2023-06-24 20:44:53
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 学徒 发表的提问:
多缴税金抵税会计分录如何做?
你好,你多交纳的是什么税金?
52楼
2023-06-24 21:09:34
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ ★*^_^*★ 发表的提问:
抵扣完多缴税款之后,缴纳的那个会计分录应该怎么做?
抵扣完多缴的税款之后,再按正常的交税做分录就可以。
53楼
2023-06-24 21:17:59
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★*^_^*★:回复方老师 缴纳 借:应交税费—应交所得税 贷:银行存款 吗?这样银行存款对吗?
2023-06-24 21:47:35
方老师:回复★*^_^*★这个是你上年企业所得税交纳时的会计处理。 后面因为发现多交了,之后的只计提不交纳。
2023-06-24 22:05:34
★*^_^*★:回复方老师 那账上应交税费—应交所得税在账上就挂下了
2023-06-24 22:26:39
方老师:回复★*^_^*★是的,但借方有多交,借贷余额最终互抵后余额为0
2023-06-24 22:43:34
★*^_^*★:回复方老师 @方老师:账上怎么体现这个多缴税款?
2023-06-24 23:09:10
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 小白 发表的提问:
老师问一下,预收工程款会计分录,借:银行存款 贷;预收账款。这样做对吗?确认收入是再做 借:预收账款 应收账款 贷:应交税费-销项税 工程结算 这样做会计分录对吗?收入比实际收到的工程款多,多余的就挂在应收里可以吗?
对的,可以............
54楼
2023-06-25 20:39:31
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 蔷薇 发表的提问:
老师申报失误导致多交税款怎么做会计分录
同学你好 很高兴为你解答 不需要单独做分录的
55楼
2023-06-25 20:50:04
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蔷薇:回复钟存老师 银行已扣款哦
2023-06-25 21:11:29
蔷薇:回复钟存老师 更正申报表税局又退回账户
2023-06-25 21:25:14
钟存老师:回复蔷薇是的 这样的应交税费自然产生借方余额了
2023-06-25 21:44:17
蔷薇:回复钟存老师 老师退回税款是贷方余额啊
2023-06-25 21:54:30
蔷薇:回复钟存老师 是不是不对啊
2023-06-25 22:16:09
钟存老师:回复蔷薇你多缴纳的时候是借方余额 退回时候是贷方发生额 正好冲销了
2023-06-25 22:32:27
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 雨滴? 发表的提问:
收到退多缴税款会计分录
收到税款时:   借:银行存款   贷:应交税费——应交企业所得税 借:应交税费——应交企业所得税   贷:以前年度损益调整   结转时:   借:以前年度损益调整   贷:利润分配——未分配利润  
56楼
2023-06-25 21:18:00
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雨滴?:回复紫藤老师 土地使用税
2023-06-25 21:42:59
紫藤老师:回复雨滴?借:银行存款   贷:应交税费——应交土地使用税 借:应交税费——应交土地使用税 贷:以前年度损益调整   结转时:   借:以前年度损益调整   贷:利润分配——未分配利润  
2023-06-25 22:09:04
雨滴?:回复紫藤老师 当年的税款
2023-06-25 22:22:18
紫藤老师:回复雨滴?借:银行存款   贷:应交税费——应交土地使用税 借:应交税费——应交土地使用税 贷:税金及附加
2023-06-25 22:50:03
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ ★*^_^*★ 发表的提问:
冲减以前年度多提所得税 借应交税费-所得税 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷未分配利润。 老师这个是多缴所得税做的处理吗? 下个季度企业产生税抵扣会计分录还是计提所得税的会计分录吗?
这个分录是把你去年多计提的金额冲减。冲减后应交税费-所得税科目为借方余额,表示是多交的金额。 下个月产生税抵扣时只做计提的分录 借所得税费用贷应交税费-所得税
57楼
2023-06-26 20:05:16
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 会计学堂-成老师 发表的提问:
老师。会计分录借方可以直接写:借费用贷现金吗?
你好,如果是现金支付费用,可以这样处理的
58楼
2023-06-26 20:28:45
全部回复
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 清爽的微笑 发表的提问:
老师好,我想问个问题,转账凭证允许编录一借一贷,一借多贷,多贷多借,多借一贷,为什么汇总转账凭证就可以一借一贷,多借一贷?
你好 同学 因为汇总的时候多借多贷会很容易出错,。
59楼
2023-06-26 20:45:45
全部回复
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 杨三 发表的提问:
民间借贷可以入外账吗?会计分录如何做?
你好,你的意思是单位向社会上的个人或单位借款?借银行存款 贷其他应付款
60楼
2023-06-26 21:10:25
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