咨询
支付个人往来款会计分录
分享
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 小巧玲珑 发表的提问:
公司付法人账上的钱以往来款付的,分录怎么做?
您好,分录,借;其他应收款-法人姓名,贷:现金或者银行存款。
31楼
2023-06-07 21:53:59
全部回复
王雁鸣老师:回复小巧玲珑您好,借:其他应收款,贷;现金或者银行存款。
2023-06-07 22:40:05
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 小香香 发表的提问:
老师,公司的往来款一般怎么做账呢?例如支付公司某员工往来款?
其他应收款或者其他应付款
32楼
2023-06-19 20:35:33
全部回复
小香香:回复郭老师 老师,这个往来款是不是发给员工,但是员工还要还到公户上来的,不然账上就一直挂着
2023-06-19 20:58:32
郭老师:回复小香香对的 往来款是需要换回来 或者你单位业务的拿发票报销
2023-06-19 21:24:00
小香香:回复郭老师 我们这个有时实际转给老板办事了,这个老板也不可能再转回公户了的!那这个怎么办呢?
2023-06-19 21:34:49
郭老师:回复小香香做他的她借款 年末不还转分红
2023-06-19 21:58:06
小香香:回复郭老师 老师,具体分录怎么写? 我们公司是18年4月才成立的,可以年末分红吗?
2023-06-19 22:17:38
郭老师:回复小香香借其他应收款贷银存 分红借利润分配贷应付利润 借应付利润贷其他应收款 可以
2023-06-19 22:45:32
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 名字神马的 发表的提问:
老师,有一笔费用是公对公支付的,对方今年开不回票,得明年才能开,我现在是该把他这笔费用做暂估跨到明年呢?还是作为往来款合适啊,怎么才算合规矩
你好,属于今年的,在今年暂估就可以了。
33楼
2023-06-19 20:44:32
全部回复
郭老师:回复名字神马的次年,发票到了,再红冲,再调整。
2023-06-19 21:16:47
名字神马的:回复郭老师 老师,到明年调整怎么做分录啊
2023-06-19 21:38:27
郭老师:回复名字神马的借应付贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷应付
2023-06-19 22:04:20
名字神马的:回复郭老师 老师,公对公已经付款了,是票没有回来,怎么暂估啊
2023-06-19 22:24:01
郭老师:回复名字神马的借成本或者费用 贷银行存款
2023-06-19 22:39:17
名字神马的:回复郭老师 老师,这个暂估费用科目怎么设置啊
2023-06-19 22:50:22
名字神马的:回复郭老师 它这是笔监控服务费
2023-06-19 23:15:28
郭老师:回复名字神马的你好 应在哪里的 整个企业的借管理费用贷银行存款
2023-06-19 23:31:06
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 王双 发表的提问:
你好老师像支付其他单位往来款怎么入帐
借其他应付款 贷银行
34楼
2023-06-19 21:04:15
全部回复
王双:回复maize老师 那老师比如收到其他单位一笔款银行摘要是借款我入帐可以用其他应付款科目代替吗?
2023-06-19 21:20:40
maize老师:回复王双可以的,这个只要不是找金融机构借款,不是货款,你可以挂其他应付款,或者是做应付账款或者是应收账款
2023-06-19 21:34:44
王双:回复maize老师 那比如我司预付对方公司一笔款摘要是预付工程款我可以用其他应付款科目吗?
2023-06-19 22:02:17
maize老师:回复王双这个主营相关可以做预付账款,或者是应付账款, 你做其他应付款可以不是主营话,
2023-06-19 22:29:54
王双:回复maize老师 意思是可以吗?下面说的没有看懂
2023-06-19 22:45:16
maize老师:回复王双意思是需要看你情况分,要是不是经常合作,做一次2次就没有可以挂其他应付款
2023-06-19 23:02:49
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 2333333 发表的提问:
预付设备款往来会计分录
借;预付账款 贷;银行存款
35楼
2023-06-19 21:24:01
全部回复
2333333:回复邹老师 借:其他应收款 可以吗
2023-06-19 21:43:35
邹老师:回复2333333你好,预付是通过预付账款核算的 如果是定金,就可以通过其他应收款 核算的
2023-06-19 22:05:50
胡芳芳老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师,审计师
4.97
解题: 0.81w
引用 @ 睫毛弯弯 发表的提问:
A接单 客户 B B支付给C C给B开票 然后C打款给A A开票给B 在C给B开票 B未付款的时候A应该要挂往来吧
同学你好,是的,挂往来就行
36楼
2023-06-19 21:32:58
全部回复
睫毛弯弯:回复胡芳芳老师 借 应收 贷收入 吗 但A还没开票给C呢 就要确认收入吗
2023-06-19 21:55:18
胡芳芳老师:回复睫毛弯弯C给B开票 B未付款的时候     A不用做帐
2023-06-19 22:22:07
水本无色
职称:中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
往来款项的会计分录急求
请教一个问题,单位收到学生的学费,需要写分录记账,然后过段时间把收到的学费 打给上级学校,再写分录记账,请问这俩业务都应该怎样写呢。单位主要从事的是学生培训。
37楼
2023-06-20 20:50:28
全部回复
水本无色:回复爱笑的流沙单位收到学生的学费时 借:银行存款 贷:其他应付款 打给上级学校 借:其他应付款 贷:银行存款
2023-06-20 21:07:29
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 北斗星的爱 发表的提问:
往来款一般写在那个分录里边呢
你好,其他应付款,其他应收款科目,还有内部往来
38楼
2023-06-20 21:03:23
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 叶子 发表的提问:
请问:不得现金坐支!是不是包括不得用现金支付往来款项呀?
您好 “坐支是指有现金收入的单位,从本单位收入的现金中直接支付现金的做法。 包括您说的
39楼
2023-06-20 21:26:59
全部回复
叶子:回复bamboo老师 不能用现金支付货款吗?
2023-06-20 21:54:07
bamboo老师:回复叶子是的 不能用现金支付货款
2023-06-20 22:23:13
叶子:回复bamboo老师 请问:如果有现金支出,被税务局查到会罚款吗?
2023-06-20 22:36:02
bamboo老师:回复叶子您提现支付货款是可以的 只是不可以坐支支付 不会的 银行提现备用支付 税务不会查的 只要手续正常
2023-06-20 23:02:30
李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 发表的提问:
这两笔分录对吗?公司和老板的往来款
这两笔和老板的往来款,其他应收和其他应付是应该只用一个吗,还是两个可以都用
40楼
2023-06-21 20:19:01
全部回复
李老师:回复用一个就可以了 方便冲销
2023-06-21 20:33:15
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 小芳芳0571 发表的提问:
我公司转给另一个公司钱,就一个往来款,对方打退给我公司的时候,打少了,以后也不会在打了,那我要做什么分录才能平喔?
您好 少打的款项 只好转入营业外支出平账
41楼
2023-06-21 20:45:29
全部回复
小芳芳0571:回复bamboo老师 这公司要是算我们公司下的子公司,能做财务费用里吗
2023-06-21 21:02:27
bamboo老师:回复小芳芳0571什么原因不全额退回?
2023-06-21 21:12:49
小芳芳0571:回复bamboo老师 也算是打回来,扣下的手续费
2023-06-21 21:33:21
bamboo老师:回复小芳芳0571那可以通过财务费用
2023-06-21 21:45:04
小芳芳0571:回复bamboo老师 可以做财务费用,手续费还是冲利息啊?我们也没扣手续费的单子啊
2023-06-21 22:06:28
小芳芳0571:回复bamboo老师 是因为账上没钱了
2023-06-21 22:18:02
bamboo老师:回复小芳芳0571财务费用,手续费 没有单子 汇算清缴的时候不得扣除 要调增
2023-06-21 22:41:06
小芳芳0571:回复bamboo老师 这是因为是我们子公司才可以这么做咯!
2023-06-21 23:09:47
bamboo老师:回复小芳芳0571别的公司 如果双方同意 是实际业务 也可以这么操作 但是应该取得发票
2023-06-21 23:20:28
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ sunflower 发表的提问:
公司和其他公司的往来款怎么写分录啊?注:两个公司之间不存在买卖关系
借:其他应收款贷:银行存款
42楼
2023-06-21 20:56:04
全部回复
sunflower:回复袁老师 老师,其他应收款和其他应付款怎么区分啊
2023-06-21 21:10:19
袁老师:回复sunflower你应该收回的是其他应收,应该支付的是其他应付
2023-06-21 21:31:50
sunflower:回复袁老师 如果不知道是收回还是支付,是不是两个科目都可以用啊
2023-06-21 21:43:08
袁老师:回复sunflower是的
2023-06-21 22:03:09
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 范玲 发表的提问:
老师,往来款的分录怎么做的?
比如 借银行存款 贷其他应付款
43楼
2023-06-21 21:23:59
全部回复
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 佩04 发表的提问:
比如这种往来款,怎么写分录
你好,你是收到还是支付呢。
44楼
2023-06-22 20:50:56
全部回复
佩04:回复月月老师 支付
2023-06-22 21:14:56
月月老师:回复佩04你好 借:其他应收款——某公司 贷:银行存款
2023-06-22 21:30:09
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 梦驻彼岸 发表的提问:
老师,往来款已经3年啦,肯定是收不回来啦,这个分录怎么做
你好,应收账款吗?确认坏账 借资产减值损失贷坏账准备借坏账准备贷应收账款
45楼
2023-06-22 20:56:20
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×