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支付个人往来款会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 碧蓝的麦片 发表的提问:
收到往来款怎么做会计分录
这个借款还是货款的。
76楼
2023-07-04 19:37:08
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ ?蝶念? 发表的提问:
银行汇票背书给别的公司,用途是往来款,请问怎么做会计分录呢
银行承兑汇票的话 属于其他货币资金 借:应付账款 贷:其他货币资金
77楼
2023-07-04 20:06:56
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Flower 发表的提问:
出纳户收老板转入50万做往来款,后期还得把钱50万转回给老板。 怎么做会计分录。
你好,借;其他应收款——出纳,贷;其他应付款——老板
78楼
2023-07-04 20:32:10
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思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 篼篼潴 发表的提问:
老师,有个问题,我们是餐饮行业,就有外包,承包商工作人员就得做健康体检,这个费用我们先垫付,这个会计分录怎么做,然后又从他们的往来款5扣减出来,又是怎么做会计分录呢
借:其他应收款 贷:银行存款
79楼
2023-07-04 20:39:28
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思顿乔老师:回复篼篼潴往来款就是减少5万就可以了
2023-07-04 20:58:05
篼篼潴:回复思顿乔老师 实际结算扣减出来这个费用出来对吧?
2023-07-04 21:12:02
思顿乔老师:回复篼篼潴您好,是的扣减的时候冲销其他应收款
2023-07-04 21:29:19
篼篼潴:回复思顿乔老师 借应付账款,贷银行存款实际的金额,贷其他应收款?
2023-07-04 21:53:53
思顿乔老师:回复篼篼潴平常你们的往来款怎么做的呢?
2023-07-04 22:16:28
篼篼潴:回复思顿乔老师 计提时候,借营业费用类,贷应付账款
2023-07-04 22:45:29
思顿乔老师:回复篼篼潴您好,是的, 借:应付账款 贷:其他应收款 贷:银行存款
2023-07-04 23:13:02
思顿乔老师:回复篼篼潴您的思路没错,很棒
2023-07-04 23:30:59
篼篼潴:回复思顿乔老师 有没有直接这么做的,计提应付时候直接填写扣减体检费的金额,对方说直接从货款扣
2023-07-04 23:43:11
思顿乔老师:回复篼篼潴您好,这个不建议,看帐不明白前因后果一头雾水
2023-07-05 00:05:43
篼篼潴:回复思顿乔老师 少了其他应收款
2023-07-05 00:18:53
思顿乔老师:回复篼篼潴您好,是的,建议用其他应收款来过度一下
2023-07-05 00:32:43
篼篼潴:回复思顿乔老师 就是说商品价款和其他的费用要分开做比较好?
2023-07-05 00:59:30
篼篼潴:回复思顿乔老师 因为是餐饮,外包领用东西是我们的煤气和花生油等,这些是我们和其他的供应商往来采购的
2023-07-05 01:16:57
篼篼潴:回复思顿乔老师 到计提的时候我们该怎么做账呢
2023-07-05 01:45:03
篼篼潴:回复思顿乔老师 月末计提外包应付账款时候金额怎么填写
2023-07-05 02:15:03
思顿乔老师:回复篼篼潴您好,请问计提什么呢?
2023-07-05 02:41:30
篼篼潴:回复思顿乔老师 甚至还有他们员工住在我们宿舍也得扣除水电费
2023-07-05 03:07:12
篼篼潴:回复思顿乔老师 在实际结算时候度会扣掉,就是不知道月末计提应付账款填写哪个金额
2023-07-05 03:31:51
篼篼潴:回复思顿乔老师 计提应付不得根据受益对象来定的么?就比如是食材
2023-07-05 03:50:51
思顿乔老师:回复篼篼潴您好,是的,要根据特地的来区分
2023-07-05 04:06:21
思顿乔老师:回复篼篼潴月末计提的按照暂估的去计算。 到实际的话就全部冲减暂估
2023-07-05 04:21:04
篼篼潴:回复思顿乔老师 这个问题中间有其他应收款会计分录么
2023-07-05 04:43:02
思顿乔老师:回复篼篼潴您好,这个是没有的
2023-07-05 05:05:57
篼篼潴:回复思顿乔老师 为什么没有?
2023-07-05 05:33:04
篼篼潴:回复思顿乔老师 是计提应付金额就是扣减那些花生油煤气以后的金额?
2023-07-05 05:56:23
思顿乔老师:回复篼篼潴计提应付的金额,先不要想着扣减的事情
2023-07-05 06:11:20
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 发表的提问:
两个银行之间的互相转账,往来款的会计分录怎么做
你好,是一个业的两个银行账户还是不同企业的两个银行账户?
80楼
2023-07-04 20:59:58
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娇:回复立红老师 是不同企业的两个银行,然后两个法人是夫妻关系
2023-07-04 21:17:02
立红老师:回复你好,如果没有实际的业务交易,应按借款入账 汇出款项方 借:其他应收款 贷:银行存款 汇入款项方 借:银行存款 贷:其他应付款
2023-07-04 21:41:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ???? 发表的提问:
老师,同公司之间公户转往来需要做会计分录吗
你好,需要做分录的 借;银行存款——转入账户,贷;银行存款——转出账户
81楼
2023-07-05 20:01:09
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????:回复邹老师 那收到对方退款的会计分录是什么啊
2023-07-05 20:14:47
邹老师:回复????你好,做之前付款相反分录就是了 你所指所做付款分录是?
2023-07-05 20:33:46
????:回复邹老师 就是之前支付矿泉水费用,借管理费用办公费,贷银行存款,现在对方退了一笔款,会计分录应该是借银行存款,贷管理费用吗
2023-07-05 21:01:23
邹老师:回复????你好,是的,做之前支付矿泉水费用的相反分录就是了
2023-07-05 21:26:02
????:回复邹老师 同公司的公户往来款,A转给B, AB两个账户都要做分录吗
2023-07-05 21:48:36
邹老师:回复????你好,只需要做一笔分录 借;银行存款——B,贷;银行存款——A
2023-07-05 22:08:24
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 发表的提问:
内部往来的会计分录怎么做
你好,一个单位的吗?具体的什么
82楼
2023-07-05 20:10:31
全部回复
易:回复郭老师 分公司和公司的 随便列几个业务的分录就行
2023-07-05 20:36:18
郭老师:回复你是一块做账吗?预支款借其他应收款贷银存
2023-07-05 20:49:30
易:回复郭老师 是的
2023-07-05 21:14:30
郭老师:回复分公司从你总公司预支可以做个人预支款,到时候拿发票回来冲预支
2023-07-05 21:39:43
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ Dan-rrr 发表的提问:
我们财总让把这张票冲往来,怎么做会计分录
借无形资产贷其他应收款/应收账款
83楼
2023-07-05 20:27:24
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Dan-rrr:回复郭老师 应该不好记在资产里吧
2023-07-05 20:49:37
Dan-rrr:回复郭老师 能不能记在制造费用里啊
2023-07-05 21:02:35
郭老师:回复Dan-rrr这么大的系统应该是无形资产的,你做到在制造费用也属于存货。
2023-07-05 21:20:00
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 王豆豆9028 发表的提问:
与个人的往来账会计分录怎么写额
要看业具是什么业务 记其他应收应付款科目
84楼
2023-07-05 20:42:05
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王豆豆9028:回复玲老师 负责人转钱到基本账户发放工作的会计分录
2023-07-05 20:56:00
玲老师:回复王豆豆9028借银行存款 贷其他应付款
2023-07-05 21:10:14
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 发表的提问:
老师,甲公司借我们钱,但是要求我们把钱打给乙公司,最后这笔钱是由丙公司还,这样的往来账的会计分录怎么写
你好 你公司做 借其他应收款-甲方 贷银行存款 收到丙公司还款 借银行存款贷其他应收款-甲方。 你让甲方出具委托付款书盖章给你们。 意思委托丙方还款给公司 收款是委托你公司支付给乙方公司
85楼
2023-07-05 20:56:59
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逄:回复meizi老师 谢谢老师
2023-07-05 21:28:01
meizi老师:回复没事 希望能帮到你
2023-07-05 21:39:21
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 米兔 发表的提问:
嗯,假的往来,怎么做会计分录了
你好,请在原问题下面追问哦
86楼
2023-07-06 20:30:45
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 李娅楠 发表的提问:
我用现金支付往来款后面应该贴什么单据呢?之前借的时候写的有收据但是只还一部分后面不知道跟什么单据
不用付单据,付款单即可                   
87楼
2023-07-06 20:36:50
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李娅楠:回复袁老师 老师没有付款单据,是取现后拿点还给别人,怎么弄呢
2023-07-06 20:59:32
袁老师:回复李娅楠要对方开收据吧                 
2023-07-06 21:12:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 嗳~斯斯 发表的提问:
老师,请问付给对方的货款250万,对方月底又作为往来款退给我们100万怎么做分录
借;应付账款 贷;银行存款 250万 借;银行存款 贷;应付账款 100万
88楼
2023-07-06 20:44:10
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嗳~斯斯:回复邹老师 现金流量算哪一项呢?
2023-07-06 20:58:22
邹老师:回复嗳~斯斯购买商品支付的现金
2023-07-06 21:16:09
嗳~斯斯:回复邹老师 谢谢老师
2023-07-06 21:32:42
邹老师:回复嗳~斯斯不客气,祝你学习愉快,工作顺利。
2023-07-06 21:51:20
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 迎难而上 发表的提问:
两个公司都是我老板的公司,也就是公司跟公司之间的往来,另一家公司打钱到我公司来,这往来款项怎么做分录?
你好 借银行存款 贷其他应付款
89楼
2023-07-06 20:51:34
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ?..゛白菜仔 发表的提问:
支付款项给供应商会计分录,是否这样? 借:应付账款/材料 贷:其他应收款/单位往来
你好,支付款项给供应商,会计分录是 借:应付账款——某某单位 贷:银行存款等科目
90楼
2023-07-06 20:57:00
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?..゛白菜仔:回复邹老师 老师你看到我发凭证截图吗
2023-07-06 21:19:36
邹老师:回复?..゛白菜仔你好,没有看到你发的截图,你提供的凭证(借:应付账款/材料,贷:其他应收款/单位往来)是错误的,正确的应当是 借:应付账款——某某单位 贷:银行存款等科目
2023-07-06 21:44:36
?..゛白菜仔:回复邹老师 为什么我发不出图片的呢
2023-07-06 22:09:20
?..゛白菜仔:回复邹老师 老师,就是这个款项是我们公司的子公司代付的
2023-07-06 22:20:49
邹老师:回复?..゛白菜仔你好,款项是子公司代付,那账务处理就是 借:应付账款——某某单位 贷:其他应付款—某某子公司 我这边是可以发送图片的,请看
2023-07-06 22:50:19

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