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会计电算化内部控制问题
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艾昵老师
职称:初级会计师
4.94
解题: 0.32w
引用 @ 上岸 发表的提问:
问一下,应付职工薪酬内部控制是说的哪些方面 第一 ,公司内部管理职工薪酬 第二,公司分为应付职工薪酬和内部控制
同学你好,这个就是薪酬体系的设置是否合理,员工工资核算是否正确等内部风险的控制
91楼
2023-07-11 19:49:40
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上岸:回复艾昵老师 薪酬体系不合理,员工工资不明确 内部风险很大
2023-07-11 20:46:15
艾昵老师:回复上岸嗯嗯,是的,这样风险肯定大
2023-07-11 21:12:52
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 吴璐 发表的提问:
请问这道题A为什么不对?是不是因为内控信息化控制,自动化时才一贯执行,其他的情况是设计和执行,所以不对?老师上课讲的时候我有点理解不了
不是了解被审计单位 时去确认,是在审计过程 中的内控去得到确认
92楼
2023-07-11 20:11:11
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 海之吻 发表的提问:
内部控制与控制测试之间是什么关系
内部控制,它是一个系统的一个流程,就企业在日常的监管,他需要内部控制去进行监管、监管。那么控制测试就是测试这个内部控制的一个设计和执行是否合理,或者是得到了执行。
93楼
2023-07-11 20:27:55
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五条悟老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.57w
引用 @ 似是故人来 发表的提问:
老师您好 本科专业是会计学 论文选题是现金流量管理研究好写还是存货内部控制好写呢
这个你要看你自己熟悉那一块儿的内容,存货内控可能稍微好些一些
94楼
2023-07-11 20:47:59
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ 学堂用户qxpwrd 发表的提问:
为什么在会计电算化工资中的仓管部工资没录入到凭证中,计算过了,还是在凭证中无显示,是哪一步有问题
同学,你好 没录入到凭证中?
95楼
2023-07-12 19:52:47
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张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 昏睡的书本 发表的提问:
哪里可以查到上市公司内部控制的薄弱情况?写文章要用到内部控制薄弱的案例来分析,可是网上找的内控自评报告里头只有内部控制完善的方面
这个你百度下吧
96楼
2023-07-12 20:06:00
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Chen老师
职称:注册会计师,经济师
4.98
解题: 0.31w
引用 @ 星空 发表的提问:
CPA战略的 内部控制应用指引 在主观题中怎么答题,可能后年的内容也要答题吗
您好,所有的CPA主观题遵照:教材理论%2B结合材料%2B自己观点或结论的模式进行答题,比如XX材料反应了该公司哪些内控不到位的地方,答:比如人力资源,然后根据材料套用那三条,村料里有的写上去,没有的不要写,再结给材料,最后可以自己写个结论或整改建议,应该怎么做。这种题目背个大概即可,也不需要原文全部掌握。
97楼
2023-07-12 20:21:13
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星空:回复Chen老师 这里 风险的内容,可能后面的 影响结果 也要答题答上去吗
2023-07-12 21:04:51
Chen老师:回复星空看题目问,如果不问,可以不答。
2023-07-12 21:24:26
星空:回复Chen老师 怎么问,可以不答 “可能”后面的内容,图片红框的内容
2023-07-12 21:52:26
Chen老师:回复星空这个看您自己做题时的总结了。
2023-07-12 22:12:15
星空:回复Chen老师 如果要求答而没有答,回扣多少分呢
2023-07-12 22:24:41
Chen老师:回复星空看具体小分的情况。
2023-07-12 22:40:01
陈艺老师
职称:注册会计师,审计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 坚持 发表的提问:
老师,你好,内部控制审计这一部分内容不是已经删了吗
不用了,删除了,。
98楼
2023-07-12 20:35:56
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坚持:回复陈艺老师 我做的真题模拟,为什么还有
2023-07-12 21:00:09
陈艺老师:回复坚持你做的真题做修订版的
2023-07-12 21:10:32
坚持:回复陈艺老师 修订版的?哪有
2023-07-12 21:36:16
陈艺老师:回复坚持修订版,你去百度找找
2023-07-12 22:00:55
坚持:回复陈艺老师 会计学堂有没有
2023-07-12 22:23:26
陈艺老师:回复坚持去百度找找吧,您好
2023-07-12 22:38:20
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
我想问下什么是内部控制?要怎么做
就是企业各个部门的管理制度。例如咱们财务的财务制度。
99楼
2023-07-12 20:56:58
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小耳朵:回复马老师 哦哦,有没有范本啥的?麻烦给个
2023-07-12 21:15:13
马老师:回复小耳朵你在会计学堂下载中心里找一下
2023-07-12 21:32:57
胡芳芳老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师,审计师
4.97
解题: 0.81w
引用 @ 学堂用户d3mhei 发表的提问:
2.ABC会计师事务所负责审计甲公司2019年度财务报表,审计工作底稿中与内 部控制相关的部分内容摘录如下: (3)甲公司存货的存在认定存在特别风险,相关控制在2018年度审计中经测试运 行有效。因控制本年未发生变化,A注册会计师拟继续予以信赖,并依赖了上年 审计获取的有关这些控制运行有效的审计证据。 (4)A注册会计师对管理费用实施了实质性程序,未发现错报,因此认为甲公司 与管理费用相关的内部控制运行有效。 (5)A注册会计师拟信赖与无形资产摊销计提相关的自动化应用控制,因该控制 在2018年度审计中测试结果满意,且在2019年未发生变化,仅对信息技术一般 控制实施测试。 要求: 针对上述第(1)至(5)项,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简 要说明理由。
同学你好,3不恰当,特别风险的内部控制应该每年都进行测试 4不正确,实质性程序没有发现错报无法推断内部控制运行有效 5不正确,应对一般控制和应用控制进行测试
100楼
2023-07-17 19:19:07
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海贝老师
职称:注册会计师
4.85
解题: 0.04w
引用 @ ZWJ 发表的提问:
(1)被审计单位乙公司的财务报告内部控制不存在重大缺陷但是非财务报告内部控制仍有一项重大事项需要提请内部控制审计报告使用者注意。 做法恰当吗为什么
此时发表的还是无保留意见,只是需要加一个段落而已。做法恰当
101楼
2023-07-17 19:43:44
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 美好的生活 发表的提问:
初级考试的时候里面会有会计电算化的题吗?
您好,没有电算化的题。
102楼
2023-07-17 20:06:53
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美好的生活:回复方亮老师 谢谢
2023-07-17 20:29:07
方亮老师:回复美好的生活不客气。如果您对老师的回答满意,请给老师一个五星好评,谢谢!
2023-07-17 20:47:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 熊玉婷 发表的提问:
仓库流程怎么内部控制呢?因为总会少货。
你好,做到仓库,会计对同一购买,领用情况双方登记,分别核实
103楼
2023-07-17 20:27:29
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Lyle
职称:注册会计师
4.95
解题: 0.49w
引用 @ 流云 发表的提问:
注册会计师应当以书面形式与管理层沟通其在审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷,并在沟通完成后告知治理层。在进行沟通时,注册会计师无需重复自身、内部审计人员或被审计单位其他人员以前书面沟通过的控制缺陷。 对于上面这句话,注册会计师应当沟通的不是值得关注的内部控制缺陷吗?怎么变成审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷了呢?
就是一般情况下,你只需要沟通值得关注的内部控制缺陷 但是当CPA觉得内部控制的监督无效的时候,你就要沟通所有了
104楼
2023-07-17 20:35:58
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流云:回复Lyle 审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷 是什么意思呢?怎么理解?
2023-07-17 21:17:36
Lyle:回复流云就是你觉得所有有问题的地方都要沟通
2023-07-17 21:30:40
流云:回复Lyle 就是注册会计师自己认为需要沟通的内部控制缺陷吗?
2023-07-17 21:51:15
Lyle:回复流云对啊 就是你发现的所有就沟通
2023-07-17 22:01:29
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计电算化中收付款单填制权限在哪里设置
在系统管理里面 采用ADMIN登陆 密码空 然后选择人员权限 里面就可以设置
105楼
2023-07-18 19:40:52
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