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客户回扣怎么入会计内帐
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 阿华 发表的提问:
内帐,出给客户的货有问题,客户直接扣除货款,货物不退回,货款没有收回,如何做会计分录?
你好 这是销售折让 正确的记冲减收入 不过实际中一般是记销售费用
1楼
2023-01-07 13:50:05
全部回复
阿华:回复玲老师 那记销售费用是如何做会计公录?
2023-01-07 14:21:47
玲老师:回复阿华借销售费用贷应收账款
2023-01-07 14:37:38
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ Candy 发表的提问:
公司给回扣客户应怎么入帐
你好 具体业务是什么
2楼
2023-01-07 15:11:00
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Candy:回复meizi老师 销售餐饮食材,5%回扣给客户
2023-01-07 15:36:29
meizi老师:回复Candy你好 计入销售费用里面 需要对方开票给你
2023-01-07 15:53:54
Candy:回复meizi老师 对方不可能开发票
2023-01-07 16:14:03
meizi老师:回复Candy那你们做销售费用 你们汇算调整就是
2023-01-07 16:24:48
Candy:回复meizi老师 回扣可以光明证大入账
2023-01-07 16:46:27
meizi老师:回复Candy不清楚你说的光明正大怎么入 但是你做费用的话 费用或者成本需要有发票
2023-01-07 16:57:00
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 重阳 发表的提问:
给客户的现金回扣怎么入帐
对方给你开发票还是你开负数发票
3楼
2023-01-07 16:26:40
全部回复
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 梦 8.31 发表的提问:
给客户的回扣怎么上帐?
你好同学,如果发票上有记录,就是做为发票的抵减项目,如果没有开发票,就需要搞些发票来冲销了。
4楼
2023-01-07 17:29:37
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梦 8.31:回复何江何老师 没有发票私人银行卡给打的款,没有发票就不能做费用?
2023-01-07 17:54:26
何江何老师:回复梦 8.31是的,所以要想办法搞点发票来记。
2023-01-07 18:07:00
梦 8.31:回复何江何老师 啥样的发票比较合适,做招待费有限额扣除
2023-01-07 18:26:44
何江何老师:回复梦 8.31油票这些是最常见的,办公费的也是可以的。
2023-01-07 18:38:36
梦 8.31:回复何江何老师 油票一般做到哪个科目及明细?
2023-01-07 19:08:33
何江何老师:回复梦 8.31一般计管理费用或者是销售费用里就可以了。
2023-01-07 19:26:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 阿华 发表的提问:
内帐,客户那有不良,直接扣货款,货物退回。货款没有收到。如何做会计分录
你好 借;主营业务收入 , 贷;应收账款 借;库存商品 ,贷;主营业务成本
5楼
2023-01-07 18:47:33
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 好好爱自己 发表的提问:
做内帐,公司给别人的回扣怎么进行帐务处理
借:销售费用 贷:银行存款或现金
6楼
2023-01-07 20:11:34
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 默默的毛巾 发表的提问:
金蝶财务软件帐套怎么备份的?最好详细点,谢谢另外,金蝶财务软件帐套备份的是当月的还是从建账开始都有的呢?
备份: 你一进去就是你的账套了,然后点击主菜单的“文件”,在里面就可以看见“账套备份”了,点击“账套备份”,你选择好你的备份地点,就可以了。恢复:你备份的账套并不是直接就可以打开的,你要先恢复。你进入一个账套后,在软件的主页面,点击主菜单的“文件”,然后点击“账套恢复”,你选择好你的恢复地点,记住后,再点击主菜单的“文件”,点击“打开账套”,选择你刚才的文件路径就可以了
7楼
2023-01-07 21:08:08
全部回复
晓海老师:回复默默的毛巾以年为单位备份
2023-01-07 21:39:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 薇薇 发表的提问:
转账给客户的回扣怎么做账,外帐
借;销售费用 贷;银行存款
8楼
2023-01-07 22:20:46
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 琦琦 发表的提问:
老师,问下客户公司倒闭,货款收不回来,内帐里面怎么做帐
您好!您可以计入营业外支出。
9楼
2023-01-07 23:14:20
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 马清清 发表的提问:
,给客户开票税票点计入什么科目,内帐怎么记税点
你好 计入你的营业外支出
10楼
2023-01-08 00:22:15
全部回复
马清清:回复meizi老师 那就是借营业外支出,贷银行存款,是不科目是不这样做
2023-01-08 00:39:10
meizi老师:回复马清清你好 是的 就这样做即可
2023-01-08 00:59:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 陶巧巧 发表的提问:
返给客户的回扣怎么做会计分录
你好 借;销售费用 贷;银行存款等科目
11楼
2023-01-08 01:48:34
全部回复
陶巧巧:回复邹老师 要不要设二级科目返点啊<br><br>
2023-01-08 02:14:19
邹老师:回复陶巧巧你好,可以把二级科目按回扣入账
2023-01-08 02:32:29
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 阿华 发表的提问:
内帐,客户那有不良,直接扣货款,货物退回。货款没有收到。
你好!然后你的问题是什么呢
12楼
2023-01-08 02:59:15
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 周金霞 发表的提问:
老师,销售发票多开给客户的回扣部分如何入帐?货款返还给客户,税金扣回
你好,销售多开什么意思,不是按照你销售的金额开吗?回扣是对方给你的佣金吗
13楼
2023-01-08 03:50:44
全部回复
小宋老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.16w
引用 @ - 发表的提问:
老师,销售发票多开给客户的回扣部分如何入帐?货款返还给客户,税金扣回
你好, 需要按实际入账的。回扣佣金要开负数发票
14楼
2023-01-08 04:44:16
全部回复
-:回复小宋老师 可以不开票不走公户吗
2023-01-08 05:10:13
小宋老师:回复-你好,回扣一般是要开负数发票,然后冲减收入的。公司业务需要入公账
2023-01-08 05:36:38
-:回复小宋老师 私底下虚开发票买专票收点是什么意思?
2023-01-08 06:03:05
小宋老师:回复-你好,虚开违法的。就是没有业务还开发票,
2023-01-08 06:21:56
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 雪逸 发表的提问:
做外帐会计怎么核对客户和供应商往来?做内账会计怎么核对呀?实际工作中?
你好,外账是不需要做往来核对的 内帐需要把应收,应付,预收,预付与客户或供应商余额按月核对,如果有差额,查明原因,然后做相应处理的
15楼
2023-01-08 05:48:54
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雪逸:回复邹老师 内账会计要每个月与客户或者供应商那边会计核对往来呗?
2023-01-08 06:19:36
邹老师:回复雪逸你好,是的,内帐的会计是需要与供应商或客户核对往来科目看余额是否一致的
2023-01-08 06:44:22
雪逸:回复邹老师 核对往来不都以一个月为基础核对嘛?像季节性的企业,怎么核对往来?
2023-01-08 06:59:48
邹老师:回复雪逸你好,是的,都是以一个月为限核对的 季节性企业也是按月核对,不受你季节性企业影响的
2023-01-08 07:10:33
雪逸:回复邹老师 嗯嗯,好的
2023-01-08 07:21:51
邹老师:回复雪逸祝你学习愉快,工作顺利
2023-01-08 07:35:09

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