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客户回扣怎么入会计内帐
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ ? 发表的提问:
老师,你好,我是做ktv内帐的,想问一下,ktv赠送给客人的酒,要成本核算吗
你好,需要核算,做视同销售处理。
136楼
2023-08-08 19:50:30
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?:回复宇飞老师 好的,谢谢老师
2023-08-08 20:17:11
宇飞老师:回复?不客气,满意请五星好评哈
2023-08-08 20:29:53
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小嘿多个口 发表的提问:
客户有尾数收不回会计应该怎么处理
收不回来做营业外支出。
137楼
2023-08-08 19:59:41
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 你怎么才打电话 发表的提问:
客户的应收账款,收回后自己用了,现在从工资里扣除,会计分录怎么做
你好,收回后自己用了,现在从工资里扣除,具体是指什么
138楼
2023-08-08 20:20:59
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韦老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 海阔天空 发表的提问:
老师,客户转错帐,又原路返回去给客户的,要对这个银行存款流水变动了做会计分录吗?!
您好!需要做会计分录的。 借:银行存款 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
139楼
2023-08-09 19:02:20
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海阔天空:回复韦老师 客户有往来的,不是要应付账款这个科目才可以吗?
2023-08-09 19:28:46
韦老师:回复海阔天空有往来就统一计入一个科目可以的
2023-08-09 19:51:25
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ Double No 发表的提问:
之前有一笔分录做错了,客户定金做内帐我直接确定收入了,现在要把钱退给客户,要怎么样做分录呢?
借:主营业务收入 贷:银行存款
140楼
2023-08-09 19:08:18
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Double No:回复bamboo老师 老师,就不要红冲,直接这样做就可以了吗?
2023-08-09 19:23:03
bamboo老师:回复Double No你又没有开票确认收入 如果你要体现红冲 借:银行存款 贷方蓝字 贷:主营业务收入 贷方红字
2023-08-09 19:39:09
Double No:回复bamboo老师 老师,我之前是借:银行存款2万,主营业务收入2万,现在可以这样吗?借:银行存款红字2万,贷:主营业务收入红字2万
2023-08-09 20:00:16
bamboo老师:回复Double No分录这样写也可以的
2023-08-09 20:22:05
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 梓馨 发表的提问:
保修期内,客户把产品退回,怎么做账呢?
可以的呀,退回的话,正常冲进你的收入和成本。
141楼
2023-08-09 19:27:50
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仁木老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师
4.87
解题: 0.03w
引用 @ 林琳 发表的提问:
应收帐款在财务报告中会列出前几大应收帐款客户?老师,请问这个简答题应该怎么回答。
前10大客户。简答题题目呢?
142楼
2023-08-09 19:56:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小幸運 发表的提问:
对于我们单位给客户的一个相关内部人员的提成回扣,我们公司如何做账,计入哪里
你好, 单位职工的回扣 和工资记在一起 明细是提成
143楼
2023-08-10 19:21:50
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小幸運:回复玲老师 老师,是给对方客户即买方,的职员提成回扣,我们通过他才与对方客户发生业务来往,所以是给的他好处费一样
2023-08-10 19:46:57
玲老师:回复小幸運借 销售费用贷银行存款
2023-08-10 20:05:18
小幸運:回复玲老师 老师,销售费用下设个 提成回扣费可以吗
2023-08-10 20:31:43
玲老师:回复小幸運对的,销售费用下设个 提成回扣费可以
2023-08-10 20:58:19
小幸運:回复玲老师 好的谢谢老师
2023-08-10 21:13:01
玲老师:回复小幸運不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2023-08-10 21:27:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 2333333 发表的提问:
我是销售方,收到客户开给我的一张销售折扣通用发票,开票内容就是销售折扣,要怎么做帐?
你好,没有注明货物内容?
144楼
2023-08-10 19:27:38
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2333333:回复邹老师 没有注明货物,就的开的销售折扣四个字
2023-08-10 19:56:30
邹老师:回复2333333借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
2023-08-10 20:10:05
Flower--老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 海阔天空 发表的提问:
老师,现有应收账款往来的客户转错帐,又原路返回去给客户的,要对这个银行存款流水变动了做怎样会计分录吗?!
同学你好,只要有银行往来,每一笔都需要入账的。
145楼
2023-08-10 19:53:59
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海阔天空:回复Flower--老师 帮写下具体的会计分录吗?
2023-08-10 20:24:41
Flower--老师:回复海阔天空借:银行存款 贷:应收账款 借:应收账款, 贷:银行存款
2023-08-10 20:54:38
海阔天空:回复Flower--老师 摘要怎么㝍?
2023-08-10 21:22:07
Flower--老师:回复海阔天空就写成收到某客户往来款和因打错退回客户往来款
2023-08-10 21:40:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 满意的羊 发表的提问:
老师您好:请问18年的收入发票客户退回,19年6月重新给客户开出,请问怎么做会计处理?
你好 负数发票,借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本 重新开具正数发票,借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品
146楼
2023-08-16 19:02:55
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黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 棒棒糖 发表的提问:
我们额外帮客户多开了2万元的发票,并收取相应的税金,2万元的税金是2000元,客户把2万元发票款转入我们公帐,然后我们通过私帐转回18000元给客户,也就是说税金已收,这过程怎么做分录,我是做内账
你好,差额2000元记入营业外支出。
147楼
2023-08-16 19:20:17
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黎老师:回复棒棒糖你好,我打错字了,差额记营业外收入。
2023-08-16 19:53:33
棒棒糖:回复黎老师 整个过程详细分录如何
2023-08-16 20:10:50
黎老师:回复棒棒糖你好,开具发票,借:应收账款 贷 主营业务收入 应交增值税~销项税 收款时,借:银存 贷 应收账款 付款时,借:应收账款 贷 :营业外收入 银存
2023-08-16 20:29:14
棒棒糖:回复黎老师 感觉不怎么对对呀,第一:你并没有体现到我退回给他的18000元,
2023-08-16 20:44:31
黎老师:回复棒棒糖你好,付款,就是你退给对方的款。
2023-08-16 21:09:00
棒棒糖:回复黎老师 我之前的分录是这样的,多开发票的分录是借应收帐款,贷其他业务收入,然后应收税金是借应收帐款,贷营业外收入,然后,对方把这多开部份的发票款汇入我司公帐,我分录是借银行存款,贷应收帐款,然后我们从私帐转回18000元给对方,税金2000元已扣除,但是我不知怎么做这个分录,因为 之前把税金的分录做成应收帐款
2023-08-16 21:32:56
黎老师:回复棒棒糖你好,你做的是内帐,要按实际做,你这样做,你的收入是虚的,应收账款,主营业务收入按你的业务实际数据入,不要按发票入,销项税按发票的金额入。这么入的结果会看到应收账款里的收款比收入记入应收账款的金额还要大,退款时,借:应收账款 贷:私户付款 这笔款付完后,应收账款会有余额,你把这部分的余额平了就可以。
2023-08-16 22:01:10
棒棒糖:回复黎老师 黎老板,所以要辛苦你一下告 诉我整个过程的分录是怎么做好,从产生多开2万发票开始,然后到收款,最后付款给对方这个过程,前提是,我的帐必须要跟出纳收支是一致的
2023-08-16 22:20:41
黎老师:回复棒棒糖你好,我把过程给你发过去。
2023-08-16 22:42:57
黎老师:回复棒棒糖你好,我把过程给你发过去。有问题你再问我。付款和收款和出纳的一样。
2023-08-16 23:10:07
棒棒糖:回复黎老师 像你这样分录,我的应收帐款汇总表是多出来2万的 我之前试过
2023-08-16 23:32:15
黎老师:回复棒棒糖你好。你把业务的实际数和发票金额给我,我跟你算吧。
2023-08-16 23:46:55
棒棒糖:回复黎老师 我5月份应收客户的货款是29165.1元,然后对方叫我开了5万元的发票,因此,多开了20835元发票,这多开的20835元的按9个点收税金,税金是1875.15元,5月份的时候对方只付了29165.1元到我的公帐里面,还欠20835元的发票款及税金1875.15元还没有付,因此,还没有收款的我都做了应收帐款,所欠的20835元在6月份打到公帐里面,然后通过私帐转回对方18959.85元,所以怎么做这个分录
2023-08-16 23:57:00
黎老师:回复棒棒糖你好,发票的税率是多少
2023-08-17 00:19:44
棒棒糖:回复黎老师 百分之13,但是我们不做应交税金这一个科目
2023-08-17 00:48:58
黎老师:回复棒棒糖你好,你们不做应交税金的会计科目,怎么核算税,我个人认为,外帐和内帐的会计科目是一样,区别在于白条入账。你们没有应交增值税,那我按没有这会计科目做。
2023-08-17 01:06:10
黎老师:回复棒棒糖你好,我把会计分录给你发。如果还有不明白的,你再问。
2023-08-17 01:28:22
黎老师:回复棒棒糖你好,我发错了。真不好意思
2023-08-17 01:38:40
棒棒糖:回复黎老师 就是说你做贷应收20834.9元之前,都要做一笔借应收帐款,贷,其他业务收入,然后还款的时候,又借应收帐款20834.9元,无言我的应收总表就多了20834.9元
2023-08-17 01:54:08
棒棒糖:回复黎老师 除非贷现金(也把客户名写上)贷营业外收入也要把客户名写上,否则无法冲平你借应收帐款的数
2023-08-17 02:19:55
黎老师:回复棒棒糖你好,20834.9不是你的真实业务,内帐你无需要做一笔借应收帐款,贷,其他业务收入。内帐记的是真实的,发票的入账也要考虑只入真实部分,不入虚的部分。如果你做了,你的收入就是多入。营业外收入记的是多收的税款。凭证摘要写详细就可以了。
2023-08-17 02:34:21
棒棒糖:回复黎老师 那完全明白了,辛苦你的黎老师,我多做了一步
2023-08-17 02:55:56
黎老师:回复棒棒糖你好,感谢你的支持,请你及时给我一个五星好评,谢谢。
2023-08-17 03:12:50
娜娜老师
职称:注册会计师,初级会计师,税务师
4.98
解题: 0.08w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
请问客户赎楼款回款怎么做会计分录啊?
同学,借 银行存款 贷应收账款
148楼
2023-08-16 19:25:33
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 巴黎雨季 发表的提问:
合同是120万,给客户回扣5万,回扣怎么做账
您好!计入销售费用。
149楼
2023-08-16 19:44:59
全部回复
巴黎雨季:回复宋生老师 @宋老师:那需要什么附件?
2023-08-16 20:14:45
宋生老师:回复巴黎雨季您好!这样的一般都不入账,要入账,要人员去开劳务发票。相当于中介费。
2023-08-16 20:25:50
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 如意的菠萝 发表的提问:
给客户个人回扣怎么做账
你好 销售方面的 计入销售费用
150楼
2023-08-17 18:27:53
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