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付法人劳务收入会计分录
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 天之痕 发表的提问:
刚刚你给你解答的那个劳务派遣差额征收的会计分录我不是很理解?可以再解释下吗?
就是你付给工人的工资社保等是计入主营业务成本的,你别给例子里的误导了,贷:应付职工薪酬 就是需要支付给工人工资社保等,你真正支付了才是银行存款。
196楼
2023-09-20 18:38:59
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天之痕:回复吴月柳 嗯 ,明白的,我们公司大部分是劳务派遣的人员,这些人员的工资也是计入应付职工薪酬吗?那真正在本公司工作的员工的工资也是计入应付职工薪酬吗?
2023-09-20 18:59:40
吴月柳:回复天之痕是的 ,只是你派去哪个公司的员工就计入哪个公司的成本而已,本公司的计提时放在管理费用
2023-09-20 19:16:19
天之痕:回复吴月柳 不是这样的,我的意思是,我本公司员工的工资是计入应付职工薪酬:借:管理费用 贷职工薪酬,那被派遣人员的工资也是计入应付职工薪酬吗?
2023-09-20 19:41:30
吴月柳:回复天之痕是的
2023-09-20 19:56:10
阳老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 神勇的麦片 发表的提问:
企业接受劳务派遣公司的服务,支付的劳务报酬如何做会计分录?
你好,计提是借:劳务成本贷:应付职工薪酬
197楼
2023-09-21 17:23:38
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神勇的麦片:回复阳老师 老师您好,劳务成本,现在目前使用费记账系统,我需要在哪里设置这个劳务成本科目,费用系列还是
2023-09-21 17:53:31
阳老师:回复神勇的麦片你好,你选择的是什么会计准则?
2023-09-21 18:15:30
神勇的麦片:回复阳老师 小企业会计准则
2023-09-21 18:40:50
阳老师:回复神勇的麦片你好,你们是什么行业?如果是劳务公司的话需通过劳务成本科目,如果不是可通过费用科目
2023-09-21 18:59:49
神勇的麦片:回复阳老师 好的,谢谢老师
2023-09-21 19:21:11
阳老师:回复神勇的麦片不谢,有不懂的问题随时欢迎提问,麻烦你给我点评一下,谢谢
2023-09-21 19:42:59
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 柔弱的苗条 发表的提问:
收到个人去税局代开的劳务发票,怎么做会计分录,其中产生的税金是由个人支付的还是由公司支付
你好!是个人支付,公司只按发票上的金额入账
198楼
2023-09-21 17:51:31
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 腊梅 发表的提问:
有20人小工费30万元用劳务计算工资怎么做:会计分录,用现金支付的
借:管理费用等--劳务费 贷:库存现金
199楼
2023-09-21 18:00:11
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腊梅:回复张艳老师 现金发给每个人,还需不需要制表,表格怎么做?
2023-09-21 18:28:16
张艳老师:回复腊梅需要自制表格的,就是简单的现金发放明细表,带有签字栏就是了。
2023-09-21 18:56:05
腊梅:回复张艳老师 我公司是加工企业,用人工是做工资还是做劳务合理?
2023-09-21 19:11:05
张艳老师:回复腊梅这个合理不合理,是要通过实际用工的形式来判断的。比如是否签订了劳动合同?还是劳务合同?等等
2023-09-21 19:38:08
腊梅:回复张艳老师 没有签合同,是临时请人
2023-09-21 20:00:23
张艳老师:回复腊梅这样的话,就只能确认为劳务费支出了。
2023-09-21 20:12:39
腊梅:回复张艳老师 谢谢老师
2023-09-21 20:40:40
张艳老师:回复腊梅不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!
2023-09-21 20:53:49
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 吴丹丽 发表的提问:
收到劳动局稳岗补贴入什么会计分录比较好 使用时会计分录
你好,收到劳动局稳岗补贴 借:银行存款,贷:其他收益。 使用时会计分录(具体是用于什么方面呢)
200楼
2023-09-21 18:16:07
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吴丹丽:回复邹老师 用于缴纳员工五险一金
2023-09-21 18:30:32
吴丹丽:回复邹老师 贷方可以用递延收益吗
2023-09-21 18:50:32
邹老师:回复吴丹丽你好,这个不是对将来发生支出的补助,不需要通过递延收益核算 
2023-09-21 19:18:00
吴丹丽:回复邹老师 其他收益资产负债表没看到相应会计分录
2023-09-21 19:28:11
邹老师:回复吴丹丽你好,其他收益在资产负债表的未分配利润栏次体现就是了 
2023-09-21 19:45:59
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 溪客 发表的提问:
制造业收到一家公司*劳务*修模*发票怎么入账?会计分录?
你好,这是维修模具的吗?当时模具做到了固定资产吗?
201楼
2023-09-21 18:38:59
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溪客:回复郭老师 其实是修磨刀片的,不是模具,发票开了*修模*
2023-09-21 19:02:03
郭老师:回复溪客借制造费用,贷银行存款。
2023-09-21 19:27:13
溪客:回复郭老师 分了两批到货,第一次到货的已经入系统原材料仓库,当做原材料暂估了(当月领用出来了,当做制造费用易耗品出的),现在看到发票是劳务发票,是两次修磨刀片的发票(包含第一次暂估的部分),之前的已经结账无法修正,现在怎么做账比较好?
2023-09-21 19:52:21
郭老师:回复溪客你好,之前的红冲然后重新做。
2023-09-21 20:07:35
溪客:回复郭老师 具体怎么做啊?分录是?需要用什么附件?之前一开始是暂估,然后材料领用出库记入当月的制造费用-低值易耗品
2023-09-21 20:24:02
郭老师:回复溪客当时完整的分录是怎么做的?
2023-09-21 20:38:58
溪客:回复郭老师 月末暂估材料(当月所有供应商的材料已经入库发票未到,累计月末,摘要--原材料暂估 借:原材料 贷:应付账款-暂估),当月领用原材料,摘要--材料领用,借:生产成本,借:制造费用-低值易耗品(包含修磨刀片还有其他易耗品),贷:原材料
2023-09-21 20:58:40
郭老师:回复溪客借应付账款贷原材料借原材料贷生产成本。
2023-09-21 21:21:46
郭老师:回复溪客这个是红冲的,然后借制造费用贷应付账款,借生产成本贷制造费用。
2023-09-21 21:31:53
溪客:回复郭老师 红冲所有的数据还是只是修磨刀片部分的数据?要用什么附件?
2023-09-21 21:56:16
郭老师:回复溪客你好 只修改修磨刀片的。
2023-09-21 22:18:30
溪客:回复郭老师 附近用什么?红冲是:1、借:应付账款-暂估,贷:原材料;2、借:原材料,贷:生产成本,然后是:1、制造费用-修理费,贷:应付账款(二级是供应商名字还是应付账款-暂估),2、借:生产成本,贷:制造费用(是跟本月一起结转制造费用是吧?)
2023-09-21 22:40:37
郭老师:回复溪客你好,什么附件儿也不需要的,可以没有自己写一个说明。
2023-09-21 23:00:19
郭老师:回复溪客二级科目写供应商的 和本月的制造费用一块结转。
2023-09-21 23:11:31
溪客:回复郭老师 老师,你看这样写可以吗?摘要可以这样写吗?
2023-09-21 23:24:59
郭老师:回复溪客你好,可以这么做的,可以的。
2023-09-21 23:36:29
溪客:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-09-21 23:48:09
郭老师:回复溪客不用客气,工作愉快。
2023-09-22 00:00:14
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 草草 发表的提问:
老师,请问一下劳务派遣公司差额征收会计分录怎么做
1、支付工资等: 借:主营业务成本 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款 2、确认收入: 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税
202楼
2023-10-08 20:46:44
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 德馨 发表的提问:
支付一笔劳务费专票但不做抵扣,会计分录
借劳务成本贷银行存款
203楼
2023-10-08 21:03:06
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ '' じ小奋斗ゝ 发表的提问:
收到工程劳务费怎么做会计分录
您好 借:工程施工 贷:应付账款等
204楼
2023-10-08 21:32:11
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 寂寞的吐司 发表的提问:
请问小规模纳税人劳务派遣劳务收入如何写分录?
你好 借银行存款贷主营业务收入 -劳务收入 应交税费-应交增值税
205楼
2023-10-08 21:45:06
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寂寞的吐司:回复meizi老师 忘记重要的一个问题了,是差额征税
2023-10-08 21:56:32
meizi老师:回复寂寞的吐司 你好    差额征税小规模纳税人的话,发生收入时: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金——应交增值税 发生可以差额抵扣的支出时: 借:相关支出科目 应交税金——应交增值税 贷:银行存款
2023-10-08 22:22:56
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 发表的提问:
老师,我是小白,法人把劳务费提前付了,今天人家来发票了,我从账上直接把钱转给法人么?分录怎样做
您好, 您好具体什么业务呢?
206楼
2023-10-08 21:56:59
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华:回复东老师 我们是生产酒的,酿酒承包给个人了,酿多少酒给多少钱,当时银行账户还没有开好,法人就直接把劳务费付了,现在人家把发票开过来了,我直接转给法人吗这笔劳务费
2023-10-08 22:09:51
东老师:回复对,你可以把这个钱归还给法人。
2023-10-08 22:37:05
华:回复东老师 分录怎样做,直接借:生产成本贷:银行存款吗
2023-10-08 22:47:08
华:回复东老师 后面附上发票和银行打款的回单么
2023-10-08 23:01:51
东老师:回复对,直接这么做账就行呢
2023-10-08 23:27:05
华:回复东老师 那老师后面用不用附加个说明,说明当时是法人垫付的
2023-10-08 23:40:18
东老师:回复可以啊,可以附个说明,说明一下情况,方便以后查询
2023-10-08 23:55:43
华:回复东老师 老师这个说明怎样写好
2023-10-09 00:17:21
东老师:回复所谓说明就是把事情来龙去脉写清楚就行了
2023-10-09 00:42:07
莉莉老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.07w
引用 @ 寂寞的吐司 发表的提问:
请问小规模纳税人劳务派遣劳务收入如何写分录?
您好,收到劳务派遣费时 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税 取得发票、差额扣税时 借:应交税费——应交增值税 贷:主营业务成本 申报纳税时 借:应交税费——应交增值税 贷:银行存款
207楼
2023-10-09 17:27:58
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季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.96
解题: 0.01w
引用 @ 欣喜的导师 发表的提问:
老师您好,我们是劳务派遣一般纳税人 我收到款项会计分录是: 借:银行存款 贷:应收账款 开具发票时会计分录: 借:应收账款 贷:主营业务收入(差额发票票面税率/0.05) 贷:应交税金- 销项税额(差额发票票面税金) 贷:其他应付款 支付代发工资时会计分录: 老师说的工资计入成本应该怎么记账 借:其他应付款 贷:银行存款
借主营业务成本 贷应付职工薪酬
208楼
2023-10-09 17:51:50
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 淡然 发表的提问:
对方在税务局代开劳务费发票,支付的这笔劳务费会计分录如何做?
你好,支付什么项目的劳务费
209楼
2023-10-09 18:02:59
全部回复
淡然:回复庄老师 薪水
2023-10-09 18:32:51
庄老师:回复淡然你好,借管理费用--劳务费,应交税费--应交增值税(进项税额),贷银行存款
2023-10-09 18:44:00
淡然:回复庄老师 不需用应付职工薪酬科目过下吗?
2023-10-09 19:02:20
庄老师:回复淡然你好,这个是劳务费用不用过应付职工薪酬科目
2023-10-09 19:27:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ (黄粱一梦) 发表的提问:
一般纳税人提供加工劳务,取得不含税收入30万,税额4.8万的会计分录怎么写?
你好 借;应收账款 等科目34.8 , 贷;主营业务收入 30 ,应交税费-应交增值税(销项税额)4.8
210楼
2023-10-10 17:00:05
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