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质量扣款做什么会计分录
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 蜜枣儿美妞 发表的提问:
产品质量罚款,客户开了一张增值税发票。怎么做分录
你好,发票的内容是什么的
196楼
2023-09-21 18:33:12
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蜜枣儿美妞:回复佟老师 劳务质量三包费
2023-09-21 18:54:43
蜜枣儿美妞:回复佟老师 金额208.8,从货款中扣除
2023-09-21 19:20:16
佟老师:回复蜜枣儿美妞借;销售费用-三包费 贷:应收账款
2023-09-21 19:31:45
凡凡老师
职称:中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.42w
引用 @ 谨慎的哈密瓜,数据线 发表的提问:
老师您好!月末计提增值税会计分录怎么做呀? 扣缴扣款增值税会计分录怎么做呀?
1、期末计提会计分录 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、实际缴纳 借:应交税费-应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 3、对于企业当期多交的增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 4、缴纳以前期间增值税额时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
197楼
2023-09-21 18:38:59
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 细心的鸵鸟 发表的提问:
您质量问题退回,需补发了漏气货物,不收钱怎么做分录?
补发了漏气货物,不收钱,借:主营业务成本 贷:库存商品
198楼
2023-10-09 16:51:07
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阿水老师
职称:注册会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 远走高飞 发表的提问:
我们这儿空气质量改良发生费用7000块怎么做分录,除甲醛的那种
学员你好,可以计入管理费用喔。
199楼
2023-10-09 17:06:12
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远走高飞:回复阿水老师 二级科目写啥呀
2023-10-09 17:35:43
阿水老师:回复远走高飞学员你好, 看你公司下设了哪些二级科目,如果都不相关,可计入其他。
2023-10-09 17:56:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
因质量问题,扣减货款的分录 借:主营业务收入 贷:应收账款?
你好,开具的负数发票 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
200楼
2023-10-09 17:24:15
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会计学堂:回复邹老师 但货实际是没有退,只是减掉货款要开负数发票?
2023-10-09 17:42:17
邹老师:回复会计学堂你好,是的,质量问题是不会退货,开具折让发票就是了
2023-10-09 18:03:40
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
超料扣款会计分录怎么做
请描述下具体的业务情况。
201楼
2023-10-09 17:45:39
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 大太阳 发表的提问:
库存商品变质,怎么做会计分录?
借;待处理财产损益 贷;库存商品 借;营业外支出 贷;待处理财产损益
202楼
2023-10-09 18:05:59
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大太阳:回复邹老师 可以走管理费用吗?如果不可以,为什么。
2023-10-09 18:32:55
邹老师:回复大太阳你好,不可以的,准则规定计入营业外
2023-10-09 19:00:36
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ rain 发表的提问:
质量赔款需要什么凭证,才能税前扣除
需要质量见证报告,公司赔偿决议文件,客户签收赔偿款收据
203楼
2023-10-10 17:19:14
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球球老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.88
解题: 0.12w
引用 @ qianmeng 发表的提问:
工程结算收计量款,我们公司要怎么做会计分录
借:应收账款 贷:合同结算 应交税费—应交税费(销项税)
204楼
2023-10-10 17:43:16
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qianmeng:回复球球老师 谢谢,那收款呢
2023-10-10 18:06:19
球球老师:回复qianmeng借;银行存款 贷:应收账款就可以了
2023-10-10 18:25:48
qianmeng:回复球球老师 好的,谢谢,预缴税金是不是,借,管理费用,应交税费三个附件税企业所得税和销项税,贷库存现金 ????
2023-10-10 18:41:39
球球老师:回复qianmeng不是的管理费用,是税金及附加
2023-10-10 19:05:48
qianmeng:回复球球老师 印花税不计入管理费用?
2023-10-10 19:18:26
球球老师:回复qianmeng印花税计管理费用,其他是税金及附加
2023-10-10 19:29:53
qianmeng:回复球球老师 哦哦,其它的不是应交税费-应交具体的明细???
2023-10-10 19:49:35
球球老师:回复qianmeng是的,应交税费没有问题
2023-10-10 20:16:41
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 陈工 发表的提问:
计提工资时未扣除扣款,发放时扣款会计分录怎么做?
你好   你好同学: 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
205楼
2023-10-10 17:54:25
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陈工:回复玲老师 老师,我说的扣款是指除社保公积金以外的扣款,如罚款、赔款
2023-10-10 18:26:02
玲老师:回复陈工你好  借应付职工薪酬 贷其他应收款 
2023-10-10 18:48:41
陈工:回复玲老师 计提工资时分录(未扣除扣款): 借:管理费用 100 贷:应付职工薪酬-工资 100 发放时(扣除扣款): 借:应付职工薪酬-工资 100 贷:银行存款 90 贷:其他应收款 10 备注:在不考虑社保和公积金的情况下 这样,我这笔“其他应款”相当于冲减了“管理费用”吗?
2023-10-10 19:00:59
玲老师:回复陈工不冲减管理费用的。管理费用是计提的工资的金。 管理费用是计提的,工资的金额。
2023-10-10 19:12:17
陈工:回复玲老师 这样,其它他应收款,借贷不平?
2023-10-10 19:23:59
陈工:回复玲老师 计提工资时分录(未扣除扣款): 借:管理费用 100 贷:应付职工薪酬-工资 100 假如是损坏办公用品赔款: 借:其他应收款 10 贷:管理费用 10 发放时(扣除扣款): 借:应付职工薪酬-工资 100 贷:银行存款 90 贷:其他应收款 10
2023-10-10 19:43:51
玲老师:回复陈工不对,扣款分录 看我发你的 
2023-10-10 20:06:32
陈工:回复玲老师 老师,麻烦您发一个完整的会计发录给我吧!
2023-10-10 20:28:47
玲老师:回复陈工计提工资时分录(未扣除扣款): 借:管理费用 100 贷:应付职工薪酬-工资 100 发放时(扣除扣款): 借:应付职工薪酬-工资 100 贷:银行存款 90 贷:其他应收款 10
2023-10-10 20:58:09
陈工:回复玲老师 这样,其他应收款借贷不平,怎么处理?
2023-10-10 21:26:42
玲老师:回复陈工你好 发生赔款业务时计提 在借方 
2023-10-10 21:43:06
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 下雪天 发表的提问:
购买的原材料有质量问题,把有质量问题的原材料退回给供应商,供应商也没有开红字发票给我们,我们就直接给对方少付了一部分款,该怎么做会计分录啊?
以后还给你开的吗
206楼
2023-10-10 18:02:59
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下雪天:回复郭老师 不开,而且都已经跨越了
2023-10-10 18:21:41
下雪天:回复郭老师 跨月
2023-10-10 18:44:52
郭老师:回复下雪天记营业外收入 跨月可以开负数
2023-10-10 19:07:10
下雪天:回复郭老师 问题就是对方不再给我们开负数发票了,相差的金额一定要记入营业外收入吗?那不是还要交所得税?不可以直接冲减当期费用吗?
2023-10-10 19:26:40
郭老师:回复下雪天冲减费用也多交所得税
2023-10-10 19:46:02
下雪天:回复郭老师 那我的原材料呢?我原材料的数量少了要怎么处理呀?
2023-10-10 20:04:57
郭老师:回复下雪天借银存贷原材料
2023-10-10 20:22:08
郭老师:回复下雪天借应付帐款贷原材料 少付的钱
2023-10-10 20:38:53
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 幸福庄园 发表的提问:
内账,我们发货给客户,因质量不行对方扣款,但没退货,这笔钱怎么做账?客户与老板沟通,老板同意扣款
你好,内账还是外账?内账的话直接坐销售费用处理,外账要看发票
207楼
2023-10-11 17:10:22
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 重要的香烟 发表的提问:
我想问一下,上月销售商品850成本550,因质量问题退货退客户850,配件退供应商未退款怎么做会计分录
这个因质量退货,肯定是退回库存商品,至于配件退供应商未退款,直接记应收供应商的款,减少需要支付给供应商的应付账款处理。
208楼
2023-10-11 17:35:41
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重要的香烟:回复江老师 老师,上月销售的已经做了收入出了成本,这个月退款的话怎么冲减收入成本,供应商未退款的的分录又是怎么做的呢
2023-10-11 18:10:30
江老师:回复重要的香烟上月是否开具发票?还是做的无票的销售收入?
2023-10-11 18:25:33
重要的香烟:回复江老师 未开具发票,无票的销售收入
2023-10-11 18:44:24
江老师:回复重要的香烟直接做无票的销售收入的负数处理。
2023-10-11 18:59:39
重要的香烟:回复江老师 老师,能把步骤写一下吗?
2023-10-11 19:10:46
江老师:回复重要的香烟一、借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 负数 同时结转成本 借:主营业务成本 负数 贷:库存商品 负数
2023-10-11 19:30:13
重要的香烟:回复江老师 好的,谢谢
2023-10-11 19:40:35
江老师:回复重要的香烟有不明白的问题再咨询
2023-10-11 19:50:55
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 子柚 发表的提问:
发票 没开 客户要求质量扣款 开票时质量扣款怎么在发票上显示
你好!可以在备注栏,备注一下
209楼
2023-10-11 18:02:59
全部回复
子柚:回复蒋飞老师 质量扣款的金额开出来吗
2023-10-11 18:16:05
子柚:回复蒋飞老师 开成折扣还是负数金额
2023-10-11 18:26:05
蒋飞老师:回复子柚你好!开成负数金额,即可。
2023-10-11 18:52:11
子柚:回复蒋飞老师 实际发货金额开一张票,质量扣款再开一张吗
2023-10-11 19:21:18
蒋飞老师:回复子柚可以开在一张发票上面的
2023-10-11 19:38:22

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