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质量扣款做什么会计分录
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 开心果 发表的提问:
供应商因质量原因,付款时扣款2200,但发票开的是4200,实际付款2000,老师2200的扣款计入什么科目?怎么做会计分录?我是付款方
是否开发票,开发票按发票做账务处理,不开发票计入营业外收入处理
16楼
2023-01-08 08:07:38
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开心果:回复江老师 老师,有开发票,开发票的会计分录怎么做?2200元计入什么科目?
2023-01-08 08:35:09
江老师:回复开心果按发票的事项做分录处理,抵减应付账款2200元
2023-01-08 08:53:13
开心果:回复江老师 老师,分录怎么做?给写下分录
2023-01-08 09:09:45
江老师:回复开心果借:应付账款2200 贷:其他业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
2023-01-08 09:22:00
开心果:回复江老师 老师,应交税费----应交增值税(进项税额)这里是不是应该冲进项税额?
2023-01-08 09:42:57
江老师:回复开心果应交税费----应交增值税(进项税额)是冲减销项税额,这样少交企业的增值税
2023-01-08 09:57:50
开心果:回复江老师 老师,可以冲原材料吗?因为原材料退回给供应商了,这样做会录可以吗? 借:应付帐款 正数 贷:原材料 负数 应交税费-应交增值税(进项税额)负数
2023-01-08 10:19:18
江老师:回复开心果需要供应商开红字发票, 借:原材料 负数 贷:应付帐款 负数 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)正数
2023-01-08 10:32:37
开心果:回复江老师 借:应付账款2200 贷:其他业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)老师,这个会计分录会不会影响增值税纳税申报表?假如这个月交纳增值税2万,是不是要冲减2200的销项税后,申报增值税1万多
2023-01-08 10:43:06
江老师:回复开心果会影响纳税申报表,就是会多交2200元收入的增值税税额
2023-01-08 11:12:32
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 啊珊 发表的提问:
请问收到供应商因质量问题的扣款会计分录
对方税务局开销售折扣折让证明,你才能开红字票就能冲了。
17楼
2023-01-08 08:58:23
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 一一 发表的提问:
对方对公司进行了质量扣款,给了一张专用发票,请问会计分录怎么做
你好 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
18楼
2023-01-08 10:17:38
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 红苹果 发表的提问:
收不回来的坏账,怎么做 还有客户因质量问题的扣款怎么做分录呢
你好 收不回来的坏账 借;信用减值损失,贷;坏账准备 借;坏账准备,贷;应收账款 客户因质量问题的扣款,应当开具折让发票 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款
19楼
2023-01-08 11:33:48
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 红苹果 发表的提问:
客户因质量问题扣款,这个分录怎么写
你好, 借:销售费用 贷:应收账款
20楼
2023-01-08 12:54:40
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 大意的雪碧 发表的提问:
购入原材料,款已付,发票已勾选抵扣,发生质量问题退货,会计分录这么做
你好,你们单位开红字信息表 借预付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出
21楼
2023-06-19 21:02:00
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大意的雪碧:回复郭老师 我们单位开的发票,并且这笔退款不是同一个账号退回
2023-06-19 21:14:54
郭老师:回复大意的雪碧借银行存款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税, 借其他业务成本 贷原材料。
2023-06-19 21:32:23
大意的雪碧:回复郭老师 同一家公司,用另外一个账号退款给我司,然后我们开了增值税发票给退款的这家公司
2023-06-19 21:50:35
大意的雪碧:回复郭老师 要做两笔分录是吧,借银行存款,贷其它业务收入,在做笔借其它业务收入,贷,原材料是吧
2023-06-19 22:17:07
郭老师:回复大意的雪碧是的是的,需要做两笔的,是这么做的。
2023-06-19 22:42:41
大意的雪碧:回复郭老师 老师,是理解做分录吗
2023-06-19 23:07:25
大意的雪碧:回复郭老师 还有个问题请教,老师
2023-06-19 23:36:13
大意的雪碧:回复郭老师 上月账上多扣了增值税,本月退回到我司账上
2023-06-19 23:52:44
大意的雪碧:回复郭老师 这个分录这个做
2023-06-20 00:22:22
郭老师:回复大意的雪碧什么原因多交了增值税的。
2023-06-20 00:42:37
大意的雪碧:回复郭老师 勾选发票错了
2023-06-20 01:02:27
大意的雪碧:回复郭老师 导致交了税费
2023-06-20 01:12:34
大意的雪碧:回复郭老师 更正了申报,本月把税费退回了
2023-06-20 01:32:15
郭老师:回复大意的雪碧借银行存款贷应交税费,未交增值税。
2023-06-20 02:01:47
大意的雪碧:回复郭老师 借银行存款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税, 借其他业务成本 贷原材料。这个是借其它业务成本嘛
2023-06-20 02:31:16
郭老师:回复大意的雪碧对的是的,是这么做的。
2023-06-20 02:47:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 微笑的楼房 发表的提问:
扣供应商质量款属什么会计科目?
借;应付账款 贷;原材料等科目
22楼
2023-06-19 21:28:02
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 绿色 发表的提问:
质量扣款如何做会计处理
你好,质量扣款,有开具销售折让发票?
23楼
2023-06-19 21:41:58
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 发表的提问:
质量保函怎么做分录,银行扣除
你好,分录是借:财务费用 贷:银行存款.
24楼
2023-06-20 20:47:00
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维:回复朴老师 扣除的手续费呢
2023-06-20 21:12:57
朴老师:回复借财务费用手续借:其他应收款--保证金贷:银行存款
2023-06-20 21:36:05
维:回复朴老师 啥,怎么一会这样,一会那样
2023-06-20 21:54:32
朴老师:回复上面给你的分录是手续费的分录,下面这个加了保函的
2023-06-20 22:17:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 等待的啤酒 发表的提问:
客户在支付货款时直接扣减质量罚款后支付货款,帐务处理怎样做会计分录?
你好,质量问题有开具销售折让发票给对方?
25楼
2023-06-20 21:14:00
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 李静 发表的提问:
A公司设备因质量问题扣除质保金,扣除的质保金用来支付B公司、C公司货款,会计分录怎么写?
借应付账款~Bc 贷其他应收款~质保金
26楼
2023-06-20 21:32:59
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逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 李静 发表的提问:
A公司设备因质量问题扣除质保金,扣除的质保金用来支付B公司、C公司货款,会计分录怎么写?
借:应付账款 贷:其他应付款-质保金,不退质保金时:借:其他应付款 贷:营业外收入 付B,C货款 借:应付账款 贷:银行存款
27楼
2023-06-21 21:00:23
全部回复
李静:回复逸仙老师 不能借应付账款A公司,贷营业外收入吗?
2023-06-21 21:49:25
李静:回复逸仙老师 因为质保金肯定不退了
2023-06-21 22:15:49
逸仙老师:回复李静省一个分录也可以,关键是能说明业务内容就行
2023-06-21 22:41:21
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 下一页 发表的提问:
老师你好,请问支付外加工的产品货款,因为质量问题需要扣款的会计分录应该怎么做 加入应付5万,质量扣款1万,通过银行支付4万
您好 借:应付账款 5万 贷:银行存款 4万 贷:营业外收入 1万
28楼
2023-06-21 21:14:00
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 下一页 发表的提问:
老师你好,请问支付外加工的产品货款,因为质量问题需要扣款的会计分录应该怎么做
你好,借;应付账款等科目,贷;委托加工物资
29楼
2023-06-21 21:29:59
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下一页:回复邹老师 老师是现在我已经付了扣款后的金额,付款过程的会计分录应该怎么做
2023-06-21 21:51:07
邹老师:回复下一页你好 发生加工费,借;委托加工物资,贷;应付账款 扣款部分,借;应付账款,贷;委托加工物资 支付加工费,借;应付账款,贷;银行存款
2023-06-21 22:10:05
下一页:回复邹老师 那不是一直有一笔扣款的加工费挂在账上啊
2023-06-21 22:39:08
邹老师:回复下一页你好,没有挂账啊 比如发生加工费100,扣款10,实际支付90,那上面分录金额就是 发生加工费,借;委托加工物资,贷;应付账款100 扣款部分,借;应付账款,贷;委托加工物资10 支付加工费,借;应付账款,贷;银行存款90 这样做完分录时候,应付账款余额是0啊
2023-06-21 23:07:03
下一页:回复邹老师 那老师这委托的加工物质10元最后怎么结转呢
2023-06-21 23:29:47
下一页:回复邹老师 可以放在营业外收入科目吗?
2023-06-21 23:40:52
邹老师:回复下一页你好,10元从100元里面冲销了,只需要把90元结转到收回委托加工物资成本就是了
2023-06-22 00:08:33
下一页:回复邹老师 好的,明白了,谢谢老师
2023-06-22 00:38:01
邹老师:回复下一页不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-06-22 01:07:32
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 千千 发表的提问:
因质量问题收不回来的应收款(未开票)怎么做会计分录?
您好,因质量问题收不回来的应收款(未开票),做会计分录,借:坏账准备,或者营业外支出,贷:应收账款。
30楼
2023-06-22 20:55:34
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