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返工费用会计分录怎么做
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 发表的提问:
返还的工会经费分录咋做
借:银行存款贷:管理费用--工会经费
91楼
2023-07-17 19:39:47
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彭:回复袁老师 能放入其他应付款里吗?发生时咋做?借:管理费用贷:银行存款
2023-07-17 19:53:14
袁老师:回复不能,是的, 借:管理费用贷:银行存款
2023-07-17 20:16:55
彭:回复袁老师 谢谢
2023-07-17 20:46:25
袁老师:回复不客气
2023-07-17 21:10:19
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 一米阳光 发表的提问:
老师,收到2021年工会经费全额返还,该怎么做分录
退回时:借:银行存款,贷:其他应付款--工会经费。结转时:借:管理费用--工会经费,贷:其他应付款--工会经费
92楼
2023-07-17 20:06:29
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一米阳光:回复小锁老师 之前缴纳的时候已经做过借:管理费用-工会经费,贷:银行存款了,现在是工会经费因政策全额返还回来了,我们是小微企业,也没有工会组织
2023-07-17 20:35:16
小锁老师:回复一米阳光你没有工会组织哈,那你这样做,借 银行存款   贷 管理费用——工会经费这样就可以了。
2023-07-17 21:03:46
一米阳光:回复小锁老师 好的,谢谢老师
2023-07-17 21:24:58
小锁老师:回复一米阳光不客气,祝您工作学习顺利
2023-07-17 21:49:37
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 陈琳 发表的提问:
收到市总工会返款怎么做分录?
您好 返还工会经费时: 借:银行存款 贷:其他应付款——工会经费 返还工会经费使用时: 借:其他应付款—工会经费 贷:银行存款
93楼
2023-07-17 20:23:45
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陈琳:回复bamboo老师 这部分费用的支付有什么要求呢
2023-07-17 20:56:19
bamboo老师:回复陈琳一般用于单位工会支出
2023-07-17 21:08:02
陈琳:回复bamboo老师 单位工会支出费用有要求吗
2023-07-17 21:29:45
bamboo老师:回复陈琳1、工会为会员及其他职工开展教育、文体、宣传等活动产生的支出; 2、基层工会应当将会员缴纳的会费全部用于会员活动支出; 3、工会直接用于维护职工权益的支出; 4、工会培训工会干部、加强自身建设及开展业务工作发生的各项支出; 5、会从事建设工程、设备工具购置、大型修缮和信息网络购建而发生的支出; 6、对工会管理的为职工服务的文化、体育、教育、生活服务等独立核算的事业单位的补助和非独立核算的事业单位的各项支出;由工会组织的职工集体福利等方面的支出。 7、宣传活动支出。包括工会组织日常的学习、劳动竞赛,举办各种报告会、展览会、讲座和其他技术交流的宣传费用,以及各种宣传工具的购置维修和集体订阅的报刊杂志等支出。 8、文艺活动支出。包括工会开展业余文艺活动所需的设备购置费和维修费,举办联欢会,艺术展览到这些文艺活动的经费;还包括工人文化宫、工人俱乐部、工人图书馆的设备购置维修和日常经费。 9、体育活动支出。包括工会举办的各种体育活动的设备购置维修费、经费、运动用品和服装费。 10、工会干部训练费,是指培训工会专职人员的费用。 11、工会行政费有关支出。包括工会专职人员的人员经费、办公费、差旅费等费用。 12、补助支出。包括工会会员的困难补助和职工集体福利事业的补助费用。 13、工会专职人员的工资。工会专职人员的工资由工会经费开支,其他各种待遇是于本企业其他职工相同,由企业负担。
2023-07-17 21:50:25
笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 叶子 发表的提问:
工会经费返还咋样做分录
您好,记入营业外收入就可以了
94楼
2023-07-17 20:41:58
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 闲看花开花落 发表的提问:
请问老师,培训行业,本月计提,下月返款的学费返点会计分录怎么做?
你好 返点是返给谁的?
95楼
2023-07-18 19:46:26
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闲看花开花落:回复meizi老师 返给推荐新学员的老学员
2023-07-18 20:13:44
meizi老师:回复闲看花开花落你好 计入销售费用 到时你需要发票来入账 借销售费用贷银行存款
2023-07-18 20:41:20
闲看花开花落:回复meizi老师 可不可以作为成本呢
2023-07-18 21:05:18
meizi老师:回复闲看花开花落你好 这个计入费用核算
2023-07-18 21:31:11
闲看花开花落:回复meizi老师 之前的会计做的是返点成本
2023-07-18 21:43:43
meizi老师:回复闲看花开花落你好 实际就是介绍费 就是员工介绍新人来培训的费用 这个是计入销售费用 要发票来入账的
2023-07-18 22:02:25
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ ໑ℋღmoon 发表的提问:
我公司给客户做门头9000元,投形象1800元,应该怎么做会计分录,省公司后期会把这些费用返到我公司抵货款,应该怎么做会计分录呢。
你好 ; 这个形象是你们公司的支付的话 计入成本去核算的 ; 到时会给你们钱的嘛
96楼
2023-07-18 20:13:44
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໑ℋღmoon:回复meizi老师 省公司会把这些钱抵货款,我们打款就会减去这部分,那这两笔的会计分录怎么做呢
2023-07-18 20:49:29
meizi老师:回复໑ℋღmoon你好 ;     意思  省公司会报销这部分给你。 是全额的吗? 那你就挂其他应收款处理 
2023-07-18 21:04:38
໑ℋღmoon:回复meizi老师 那这两笔怎么做呢?公司给客户投资做的门头,和形象,还有后期省公司给我公司的款
2023-07-18 21:25:09
meizi老师:回复໑ℋღmoon你好 ; 借其他应收款贷银行存款 。       报销给你 :借银行存款贷其他应收款。 会喊你开票吗 
2023-07-18 21:53:46
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 甜甜的笑笑 发表的提问:
返还失业金怎么做会计分录
你好!借银行存款 贷营业外收入
97楼
2023-07-18 20:41:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 外向的茉莉 发表的提问:
本公司用分公司账户(无人员工资)缴纳工会经费,但经费直接返还工会账户,那工会经费缴纳如何做会计分录
借:管理费用等 -工会经费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
98楼
2023-07-19 19:45:40
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外向的茉莉:回复玲老师 但我们本部会提前转款,贷其他应付款,包含了工会经费,能借其他应付款吗
2023-07-19 20:06:18
玲老师:回复外向的茉莉你好 可以用其他应付款科目
2023-07-19 20:34:11
外向的茉莉:回复玲老师 就是借其他应付款,贷银行存款。
2023-07-19 21:03:47
玲老师:回复外向的茉莉对的 借其他应付款,贷银行存款。
2023-07-19 21:33:40
外向的茉莉:回复玲老师 谢谢老师
2023-07-19 21:56:29
玲老师:回复外向的茉莉不客气的,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价
2023-07-19 22:11:52
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工会经费 消费时 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款 这个分录是季度申报工会经费的分录,返还的分录,还有消费的分录,应该怎么做呢
你好; 借银行存款贷其他应付款-工会经费; 支付 :借 其他应付款-工会经费;贷银行存款
99楼
2023-07-19 20:10:17
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晓枫老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.37w
引用 @ 芥末绿 发表的提问:
现金返利的会计分录怎么做
你好,是收到现金返利还是支付出去
100楼
2023-07-19 20:19:36
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ lh-lh 发表的提问:
个人返还的会计分录怎么做
您要问的是个人所得税手续费返还的分录吧? 借:银行存款 贷:营业外收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
101楼
2023-07-19 20:44:59
全部回复
lh-lh:回复张艳老师 是必须交税是吗?
2023-07-19 20:56:18
张艳老师:回复lh-lh是的,必须缴纳增值税的。
2023-07-19 21:15:54
lh-lh:回复张艳老师 好,谢谢
2023-07-19 21:37:30
张艳老师:回复lh-lh不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,能帮到您就是最好了!
2023-07-19 21:53:17
lh-lh:回复张艳老师 是按3%交吗?我们是小规模纳税人
2023-07-19 22:14:06
张艳老师:回复lh-lh是的,小规模纳税人按3%缴纳。
2023-07-19 22:39:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Amay 发表的提问:
收到19年个税三代返还手续费会计分录怎么做
你好,你单位会把这个款项支付给申报人员作为奖励?
102楼
2023-07-20 19:57:41
全部回复
Amay:回复邹老师 不会呢
2023-07-20 20:27:02
Amay:回复邹老师 会计分录怎么做呢,需要交增值税税吗?
2023-07-20 20:44:23
邹老师:回复Amay你好,不会支付给申报人员,分录是 借;银行存款,贷;其他收益,应交税费——应交增值税
2023-07-20 21:04:38
Amay:回复邹老师 你好,如果是支付给申报人员,分录怎么做,需要申报个税吗,地区是在深圳
2023-07-20 21:16:13
邹老师:回复Amay你好,借;银行存款,贷;其他应付款 借;其他应付款,贷;银行存款 不需要做个人所得税申报的
2023-07-20 21:43:15
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
工会经费怎么做账,之前没有计提,返回的部分怎么做账?
 借:管理费用-工会经费   贷:应付职工薪酬-工会经费   缴纳时:   借:应付职工薪酬-工会经费   贷:银行存款   返还时:    借:银行存款 贷:其他应付款-工会经费  没有工会,借银行 贷应付职工薪酬-工会经费   借:管理费用-工会经费 负数    贷:应付职工薪酬-工会经费  负数 
103楼
2023-07-20 20:02:42
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丽:回复maize老师 最后一个负数的分录不理解,能讲解下么?
2023-07-20 20:29:29
丽:回复maize老师 能省略计提,直接做到管理费用,不通过应付职工薪酬核算么?
2023-07-20 20:54:45
maize老师:回复那是没有工会,这个直接冲掉你之前交计提分录就可以, 不能,
2023-07-20 21:21:17
丽:回复maize老师 是冲掉计提的金额还是返回的金额?
2023-07-20 21:38:03
maize老师:回复没有工会,借银行 贷应付职工薪酬-工会经费   借:管理费用-工会经费 负数    贷:应付职工薪酬-工会经费  负数  做2笔这个分录,
2023-07-20 21:48:34
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 巴卡玛卡玛卡布 发表的提问:
我是厂家,年底给经销商返利,站在厂家这边,用货币返利会计分录怎么处理,用商品返利会计分录是怎么处理
您好,年底销售返点,收入的确认核算,请参考以下处理。成本正常结转即可。  销售返利形式:   为激励经销商,很多企业都会制定返利奖励政策,目的是通过返利来调动其积极性。返利是指厂家根据一定的评判标准,以现金或实物的形式对经销商进行奖励,它具有滞后兑现的特点。通过对销售返利的处理降低本企业的销售收入,从而降低销售利润。   在商业活动中,为了达到促销和及时回款的目的,企业通过采取以下方式:折扣销售,包括商业折扣、现金折扣及销售折让;商业返利,以平价低于进价销售,它包括现金返利和实物返利两种。   根据会计处理的不同,商业返利可具体描述为:   1.达到规定数量赠实物的形式。例如:在一个月内,销售电磁炉30台,赠配套橱具10套;   2.直接返还货款的形式。例如:读者来信中,让利2.1万元若直接以现金或银行存款返还百货公司,即为直接返还货款;   3.冲抵货款的形式。例如:在一定时期(通常为一年)购买2万件,返利为进货金额的1%,购买至5万件返利为进货金额的1.5%,以此类推,返利直接在二次货款中扣减。   销售返利处理   据税法规定,销售货物并给购买方开具专用发票后,如发生退货或销售折让,对于购货方已付款或货款未付已作账务处理,发票联和抵扣联无法退还的情况下,购货方必须取得当地税务机关开具的“进货退出或索取折让证明单”送交销货方,作为销货方开具红字专用发票的合法依据,并开具红字专用发票。   达到规定数量赠实物   销售返利如采用返回所销售商品方式的,根据税法的规定,应视作销售处理,并计缴增值税。   支付销售返利方:   借:销售费用     贷:库存商品       应交税费——应交增值税(销项税额)   期末对于捐赠的商品进行纳税调整。   收到销售返利方:   收到实物销售返利方冲减有关存货成本,并要计缴增值税。需分两种情况处理:   (1)若供货方开具增值税专用发票,则:   借:库存商品     应交税费——应交增值税(销项税额)     贷:主营业务成本   (2)若不开具增值税专用发票,则   借:库存商品     贷:主营业务成本    2.直接返还货款支付销售返利方:   销售返利如采用支付货币资金形式的,支付销售返利方,根据取得的“进货退出或索取折让证明单”作为费用处理。   借:销售费用     贷:银行存款   但是在实务操作中,对于这种返利方式会计处理方法各异,有的会计人员做如下处理:   借:主营业务收入     贷:银行存款   因为现金返利是在购货日后发生的,无法注明在同一张增值税专用发票上。因此,返利不能冲减增值税,只能冲减主营业务收入。   收到销售返利方     收到销售返利方,冲减销售成本,如果对方开具红字发票时,应将进项税金转出。   借:银行存款     贷:主营业务成本       应交税费——应交增值税(进项税额转出)   3.冲抵货款的形式。   国税发[2004]136号文件规定,对商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额挂钩(如以一定比例、金额、数量计算)的各种返还收入,均应按照平销返利行为的有关规定冲减当期增值税进项税金,不征收营业税。会计上应按销售折让处理。   按税法规定,如果销售额和折扣额在同一张发票上分别注明,销售方可按折扣后的余额作为销售额计算增值税,如果将折扣额另开发票,不论其在财务上如何处理,均不得从销售额中减除折扣,而购买方应按折扣后的余额计算进项税额销售返利如采用在销售发票直接扣减方式,性质上类同销售折让,其会计处理与一般商品折让购销的会计处理一样。支付销售返利方收入按照扣减销售返利后的净额计入销售收入;收到销售返利方成本按照扣减销售返利后净额计入采购成本。   如果将返利额另开发票,对于直接冲抵货款的形式来兑现的返利,在开具发票后发生的返还费用,或者需要在期后才能明确返利额,销售方据购买方主管税务机关出具的“进货退出或索取折让证明单”开出红字发票冲销收入,并相应冲减销项税额。   支付销售返利方:   支付返利方凭进货退出或索取折让证明单,开具红字折让增值税发票。   借:主营业务收入     应交税费——应交增值税(销项税额)     贷:银行存款   收到销售返利方:   收到返利方,持通过税务局认证的红字折让增值税发票,抵减进项税额。   借:银行存款     应交税费——应交增值税(进项税额转出)(红字)     贷:其他业务收入(或库存商品)   1.公司是经销商,收到厂商支付的现金返利,公司开具了现金收款收据,并无发票,请问公司就收到的现金返利该如何进行账务处理?   税务专门有规定,属于折扣,要冲减进项税额。   借:现金     贷:库存商品       应交税费——应交增值税(进项税额转出)   2.平销返利和商场收取管理费,双方各做什么样的账务处理无论是收到货币性资产还是实物资产,均应于收到当期冲减当期进项税金。会计处理:   1. 收到返利时:    借:银行存款(库存商品等)      贷:其他业务收入   如果收到的是货物,并取得对方开具的增值税专用发票袁,应同时作借记应交税费——应交增值税(进项税额);    2. 按规定转出的进项税额:   借:其他业务支出     贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)   平销返利公式:   当期应冲减进项税金=当期取得的返还资金/(1+所购货物适用增值税税率)×所购货物适用增值税税率 当期取得的返还资金/(1+所购货物适用增值税税率)——返还的金额实际是含税价格,换算为不含税价格再 ×所购货物适用增值税税率 =当期应冲减进项税金 实际就是含税价格和不含税价格的问题。
104楼
2023-07-20 20:30:47
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 艳红 发表的提问:
返渠道费的会计分录怎么写?
您好,是属于中介费性质的吗?借销售费用贷银行存款
105楼
2023-07-20 20:38:58
全部回复

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