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付固定资产运费会计分录
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何老师
职称:,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 左岸 发表的提问:
固定资产加速折旧怎么做会计分录 购入的固定资产一次性计入当期的期间费用
你好,一次性扣除是税法的规定,不在账上处理。只是在计算所得税的时候这样处理。
136楼
2023-08-19 18:35:36
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 叶子 发表的提问:
求:处置固定资产,固定资产减值准备结转时的会计分录
借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备贷:固定资产
137楼
2023-08-19 19:00:45
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叶子:回复小云老师 谢谢,请问:计提固定资产减值准备的会计分录是什么?
2023-08-19 19:17:56
小云老师:回复叶子借:资产减值损失 贷:固定资产减值准备
2023-08-19 19:41:32
沈家本老师
职称:注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ may 发表的提问:
购进固定资产236万,付了30万专票,会计分录怎么写
您好,您这个分录是对的啊
138楼
2023-08-19 19:16:42
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may:回复沈家本老师 那比如下次如果付款100万也是专票,怎么写会计分录呢?
2023-08-19 19:35:17
沈家本老师:回复may您好,一般来说,你下一个阶段支付100万,应该是 借:长期应付款 100 贷:银行存款 100 为您提供解答,供您参考
2023-08-19 19:49:52
may:回复沈家本老师 他是专票,专票肯定会认证抵扣,那金额就不一样了
2023-08-19 20:15:33
沈家本老师:回复may您好,那应该是 借:长期应付款 86.2 应交税费-应交增值税(进项税额) 100/1.16*0.16=13.8 贷:银行存款 100  为您提供解答,祝学习愉快
2023-08-19 20:41:15
沈家本老师:回复may打个五星好评哦,谢谢。
2023-08-19 21:10:50
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 傻傻的天空 发表的提问:
摊销以前支付应由本月负担的固定资产修理费950元 会计分录
你好,借 管理费用 贷 预付账款
139楼
2023-08-19 19:44:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 开心的忘乎所以 发表的提问:
购入固定资产付的运费不是应该也计入固定资产成本吗,怎么做到管理费用里了?
你好,可以计入成本或者管理费用 两种方式都是可以的
140楼
2023-08-20 19:05:51
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阿水老师
职称:注册会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 小塔????的???? 发表的提问:
运费如何做到固定资产的成本里,分录怎么写
学员你好, 一起计入固定资产账面价值即可。
141楼
2023-08-20 19:23:56
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小塔????的????:回复阿水老师 OK,懂了 呢寄来的发票运费是不是也可以计入账面价值
2023-08-20 19:43:29
小塔????的????:回复阿水老师 如果货和运费没有一起到,是不是运费就单独做帐
2023-08-20 20:02:17
阿水老师:回复小塔????的????学员你好, 等货到的时候,一起计入固定资产的账面价值。
2023-08-20 20:23:51
小塔????的????:回复阿水老师 货已经到了,问题发票没到,发票后面才到的
2023-08-20 20:51:28
阿水老师:回复小塔????的????学员你好, 那你先暂估入账。 把固定资产的购买价加上运费发票,先入账。 等发票到了,再根据发票金额入账。
2023-08-20 21:05:58
小塔????的????:回复阿水老师 呢如果发票到了。货没到,这种情况呢
2023-08-20 21:21:15
阿水老师:回复小塔????的????学员你好, 那就等货到再做账哦。
2023-08-20 21:40:38
小塔????的????:回复阿水老师 主要一批货有一大部分到了 就一个东西没到,
2023-08-20 22:10:12
阿水老师:回复小塔????的????学员你好, 没到的货,计入在途物资科目。
2023-08-20 22:34:18
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ may 发表的提问:
购进固定资产236万,本月收到30万专票发票,次月收到余下金额专用发票,怎么写会计分录?本月分录:借固定资产2034482.76,应交税费进项税41379.31,贷应付账款暂估应付款2075862.07,次月会计分录:??
您好 236万是含16%的增值税么? 不含税金额2300000/(1+0.16)=1982758.62 借:固定资产 1982758.62 应交税费——应交增值税——进项税额 41379.31 贷:应付账款 300000 应付账款——暂估应付账款 2360000/(1+0.16)+41379.31-300000=1775862.07 下个月收到剩余发票 借:应付账款——暂估应付账款 1775862.07 应交税费——应交增值税——进项税额 (2360000-300000)/(1+0.16)*0.16=284137.93 贷:应付账款 1775862.07+284137.93=2060000
142楼
2023-08-20 19:51:00
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may:回复bamboo老师
2023-08-20 20:37:29
may:回复bamboo老师
2023-08-20 20:55:44
may:回复bamboo老师 收到发票分录有问题?
2023-08-20 21:10:36
bamboo老师:回复may您第二次收到的发票金额是多少啊 合计不是236呀 固定资产入账价值也不对呀 如果是16%专票的话
2023-08-20 21:39:20
may:回复bamboo老师 2060000
2023-08-20 21:50:00
bamboo老师:回复may那您分录上应付账款加起来合计不等于236万啊
2023-08-20 22:03:56
bamboo老师:回复may第二次收到发票的税款多少?
2023-08-20 22:27:05
may:回复bamboo老师 固定资产2034482.76多减去了次月的税额
2023-08-20 22:49:57
bamboo老师:回复may那您收到发票的时候要冲减账面价值 您分录的进项税额也不对的
2023-08-20 23:17:25
may:回复bamboo老师 那应怎么写分录?
2023-08-20 23:44:22
bamboo老师:回复may要像我前面那样写分录 或者您把发票两张拍照上传我看看
2023-08-20 23:54:53
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 严雨 发表的提问:
固定资产盘盈会计分录如何做
借:固定资产 贷:以前年度损益调整
143楼
2023-08-21 19:15:58
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 清秀的夏天 发表的提问:
企业固定资产报废损失如何做会计分录?
清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项 结转清理余额 借:固定资产清理 贷:营业外收入/支出
144楼
2023-08-21 19:30:36
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 执着的月光 发表的提问:
老师您好固定资产清理的会计分录
固定资产清理的会计分录: 一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、如果是净损失 借:营业外支出 贷:贷:固定资产清理
145楼
2023-08-21 19:41:59
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执着的月光:回复吴少琴老师 老师您好!现在固定资产清理有新的处理分录吗?我同事说现在这个分录已经不用了
2023-08-21 19:57:19
吴少琴老师:回复执着的月光具体是哪个分录不用了呢
2023-08-21 20:22:28
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 懂不董是甜甜 发表的提问:
固定资产处置会计分录怎么做
借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:资产处置收益 贷:固定资产清理
146楼
2023-08-22 18:14:31
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
固定资产盘盈,原因未安装,闲置怎么做会计分录
固定资产盘盈,原因未安装,闲置怎么做会计分录
147楼
2023-08-22 18:32:43
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邹老师:回复爱笑的流沙盘盈 借:固定资产 贷:以前年度损益调整 为安装通过在建工程核算 闲置无需进行账务处理
2023-08-22 18:48:29
蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 懂不董是甜甜 发表的提问:
固定资产处置会计分录怎么做
一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、清理净损益将固定资产清理余额转到资产处置损益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益(损失的话计入借方)
148楼
2023-08-22 18:48:43
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 跳跃的镜子 发表的提问:
固定资产盘盈、盘亏的会计分录别怎么做?
一、 固定资产盘盈的分录是: 借:固定资产 贷:营业外收入 二、固定资产盘亏的分录是: 1、借:待处理财产损益 借:累计折旧 贷:固定资产 2、根据具体查明的原因,计入其他应收款、营业外支出等科目。
149楼
2023-08-22 19:13:18
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明烨老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 0.16w
引用 @ cyh780326 发表的提问:
请问老师,固定资产清理的会计分录怎么做?
您好: 一、固定资产处置的具体会计分录有: 1、出售、报废和毁损的固定资产转入清理时: 借:固定资产清理 (转入清理的固定资产账面价值) 累计折旧(已计提的折旧) 固定资产减值准备(已计提的减值准备) 贷:固定资产 (固定资产的账面原价) 2、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款 3、计算交纳税金时: 借:固定资产清理 贷:应交税费-应交增值税(销项税) 4、收回出售固定资产的价款、残料价值和变价收入等时: 借:银行存款 原材料等 贷:固定资产清理 5、应由保险公司或过失人赔偿时: 借:其他应收款 贷:固定资产清理 6、固定资产清理后的净收益: 借:固定资产清理 贷:营业外收入-处理固定资产净收益 7、固定资产清理后的净损失: 借:营业外支出-非常损失 (属于生产经营期间因为自然灾害等非正常原因造成的损失) 营业外支出-处理固定资产净损失(属于生产经营期间正常的处理损失) 贷:固定资产清理
150楼
2023-08-22 19:38:58
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