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付固定资产运费会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
固定资产报废会计分录
借;固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 借:固定资产清理 贷:银行存款 借:银行存款 贷:固定资产清理 期末将余额转入营业外收支
91楼
2023-07-20 19:38:05
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 小幸运 发表的提问:
固定资产损失会计分录
新年好,固定资产处置损失的会计分录是 借:资产处置损益,贷:固定资产清理 如处置利得是相反分录 借:固定资产清理,贷:资产处置损益
92楼
2023-07-20 20:03:58
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小幸运:回复易 老师 不是通过固定资产清理科目吗
2023-07-20 20:27:14
易 老师:回复小幸运是的,通过了的,借方是清理,您问是的损失直接按损失的给你的分录
2023-07-20 20:38:01
易 老师:回复小幸运借:固定资产清理 固定资产减值准备 累计折旧,贷:固定资 产 借:银行存款,贷:固定资 产清理 资产处置损益
2023-07-20 20:56:41
小幸运:回复易 老师 我要注销的,想把固定资产清理掉
2023-07-20 21:12:49
小幸运:回复易 老师 整个过程的会计分录应该怎么做
2023-07-20 21:39:33
小幸运:回复易 老师 例如我的原值100万,累计折旧10万,净值90万,这个我要做固定资产损失处理,会计分录加上数据,应该怎么做呢?
2023-07-20 22:04:53
易 老师:回复小幸运借:固定资产清理90累计折旧10,贷:固定资 产100 只买了如70万借:银行存款70,资产处置损益20贷:固定资 产清理90
2023-07-20 22:33:21
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 多年以后 发表的提问:
够买固定资产,走应付账款科目会计分录怎么写,
。借固定资产。贷应付账款。
93楼
2023-07-20 20:17:04
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多年以后:回复玲老师 钱付了,票到了怎么写分录
2023-07-20 20:43:23
玲老师:回复多年以后回来发票就贴到这笔凭证的后面。 付款时 借应付账款贷银行存款。
2023-07-20 21:06:13
多年以后:回复玲老师 那发票上的进项税呢
2023-07-20 21:28:40
玲老师:回复多年以后那就把前面分路红冲再。那就把前面分路红冲再做一笔分录, 借固定资产 进项。 贷应付账款 借应付账款,贷银行
2023-07-20 21:46:10
多年以后:回复玲老师 没懂,你能帮我把这个过程的分录都写出来吗,谢谢
2023-07-20 22:04:04
多年以后:回复玲老师 前面分录也没写
2023-07-20 22:27:45
玲老师:回复多年以后借固定资产 贷应付账款 固定资产负数 贷应付账款负数 借固定资产 进项。 贷应付账款 借应付账款,贷银行
2023-07-20 22:42:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 叶子 发表的提问:
求:固定资产计提减值准备和固定资产清理的会计分录
你好,计提减值准备,借;资产减值损失 贷;固定资产减值准备 清理 借;固定资产清理 固定资产减值准备 累计折旧 贷;固定资产 借;银行存款 贷;固定资产清理 应交税费 借;资产处置收益 贷;固定资产清理(或相反分录)
94楼
2023-07-20 20:38:58
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叶子:回复邹老师 请问:固定资产减值损失期末平账时的会计分录是什么?
2023-07-20 20:57:48
邹老师:回复叶子你好,清理 借;固定资产清理 固定资产减值准备 累计折旧 贷;固定资产 计提计入贷方,处置的时候计入借方,这样固定资产减值准备就平了
2023-07-20 21:10:35
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 直率的绿茶 发表的提问:
摊销固定资产修理费的会计分录怎么写
您好,按照新会计准则,达到原值50%(原规定20%)时,计入原固定资产价值,折旧从维修后投入使用起计算;不到50%,计入修理费。1、借:长期待摊费用 贷:银行存款(现金);2、借:长期待摊费用 贷:应付职工薪酬;
95楼
2023-07-31 20:01:00
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
计算固定资产折旧,会计分录
借管理费用/制造费用 贷累计折旧
96楼
2023-07-31 20:25:58
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徐老师
职称:会计师
4.88
解题: 0.03w
引用 @ 舍得 发表的提问:
股东投入新固定资产和旧固定资产会计分录一样吗
借:固定资产 贷:实收资本 差额列入资本公积
97楼
2023-07-31 20:38:58
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 萍水相逢 发表的提问:
财政直接支付购置的固定资产如何做会计分录
借:银行存款 贷:递延收益 借:固定资产 贷:银行存款
98楼
2023-08-01 18:32:31
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张艳老师:回复萍水相逢借:银行存款 贷:递延收益 借:固定资产 贷:银行存款
2023-08-01 18:58:49
萍水相逢:回复张艳老师 我们是事业单位
2023-08-01 19:09:53
萍水相逢:回复张艳老师 是通过财政直接支付的
2023-08-01 19:37:49
张艳老师:回复萍水相逢这个非常抱歉了,老师没有接触过事业单位会计,建议您向学堂子藤老师进行提问。非常抱歉。
2023-08-01 20:04:37
萍水相逢:回复张艳老师 好的谢谢老师
2023-08-01 20:34:17
张艳老师:回复萍水相逢非常感谢您的理解,祝您工作顺利!!
2023-08-01 21:00:48
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 幕清 发表的提问:
购买固定资产 分期付款加利息 这要怎么写会计分录?
借:固定资产贷:银行存款,长期应付款
99楼
2023-08-01 19:00:37
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 脸¹点也不0 发表的提问:
某运输公司运输部购入五萎运输车辆 作为固定作为固定资产使用,含税价15万 元,同时支付车辆购置税12820.51元,款项 通过银行支付 会计分录怎么写
你好 借:固定资产(不含税购买价款%2B购置税) , 应交税费—应交增值税(进项税额),   贷:银行存款
100楼
2023-08-01 19:27:01
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 张文华 发表的提问:
老师,我们公司购买的固定资产7000元,对方给我们开的专票,我们暂不付款,挂账,会计分录怎么写?
您好 借:固定资产 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款
101楼
2023-08-01 19:53:47
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 晚晴 发表的提问:
老师,安装固定资产的运费是计入固定资产吗
达到预定可以使用状态之前的花费都可以做固定资产成本里面
102楼
2023-08-01 20:17:59
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晚晴:回复maize老师
2023-08-01 20:38:31
maize老师:回复晚晴满意请给五星好评,谢谢
2023-08-01 21:05:35
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 会计学堂洪老师 发表的提问:
固定资折旧和固定资产净值这两部分的会计分录
您好!借管理费用-折旧等 贷累计折旧 固定资产净值没有分录
103楼
2023-08-02 19:15:38
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ tyza 发表的提问:
评估报告入固定资产 呢会计分录?之前付建造固定资产时呢那些往来款怎么办?
你好,是评估增值了吗
104楼
2023-08-02 19:29:53
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tyza:回复邹老师 之前没有发票就没有入固定资产!现在根据评估报告入固定资产,之前付呢那些款都挂着预付款 没有发票!
2023-08-02 19:56:15
邹老师:回复tyza你好,需要取得发票,而不是根据评估报告确定入账价值的
2023-08-02 20:07:28
tyza:回复邹老师 发票没有!评估报告可以入固定资产的 只是不能计提折旧是这样吗?
2023-08-02 20:34:50
邹老师:回复tyza你好,需要取得发票才可以确定固定资产入账的原始价值的
2023-08-02 20:50:07
tyza:回复邹老师 但是现在我们固定资产增值了
2023-08-02 21:09:53
邹老师:回复tyza你好,固定资产是历史成本计量的,而不是根据评估增值做调整的
2023-08-02 21:35:49
tyza:回复邹老师 固定资产可以按照评估报告入帐 也可计提折旧 只是企业所得不能税前扣除,不应该是这样吗?老师!
2023-08-02 21:46:05
邹老师:回复tyza你好,不能根据评估价格入账的,固定资产是历史成本计量的
2023-08-02 21:59:01
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 风拂柳 发表的提问:
固定资产发票未到,款已付,会计分录应如何做呀?
你好 1 如果固定资产还没到公司,列入预付账款 2 如果固定资产已到公司,并达到可使用状态,直接借记固定资产
105楼
2023-08-02 19:47:39
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风拂柳:回复老江老师 固定资产本月已使用,下月到,下月的分录又怎么记呀?
2023-08-02 20:04:07
老江老师:回复风拂柳借 固定资产 应交税费-应交增值税(待认证进项税额 贷 应付账款 下月发票来了 借 应交税费-应交增值税(进项税额 贷 应交税费-应交增值税(待认证进项税额
2023-08-02 20:20:49

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