咨询
生产人员误餐费会计分录
分享
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 鲤鱼戒指 发表的提问:
老师,我们公司每月员工餐费是和分公司一起的,我们给供应商先全部付款,分公司把他们公司那部分相应的再给我们公司,这个怎么做会计分录。
你好 借其他应收款 应付职工薪酬-福利费贷 银行存款 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费
196楼
2023-09-20 18:37:18
全部回复
鲤鱼戒指:回复meizi老师 老师,我有点不明白,就是我们给供应商也是月结的,相当于是得分三次一是月底未付款给供应商,二是次月结账给供应商,三是次月分公司再给我们。
2023-09-20 18:51:56
meizi老师:回复鲤鱼戒指你好 意思是分情况嘛 1. 实际发生了 暂时没付款 借 借其他应收款 应付职工薪酬-福利费贷 其他应付账款 -供应商 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 2. 借其他应付款-供应商贷银行存款 3. 借银行存款贷其他应收款
2023-09-20 19:19:56
鲤鱼戒指:回复meizi老师 老师,和上面情况一样,1.我们先预付了一年的房租,2.然后每个月我们自己摊销,3.每月分公司再给当月的房租。这个怎么做会计分录
2023-09-20 19:34:53
meizi老师:回复鲤鱼戒指你好 1. 借预付账款贷银行存款 2. 借管理费用-租赁费贷预付账款 2. 借银行存款 借管理费用-租赁费负数
2023-09-20 19:52:12
鲤鱼戒指:回复meizi老师 老师,我们物业费本月交了今年一年的,可是之前的几个月没给摊销,现在应该怎么办呀?
2023-09-20 20:03:11
meizi老师:回复鲤鱼戒指你好 现在就补摊销处理就行了。 比如6月了 你之前都没分摊现在就把1-6月一起做到6月
2023-09-20 20:17:18
鲤鱼戒指:回复meizi老师 这个怎么做会计分录呢?
2023-09-20 20:31:03
meizi老师:回复鲤鱼戒指你好 借管理费用-物业费贷预付账款 (这个金额就是1-6月合计的金额 ) 支付的时候 借预付账款贷银行存款 (这个是一年的) 7-12月就按月分摊
2023-09-20 20:59:59
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 晓晓124 发表的提问:
老师,加班餐费进什么会计分录好?
可以进管理费用-福利费
197楼
2023-09-20 18:44:59
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 专注的店员 发表的提问:
请问老师单位正确误餐费的会计科目
你好,单位正常的误餐费走误餐补助
198楼
2023-09-21 18:07:32
全部回复
逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ DFHow 发表的提问:
资料:企业生产车间管理人员使用转账支票购买办公用品2000元,会计人员在填制记账凭证时发生错误,并根据错误的记账凭证登记了账簿,其记账的会计分录为: 借:管理费用 2000 贷:银行存款 2000 要求:(1)请指出错在哪里? (2)请选择正确的更正方法进行更正。 资料:企业生产车间管理人员使用转账支票购买办公用品2000元,会计人员在填制记账凭证时发生错误,并根据错误的记账凭证登记了账簿,其记账的会计分录为: 借:管理费用 2000 贷:银行存款 2000 要求:(1)请指出错在哪里? (2)请选择正确的更正方法进行更正。
生产车间的办公费是用于车间的,所以应计入制造费用,用转账支票支付应计入应付票据,借:制造费用 贷:应付票据
199楼
2023-09-21 18:14:21
全部回复
DFHow:回复逸仙老师 第二问呢
2023-09-21 18:47:43
逸仙老师:回复DFHow用红字冲销之前的会计分录,再做正确的会计分录
2023-09-21 19:08:47
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 山寨叮当 发表的提问:
公司付快餐公司 员工餐费怎么做分录啊?
您好!借:管理费用-福利费 贷:现金等。
200楼
2023-09-21 18:42:00
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 青青0428 发表的提问:
员工餐费怎么做分录。
您好 免费餐费吗?是的话记福利费
201楼
2023-10-09 16:52:29
全部回复
青青0428:回复玲老师 报销中午员工餐费,内账
2023-10-09 17:34:46
玲老师:回复青青0428借管理费用等福利费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
2023-10-09 17:52:40
青青0428:回复玲老师 内账也用计提吗
2023-10-09 18:18:52
玲老师:回复青青0428也可以和外帐一样正规做。 或者你就简易处理直接记管理费用福利费。
2023-10-09 18:46:57
职称:,注册会计师,税务师
5.00
解题: 0.06w
引用 @ 简单 发表的提问:
协调检查机关发生的餐饮费,怎么写会计分录
你好,借:管理费用一招待费,贷:库存现金
202楼
2023-10-09 17:15:23
全部回复
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 喜悦的钢笔 发表的提问:
餐饮业,员工餐会计分录是不是应该这样做?借:营业费用——员工餐6876元 贷:主营业务收入——6876元
餐饮业,员工餐会计分录是不是应该这样做?借:营业费用——员工餐6876元 贷:主营业务收入——6876元,但是并没有收到钱,好像不对
203楼
2023-10-09 17:44:55
全部回复
文老师:回复喜悦的钢笔你这员工餐是什么意思,是员工在公司请客吃饭,还是就是员工的工作餐
2023-10-09 18:06:32
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 猫薄荷 发表的提问:
请问老师,生产车间管理人员由于机器设备培训产生的业务接待费,怎么做会计分录呢
同学你好, 借,管理费用一业务招待费 贷,银行存款等
204楼
2023-10-09 18:08:59
全部回复
猫薄荷:回复立红老师 老师,制造费用不能有招待费吗?可以进制造费用-维护保养费吗?然后摘要还是写付业务接待费
2023-10-09 18:20:26
立红老师:回复猫薄荷同学你好,业务招待费是全部计入管理费用的;可以进制造费用-维护保养费吗——不可以的 
2023-10-09 18:30:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小茗同学 发表的提问:
每年2月份公司会举行年会,所产生的餐费应该计入什么科目!!分录是如何的!!
你好 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 , 贷;银行存款等科目
205楼
2023-10-10 17:27:07
全部回复
小茗同学:回复邹老师 一定要计提吗?职工福利是一定要通过应付职工薪酬-福利费 这个科目吗
2023-10-10 17:45:53
邹老师:回复小茗同学你好,这个没有明确规定,个人建议还是先计提,然后做支付分录
2023-10-10 18:10:08
小茗同学:回复邹老师 就是公司花钱让员工去学习检测课程所得到的发票!是做职工教育经费。也需要先做集体不!!
2023-10-10 18:39:31
邹老师:回复小茗同学你好,这个检测是产品检测吗?
2023-10-10 18:55:06
小茗同学:回复邹老师
2023-10-10 19:21:41
邹老师:回复小茗同学你好,那就是通过职工教育经费核算的
2023-10-10 19:32:37
小茗同学:回复邹老师 汇算清缴那个职工福利费我们按哪个科目!填的
2023-10-10 19:52:09
邹老师:回复小茗同学你好,账载金额按计提金额填写,税收金额按账载金额与工资薪金*14%两者较小的金额填写
2023-10-10 20:09:38
李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 振兴中华 发表的提问:
企业提取安全生产费的会计分录
借,工程施工/生产成本/制造费用, 贷,专项储备
206楼
2023-10-10 17:43:49
全部回复
振兴中华:回复李霞老师 借方记什么怎么定呢
2023-10-10 18:09:15
振兴中华:回复李霞老师 这第1问答案借方怎么成本和管理费用都有
2023-10-10 18:36:46
李霞老师:回复振兴中华这个意思给出两个科目,自己可以选择一个符合的
2023-10-10 18:54:54
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 落寞的发夹 发表的提问:
你好、老师 我在销售商品的时候产生了人工费、差旅费、租赁费、广告费、包装费、住宿费、餐费等、如何写会计分录
你好,这些都记入销售费用核算的
207楼
2023-10-10 18:08:59
全部回复
落寞的发夹:回复暖暖老师 如何写快乐分录呢
2023-10-10 18:33:45
落寞的发夹:回复暖暖老师 会计分录怎么写,如何结转呢
2023-10-10 18:51:23
暖暖老师:回复落寞的发夹借销售费用~其他 贷银行存款
2023-10-10 19:13:15
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 星下灯 发表的提问:
2月的餐费,路费账单销售人员3月才来报销,可以入账么?如何做会计分录
可以的,借:管理费用--差旅费贷:现金
208楼
2023-10-11 16:36:25
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 莳桦 发表的提问:
公司员工离职,社保忘记减员了,产生的费用怎么做会计分录
您好,分录,借:应付职工薪酬-社保,贷:现金或者银行存款,同时,借:管理费用-社保,或者其他应收款,贷:应付职工 薪酬-社保。
209楼
2023-10-11 17:05:54
全部回复
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 发表的提问:
请问老师!我老板承包了酒店的中餐,但收银是人家酒店的员工,不是我老板的员工,我老板在中餐产生招待费后,收银人员就会给我老板给个中餐结账单,给我老板的结账单我如何做分录?
您好,您应该视同销售,借管理费用--业务招待费贷主营业务收入应交税费--应交增值税
210楼
2023-10-11 17:19:49
全部回复
韵:回复文老师 每次的营业收入,酒店收了!我做分录是 借:应收账款―酒店 贷:主营业务收入,应交税费 。这部分招待费酒店冲的是我们的应收账款,他们这样做对吗?
2023-10-11 17:48:10
文老师:回复酒店没有收,不应该挂应收账款
2023-10-11 18:00:38
韵:回复文老师 对,我是不应该挂应收账款 ,所以这部分招待费我没挂应收账款,但酒店为什么要冲我们的应收款呢,他们一冲,我们的“应收账款―酒店”不就少了吗
2023-10-11 18:17:01
韵:回复文老师 请老师!按酒店的会计写一下这笔分录吧
2023-10-11 18:28:19
文老师:回复是不是你们还需要另外给酒店款,
2023-10-11 18:48:23
文老师:回复这样他就从应给你们的款中扣除
2023-10-11 19:17:28

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×