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支付国外保险费会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 归零 发表的提问:
公司给员工在中国人寿买的意外险是计入到管理费用还是应付职工薪酬--福利费,会计分录应该怎么做?
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目 你好,可以这样处理
166楼
2023-09-07 18:18:41
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归零:回复邹老师 好的,谢谢老师!
2023-09-07 18:37:36
邹老师:回复归零不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-09-07 19:05:40
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 重新出发 发表的提问:
从国外进口小轿车一辆,支付买价400000元、相关国外税金30000元,支付到达我国海关前的运输费用40000元、保险费用20000元;请问下老师,为什么缴纳的国外税金也要并入关税完税价格计算关税呢
您好,因为关税的完税价格,包含买价,及支付的相关国外税费等,也就是说,国外税金相当于买价,是买价的一部分。
167楼
2023-09-07 18:41:17
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重新出发:回复王雁鸣老师 老师,意思就是进口小轿车在到达我国海关前,支付的与小轿车相关的所有支出都应该算在完税价格里,我这样理解对吗
2023-09-07 19:13:10
王雁鸣老师:回复重新出发您好,您理解很正确。
2023-09-07 19:24:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 魔幻的饼干 发表的提问:
由公司账上先支付汽车维修费,后又收到保险公司的赔付款。请问如何做会计分录?
你好 支付维修费,借;其他应收款,贷;库存现金等科目 收到赔偿,借;银行存款,贷;其他应收款
168楼
2023-09-07 19:08:11
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魔幻的饼干:回复邹老师 支付维修费不是做管理费用吗?
2023-09-07 19:30:43
邹老师:回复魔幻的饼干你好,支付的时候计入其他应收款,因为由保险赔偿,就不能计入管理费用核算的(因为单位并没有实际承担这个费用)
2023-09-07 19:51:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 俪人 发表的提问:
请问老师,保险代理公司,收到客户保费时怎么做会计分录
你好,借;银行存款等科目,贷;其他应付款
169楼
2023-09-07 19:14:58
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俪人:回复邹老师 老师,理赔的时候怎么做会计分录
2023-09-07 19:51:25
邹老师:回复俪人你好,是先收到保险公司款项,然后支付给投保人?
2023-09-07 20:15:23
俪人:回复邹老师 是的,老师
2023-09-07 20:43:19
邹老师:回复俪人你好,借;其他应付款,贷;银行存款
2023-09-07 21:10:25
俪人:回复邹老师 老师,吗保险代理公司没有营业收入吗
2023-09-07 21:28:57
邹老师:回复俪人你好,有差价收入的 收入就是之前收到客户的款项减去支付给保险公司款项的金额
2023-09-07 21:56:06
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 敏感的萝莉 发表的提问:
开出转账支票支付本年财产保险费的分录
你好 借:管理费用---保险费 贷:银行存款
170楼
2023-09-11 17:39:27
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李达老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.96
解题: 0.12w
引用 @ 贤惠的哈密瓜 发表的提问:
某社会保险经办机构购买国债50万元,编制会计分录:
借:债权投资。50w 贷:银行存款
171楼
2023-09-11 18:01:56
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 蜗牛妈妈 发表的提问:
@甘老师,社保分录是这样写吗? 计提时 借管理费用-社会保险费 贷 应付职工薪酬-社会保险费 缴费时 借应付职工薪酬-社保社会保险费 贷 银行存款-工行
是的,企业部分的是这样做分录的
172楼
2023-09-11 18:08:32
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 无限的冬日 发表的提问:
公司收到一笔员工打的钱,为他代付车辆保险费怎么做会计分录?
借银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款
173楼
2023-09-11 18:36:10
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 马文梅9班 发表的提问:
企业为职工垫付医疗保险费会计分录怎么做?
你好,这个最终是公司负担,还是只是暂时垫付
174楼
2023-09-11 19:02:59
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马文梅9班:回复邹老师 暂时垫付个人应交那部分
2023-09-11 19:13:44
邹老师:回复马文梅9班借;其他应收款 贷;库存现金等科目
2023-09-11 19:26:25
冰儿老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 倾城的阳光馨誉玻璃 发表的提问:
公司在国外购买货物,支付的货物款项,这个会计分录怎么写
借库存商品,应交稅费一进项税额(进口增值税)贷应付帐款
175楼
2023-09-12 18:32:18
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倾城的阳光馨誉玻璃:回复冰儿老师 老师,这个关税也是能抵扣的吗
2023-09-12 18:50:30
冰儿老师:回复倾城的阳光馨誉玻璃不可以。进口关税进入了购入资产的成本,不能抵扣
2023-09-12 19:08:07
倾城的阳光馨誉玻璃:回复冰儿老师 那这分录不是应该写借库存商品贷银行存款吗
2023-09-12 19:35:21
倾城的阳光馨誉玻璃:回复冰儿老师 我们支付这比关税是给货物运输代理公司的
2023-09-12 19:59:55
倾城的阳光馨誉玻璃:回复冰儿老师 老师,没看到信息吗
2023-09-12 20:29:08
冰儿老师:回复倾城的阳光馨誉玻璃嗯,是的。可以一个分录也可以分开
2023-09-12 20:56:54
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 苹果斑马 发表的提问:
付给设备租赁公司的保险费做什么会计分录?
借:管理费用或者制造费用
176楼
2023-09-12 18:45:46
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 发表的提问:
计提和支付个人部分养老保险的分录
你好,计提 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款/其他应付款-社保 支付 借 应付职工薪酬-社保(单位) 其他应收款/其他应付款-社保 贷 银行存款
177楼
2023-09-12 19:02:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 感动的百合 发表的提问:
支付职工工资5万,社保费300,用现金支付。会计分录
你好 借应付职工薪酬50000贷其他应收款=个人社保300 库存现金49700
178楼
2023-09-13 18:14:30
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感动的百合:回复meizi老师 这样对吗
2023-09-13 18:32:08
感动的百合:回复meizi老师 他们说这样?
2023-09-13 18:56:41
meizi老师:回复感动的百合你好 这个社保费300是个人部分的还是公司部分的 看你截图不应该这样
2023-09-13 19:18:16
感动的百合:回复meizi老师 个人
2023-09-13 19:33:51
meizi老师:回复感动的百合个人社保是要在工资5万里面扣除的 怎么会做借方 那不是你公司自己承担了 而且单位部分才走应付职工薪酬 个人部分挂其他应收款
2023-09-13 19:45:40
感动的百合:回复meizi老师 老师,你再帮我看看我写的
2023-09-13 20:11:16
感动的百合:回复meizi老师 脑子转不过来了
2023-09-13 20:27:02
meizi老师:回复感动的百合你好 你写的不对 你给我说下工资多少 个人社保多少 单位社保多少 现金发放多少 我给你写分录 这样看免得耽搁你时间 我写了之后你在理解 不懂再问 你看怎么样
2023-09-13 20:45:11
感动的百合:回复meizi老师 工资5000,个人社保300,已用现金付清。其他已知条件没有了
2023-09-13 21:07:01
感动的百合:回复meizi老师 老师,你单位部分就随便编个数字,我看看分录
2023-09-13 21:29:03
meizi老师:回复感动的百合先计提工资 借管理费用-工资5000贷应付职工薪酬5000 发放工资 借应付职工薪酬-工资5000 其他应收款-个人社保300贷银行存款4700 这样做就行了 但是你们先替员工购买的社保。缴纳的时候做其他应收款挂着这样在工资扣除就行了
2023-09-13 21:43:34
感动的百合:回复meizi老师 好的,谢谢老师
2023-09-13 22:02:54
meizi老师:回复感动的百合不客气的 上面我只做了其他个人部分社保的 反映太慢了 你还需要做单位部分的金额不
2023-09-13 22:23:52
感动的百合:回复meizi老师 要的,老师
2023-09-13 22:38:24
meizi老师:回复感动的百合比如 工资5000,个人社保300,单位社保500已用现金付清;先计提工资 借管理费用-工资5000贷应付职工薪酬5000 计提单位部分社保:借管理费用-单位部分社保500贷应付职工薪酬 500 缴纳社保:借应付职工薪酬 -单位部分社保500其他应收款-个人社保300 贷银行存款800 发放工资 借应付职工薪酬-工资5000 其他应收款-个人社保300贷银行存款4700 这样就对了 好好理解下 不懂再问
2023-09-13 22:51:22
感动的百合:回复meizi老师 好。谢谢老师
2023-09-13 23:11:20
meizi老师:回复感动的百合不客气的 满意请给予评价
2023-09-13 23:25:13
感动的百合:回复meizi老师 可是最后一笔发放工资借贷不平呀
2023-09-13 23:52:03
meizi老师:回复感动的百合怎么不平 你上面不是发的5000元 扣了300元个人社保 你实发工资4700
2023-09-14 00:03:42
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 诚心的金毛 发表的提问:
老师你好!支付本月社会保险费的单位部分借方是管理费用-社会保险费,为什么不是应付职工薪酬-社会保险费呢
两种做法都可以,如果计入应付职工薪酬,最后还是要转入管理费用的
179楼
2023-09-13 18:25:48
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 金垚岩 发表的提问:
其他人垫付缴纳工伤保险费会计分录怎么做?
您好,垫付的计入到其他应付款里面
180楼
2023-09-13 18:53:12
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