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开分公司需要会计做账吗
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 傲娇的荔枝 发表的提问:
非上市公司用未分配利润转增股本,股东方需要做会计分录吗?
投资方不需要针对这个做分录
196楼
2023-09-20 18:01:40
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 山东可人儿 发表的提问:
老师,单位工会经费做账是需要计提吗?如何做分录
你好,需要计提的,完整的分录是 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬—工会经费 借;应付职工薪酬—工会经费 , 贷;银行存款等科目
197楼
2023-09-20 18:24:00
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 王树娟 发表的提问:
分公司给总公司开了沥青销售专票,分公司是刚刚过开办期,还没购进沥青,这个时候开票应该怎么做账,应该注意什么
可以先暂估入库的哦,
198楼
2023-09-20 18:47:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 杨慧 发表的提问:
我们公司总公司在郑州市,跨市在一个县城开办一个独立核算的分公司,分公司怎么做账?
你好;  分公司先建账期初是0  ;然后按照分公司的业务按月去做账; 就当一个 正常公司去做账即可。 只是后面   所得税 要总部汇总来报的  
199楼
2023-09-21 17:45:46
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杨慧:回复meizi老师 独立核算的企业所得税要是在当地交的话,还用不用总部汇总来报?
2023-09-21 18:09:44
meizi老师:回复杨慧 你好 ;    如果你地方税务局允许你当地去 报所得税 ;就不用汇总了 
2023-09-21 18:38:26
杨慧:回复meizi老师 嗯好的,就看当地怎么核企业所得税申报了!
2023-09-21 18:48:57
meizi老师:回复杨慧 你好; 是的。 就得看你分公司税务局怎么说了。 对的  
2023-09-21 19:07:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 彩虹色的阳光 发表的提问:
公司开的一般户,需要做账吗?
你好,需要做账的
200楼
2023-09-21 17:53:27
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窦老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.12w
引用 @ Lu.???? 发表的提问:
房租对方没有按时缴纳。我们收取了滞纳金,如何做会计分录?怎么做账?需要缴纳增值税吗?需要开票吗
你好同学,做营业外收入就可以,不需要缴纳增值税,不需要开票,开收据就可以。
201楼
2023-09-21 18:02:25
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Lu.????:回复窦老师 但是我刚问了一个老师,给了两种情况。第一种上来就和你说的一模一样。第二种说什么包括在增值税里面的滞纳金是需要缴纳增值税,需要开票的。我有点糊涂,压根也没听懂。她为什么会这样说呢?
2023-09-21 18:19:02
窦老师:回复Lu.????你好同学,单独收取的滞纳金,是在实务中一般情况是不需要缴纳增值税的,这块确实有争议,因为各地的税务机关把握不同。 根据暂行条例,是需要交纳增值税的。   第六条 销售额为纳税人销售货物或者应税劳务向购买方收取的全部价款和价外费用,但是不包括收取的销项税额。   销售额以人民币计算。纳税人以人民币以外的货币结算销售额的,应当折合成人民币计算。   《增值税暂行条例实施细则》   第十二条 条例第六条第一款所称价外费用,包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。
2023-09-21 18:38:42
Lu.????:回复窦老师 所以,我这样的情况,到底要不要缴纳呢?如果不缴纳,就给收据,对方硬要我发票,我到时候如何处理?我能硬气的说滞纳金没发票,只有收据吗?
2023-09-21 18:54:09
窦老师:回复Lu.????如果对方非得要的话,那建议还是给他开发票,并计提增值税,因为本身这部分就是有争议的。
2023-09-21 19:19:27
Lu.????:回复窦老师 那麻烦老师给我列一下两种情况的会计分录。开收据的需要缴纳企业所得税的会计分录怎么写?开发票的需要缴纳增值税的会计分录怎么写?
2023-09-21 19:33:48
窦老师:回复Lu.????开收据的情况(开收据不要写滞纳金,写罚款就可以) 借:银行存款 贷:营业外收入 企业所得税这一块不是根据收取的罚款单独计算的,如果当月账面没有利润的话,就不需要缴纳企业所得税 开发票 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税
2023-09-21 20:00:59
Lu.????:回复窦老师 如果当月账有利润,企业所得税怎么写会计分录?
2023-09-21 20:23:23
窦老师:回复Lu.????借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税
2023-09-21 20:40:06
Lu.????:回复窦老师 好的,明白了。
2023-09-21 21:00:11
窦老师:回复Lu.????祝同学工作顺利的。
2023-09-21 21:23:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 莳桦 发表的提问:
公司法人需要做工资吗?不做工资,他的社保会计分录怎么处理?
你好,有工资就需要做。与一般管理人员的处理没有区别。
202楼
2023-09-21 18:21:30
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江桐老师
职称:初级会计师
4.91
解题: 0.05w
引用 @ 维维 发表的提问:
公司向银行贷款 30万 做会计分录时需要设明细科目吗?要怎么设?
你好,没有强制设置明细科目,如果需要可以设某某银行,也可以根据用途设置比如经营周转借款,临时借款,票据周转借款等等
203楼
2023-09-21 18:44:59
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韦老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
分公司需要。开内银行账户吗?税务需要落户吗?
你好!分公司需要开银行账户,也要做税务登记。
204楼
2023-10-09 17:30:23
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 秋秋 发表的提问:
老师,我们老板有两个公司,帐套是分开的,但是业务经常相互串。现在销售了一批货,A公司账户收的货款,但是又从B公司里面支付提成费用给中间人,这个要怎么做账?会计分录怎么做?
你好,如果是外账就做b公司的费用吧,找点儿发票顶出来。如果是内账这一笔挂两个公司之间的往来就可以。
205楼
2023-10-09 17:47:17
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秋秋:回复晓海老师 内账会计分录是这样吗: A公司 借销售费用 贷其他应收款---B公司 B公司 借其他应收款——A公司 贷银行存款
2023-10-09 18:09:28
晓海老师:回复秋秋你好!是的可以这样处理
2023-10-09 18:37:32
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Nancy 发表的提问:
有一个问题想要请教老师,就是我现在做的公司需要分红给它上面的母公司但是它下面的子公司没有分红给它,我应该在我子公司的账上怎么做会计分录,同时在我公司账上怎么做会计分录呢
你好!你们子公司有盈利吗? 以股份有限公司为例,分红收入的具体账务处理为: 1、被投资单位宣告发放现金股利(分红)时 借:应收股利 贷:投资收益 2、收到的现金股利 借:库存现金 / 银行存款 贷:应收股利 应收股利是指企业应收取的现金股利和应收取其他单位分配的利润。为了反映和监督应收股利的增减变动及其结存情况,企业应设置“应收股利”科目。 “应收股利”科目的借方登记应收股利的增加,贷方登记收到的现金股利或利润,期末余额一般在借方,反映企业尚未收到的现金股利或利润。  1、股东大会通过分红方案,宣告分红时:   借:利润分配-分配股利(派发现金和新股时,如果以盈余公积转增股本,借方为盈余公积)   贷:应付股利(或应付利润)   实际派现时:   借:应付股利(或应付利润)   贷:银行存款
206楼
2023-10-09 18:11:59
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 努力点儿 发表的提问:
公司开了家分店要公司合伙投资的。这个会计分录怎么做?合伙人和股东有什么区别吗?会计分录分别怎么做?
您好,您这合伙的工商注册的吗,也就是记入公司章程的吗?如果是,那就是股东。
207楼
2023-10-10 16:47:23
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 庐州月下&VE 发表的提问:
计提和月末结转我都不会。如果去代理记账公司做账,人家发票和费用,账做了,那需要计提什么呢,还需要结转什么?就是月末的分录不会做。
你好,计提的比如工资,折旧,税金 结转一般就是损益,成本
208楼
2023-10-10 17:16:08
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庐州月下&VE:回复邹老师 计提税金的话是计提应交增值税就可以了吗?@邹老师:
2023-10-10 17:31:06
邹老师:回复庐州月下&VE你好,增值税是不需要计提的,主要是附加税的计提
2023-10-10 17:46:52
庐州月下&VE:回复邹老师 哦哦,谢谢,结转的话就是收入结转到成本就可以了吧,结转损益是做账软件可以自动结转的对吗?@邹老师: 还有折旧计提就是借管理费用,贷累计折旧对吧,月初需要做借累计折旧,贷固定资产吗?月初不这样做,那什么时候需要做呢,因为折旧了,固定资产价值不就减少了吗
2023-10-10 17:57:09
邹老师:回复庐州月下&VE是的 不需要做 借累计折旧,贷固定资产 固定资产处置的时候做
2023-10-10 18:22:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 莲子 发表的提问:
我是物业公司会计,收取了2018年一年的卫生费,并且现在全额开具了发票,我应该如何做账
你好,借;待摊费用 贷;银行存款等科目 借;管理费用 贷;待摊费用
209楼
2023-10-10 17:31:50
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莲子:回复邹老师 老师,我是收费方,分录有问题吧
2023-10-10 17:45:57
邹老师:回复莲子你好,收到的一方 借;银行存款 贷;预收账款 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
2023-10-10 18:10:22
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 猫爪草 发表的提问:
公司租赁个人房产作为员工宿舍,怎么做会计分录,如果开发票需要我们自己承担税费,开了发票怎么做会计分录?
你好!借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利 不过这个税费你们不能入账。因为不是你们公司的抬头
210楼
2023-10-10 17:49:46
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猫爪草:回复宋生老师 那我现在是需要做两笔吗?借管理费用-福利费、贷应付职工薪酬-非货币性福利;借应付职工薪酬-非货币性福利、贷银行存款
2023-10-10 18:12:46
宋生老师:回复猫爪草你好!是的。就是这样做
2023-10-10 18:38:51
猫爪草:回复宋生老师 老师,在同一个月做这笔账,应付职工薪酬-非货币性福利可以一借一贷抵消吗?直接做借管理费用-福利费、贷银行存款
2023-10-10 19:03:44
宋生老师:回复猫爪草你好!不建议这样。因为不符合会计要求
2023-10-10 19:19:20

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