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会计中的应收账款的核销
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李清
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 慢慢 发表的提问:
财务软件的流程:出纳收到钱后,在往来现金中收款单中录入,选择销货单,确定金额然后核销。然后会计根据核销的收款单进行填制凭证?
是这样的.T+的设计 是业务优先
91楼
2023-07-18 20:17:17
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慢慢:回复李清 请问会计怎么知道今天有多少现金方面的凭证需要制单呢?
2023-07-18 20:31:09
李清:回复慢慢销售送货后 先由相关部门做销售单 会计收到现金后找到相应的销单 做收款单
2023-07-18 20:47:09
慢慢:回复李清 您的意思是会计做完收款单后,接着就做凭证了吗。?而不是出纳收钱和做收款单,会计做凭证吗?
2023-07-18 20:58:28
李清:回复慢慢是出纳收到钱后做收款单 收款单关联相应的销售单 然后根据收款单自动生成到款项的凭证
2023-07-18 21:27:35
慢慢:回复李清 老师收款单已经做完,我接下来想做凭证,请问怎么自动生成凭证和快速知道需要做哪些凭证
2023-07-18 21:48:57
李清:回复慢慢点左上角 系统管理 下拉菜单中有生成凭证
2023-07-18 22:03:36
桂龙老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ 发表的提问:
清产核资过程中,发现应收款是负数,调到应付款中,会计分录怎么写?
同学你好,分录如下 借应收账款(正数) 贷应付账款(正数)
92楼
2023-07-18 20:30:43
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 一百克拉 发表的提问:
为什么 转销无法收回备抵法核算的应收账款,不会影响应收账款的帐面价值? 不是应该应收账款帐面价值减少了吗?
你好,是的 借;坏账准备 贷;应收账款 通过这个分录就可以看出来,对账面价值没有影响
93楼
2023-07-18 20:53:59
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
在会计中,应收取的销货款属于哪类会计科目
资产类会计科目
94楼
2023-07-19 20:41:00
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 淼淼 发表的提问:
设置会计科目:应收账款--XXX公司和应收账款下面挂辅助核算是一样的吗?
效果是一样的,但是应收账款往来科目都是通过辅助核算实现的
95楼
2023-07-19 20:46:02
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淼淼:回复辜老师 我看会计学堂的课件都是这样教学的
2023-07-19 21:12:04
淼淼:回复辜老师 都是第一种那样设置的
2023-07-19 21:28:07
辜老师:回复淼淼这个是看软件的核算需求的,第一种也是可以的
2023-07-19 21:39:17
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 自信的西牛 发表的提问:
应收账款账面价值=账面余额-坏账准备吗?转销无法收回备抵法核算的应收账款, 借:坏账准备 贷:应收账款 不是会减少应收账款价值吗?
应收账款账面价值=账面余额-坏账准备,转销那个还有一个分录, 借 银行存款 贷 应收账款
96楼
2023-07-19 20:59:59
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自信的西牛:回复小锁老师 转销的应该是没有了吧?
2023-07-19 21:30:15
自信的西牛:回复小锁老师 发生坏账收回才有
2023-07-19 21:47:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ v天天v快乐 发表的提问:
转销无法收回的采用备抵法核算的应收账款会减少应收账款的账面价值吗?凭证分录是这么做的吗? 借:坏账准备 贷:应收账款
你好,凭证是这样做 但是坏账准备是应收账款的备抵科目,相当于内部变动,不会导致应收账款账面价值减少的
97楼
2023-07-20 19:58:19
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v天天v快乐:回复邹老师 还是没弄明白,应收账款账面价值是指应收账款的账面余额减去备抵项目——坏账准备后的净额。
2023-07-20 20:29:10
邹老师:回复v天天v快乐你好,是的,账面价值=应收账款初始入账金额-计提的坏账准备
2023-07-20 20:47:48
v天天v快乐:回复邹老师 意思就是应收账款之前余额是100,计提了10万的坏账准备,此时应收账款账面价值是90,现在发生了10万的坏账准备,把坏账准备转销后,应收账款的账面价值还是90,可以这么理解吗?
2023-07-20 21:13:40
邹老师:回复v天天v快乐你好,是的,是这样理解 的
2023-07-20 21:24:50
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 忘尘 发表的提问:
老师在工业企业会计真账实操中,业务76,采购人员的差旅费为什么在销售费用核算,然后报销凭证写的现金付讫,为什么在其他应收款核算,不在库存现金核算
采购人员差旅费在管理费用核算,前面业务中采购出差前应该有预支款挂了其他应收款,现在报销冲抵其他应收款。
98楼
2023-07-20 20:04:51
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忘尘:回复赵老师 那为什么答案给的采购人员差旅费在销售费用核算
2023-07-20 20:38:08
赵老师:回复忘尘系统失误,不用太纠结。销售费用核算销售部门的费用,采购不属于销售部人员。
2023-07-20 20:53:31
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 霸气的白云 发表的提问:
已核销的应收账款收回,那相应计提的资产减值损失能否转回
你好,这个损失可以转回。在中国
99楼
2023-07-20 20:34:40
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 仪宝儿 发表的提问:
哪个会计制度中有"应收账款应该计提坏账准备"的条款规定?
这个是谨慎性原则的要求,不高估资产
100楼
2023-07-20 20:50:58
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 晨光 发表的提问:
融资租赁公司的账务处理1.回收租赁设备出入库、手续费税率差异分摊、逾期收益冲销、融资租赁收益确认、应收租赁款资产减值损失、坏账核销等会计核算2.递延所得税、所得税、印花税、营业税、附加税计算及会计核算3.负责计算重卡合同销项税及会计核算; 4应交增值税对账及会计核算; 5审核工会费用及核算工会账务; 6.编制公司的资产负债表及利润表; 7.编制工会财务报表; 8.整理会计凭证及附件。
看看这里 http://wk.baidu.com/view/e570cafdd0d233d4b04e695c#1
101楼
2023-07-31 20:02:27
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 炙热的镜子 发表的提问:
12月15日,某事业单位对应收账款进行清查,确实无法收回的应收账款45000元(收回后不需要上缴财政的应收账款3500元,收回后需要上缴财政的应收账款1000元),确实无法收回的其他应收款4000元,按规定程序向财政部门申请核销。12月20日,财政部门批准核销上述无法收回的应收账款。根据应收账款清查明细表和财政部门的皮肤等单据填制记账凭证。( 考虑核销收回后不需上缴财政的应收账款和其他应收款与核销收回需上:缴财政的应收账款分别做分录) (1)核销收回后不需上缴财政的应收账款和其他应收款 ( 2)核销收回需上缴财政的应收账款
借,坏账准备35000 贷,应收账款35000 预算会计不处理 借,应交财政款10000 贷,应收账款10000 预算会计不处理
102楼
2023-07-31 20:28:43
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老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 包容的果汁 发表的提问:
全额拨款事业单位,以前年度有两笔上级拨付的专项款项未用,当时上级也没有收回,现在上级财务说现在都没有通道收回了,我应该怎么做账务处理?是继续趴在往来账上还是核销?该如何核销,会计分录怎么做?还有之前投资过两个公司,都在长期应收账款里,现在转股的转股,核销的核销,那这些长期应付款应如何核销?会计分录怎么做?
您好 ,核销处理,提交内部审批单,单位领导签字后,借;专项应付款,贷; 以前年度盈余调整 。同时,借; 以前年度盈余调整 ,贷:累计盈余。 长期应收款,核销处理,提交内部审批单,单位领导签字后,借; 以前年度盈余调整 ,贷;长期应收款。同时,借;累计盈余,贷: 以前年度盈余调整 。
103楼
2023-07-31 20:47:58
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 宝宝 发表的提问:
月初坏账准备贷方有2000。有一笔128700的应收账款(到月末没有变化)。有一笔22000的应收账款核销坏账准备。月末按3%计提坏账准备。会计分录怎样写
你好! 借:信用减值损失23861 贷:坏账准备23861
104楼
2023-08-01 19:34:18
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宝宝:回复蒋飞老师 信用减值损失?不是资产啊?
2023-08-01 19:53:37
蒋飞老师:回复宝宝科目改了,以前是用资产减值损失科目,今年改为信用减值损失了
2023-08-01 20:05:22
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 熊猫公主 发表的提问:
学堂课件里“建筑业营改增”会计核算课时2第二节“工程结算与应纳税额的核算”中预收工程款计提的税金时借:应收账款30万,贷:应交税费--简易计税30万,后续的“应收账款30万”一直在借方,没有出现结转的分录?
收到时,借:银行存款,贷:应收账款
105楼
2023-08-01 20:03:24
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熊猫公主:回复袁老师 但是课件中是这样做的:借:应收账款(2060万-30万)=2030万,也没有体现出结转借方30万的分录啊?您说借:银行存款,贷:应收账款,是在哪个时间节点做这笔分录?能结合课件老师的方法说的具体点吗?
2023-08-01 20:25:23
袁老师:回复熊猫公主收到钱时就写这个分录即可
2023-08-01 20:42:04

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