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银行发放贷款的会计分录
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 单薄的热狗 发表的提问:
银行发放循环贷款,会计怎么处理
收到贷款时分录 借:银行存款 贷:长期借款 计提利息时 借:财务费用 贷:应付利息 每月还款和利息时 借:应付利息 贷:银行存款 借:长期贷款 贷:银行存款
31楼
2023-06-21 21:02:32
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 紫枫叶 发表的提问:
银行已经付款,发票没收回,会计分录:借应收帐款贷:银行存款?
你好,银行已经付款,发票没收回,会计分录是 借:预付账款,贷:银行存款
32楼
2023-06-21 21:14:42
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紫枫叶:回复邹老师 我们之前会计一直借的其他应收款,贷银行存款
2023-06-21 21:35:21
邹老师:回复紫枫叶你好,银行已经付款,发票没收回,会计分录是 借:预付账款,贷:银行存款 (是针对这个回复有什么疑问吗)
2023-06-21 21:57:17
紫枫叶:回复邹老师 按这个思路,收回发票咋写分录
2023-06-21 22:08:55
紫枫叶:回复邹老师 对,我意思我们账借的其他应收款,这样对吗?
2023-06-21 22:19:40
邹老师:回复紫枫叶你好,银行已经付款,发票没收回,计入其他应收款(应收账款)是错误的  收回发票的分录是 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
2023-06-21 22:35:13
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 晨曦 发表的提问:
老师:我在做实操会计题时,有个小额贷款公司的会计分录不明白?如果是小额贷款公司给别的公司发放贷款,会计分录怎么是:借:贷款,贷:银行存款。会计科目中好像没有“贷款”这个一级科目呀?为什么要用这个科目?
你好,这是金融企业会计准则里面专用的会计科目,不是通用的科目。为什么要用这个科目,是会计准则规定要用这个科目。
33楼
2023-06-21 21:31:19
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 超越平凡 发表的提问:
投资公司委托银行发放贷款给客户和投资公司直接发贷给客户怎么做会计分录呢,计提利息呢?
借;委托贷款 贷;银行存款 借;其他应收款 贷;银行存款 借;应收利息 贷;财务费用——利息收入
34楼
2023-06-21 21:47:59
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超越平凡:回复邹老师 不是贷投资收益吗? 这种情况不是利息收入不是一级科目吗?直接贷:利息收入不行吗? 能解释一下吗?
2023-06-21 22:26:56
邹老师:回复超越平凡你好,不是长期股权投资,不计入投资收益的 可以设置利息收入一级科目
2023-06-21 22:46:03
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 123阳光 发表的提问:
请教:房产公司,收到银行的放贷(客户的按揭款)正确的会计分录是?谢谢!
您好 您正常做借银行存款贷应收账款
35楼
2023-06-22 21:09:22
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123阳光:回复文老师 因为收到客户首期房款是入预收账款,所以收到银行按揭贷款时,也是归集到预收账款,可以的吗?
2023-06-22 21:53:13
文老师:回复123阳光您好,这样做也是可以的,
2023-06-22 22:21:04
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ Q 发表的提问:
银行单上的收回贷款本息813719.25,发放贷款810000应该怎么做分录呢
你好,利息是13719.25? 借短期借款贷银行存款810000
36楼
2023-06-22 21:36:26
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郭老师:回复Q利息按月计提了吗?
2023-06-22 22:19:15
Q:回复郭老师 没有按月计提利息,发放贷款是借银存贷短期借款810000?
2023-06-22 22:42:03
郭老师:回复Q你好对的,如果支付借财务费用贷银行存款13719.25
2023-06-22 23:09:07
Q:回复郭老师 那分录是不是收回贷款本息:借财务费用13719.25 短期借款810000 贷银行存款发放贷款就是刚刚那样
2023-06-22 23:19:21
郭老师:回复Q你好,是的。
2023-06-22 23:30:14
Q:回复郭老师 好的,谢谢
2023-06-22 23:53:54
郭老师:回复Q不用客气的,满意请五星好评,谢谢。
2023-06-23 00:05:22
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 无语 发表的提问:
当月发放工资也需要做个计提工资的会计分录吗?借应付职工薪酬,贷现金或银行存款
是的
37楼
2023-06-22 21:44:59
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无语:回复袁老师 @袁老师:月末怎么做结转分录?
2023-06-22 22:21:02
袁老师:回复无语借:主营业务收入贷:主营业务成本,本年利润
2023-06-22 22:31:12
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 学徒 发表的提问:
关于工费经费的计提问题,我们实际情况是: 5-8月工资由公司账户发放 9月开始工资由内陆港项目部账户发放 如果我们6月开始计提,是不是公司提6-8月,项目部提9月以后的。 计提分录:借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:其他应付款-工会经费 发放时分录:借:其他应付款-工会经费 贷:银行存款 还是直接做: 计提分录: 借:管理费用 贷:其他应付款-工会经费 发放时分录:借:其他应付款-工会经费 贷:银行存款
您好,您为什么要其他应付款过一下,不一定要其他应付款的,借官管理费用--工会经费贷应付职工薪酬--工会经费,借应付职工薪酬--工会经费贷银行存款就可以了
38楼
2023-06-23 20:57:07
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学徒:回复文老师 5-8月工资由公司账户发放 9月开始工资由内陆港项目部账户发放 如果我们6月开始计提,是不是公司提6-8月,项目部提9月以后的?
2023-06-23 21:21:46
文老师:回复学徒项目部不是您公司的话,是可以的,就是不是和您有关了。
2023-06-23 21:45:24
文老师:回复学徒项目部不是您公司的话,是可以的,就是不是和您有关了。
2023-06-23 21:56:13
学徒:回复文老师 项目部与公司关系:业主公司下设的项目部,单独核算,也可以吗?
2023-06-23 22:21:27
文老师:回复学徒我们就在一个对话框里面说就好了。
2023-06-23 22:38:30
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 学徒 发表的提问:
关于工费经费的计提问题,我们实际情况是: 5-8月工资由公司账户发放 9月开始工资由内陆港项目部账户发放 如果我们6月开始计提,是不是公司提6-8月,项目部提9月以后的。 计提分录:借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:其他应付款-工会经费 发放时分录:借:其他应付款-工会经费 贷:银行存款 还是直接做: 计提分录: 借:管理费用 贷:其他应付款-工会经费 发放时分录:借:其他应付款-工会经费 贷:银行存款
你好,按上面先计应付职工薪酬一工会经费
39楼
2023-06-23 21:17:30
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 阳光 发表的提问:
去年发放年终奖的时候没有计提,现在需要补计提吗?当时发放的时候做的会计分录是:借管理费用-工资,贷银行存款
你好,你补计提是要计入2018年,还是就计入2019年。
40楼
2023-06-23 21:44:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Happy 发表的提问:
你好老师,想问一下房地产企业收到客户的银行贷款放款,怎么做会计分录
那就是借银行存款贷主营业务收入,同时贷应交税费、增值税。
41楼
2023-06-24 20:20:29
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Happy:回复陈诗晗老师 是收到客户交的钱呢
2023-06-24 20:33:11
陈诗晗老师:回复Happy收到客户钱的时候就借银行存款贷预收账款啊。
2023-06-24 20:59:10
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 微笑的方盒 发表的提问:
付银行贷款利息会计分录
借:财务费用或应付利息 贷:银行存款
42楼
2023-06-24 20:49:44
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 年轻的中心 发表的提问:
计提员工工资3万元,并用银行存款发放会计分录
你好,借 管理费用-工资 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
43楼
2023-06-24 21:12:52
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 学徒 发表的提问:
关于工费经费的计提问题,我们实际情况是: 5-8月工资由公司账户发放 9月开始工资由内陆港项目部账户发放 如果我们6月开始计提,是不是公司提6-8月,项目部提9月以后的。 计提分录:借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:其他应付款-工会经费 发放时分录:借:其他应付款-工会经费 贷:银行存款 还是直接做: 计提分录: 借:管理费用 贷:其他应付款-工会经费 发放时分录:借:其他应付款-工会经费 贷:银行存款
您好,您为什么要其他应付款过一下,不一定要其他应付款的,借官管理费用--工会经费贷应付职工薪酬--工会经费,借应付职工薪酬--工会经费贷银行存款就可以了。
44楼
2023-06-24 21:24:15
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ hot dog? 发表的提问:
假设贷款的时候,银行扣掉利息之后才给放贷,会计分录如下:1.借:银行存款-7200 借:其他应付款 -1600 贷:短期借款5600 2.计提利息 借:财务费用-1600 贷:应付利息-1600现在那1600的利息银行开了发票给我们,要怎么记账?会计分局怎么做?
您好 应该收到发票的时候才做第二笔分录的 现在可以把收到的发票附在第二笔分录后面做附件
45楼
2023-06-24 21:41:59
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hot dog?:回复bamboo老师 老师,您好!我们已经之前已经在收到贷款时做了第二笔分录,现在收到利息发票如果要做分录该怎么做?
2023-06-24 22:10:44
bamboo老师:回复hot dog?那您现在可以做笔计提利息相同的红字分录 然后再根据发票做一笔蓝字分录
2023-06-24 22:33:33
hot dog?:回复bamboo老师 老师,我还想问:银行当初把利息扣除后放贷,因为考虑到后续会收到发票,我们做借款的分录是 其他应付款-外部往来1600 ,为什么现在收到发票不是重回这个科目?
2023-06-24 22:54:54
bamboo老师:回复hot dog?您第一笔分录这么写 不平啊 请问您到账多少 扣利息多少? 借:银行存款-7200 借:其他应付款 -1600 贷:短期借款5600 银行存款是负数么?
2023-06-24 23:08:38
bamboo老师:回复hot dog?您借款的话 不应该是收到银行存款么 怎么银行存款是负数么?
2023-06-24 23:26:16
hot dog?:回复bamboo老师 您好,我们贷款7200,实际到账5600,扣利息1600.编辑错误了,正确是: 借:银行存款5600 借:其他应付-外部往来1600 贷:短期借款7200
2023-06-24 23:42:15
bamboo老师:回复hot dog?现在收到发票 借:应付利息 1600 贷:其他应付款——外部往来 1600
2023-06-25 00:04:29
hot dog?:回复bamboo老师 同时当月做了一笔计提利息 ,现在的问题是还贷后,次月收到利息的普票,要怎么做账?
2023-06-25 00:20:34
bamboo老师:回复hot dog?一次性收到的 1600是不 就像我前面那样写分录
2023-06-25 00:47:56
hot dog?:回复bamboo老师 好的 谢谢老师
2023-06-25 01:12:42
hot dog?:回复bamboo老师 现在跟计提利息那个分录还有关系的吗?
2023-06-25 01:34:05
bamboo老师:回复hot dog?现在收到发票 跟计提的那笔分录有关系 减少了应付利息
2023-06-25 01:56:40
hot dog?:回复bamboo老师 好的 谢谢老师答疑
2023-06-25 02:15:54
bamboo老师:回复hot dog?不用谢 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!
2023-06-25 02:30:12

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