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应交税费会计科目借贷方
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 珍珍 发表的提问:
老师已交的个人所得税科目 交的时候记入借方:应交税费-个人所得税 贷方:银行 月末结转时候 借方:所得税费用-个人所得税 贷方:应交税费-个人所得税 是这样吗
你这个不是工资薪金个人所得税吧?
181楼
2023-09-12 18:42:47
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珍珍:回复maize老师 是工程企业,青岛工程预交税款时候税局直接交的。
2023-09-12 18:54:54
maize老师:回复珍珍个体户和合伙企业么,那分录是按你写的这么多
2023-09-12 19:10:38
珍珍:回复maize老师 老师,这个所得税跟企业所得税是合并在利润表的企业所得税填报吗?
2023-09-12 19:39:00
maize老师:回复珍珍你们还交企业所得税么
2023-09-12 19:51:20
珍珍:回复maize老师 是的,也交企业所得税
2023-09-12 20:17:20
maize老师:回复珍珍那你这个个人所得税交的是啥税目的,不是工资薪金吧,那是啥
2023-09-12 20:32:58
珍珍:回复maize老师 是工资薪金。外地工程预交税款强制收取个人所得税。这是2018年交的,我当时做的营业外支出。现在不知道应该怎么调整为正确的分录。
2023-09-12 21:01:39
maize老师:回复珍珍工资薪金就按下面这个做
2023-09-12 21:24:16
舟舟老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.98
解题: 0.44w
引用 @ 发表的提问:
年末,\"应交税费——转让金融商品应交增值税\"科目如有借方余额,则借记\"投资收益\"等科目,贷记\"应交税费——转让金融商品应交增值税\"科目,对这句话不理解
借方余额说明整个年度都是亏损的,而且该亏损不得结转到下一年抵扣增值税,所以年末转到投资收益了 当月的亏损可以转到下个月作为增值税的计算,但不能转到下一年
182楼
2023-09-12 18:53:03
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舟舟老师:回复借方余额说明整个年度都是亏损的,而且该亏损不得结转到下一年抵扣增值税,所以年末转到投资收益了 当月的亏损可以转到下个月作为增值税的计算,但不能转到下一年
2023-09-12 19:20:27
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 丢丢 发表的提问:
软件新增三级明细科目时,应交税费-应交增值税-未交增值税 余额方向是在借方还是在贷方?
转出未交在借方,未交在贷方
183楼
2023-09-12 19:14:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 高大的音响 发表的提问:
那应交税金-进项税额 转出时怎么填写借方科目? 借:什么科目 贷:应交税金-进项税额
借相关成本费用贷进项转出
184楼
2023-09-13 18:40:19
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 地下钻出个琼弟弟 发表的提问:
资产负债表里的应交税费科目,这个科目贷方余额就是我们应交未交的税,借方余额就是留底,那这个科目是否应该有余额呢
你好,这个科目可能有余额,借方余额表示有留抵
185楼
2023-09-13 18:50:31
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地下钻出个琼弟弟:回复庄老师 我19年期初有余额,1月交完税还是有余额,我就不知道这个余额是怎么回事
2023-09-13 19:13:01
庄老师:回复地下钻出个琼弟弟你好,说有还有留抵的数额
2023-09-13 19:42:03
地下钻出个琼弟弟:回复庄老师 是贷方有余额,我们是小规模
2023-09-13 20:07:52
庄老师:回复地下钻出个琼弟弟你好,小规模贷方有余额,说明有未缴的增值税
2023-09-13 20:34:01
地下钻出个琼弟弟:回复庄老师 对呀,所以感觉就不对了
2023-09-13 21:02:58
庄老师:回复地下钻出个琼弟弟你好,下个月缴纳时,借应交税费--应交增值税,贷银行存款,
2023-09-13 21:31:46
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 素心向阳? 发表的提问:
会计实务里边的借贷方我听不懂,有什么好办法吗?我想要理解的去记忆,我不知道什么情况下是借方什么时候是贷方,我就知道借+贷-。
这个理解的话,确实不太好理解,建议还是多背一下比较好。
186楼
2023-09-13 19:03:28
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素心向阳?:回复东老师 明白,谢谢老师
2023-09-13 19:17:04
东老师:回复素心向阳?不客气,帮忙给个五星好评。
2023-09-13 19:41:51
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 我想我的 发表的提问:
前面的帐是别人做的,2018年科目余额表如下:应交税费-应交增值税-进项:借方417597.87..销项税额抵减借方:18249.57,已交税金借方:41298.29.转出未交增值税借方:96371.57。销项贷方:661096.82。应交税费-未交增值税贷方:30922.99,教育费附加贷方269.03,借方合计:692288.84,贷方合计573517.3,应交税费余额:118771.54.请问2019年1月1日正式成为小规模纳税人,且未再交过税,请问怎么调帐呢?
你好!是借方余额还是贷方余额,未抵扣的通过以前年度损益调整科目转入未分配利润
187楼
2023-09-13 19:11:59
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ chambers 发表的提问:
项目预交的税费要计提吗?1.借税金及附加贷应交税费~附加税,印花税,资源税,2.借管理费用贷应交税费~残保金,工会经费3.借所得税费用,贷应交税费~企业所得税4.企业承包经营所得税计入什么科目?前面分录都正确吗?
预交的税费也需要计提处理。 一、借:税金及附加 贷:应交税费——应交城建税 贷:应交税费——应交印花税 等二级附加税科目 二、第二个问题也是计入税金及附加科目,不是管理费用 三、第三个分录处理正确 四、企业承包经营的税是生产经营所得的个税吧,计入税金及附加
188楼
2023-09-19 17:55:58
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chambers:回复江老师 那就是除了增值税和所得税,其他都计入税金及附加?我老会计说承包经营所得税计入其他应收款
2023-09-19 18:24:03
江老师:回复chambers第一个问题说法是对的。承包经营的个人所得税,计入税金及附加。为什么计入其他应收款,有人给钱给公司吗?
2023-09-19 18:52:50
chambers:回复江老师 我们付给他
2023-09-19 19:03:27
chambers:回复江老师 应该其他应付吧,忘了
2023-09-19 19:17:37
江老师:回复chambers为什么会付承包经营所得税,是租金我,还是说是分红呢?
2023-09-19 19:46:03
chambers:回复江老师 人家挂靠我公司
2023-09-19 19:59:59
chambers:回复江老师 我们收项目税要把预交的扣除,就相当于我们要付给他一样的,老会计应该是这个意思吧
2023-09-19 20:18:42
江老师:回复chambers这个是将利润分红挂靠单位
2023-09-19 20:38:40
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 追逐我的明天。 发表的提问:
老师,进项税如有200未抵.当月销项税50,会计分录, 销项税收1.借:应收账款 贷:应交税费-应交增值税-销项税50 2.借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税50 贷:应交税费-应交增值税-进项税50 3.借:应交税费-应交增值税-销项税50 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税50,这样做分录对不对?我做完后,科目汇总时应交税费科目借方数就成100呢,不知哪错了
200是上个月的留底吗?
189楼
2023-09-19 18:23:06
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追逐我的明天。:回复郭老师 是的,上年
2023-09-19 18:38:59
郭老师:回复追逐我的明天。之前做了转出未交借方的吗
2023-09-19 19:02:55
追逐我的明天。:回复郭老师 上年有进项税留抵,现在有销项,。正常做销现分录,不用结转未交?我做上述结转,然后就出现科目汇总时出现应交税费借方100.
2023-09-19 19:27:18
追逐我的明天。:回复郭老师 没有,进项是这个月才勾选的
2023-09-19 19:51:01
郭老师:回复追逐我的明天。应该有200的进项有余额了 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项200。 借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税,50 现在已转出未交增值税余额是150。
2023-09-19 20:09:03
追逐我的明天。:回复郭老师 账上有进项额
2023-09-19 20:38:13
郭老师:回复追逐我的明天。那你把进项结转到转出,未交增值税就可以 分录我给你写了
2023-09-19 21:00:42
追逐我的明天。:回复郭老师 借,应交税费,应交增值税,转出未交增值税 贷,未交增值税。。。老师是这样吗
2023-09-19 21:19:22
郭老师:回复追逐我的明天。你好,你不需要交税,不许不用结转。
2023-09-19 21:32:42
明明老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.02w
引用 @ Redamancy 发表的提问:
老师您好,我在看“材料采购业务的账务处理”时遇到了疑惑。如图,借方中“应交税费”为什么记借方呢。应交税费是负债类科目,借-贷+,应交税费增加,不是应该记贷方吗
同学,您好,一般纳税人应交税费~应交增值税进项税额是可以抵扣的,不计入材料成本哦,所以计入借方
190楼
2023-09-19 18:37:01
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 以恒 发表的提问:
公司的这些余额表代表什么意思,我接下来要怎么操作这个科目呢。年末结束这些科目要结转吗?应交税费-应交增值税 贷方余额:27444.63应交税费-应交增值税-进项税额 借方余额:43697.13应交税费-应交增值税-已交税金 借方余额:455154.91应交税费-应交增值税-减免税款 借方余额:1380应交税费-应交增值税-销项税额 贷方余额:527676.67应交税费-未交增值税 贷方余额:1050
应交税费——未交增值税1050元属于需要交的税;另外应交税费——应交增值税贷方余额27444.63元也是需要交的增值税,肯定是前期申报增值税申报少了
191楼
2023-09-19 18:59:58
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职称:
解题: 
引用 @ 静娴 发表的提问:
计提印花税、工会经费应该怎么借贷科目
这个印花税做借税金及附加贷应交税费,工会做借管理费用贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行
192楼
2023-09-20 18:07:47
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ Bonnie 发表的提问:
为什么T型账,还有一个所得税科目,还有一个 应交税费 科 目。我以为是所得税科目借方登应交所得税,还是应交税费 科目借方登应交所得税。
应交税费-应交所得税科目的贷方核算应交所得税,借方核算多交应退的所得税
193楼
2023-09-20 18:18:51
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 布妞 发表的提问:
老师问下,应交税费借方科目是负数代表什么意思?
你好,应该缴纳未缴纳的。
194楼
2023-09-20 18:36:47
全部回复
布妞:回复郭老师 那就是应交税费是吧
2023-09-20 19:13:54
郭老师:回复布妞你好,是应交税费的。
2023-09-20 19:37:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 蜕变 发表的提问:
车船税是这样做账吗??一、借:管理费用——保险费 贷:银行存款 二、借:应交税费——应交车船税 贷:银行存款 三、借:税金及附加 贷:应交税费——应交车船税,科目余额表借方的金额是税金附加吗???
你好,车船税是这样做分录 科目余额表借方的金额是税金及附加的借方发生额
195楼
2023-09-20 18:52:10
全部回复
蜕变:回复邹老师 那这个税金及附加是可以抵扣税费吗
2023-09-20 19:14:02
邹老师:回复蜕变你好,你所指的可以抵扣税费,是抵扣什么税款呢?
2023-09-20 19:36:38
蜕变:回复邹老师 应交税费的附加税在借方,不是可以抵扣贷方的应交税费吗
2023-09-20 19:58:41
邹老师:回复蜕变你好,你之前提问都没有涉及应交税费的附加税在借方啊? 你单位是什么原因把缴纳的税款计入了应交税费的附加税的借方呢?
2023-09-20 20:09:32
蜕变:回复邹老师 我第一笔的时候说到了呀
2023-09-20 20:38:15
邹老师:回复蜕变你好 车船税是这样做账吗??一、借:管理费用——保险费 贷:银行存款 二、借:应交税费——应交车船税 贷:银行存款 三、借:税金及附加 贷:应交税费——应交车船税,科目余额表借方的金额是税金附加吗??? 这个是你初始提问,没有涉及应交税费——附加税明细的
2023-09-20 21:02:00
蜕变:回复邹老师 我第一比做车辆购置税-车船税的时候不是导致有一笔税金及附加在借方吗??老师看一下是否是这样做
2023-09-20 21:18:36
邹老师:回复蜕变你好 车辆购置税分录是 借;固定资产,贷;银行存款 车船税分录是 借:税金及附加 ,贷:应交税费——应交车船税。 借;应交税费——应交车船税,贷;银行存款
2023-09-20 21:45:41
蜕变:回复邹老师 借:管理费用 - 保险费 应交税费 - 应交车船税 应交税费 - 待认证进项税额 贷:应付账款 - 供应商/530 - 中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司 借 应交税费 - 税金及附加210 贷:应交税费 - 应交车船税210 这个是收到保险发票这边导致我这边科目余额表期末借方还有一个税金及附加210 老师我哪里错了吗?
2023-09-20 22:11:47
邹老师:回复蜕变你好,第二个分录借方是税金及附加,而不是应交税费 - 税金及附加 计提了车船税,通过税金及附加核算,那科目余额表发生额就是210 你需要把税金及附加结转到本年利润,那余额才会是0的
2023-09-20 22:24:23

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