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会计电算化能学到暂估么
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 优秀的鸭子 发表的提问:
发票到了忘记冲暂估,过后可以做红字暂估入库,再做暂估的结算吗
你好 可以的 你可以红冲的
136楼
2023-08-17 20:02:59
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优秀的鸭子:回复meizi老师 我的意思是我做个红字的暂估入库单据,再把这个红字和之前的暂估做个结算单,这样可以吗
2023-08-17 20:45:32
meizi老师:回复优秀的鸭子你好 可以 你自己调整单据 也行
2023-08-17 21:03:07
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 发表的提问:
1,当月的费用未付款也没有来发票是否做入暂估?2,暂估进项税为什么不要考虑?3.若发票已到但未付款的当期费用,请问是做暂估还是应付?4,当前的水费没法预估,公司做帐计入下月费用可以吗?
你好!1、按规定费用一般是不允许暂估的。2、因为暂估进项税没有税票不能认证,增值税不认证是不允许抵扣的你做了也没有用所以不考虑。。3、发票到了未付款可以做应付账款不用暂估。4、关于水电费可以按发票如到当月但最好不要夸年度。根据收入费用配比的原则应该是当月费用进入当月。你们可以这样,自己查表计算出费用等发票来的时候调整差额就可以,比如:1月你们自己算的水费是5000元,2月3000元 ,3月4000元,这样一共12000元,你们收到的发票是12050元这样你们在收到发票的当月把差额补上就可以。
137楼
2023-08-18 19:03:17
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计电算化怎么在收到收款单后核销销售发票
是哪种软件呢。。。。。。
138楼
2023-08-18 19:22:11
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颜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ xxyy 发表的提问:
怎么样慢慢消化暂估的库存
暂估的库存?按正常的暂估的在发票来之后都是需要红字冲销的,实际上是不存在的
139楼
2023-08-18 19:40:25
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xxyy:回复颜老师 没有发票,
2023-08-18 20:02:24
颜老师:回复xxyy没有发票是不能确认入账的 哦 就算做了 在汇算清缴也是要调整出来的
2023-08-18 20:23:39
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 左撇子 Gu Lu Lu 发表的提问:
暂估本月水电费记管理费用-暂估水电费吗?还是可以直接计入管理费用-水电费?
可以直接计入管理费用-水电费 贷其他应付款暂估款
140楼
2023-08-18 20:02:59
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左撇子 Gu Lu Lu:回复maize老师 水电费是付给物管,在物管后面加暂估吗?
2023-08-18 20:24:27
maize老师:回复左撇子 Gu Lu Lu贷其他应付款暂估款 这个是单独设置的一个明细科目暂估款,后面借管理费用 负数 贷其他应付款暂估款 负数,之后按发票做借管理费用 贷其他应付款-物管
2023-08-18 20:41:44
左撇子 Gu Lu Lu:回复maize老师 水电费不是应付吗,意思是不需要有二级科目,直接是应付账款-暂估吗?
2023-08-18 20:59:40
maize老师:回复左撇子 Gu Lu Lu这个是没有到发票暂估是挂暂估款 ,明细,其他应付款-暂估款 ,设置二级科目是暂估款
2023-08-18 21:27:45
左撇子 Gu Lu Lu:回复maize老师 像我们去二次供水公司打印发票都是一年打印一次,这种每个月都暂估?
2023-08-18 21:39:28
maize老师:回复左撇子 Gu Lu Lu可,权责发生制可以先暂估
2023-08-18 22:00:00
左撇子 Gu Lu Lu:回复maize老师 但是账单出来我们就付了,只是年底去打印发票而已
2023-08-18 22:10:00
maize老师:回复左撇子 Gu Lu Lu付款做借其他应付款,xx公司 贷银行,这个是分开了,这个挂其他应付款暂估款就知道哪些没有发票
2023-08-18 22:32:04
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ sake. 发表的提问:
2006年考过会计电算化,现在会计电算化怎么考?工作时长多长时间可以考一次会计等级?
你好 这个要看你考什么 比如初级职称 只要有高中或者中专以上学历就可以考的;中级是有年限要求的 比如对学历、工作年限取得毕业证时间等
141楼
2023-08-19 19:14:03
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
老师 我想问一下 做了暂估的 要后面半年或是一年以后才能收到进项票 这个暂估本月暂估 下个月月初冲暂估 月底接着暂估吗? 要连续进行暂估 冲暂估这个动作吗? 还是说本月暂估 直到发票进来再冲暂估就行了呢
你好这个实务中一般是不调 等收到发票再冲掉按发票去做就可以,是说本月暂估 直到发票进来再冲暂估就行了呢 实务中是这样,
142楼
2023-08-19 19:23:09
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
什么时候会用到材料暂估。
材料已经收到,但是发票还没有到的情况,就会进行暂估入账
143楼
2023-08-19 19:31:50
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雨轩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.35w
引用 @ 人生旅途 发表的提问:
老师,款未付,货收到,发票未到暂估的会计分录怎么做
您好,看下这个归纳,各种情况都有。http://bbs.canet.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=428482&fromuid=200981
144楼
2023-08-19 19:40:53
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人生旅途:回复雨轩老师 这个链接怎么打开,直接点没反应
2023-08-19 19:55:36
雨轩老师:回复人生旅途复制地址到浏览器地址栏打开,新建一个页面
2023-08-19 20:07:32
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 我就是我 发表的提问:
怎么能尽快掌握电算化,不会做表格
想学做表格 可以学习学堂的表格课程 还有表格群 有答疑老师 学的能快
145楼
2023-08-19 19:59:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱学习的蜗牛 发表的提问:
本月暂估费用,下月收到发票,会计分录怎么做
暂估入库 借;管理费用等科目 贷;应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;管理费用等科目 根据发票入账 借;管理费用等科目 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
146楼
2023-08-20 19:12:05
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 空镜子 发表的提问:
费用发票未收到,先暂估,这个会计分录怎么做?
借:管理费用贷:应付账款--暂估
147楼
2023-08-20 19:26:50
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
暂估成本分录中进项税的暂估,因为把进项税暂估到其他应收款里了。 那能不能在其他应收款里设置三级科目为进项税暂估呢?
进项税额不需要暂估,暂估是根据不含税金额去做暂估款的
148楼
2023-08-20 19:45:01
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空:回复maize老师 1、说实际操作中进项税暂估是做到其他应收款里的不对吗? 2、做进项税暂估是因为做了成本暂估,发票还没到,做了成本暂估里面不是有预付款吗所有中间这笔预付款里还有进项税的钱,所以和成本一起暂估
2023-08-20 20:04:26
空:回复maize老师 不是单独做暂估是因为暂估了成本才做的这笔进项税的暂估
2023-08-20 20:27:19
maize老师:回复1是的,2 这个是做借库存商品 贷应付账款暂估款,根据不含税做暂估,不包括进项税额 结转成本取得是不含税
2023-08-20 20:51:27
空:回复maize老师 是提供技术服务已经付款1000,票还没收到,成本明细已经发出来了 暂估成本分录不是下面这样做吗? 借:主营业务成本900 借:其他应收款-XX公司-进项税暂估 贷:预付账款1000
2023-08-20 21:17:53
maize老师:回复不是,借主营业务成本 900 贷应付账款暂估款900,根据不含税做
2023-08-20 21:33:29
空:回复maize老师 有的说实操中暂估成本需要把进项税估到其他应收款里。 以前月的暂估。本月暂估下月红冲在做笔正确的。 老师你这没做进项税暂估,下月是不是也不需要红冲了? 直接借:进项税,贷:预付账款 就行了? 怎么样做才是正确的呀?
2023-08-20 21:50:34
空:回复maize老师 以前学的暂估好像是
2023-08-20 22:20:14
空:回复maize老师 本月暂估下月红冲在做笔正确的。
2023-08-20 22:48:17
maize老师:回复你这个不含税没有差额只需要做贷应付账款暂估款,-900 贷应付账款供应商900 ,税额部分做借进项税额 贷应付账款供应商这样,主营业务成本不需要冲掉没有问题话,
2023-08-20 23:00:20
maize老师:回复我学的是根据不含税去暂估?
2023-08-20 23:13:35
空:回复maize老师 1、为啥是应付款?我们付款他们还没开票不应该是预付款吗? 2、老师学的是不含税暂估这个意思吗? 3、老师说的分录是本月暂估成本 借:主营业务成本 900 贷:预付账款-XX公司900 下月收到发票直接 借:应交税费-进项税100 贷:预付账款-XX公司100 这样吗?如果这样做了要不要再做个辅助账?
2023-08-20 23:40:39
maize老师:回复暂估是挂应付账款,暂估款,单独挂这个,你付款做借预付账款供应商这个可以,你冲掉时借主营业务成本 负数 贷应付账款暂估款 负数,之后按发票做借主营业务成本 贷 应付账款供应商, ,税额没有到是不能暂估进项税额,所以这个根据不含税暂估,3 贷应付账款暂估款,-900 贷预付账款供应商900, 税额部分做借进项税额 贷预付账款供应商
2023-08-21 00:01:03
空:回复maize老师 付款时: 借:预付账款1000 贷:银行存款-XX公司 1000 暂估成本: 借:主营业务成本900 贷:应付账款-XX公司 900 第二月收到发票后: 红冲成本 借:主营业务成本负数900 贷:应付账款-XX公司负数900 在做一笔正确的分录 借:主营业务成本900 借:应交税费-进项税100 贷:预付账款-Xx公司1000 这样做吗?老师你写的有点乱我没理清楚~~
2023-08-21 00:22:58
maize老师:回复不是,暂估做借主营业务成本,贷应付账款暂估款,明细话暂估款
2023-08-21 00:48:52
maize老师:回复不是挂公司,这个挂暂估款
2023-08-21 01:03:52
空:回复maize老师 付款时: 借:预付账款-xx公司1000 贷:银行存款 1000 暂估成本: 借:主营业务成本900 贷:应付账款-暂估款 900 第二月收到发票后: 红冲成本 借:主营业务成本负数900 贷:应付账款-暂估款900 在做一笔正确的分录 借:主营业务成本900 借:应交税费-进项税100 贷:预付账款-Xx公司1000 这样做吗?如果这样的话暂估款如果多的话不就分不清暂估的是谁家的款了吗?红冲掉之后在正确的分录时找不到对应的预付款或放错了对应的预付款咋办?
2023-08-21 01:30:06
maize老师:回复你可以后面摘要写明暂估谁家的
2023-08-21 01:40:39
maize老师:回复咋会找不到你不是写预付公司吗,暂估摘要写清楚到时候对应冲掉
2023-08-21 01:52:39
空:回复maize老师 老师那我上面改了暂估那一串分录从开始到结束对不对呀
2023-08-21 02:15:24
maize老师:回复付款时: 借:预付账款-xx公司1000 贷:银行存款 1000 暂估成本: 借:主营业务成本900 贷:应付账款-暂估款 900 第二月收到发票后: 红冲成本 借:主营业务成本负数-900 贷:应付账款-暂估款-900 在做一笔正确的分录 借:主营业务成本900 借:应交税费-进项税100 贷:预付账款-Xx公司1000
2023-08-21 02:27:52
空:回复maize老师 我把暂估的摘要这样的写的 摘要:暂估2020.6.30日记40号凭证预付XX公司服务费成本 这样写可以吗?
2023-08-21 02:43:57
maize老师:回复这个摘要写发生xx公司服务费成本,暂未取得发票,
2023-08-21 03:05:32
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 七七 发表的提问:
老师好,我暂估材料确认收不到发票后在会算清缴里调增了,我应该怎么把暂估材料充回呢
你好,确实有材料进来的不用再冲回调整的
149楼
2023-08-20 20:09:00
全部回复
七七:回复徐阿富老师 如果不充回,那我的账上不是就一直挂着这个暂估材料的账的嘛
2023-08-20 20:21:15
徐阿富老师:回复七七你好,你确实有购进了,材料领用从这里出去了,付款从这个户付了,不是刚好平了?如果要调也只是应付账款中子目的暂估和实际单位之间的调整,帐是平的
2023-08-20 20:47:37
七七:回复徐阿富老师 知道了,老师汇算清缴调增后是不是还有利润方面的调整分录呢
2023-08-20 21:05:37
徐阿富老师:回复七七你好。也不用做利润调整分录的
2023-08-20 21:30:03
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 悲凉的故事 发表的提问:
老师,暂估在汇算清缴前未收到发票,那应付账款-暂估,一直挂账吗?怎么平应付账款-暂估?
你好,这个是实际的业务还是你自己虚增的?
150楼
2023-08-21 19:05:06
全部回复

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