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银行借款印花税会计分录
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 小叶 发表的提问:
合同印花税的会计分录是借:管理费用-印花税 贷:银行存款;还是借:应交税金-印花税 贷:银行存款
你好!新的小企业会计制度借:应交税金-印花税 贷:银行存款
1楼
2023-01-07 19:06:48
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 冰凌一笑 发表的提问:
缴纳印花税会计分录是借:管理费用-印花税 贷:银行存款
你好,借:税金及附加 贷:银行存款,新规定所有税费计入税金及附加科目
2楼
2023-01-07 20:08:33
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 发表的提问:
印花税会计分录需要计提吗?还是 借 ,税金及附加—应交税费印花税 贷,银行存款 还是 借,应交税费—应交印花 贷,银行存款
你好,印花税是不需要计提的,发生时直接计入税金及附加 借,税金及附加 贷,银行存款
3楼
2023-01-07 21:37:20
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嗨:回复立红老师 不用表明印花税吗?借方只填税金及附加吗?不要二级明细
2023-01-07 21:58:32
立红老师:回复你好,是的,不需要二级明细,税金及附加不需要设置二级明细
2023-01-07 22:12:13
嗨:回复立红老师 好的,明白了谢谢
2023-01-07 22:25:32
立红老师:回复不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2023-01-07 22:39:34
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 欣悦 发表的提问:
印花书的会计分录正确吗?借:管理费用–印花税 贷:银行存款
你好,是借税金及附加 贷银行存款
4楼
2023-01-07 23:05:31
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ????“懵”想家•段小楠???? 发表的提问:
小规模纳税人,银行1月份扣款印花税,会计分录是:借,管理费用-印花税 贷,银行存款 还是借营业税金及附加-印花税 贷,银行存款
你好 借营业税金及附加-印花税 贷,银行存款
5楼
2023-01-08 00:12:59
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????“懵”想家•段小楠????:回复邹老师 好的 谢谢老师 , 然后老师我再请问下 印花税的话是季报吧 ?我们是小规模建筑劳务公司
2023-01-08 00:38:29
邹老师:回复????“懵”想家•段小楠????你好,印花税申报期限是由你当地税局审批确定的
2023-01-08 01:06:59
????“懵”想家•段小楠????:回复邹老师 好的 老师 老师如果上年度多结转了劳务成本,今年应该怎么调整处理 ,我们是小规模建筑劳务公司,但是所得税没有缴纳的 ,因为是亏损
2023-01-08 01:33:55
邹老师:回复????“懵”想家•段小楠????你好 借;劳务成本 贷;以前年度损益调整 做这个调整分录
2023-01-08 01:52:46
????“懵”想家•段小楠????:回复邹老师 就做这一笔分录就可以吗 那利润表利润总额怎么办,是在今年年度体现吗 差额是230,
2023-01-08 02:08:15
邹老师:回复????“懵”想家•段小楠????你好,还需要把以前年度损益调整结转到利润分配——未分配利润 借;以前年度损益调整 贷;利润分配——未分配利润 是在今年发现的时候做调整
2023-01-08 02:26:01
????“懵”想家•段小楠????:回复邹老师 老师 因为这笔劳务费要发放的,劳务费的95%作为劳务成本是要给挂靠在我们这的包工头的,我们收取5%服务费 但是当时按95.5%来算了,然后当时又没结算所以挂着其他应付款这个科目,那这样的话其他应付款这个科目还是依旧是原来的金额,那我要怎么调整
2023-01-08 02:40:25
邹老师:回复????“懵”想家•段小楠????你好,把多计提的劳务费冲销就是了 借;相关科目 贷;劳务成本
2023-01-08 03:08:19
????“懵”想家•段小楠????:回复邹老师 老师那或者可不可以和原会计分录一样,然后金额为差额负数
2023-01-08 03:30:50
邹老师:回复????“懵”想家•段小楠????你好,也可以这样做调整的
2023-01-08 03:56:46
????“懵”想家•段小楠????:回复邹老师 老师那这样的话成本减少了 上年的利润要怎么办
2023-01-08 04:08:42
邹老师:回复????“懵”想家•段小楠????你好,去年的数据不做调整,而是通过以前年度损益调整科目在今年调整的
2023-01-08 04:32:44
????“懵”想家•段小楠????:回复邹老师 那我最终需要的分录是借;劳务成本 负数金额 贷;相关科目 负数金额 然后通过以前年度损益调整科目在今年调整的话要怎么做
2023-01-08 04:43:15
邹老师:回复????“懵”想家•段小楠????你好,你需要把相关科目换成以前年度损益调整科目核算才是的
2023-01-08 05:03:31
????“懵”想家•段小楠????:回复邹老师 但是我前面跟您解释了情况 ,上年度计提的劳务成本是要给包工头的 ,本来是分录是主营业务成本--某某工程 贷银行存款 但是没有结算,所以代方科目是其他应付款-未结算工程劳务款 , 由于去年做分录时主营业务成本金额多算了, 如果我通过以前年度损益调整科目的话 就是 1:借;劳务成本 差额负数金额 贷;以前年度损益调整差额负数金额 2: 借;以前年度损益调整 差额正数金额 贷;利润分配——未分配利润差额正数金额 那么我其他应付款科目还是原先的金额 要怎么办
2023-01-08 05:27:57
邹老师:回复????“懵”想家•段小楠????你好,根据你这个描述是错误的把应当计入其他应付款的金额计入了银行存款,不影响主营业务成本啊
2023-01-08 05:42:35
????“懵”想家•段小楠????:回复邹老师 不是的 计入其他应付款是因为当时没结算,这个月才结算的 然后主营业务成本金额错误是因为当时按照95.5%来计算了,但是其实是应该按95%来计算的 所以相对应的对方科目计入其他应付款的未结款项也错误了 如果按上述调整的话,我这月银行结算掉这个款,我的其他应付款科目就不平了
2023-01-08 05:56:10
邹老师:回复????“懵”想家•段小楠????你好,你需要把0.5%的差异部分对应的主营业务成本,其他应付款冲销才是的
2023-01-08 06:23:59
????“懵”想家•段小楠????:回复邹老师 是这样吗 借 主营业务成本 红字差额 贷 其他应付款 红字差额
2023-01-08 06:40:37
邹老师:回复????“懵”想家•段小楠????你好,把主营业务成本换成以前年度损益调整科目就可以了
2023-01-08 07:09:41
????“懵”想家•段小楠????:回复邹老师 借 以前年度损益调整 红字差额 贷 其他应付款 红字差额 老师 做这一笔分录就对了是吗 其他应付款也冲减了 然后上年的数据调整也通过以前年度损益调整冲减了
2023-01-08 07:33:22
????“懵”想家•段小楠????:回复邹老师 对了 老师 执行小企业会计准则没有以前年度损益调整科目 那我是借:利润分配-未分配利润吗
2023-01-08 07:58:35
邹老师:回复????“懵”想家•段小楠????你好,是的 借 利润分配-未分配利润 红字差额 贷 其他应付款 红字差额
2023-01-08 08:17:22
????“懵”想家•段小楠????:回复邹老师 嗯嗯好的 谢谢老师
2023-01-08 08:32:46
邹老师:回复????“懵”想家•段小楠????不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-08 08:47:11
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ Wsj 发表的提问:
注册资金印花税会计分录:借:管理费用-印花税 贷:银行存款对吗
您好 借:税金及附加——印花税 贷:银行存款
6楼
2023-01-08 01:03:40
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 妞儿 发表的提问:
老师印花税的会计分录 借管理费用印花税贷现金/银行存款 怎么答案是借现金贷银行存款
你好,可能是答案错误
7楼
2023-01-08 02:07:46
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鑫鑫老师
职称:,注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0.02w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
老师,印花税不计提的会计分录: 借;营业税金及附加 贷:银行存款, 还是,借:管理费用-印花税 贷; 银行存款呢
借:税金及附加 贷:银行存款
8楼
2023-01-08 03:20:49
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 吴晓婷 发表的提问:
银行扣印花税的会计分录是怎么样的?没有计提的,是借:应交税费-印花税,贷:银行存款吗?
你好, 借:税金及附加 贷:银行存款
9楼
2023-01-08 04:26:26
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 刘泳杉 发表的提问:
印花税的会计分录,计提印花税:借:税金及附加 贷:应交税费-印花税,缴纳时,借:应交税费-印花税 贷:银行存款,是这样吗?
你好,是的
10楼
2023-01-08 05:18:43
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刘泳杉:回复邹老师 我5月份有缴纳印花税,但是忘了计提了,可以在6月份补提吧?
2023-01-08 05:42:42
邹老师:回复刘泳杉你好,只能是在6月份补计提了
2023-01-08 06:06:42
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 花花 发表的提问:
现在印花税会计分录是 计提时 借税金及附加 贷其他应交款---印花税 缴纳时 借基他应交款--印花税 贷银行存款吗?
可以这样处理。 一般企业是 借税金及附加 贷应交税费-应交印花税 交纳时 借应交税费-应交印花税 贷银行存款
11楼
2023-01-08 06:25:16
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 阿雅緹娜living 发表的提问:
印花税现在的会计分录为借~税金及附加 贷~银行存款?
您好: 借:税金及附加 贷:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款
12楼
2023-01-08 07:49:45
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韦老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 黄靖瑜12800342 发表的提问:
公司2017年成立,2018年缴纳印花税时 会计将印花税做进管理费用,即:借:管理费用——印花税 xxx,贷:银行存款 xxx; 但印花税正确的分录应为:借:税金及附加——印花税 xxx,贷:银行存款 xxx; 那现在发现以往会计分录做错了,现在已经2021年,还需要纠正吗?
您好!这个不用纠正了。
13楼
2023-01-08 08:54:23
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黄靖瑜12800342:回复韦老师 不纠正的话,对公司会有什么影响吗?
2023-01-08 09:23:47
韦老师:回复黄靖瑜12800342不会的,以前印花税也是计入管理费用的。
2023-01-08 09:35:36
黄靖瑜12800342:回复韦老师 那印花税是从什么时候开始改成计入“税金及附加”的呀?
2023-01-08 09:46:33
韦老师:回复黄靖瑜12800342应该是2016年12月开始吧
2023-01-08 10:00:53
黄靖瑜12800342:回复韦老师 好嘞~感谢老师的解答!
2023-01-08 10:18:12
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 豆豆 发表的提问:
缴纳印花税的会计分录,是借,税金及附加 贷 ,银行存款 吗,印花税不能提前计提吗
你好,新会计准则不计提了
14楼
2023-01-08 10:02:19
全部回复
豆豆:回复暖暖老师 老师那我这个会计分录对吗
2023-01-08 10:33:07
暖暖老师:回复豆豆你的会计分录是正确的
2023-01-08 10:53:12
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 美丽天空 发表的提问:
老师,印花税在筹办期会计分录:借:管理费用-开办费,贷:银行存款;营业期会计分录:借:税金附加;贷:银行存款。那应交税费下面的那个印花税是干嘛用的?
你好 印花税是不计提的; 发生直接做 账; 不走应交税费科目的
15楼
2023-01-08 11:17:07
全部回复
美丽天空:回复meizi老师 那一般什么时候会用到应交税费—印花税这个科目?
2023-01-08 11:36:20
meizi老师:回复美丽天空 你好现在都不用了哈 。 现在印花税新准则都说了不需要你计提 到应交税费科目的   
2023-01-08 11:55:04
美丽天空:回复meizi老师 奥,那明白了
2023-01-08 12:10:16
meizi老师:回复美丽天空没事,希望能帮到你
2023-01-08 12:21:30

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