咨询
收到工程发票的会计分录
分享
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ 沐尘 发表的提问:
老师收到这发票会计分录如何做
同学,你好 借:管理费用600 贷:银行存款600
121楼
2023-08-10 19:43:03
全部回复
沐尘:回复小菲老师 老师还有这张票一起的
2023-08-10 20:06:55
小菲老师:回复沐尘同学,你好 可以一起做的 借:税金及附加 贷:银行存款
2023-08-10 20:26:38
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 唯米 发表的提问:
买月饼收到发票怎么做会计分录?
用于哪里,你可以说下么?
122楼
2023-08-10 20:04:13
全部回复
唯米:回复maize老师 用于管理人员
2023-08-10 20:33:38
maize老师:回复唯米借。借:管理费用 贷:应付职工薪酬—福利费 发放时: 借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款
2023-08-10 20:46:43
唯米:回复maize老师 老师,这一部分需要缴纳个人所得税吗?
2023-08-10 21:00:03
maize老师:回复唯米是的,这个是需要交个税的,并入工资
2023-08-10 21:22:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 雨蝶 发表的提问:
我收到一张发票17年的发票380万,其中有180万是补得16年的票,我该如何做会计分录
借;以前年度损益调整 180 原材料等科目 200 贷;银行存款等科目
123楼
2023-08-10 20:23:59
全部回复
雨蝶:回复邹老师 以前会计原材料没做计提,可以放原材料科目吗?如果不能那对应科目又是什么?
2023-08-10 21:12:31
邹老师:回复雨蝶你好,这个购进的是用来生产所需要的材料吗
2023-08-10 21:29:02
雨蝶:回复邹老师 @邹老师:是的,16年购进生产所需材料,发票未到账,以前会计没有暂估直接做账了,成本在16年已经结转,但是我接手后只购进200万生产材料,发票又开的300万,所以不会做了
2023-08-10 21:56:30
邹老师:回复雨蝶你好,把之前没有取得发票的材料购进分录冲销,然后做300万的材料购进分录
2023-08-10 22:14:12
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 俊秀的秋天 发表的提问:
公司收到广告公司3个月的广告发票,款未支付,如何做会计分录
借:销售费用——广告费 贷:应付账款——XX广告公司
124楼
2023-08-16 19:14:41
全部回复
俊秀的秋天:回复李爱文老师 签了一年合同,季度付款,这次先收到发票了,款未付。这个需不需要摊销
2023-08-16 19:42:40
李爱文老师:回复俊秀的秋天金额较大就摊销一下,金额不大,就可以直接一次性入费用
2023-08-16 20:11:06
俊秀的秋天:回复李爱文老师 十几万,我不清楚没付款的如何摊销、借:预付账款-广告费,贷;应付账款-XX公司吗
2023-08-16 20:27:47
李爱文老师:回复俊秀的秋天然后发票来了 借:长期待摊费用——广告费 贷:应付账款——XX公司 再按月进行摊销 借:销售费用——广告费 贷:长期待摊费用——广告费
2023-08-16 20:51:09
俊秀的秋天:回复李爱文老师 好的,谢谢老师
2023-08-16 21:01:38
李爱文老师:回复俊秀的秋天共同学习,共同进步,有不懂的再咨询
2023-08-16 21:31:30
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 鸿宏儿 发表的提问:
老师工程发票已开,的会计分录怎么出
同学你好 很高兴为你解答 借 应收账款 贷 合同结算
125楼
2023-08-16 19:24:35
全部回复
钟存老师:回复鸿宏儿借 主营业务成本 工程施工合同毛利 贷 主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额
2023-08-16 19:38:37
鸿宏儿:回复钟存老师 老师是那个分录
2023-08-16 19:51:48
钟存老师:回复鸿宏儿两个分录都可以确认的
2023-08-16 20:13:46
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ '' じ小奋斗ゝ 发表的提问:
贸易公司到税局代开增值税专用发票.会计分录?开票时会计分录?开票的当时缴纳的税款会计分录?开票后收到货款时会计分录?自己开的劳务费的增值税普通发票,开票时会计分录?收到钱时的会计分录?如果先收到钱后收到票呢?
开票就做借应收贷主营业务收入 应交税费 应交增值税,交税做借应交税费应交增值税 贷银行,自己开发票做借应收/预收贷主营业务收入 应交税费 应交增值税 先收款可以做预收账款,要是之前合作挂应收那现在还是做应收
126楼
2023-08-16 19:35:58
全部回复
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 购买办公用品收到增值税普通发票呢
2023-08-16 20:13:56
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ借管理费用办公费 贷库存现金
2023-08-16 20:39:18
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 好的,,谢谢老师
2023-08-16 20:50:09
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 开票后收到货款时呢
2023-08-16 21:14:02
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ借银行存款 贷应收账款
2023-08-16 21:34:34
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 开票时挂应收账款对吗
2023-08-16 21:47:09
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ是的,开票的时候挂应收账款
2023-08-16 22:00:41
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 好的,知道了,谢谢老师
2023-08-16 22:23:44
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 可以挂预收吗
2023-08-16 22:46:50
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ你要是先收款那就挂预收,要是之前就有往来挂预收那现在继续挂这个
2023-08-16 23:00:13
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 先开票后到账的都是挂应收对吗
2023-08-16 23:28:41
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ先开票后到账的都是挂应收对吗,是的
2023-08-16 23:42:47
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 好的,谢谢老师
2023-08-16 23:57:26
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ满意请给五星好评,谢谢
2023-08-17 00:24:05
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 燕燕 发表的提问:
预收工程款已到账,并已开肯发票,会计会录如何写
您好 借:银行存款 贷;预收账款 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
127楼
2023-08-16 19:42:07
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 平安是福 发表的提问:
老师,开工程发票时,会计分录怎么做?
借;主营业务成本 合同毛利 贷;主营业务收入 应交税费 借;合同结算 贷;工程施工 合同毛利
128楼
2023-08-16 20:11:59
全部回复
平安是福:回复邹老师 @邹老师:怎么不是借:应收账款
2023-08-16 20:42:41
邹老师:回复平安是福你好,如果款项没有收到是通过应收账款核算
2023-08-16 20:58:05
平安是福:回复邹老师 @邹老师:要是收到款项了怎么做分录
2023-08-16 21:19:05
平安是福:回复邹老师 @邹老师:我的问题是,开工程发票,未收款,怎么做会计分录?但不能做收入
2023-08-16 21:30:21
邹老师:回复平安是福借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费
2023-08-16 21:58:33
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 发表的提问:
建筑一般纳税人,请问老师几个会计分录 1收到工程代理费发票 2开据工程发票 3支付工程款 4月末结转成本
你好,同学。 1.借:工程施工~合同成本 贷:应付账款 2.借:应收帐款 贷:工程结算 应交税费~增值税~销 3.借:应付账款 贷:银行存款 4.借:营业成本 工程施工~合同毛利 贷:营业收入
129楼
2023-08-17 19:17:15
全部回复
徐璐老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 小脾气 发表的提问:
老师,请问开具项目工程预付款发票,发票开具和收到预付款的会计分录怎么写啊?
开具发票的时候,是需要确认收入的,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-增值税 ,预付款的分录是 借预付账款 贷银行存款
130楼
2023-08-17 19:45:32
全部回复
小脾气:回复徐璐老师 老师,收到预付款的分录不对吧?
2023-08-17 20:08:09
徐璐老师:回复小脾气哦,同学,不好意思,我看错了,看成付预付款了,收到的分录是 借银行存款 贷预收账款
2023-08-17 20:19:49
小脾气:回复徐璐老师 谢谢老师
2023-08-17 20:37:36
徐璐老师:回复小脾气不客气的,祝同学工作顺利。
2023-08-17 20:49:36
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 光亮的冰棍 发表的提问:
老师们好,请教预付货款下的低值易耗品分录的会计分录。流程:先付款再收货最后收到发票,这个过程的应如何做会计分录。
借:预付账款 贷:银行存款,收到货,借:周转材料—低值易耗品 贷:预付账款
131楼
2023-08-17 19:56:32
全部回复
光亮的冰棍:回复吴月柳 收到发票时怎么处理?这个周转材料--低值易耗下是否还分设在库、在用、摊销?
2023-08-17 20:14:27
吴月柳:回复光亮的冰棍借:周转材料—低值易耗品 应交税费-进项税额 贷:预付账款,三级科目可以根据你的需要设置。
2023-08-17 20:34:07
光亮的冰棍:回复吴月柳 你这还是少了一步,我们现在是三步,1、预付款,2、收货,3、取得发票。请列三个分录,谢谢!
2023-08-17 20:46:37
吴月柳:回复光亮的冰棍借:预付账款 贷:银行存款,收到货,借:周转材料—低值易耗品 贷:应付账款~暂估,收到票,红字冲销暂估分录, 借:周转材料—低值易耗品 应交税费-进项税额 贷:预付账款
2023-08-17 21:07:08
职称:,中级会计师,初级会计师,税务师
4.70
解题: 0.01w
引用 @ Wsj 发表的提问:
有一项工程己财审,但没收到工程尾款,也没开发票,税务局说财审完的项目要把剩余部分工程款的税金交了,公司没收到款,没开发票,税交完了要如何做会计分录?
虽然没收到款,增值税的纳税义务已经发生了,这笔钱是以后会收回来的话,就价税分离记入收入挂应收账款。如果以后收不回来了,应当记成坏账损失。
132楼
2023-08-17 20:11:59
全部回复
李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 佳佳 发表的提问:
开发票的时候没有收到工程款借:应收账款 贷 主营业务收入 应交增值税-销项税 后来工程没有竣工,陆陆续续收到工程款怎么做会计分录。请教
借银行 贷应收账款
133楼
2023-08-18 19:36:14
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 星期八 发表的提问:
收到工程进度款会计分录什么做
借;银行存款 贷;工程结算
134楼
2023-08-18 19:43:51
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ '' じ小奋斗ゝ 发表的提问:
收到工程劳务费怎么做会计分录
您好 借:工程施工 贷:应付账款等
135楼
2023-08-18 20:08:59
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×