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收到营业税发票会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 唠叨的小伙 发表的提问:
先开具发票金额100万,未收到款项 会计分录:借:应收账款 109 贷:工程结算 100 应交税费-增值税 9 还是 会计分录:借:应收账款 109 贷:主营业务收入 100 应交税费-增值税 9
你好,是工程的是吗 你们需要确认收入了吗 还是只是开了发票
91楼
2023-07-19 21:11:59
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 再想想 发表的提问:
总公司收到分公司的营业收入 怎么做会计分录
请问分公司独立核算吗?
92楼
2023-07-20 20:23:45
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再想想:回复岳老师 是的
2023-07-20 20:41:27
岳老师:回复再想想既然独立核算,分公司营业收入应当自行结转利润,不应交给总公司。
2023-07-20 21:04:14
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
执行小企业会计准则的一般纳税人开具进度款发票怎么做分录呢? 如果还没达到确认主营业务收入的话怎么做分录呢 只是开了发票还没收到款
一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
93楼
2023-07-20 20:45:07
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 哩哩啦啦啦啦啦啦所所 发表的提问:
未收到发票时同,会计分录怎么做,收到发票认证了,会计分录又怎么做
你好,是购进货物没有收到发票,今后又收到了发票吗?
94楼
2023-07-20 21:02:58
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哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 因为前期发票没有认证,所以未入帐,这个月认证了一部分,从这个月开始入帐摊销可以吗?
2023-07-20 21:28:58
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好 取得发票没有认证 借;相关科目 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目 发票认证了 借; 应交税费(进项税额) 贷; 应交税费(待认证进项税额) 你所指摊销是?
2023-07-20 21:57:35
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 能说一下详细的会计分录吗
2023-07-20 22:11:52
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,这个就是详细的分录啊 取得发票没有认证 借;相关科目 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目 发票认证了 借; 应交税费(进项税额) 贷; 应交税费(待认证进项税额)
2023-07-20 22:37:01
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 付款时,借预付帐款 240万 贷 银行存款240万 每月摊销时 借制造费用20万 贷预付帐款20万 收到认证发票时 借长期待摊费用186.9 应交税金-应交增值税进项税额33.1万, 贷预付帐款220 ,这样对吗
2023-07-20 22:48:54
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,应当是取得发票先计入长期待摊费用,然后摊销计入制造费用才是的
2023-07-20 22:59:37
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 那就是未取得发票,实际支付了,也不用先摊销是吗
2023-07-20 23:12:47
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,需要取得发票才做摊销的
2023-07-20 23:42:06
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 好的,谢谢,那取得发票的时间不一至,有早有晚,那这个怎么分摊
2023-07-21 00:02:39
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,根据发生的长期待摊费用总金额/预计受益期限计算平均摊销
2023-07-21 00:23:45
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 如果1月50万,2月80万,3月70万,那1月底要摊销吗?
2023-07-21 00:39:30
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,这个费用发生完了什么时候受益就需要开始摊销的
2023-07-21 01:04:06
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 海阔天空 发表的提问:
老师,收到政府发放的下乡补助怎么做会计分录
你好, 借银行存款 贷财政补助收入 借资金结存 贷财政补助预算收入
95楼
2023-07-31 20:19:00
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 轻舞飞扬 发表的提问:
服务类型的公司。收到技术服务增值税发票,这个是主营业务成本。收入是把这个转包出去作为收入,那么这个票就要作为主营业务成本。请教收到这个发票该怎么做会计分录呢?另外结转成本时怎么做会计分录呀?
1、借:劳务成本 贷:银行存款 2、借:主营业务成本 贷:劳务成本
96楼
2023-07-31 20:39:13
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轻舞飞扬:回复方亮老师 技术服务属于劳务成本吗?另外报所得税时能直接扣减上年度亏损吗?
2023-07-31 21:09:56
方亮老师:回复轻舞飞扬发生的支出计入劳务成本科目。可以扣减的。
2023-07-31 21:26:41
轻舞飞扬:回复方亮老师 上年度亏损额是直接填入12月所得税报表里直接扣减吗?
2023-07-31 21:40:01
方亮老师:回复轻舞飞扬需要在每月申报时填写。
2023-07-31 21:51:14
轻舞飞扬:回复方亮老师 我们是季报所得税,今年10月份才有收入,那就是12月所得税报表上填入直接扣减,对吧?
2023-07-31 22:02:39
方亮老师:回复轻舞飞扬对的。祝您工作愉快!
2023-07-31 22:30:56
轻舞飞扬:回复方亮老师 谢谢老师!
2023-07-31 22:44:06
方亮老师:回复轻舞飞扬不客气。如果您对老师的回答满意,请给老师一个五星好评,谢谢!
2023-07-31 23:03:29
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 偶买噶 发表的提问:
老师您好,企业给对方开票后会计科目是借:应收帐款贷:主营业收入。客户收到发票向公司转账后,我公司会计分录怎么做?
你好,拿到钱以后借银行存款,贷应收账款被
97楼
2023-07-31 20:59:58
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 发表的提问:
老师,关于企业代开建安发票,未超过3万免营业税,那会计分录要计提免税分录进营业外收入嘛?谢谢老师能帮忙解答
未超过三万,需要计提免税分录进入营业外收入。
98楼
2023-08-01 19:15:20
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舒:回复罗老师 好的,谢谢老师
2023-08-01 19:27:25
罗老师:回复不客气
2023-08-01 19:55:09
舒:回复罗老师 分录是这样 借:营业税金及附加 贷:应交税金/营业税 应交城建税 教育费附加 地方教育费附加 借:应交税金/营业税 应交城建税 教育费附加 地方教育费附加 贷:营业外收入
2023-08-01 20:21:07
罗老师:回复非常正确
2023-08-01 20:50:18
舒:回复罗老师 感谢老师的解答
2023-08-01 21:19:08
翁老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.01w
引用 @ 发表的提问:
企业开具出去增值税专用发票,没有收到款,并且交纳了增值税销项税额的款项了,这样会有那些会计分录?具体到开出发票没有收到款的会计分录,以及交纳了增值税销项税额的会计分录,
你好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税–销项税额
99楼
2023-08-01 19:40:56
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 郁金香 发表的提问:
老师,收到员工生育津贴,和发放给员工,会计分录分别怎样做?
您好 借:银行存款 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷;银行存款等
100楼
2023-08-01 19:51:26
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Mandy 发表的提问:
收到银行发放的贷款,怎么做会计分录?
你好,借;银行存款,贷;短期借款或长期借款
101楼
2023-08-01 20:17:16
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 菜场小会计 发表的提问:
公司车发生事故发生修理后,以及收到平安理赔的整套会计分录怎么做
你好 发生修理支出 借;其他应收款 贷;银行存款 收到平安理赔 借;银行存款 贷;其他应收款
102楼
2023-08-01 20:41:59
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菜场小会计:回复邹老师 这辆车是公司的,老板在开,修车钱好像先是老板垫付的,然后老板娘要把钱从帐外卡上打钱给老板,那其他应收款一直挂着冲不掉了
2023-08-01 21:00:23
邹老师:回复菜场小会计你好,这个钱保险公司赔偿了就平了,就冲销掉了的
2023-08-01 21:24:10
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 好好学习天天向上8 发表的提问:
营业收入开具的是增值税普通发票,税率是0.会计分录怎么做
那你就直接借银行存款 贷主营业务收入
103楼
2023-08-02 19:15:21
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ DEF 发表的提问:
我想问问下收到银行汇票和银行本票的会计分录
贷方是应付票据,不是银行存款 在到期对方提示付款,银行划款后才是银行存款 票据的保证金是在专项帐户,而不是已支付,依然属于企业所有
104楼
2023-08-02 19:44:07
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DEF:回复晓海老师 没明白 不应该是借方为 其他货币资金-银行汇票或者银行本票吗?
2023-08-02 19:59:39
晓海老师:回复DEF应该是应付票据
2023-08-02 20:11:24
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 于孟琦 发表的提问:
收到延期支票怎么做会计分录
你好,收到支票时不做账,等进账时再做。
105楼
2023-08-02 20:11:25
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