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会计发现有问题该怎么办
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言岩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ Cyx 发表的提问:
老师,遇到这个问题现在应该怎么办。怎么把它弄好呢?
你好。以后按期申报。现在把罚款交了。没事的
106楼
2023-08-08 19:57:15
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Cyx:回复言岩老师 老师,怎么申报呢?
2023-08-08 20:14:53
言岩老师:回复Cyx你好。以前的申报可以去税务局补申报
2023-08-08 20:36:20
Cyx:回复言岩老师 可以网上申报吗?
2023-08-08 21:00:59
言岩老师:回复Cyx你好。后期的可以网上申报
2023-08-08 21:11:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 阳光明媚 发表的提问:
现在遇到一个问题,现新建账录期初时发现库存现金有3000多万,这个问题应该怎么处理?
这个是严重不符合规定,也不现实的
107楼
2023-08-08 20:05:52
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阳光明媚:回复邹老师 我接手之前的账务,不知道他们是怎么做的,这样我该怎么调整?
2023-08-08 20:26:13
邹老师:回复阳光明媚需要查明是什么原因造成的,然后做调整的
2023-08-08 20:40:59
阳光明媚:回复邹老师 之前2015年的期末数就这样了,要查2015的账吗?
2023-08-08 20:57:03
邹老师:回复阳光明媚你好,是的
2023-08-08 21:24:32
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ A.诺诺? 发表的提问:
老师请问一下,2018年的帐,有一笔分录单位承担的社保没有计提,现在才发现问题,我应该怎么调整
你好,可以补计提 计提到当年的损益
108楼
2023-08-08 20:26:32
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A.诺诺?:回复郭老师 怎么补计提,直接补计提到2019年可以吗,跨年了有没有影响
2023-08-08 20:53:24
郭老师:回复A.诺诺?你要不修改去年的年报,直接计提到一九年,影响一九年的汇算清缴。
2023-08-08 21:05:43
靖曦老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 灵巧的短靴 发表的提问:
您好,发现去年办公费应计入会议费,今年该怎么调账?
这个都属于管理费,对税务没有影响,你做一个冲减分录就行
109楼
2023-08-08 20:50:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 11876948484884 发表的提问:
请问老师,应收票据没有余额了,前面会计还挂1400000万,我现在应该怎么解决这个问题?
同学你好 只能计入营业外了哦
110楼
2023-08-09 19:12:50
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11876948484884:回复朴老师 老师是计营业外支出吗?营业外会影响利润总额吧?
2023-08-09 19:33:25
朴老师:回复11876948484884这个是要交所得税的
2023-08-09 19:54:06
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 阳光叶子 发表的提问:
2018年结账后我发现之前那个会计2017年的本年利润没有结转到利润分配,现在该怎么办?
同学 您好 那现在可以补一份结转分录
111楼
2023-08-09 19:32:37
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阳光叶子:回复bamboo老师 但是我18年结账了
2023-08-09 19:51:30
阳光叶子:回复bamboo老师 我2018年可以反结账吗?
2023-08-09 20:17:22
bamboo老师:回复阳光叶子软件2018年可以反结账的
2023-08-09 20:47:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 四叶草Xyh。 发表的提问:
刚刚才开的发票,发现有问题应该怎么作废,谢谢
你好,发票查询,找到需要作废的发票,点击作废按钮作废就是了
112楼
2023-08-09 19:38:47
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四叶草Xyh。:回复邹老师 好的,谢谢,作废后不用在做别的什么了吗,还有为什么我发票总是后面发不出来,请问是什么原因呢
2023-08-09 20:02:50
邹老师:回复四叶草Xyh。你好,不用了 发不出来是什么意思?
2023-08-09 20:19:39
四叶草Xyh。:回复邹老师 就是发票总是后面税额全打出来前面二维码就不够,前面够了后面就不够,不知道该怎么办
2023-08-09 20:46:37
邹老师:回复四叶草Xyh。这个只能是慢慢调整,你需要调整打印机的针头打印区域的
2023-08-09 21:00:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 金~曼陀罗 发表的提问:
发票已经寄出去了,才发现发票有问题。月底作废的,收不回联次,怎么办?
你好,无法收回的需要登报什么遗失的
113楼
2023-08-09 20:04:46
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 年轻的镜子 发表的提问:
请问去面试会计主管一般会被问些什么问题呢?还有应该怎么回答才好呢?
你好同学一般是你从前的工作,然后他们会问你有过哪些问题是怎么处理的,然后给你出一些问题,包括你会不会合理避税这些同学。
114楼
2023-08-09 20:29:59
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年轻的镜子:回复何江何老师 我没做过主管呢?税务筹划也没做过,税务筹划应该怎样做呢
2023-08-09 21:08:40
何江何老师:回复年轻的镜子你好同学,这个不好说,你和他们说各单位有不同的方式我要了解贵公司之后才可以肯定 做出筹划,。
2023-08-09 21:23:37
年轻的镜子:回复何江何老师 好的,谢谢老师!
2023-08-09 21:42:45
何江何老师:回复年轻的镜子不客气满意请同学五星好评
2023-08-09 22:03:42
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 刘晓华 发表的提问:
一公司去年7月份成立,7、8两月的办公室租金及物业管理费由老板垫付,但是他忘了把发票送到代账会计那,今年才发现这问题,公司该怎么办?
可以补计去年的费用,做借:以前年度损益调整 贷:其他应付款 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 做专项申报后,可以所得税汇算清缴时税前扣除。
115楼
2023-08-10 19:38:31
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刘晓华:回复张艳老师 谢谢老师!费用类的都可以这么处理,如果是去年购买的资产,去年取得的发票,又没挂应付账款,今年公司才付款,公司该怎么办?
2023-08-10 20:09:36
张艳老师:回复刘晓华1、是的,只要是跨年涉及损益科目的就是这么处理 2、借:库存商品 贷:银行存款
2023-08-10 20:31:29
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ Cherie 发表的提问:
餐费补助没有发票应该计什么科目,没发票会有什么问题及影响
具体是怎么的补助??
116楼
2023-08-10 20:06:12
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Cherie:回复马老师 出差每天定额补助一定的钱,这种没发票
2023-08-10 20:28:06
马老师:回复Cherie这种不需要发票,直接填写在差旅费报销单报销就可以
2023-08-10 20:47:50
Cherie:回复马老师 计什么科目,是不是要计个税,怎么处理比较好,如果来一笔计个税,那太不好统计了
2023-08-10 21:02:13
马老师:回复Cherie这个差旅饭补不交纳个税,借管理费用差旅费贷银存
2023-08-10 21:20:33
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小熊 发表的提问:
老师好,有个问题请教一下,我这个月已经申报了,发现上个月有笔银行的手续费没有录进去,应该怎么办呢?
你下个月补入账就可以的
117楼
2023-08-10 20:13:19
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小熊:回复辜老师 但是相当于上个月的银行账没有对上啊,有没有什么影响呢?
2023-08-10 20:32:03
辜老师:回复小熊这个影响不大的。相当于有未达账项
2023-08-10 21:00:20
小熊:回复辜老师 那我需要做银行余额调节表吗?下个月做这个手续费就正常录就可以吗?
2023-08-10 21:26:03
辜老师:回复小熊这个月要做银行余额调节表,下个月补入账
2023-08-10 21:50:28
小熊:回复辜老师 这个月我已经结账了,怎么做调节表呢?
2023-08-10 22:16:13
辜老师:回复小熊银行余额调节表和结账没有关系的。你直接按照账面的银行存款余额做调节表就可以了,
2023-08-10 22:39:46
小熊:回复辜老师 老师,我是个小白,我的意思是这个银行余额调节表是我们自己看的,还是需要做在账里面体现的呢?那不用做在账套里面了吗,自己做一个excel表保存也可以吗?
2023-08-10 22:56:03
辜老师:回复小熊银行余额调节表不需要做到帐里面的,自己做个表留底就可以
2023-08-10 23:12:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小妹 发表的提问:
中行网银转账成功还能撤回吗?今天工厂发货。付款了才发现产品问题。该怎么办?
你好,不可以的
118楼
2023-08-10 20:20:18
全部回复
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 泮婉琴 发表的提问:
请问19年发现以前会计18年12月份的利润表主营业务成本是负数该怎么办?
你好! 汇算清缴时调整过来就可以了
119楼
2023-08-10 20:26:59
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泮婉琴:回复蒋飞老师 我们是小规模纳税人10-12月份合汁是负数,她是一个月一个月做的,季度来看是正常的,因为有冲10月份的故12月份有负数了,这样汇算清缴不用调吧
2023-08-10 20:47:06
泮婉琴:回复蒋飞老师 10-12月份合计是正数
2023-08-10 21:00:27
蒋飞老师:回复泮婉琴你好! 不用调整的
2023-08-10 21:15:31
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 妮子 发表的提问:
老师,我想问一个问题。我们今年7月初重新建账,有一个应收账款的期初余额少入了,现在发现了,该怎么做会计处理?
当时你们账怎么平的?现在好多软件都有反结账功能,你反接账到期初,调整应收账款期初余额吧
120楼
2023-08-16 19:52:10
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妮子:回复三宝老师 这是我前任会计做的,具体我也不清楚。报表都出来了,反结账不现实,应该有调整的会计分录吧?
2023-08-16 20:13:19
三宝老师:回复妮子那你查出当时怎么平的,一个应收少了,其他地方肯定也有错误。查到才可以调整啊
2023-08-16 20:36:13
妮子:回复三宝老师 我直接借应收账款,贷主营业务收入可以吗
2023-08-16 21:01:43
三宝老师:回复妮子你这样要交增值税和所得税
2023-08-16 21:15:19

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