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门票交到财务的会计分录
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 65sdibenxa 发表的提问:
2019年做双分录了:财务会计分录?预算会计分录?
你好! 对的。
136楼
2023-09-05 18:29:09
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 亭&婳 发表的提问:
税务部门缴纳的罚款会计分录做法
你好!借:营业外支出 贷;银行存款
137楼
2023-09-05 18:52:16
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小奇老师
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.44w
引用 @ manager 发表的提问:
请问,乡镇卫生院收到的,由上级主管部门拨付的公共卫生资金和基本药物补助资金(备注标注的中央直达资金)财务会计会计和预算会计分别怎样做分录?
同学您好, 借:银行存款 贷:上级补助收入 借:资金结存-货币资金 贷:上级补助预算收入
138楼
2023-09-05 19:21:01
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manager:回复小奇老师 这是财政补助资金,只不过通过主管部门拨付,是不是应该计入非同级财政补助收入里?
2023-09-05 19:53:32
小奇老师:回复manager如果在这笔款项本应是中央财政资金给乡镇卫生院,上级主管部门的作用仅是"过一手",那就计入"非同级财政拨款收入"。当然,如果是中央非财政款项通过上级主管部门进行拨付,那就计入"上级补助收入"
2023-09-05 20:18:29
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 长情的月饼 发表的提问:
计提发年终奖的会计分录怎么写,比如,管理部门年终奖15000元
同学你好!这个的话     借:管理费用      贷:应付职工薪酬-年终奖
139楼
2023-09-05 19:29:29
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长情的月饼:回复许老师 管理费用的二级科目是挂啥。管理费用-奖金   贷应付职工薪酬-年终奖  吗?
2023-09-05 19:44:52
许老师:回复长情的月饼二级科目   就是奖金的
2023-09-05 20:05:40
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 听话的店员 发表的提问:
中级财务会计会计分录
1借无形资产200000 贷银行存款200000
140楼
2023-09-05 19:41:59
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暖暖老师:回复听话的店员2借研发支出~费用化支出600000 贷银行存款600000
2023-09-05 19:57:12
暖暖老师:回复听话的店员3借研发支出~资本化支出4800000 贷应付职工薪酬2000000 原材料1800000 累计折旧800000 银行存款200000
2023-09-05 20:17:57
暖暖老师:回复听话的店员4借管理费600000 贷研发支出~费用化支出600000
2023-09-05 20:41:06
暖暖老师:回复听话的店员借无形资产4800000 贷研发支出~资本化支出4800000
2023-09-05 20:57:02
暖暖老师:回复听话的店员每月摊销金额 4800000/10*12=40000
2023-09-05 21:22:36
暖暖老师:回复听话的店员5.17年底账面价值 4800000-40000*(12+3)=4200000
2023-09-05 21:49:41
暖暖老师:回复听话的店员发生减值4200000-1800000=2400000 借资产减值损失2400000 贷无形资产减值准备2400000
2023-09-05 22:04:26
暖暖老师:回复听话的店员6计提减值后每月摊销 1800000/3*12=50000
2023-09-05 22:23:28
暖暖老师:回复听话的店员50000*16=800000 借累计摊销1400000 无形资产减值准备2400000 营业外支出1000000 贷无形资产4800000
2023-09-05 22:36:59
靖曦老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ Empress-~ 发表的提问:
老师,民非组织财务问题,待解限会计分录怎么做
您好,具体什么业务
141楼
2023-09-06 18:39:43
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 冷艳的秀发 发表的提问:
景区赠送的门票怎么进行账务处理,会计分录怎么做
你好!是景区送给别人的吗?
142楼
2023-09-06 18:49:18
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冷艳的秀发:回复宋生老师 是的
2023-09-06 19:23:24
冷艳的秀发:回复宋生老师 送门票发票
2023-09-06 19:38:36
宋生老师:回复冷艳的秀发你好!计入借销售费用 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2023-09-06 20:04:09
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 倚楼听风雨 发表的提问:
收到门面租金,会计分录怎么做
你好,借银行存款 贷 其他业务收入 应交税费
143楼
2023-09-06 18:59:27
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 内心向暖 发表的提问:
老师您好:企业销售收入时,财务费用是放到预收款项的会计分录,还是放到转收入时的会计分录里?
你这个是什么产生的财务费用
144楼
2023-09-06 19:17:41
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 微笑的溪流 发表的提问:
高财合并财务报表会计分录
正在解答中,请稍后
145楼
2023-09-06 19:39:00
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陈诗晗老师:回复微笑的溪流你的被投资企业净资产是多少呢?
2023-09-06 20:18:26
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 自觉的老鼠 发表的提问:
2018年12月31日,收到财政注销额度通知,收回余额 24469308.39元如何做财务会计分录和预算会计分录
您好,收到额度通知,财务会计,借:零余额账户用款额度,24469308.39元,贷,财政拨款收入,24469308.39元。预算会计,借:资金结存-零余额账户用款额度,24469308.39元,贷,财政预算拨款收入,24469308.39元。
146楼
2023-09-07 18:49:30
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 熏衣草 发表的提问:
向财政上交利润的会计分录是?
你好,是国有企业上交利润吗
147楼
2023-09-07 19:19:14
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熏衣草:回复邹老师 是国有企业上交利润,老师
2023-09-07 19:39:23
邹老师:回复熏衣草借;利润分配 贷;应付利润 借;应付利润 贷;银行存款
2023-09-07 20:05:25
熏衣草:回复邹老师 谢谢,中间还得不得做一步明细科目,借:利润分配——未分配利润,贷:利润分配——应付利润
2023-09-07 20:26:17
邹老师:回复熏衣草你好,做上面我提供的两个分录就可以了
2023-09-07 20:47:13
熏衣草:回复邹老师 @邹老师:哦,非常感谢您的耐心解答
2023-09-07 21:02:57
邹老师:回复熏衣草不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-09-07 21:26:07
答疑-李老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 狂野的荷花 发表的提问:
老师2018年有一笔已支出但发票未到,借:其他应付款,贷财政补助收入,2019年发票回来了财务会计分录怎么做,预算会计分录怎么做
借管理费用 贷其他应付款 借事业支出 贷其他应付款
148楼
2023-09-07 19:25:25
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 幸福的鞋垫 发表的提问:
中级财务会计的内容,写会计分录的
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
149楼
2023-09-07 19:41:58
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暖暖老师:回复幸福的鞋垫1借原材料203000 应交税费进项税额26000 贷应付账款229000
2023-09-07 20:16:24
暖暖老师:回复幸福的鞋垫借银行存款21000 贷应收票据21000
2023-09-07 20:32:31
暖暖老师:回复幸福的鞋垫2借原材料600000 应交税费进项税额78000 贷实收资本580000 资本公积资本溢价98000
2023-09-07 20:57:13
暖暖老师:回复幸福的鞋垫材料的平均价格是 (500*200+203000+600000)/(500+800+3000)=210
2023-09-07 21:16:08
暖暖老师:回复幸福的鞋垫3借生产成本336000 制造费用63000 管理费用42000 销售费用21000 贷原材料462000
2023-09-07 21:41:49
暖暖老师:回复幸福的鞋垫.
2023-09-07 21:59:08
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 欣悦~Adela 发表的提问:
请问新政府会计制度下,10月购入一台电脑并使用,12月份才收到发票付款,那么10月份的财务会计和预算会计分录怎么写?12月份的财务会计和预算会计分录怎么写?10月份没有票用什么做附件?谢谢!
你好,同学。 预算会计是 借 事业支出 贷 资金结存 借 预付账款 贷 银行存款 收到票,财务会计是 借 固定资产 贷 预付账款 用合同 验收单作附件
150楼
2023-09-11 18:22:47
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欣悦~Adela:回复陈诗晗老师 谢谢老师呀
2023-09-11 19:02:55
欣悦~Adela:回复陈诗晗老师 请问10月份为啥没有借固定资产?
2023-09-11 19:27:23
陈诗晗老师:回复欣悦~Adela你没有发票,你缺乏入账依据
2023-09-11 19:48:41
欣悦~Adela:回复陈诗晗老师 谢谢老师
2023-09-11 20:10:57
陈诗晗老师:回复欣悦~Adela不客气,祝你工作愉快
2023-09-11 20:30:58

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