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返还工会经费的会计分录
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 发表的提问:
返还的工会经费分录咋做
借:银行存款贷:管理费用--工会经费
16楼
2023-01-09 05:39:22
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彭:回复袁老师 能放入其他应付款里吗?发生时咋做?借:管理费用贷:银行存款
2023-01-09 06:01:36
袁老师:回复不能,是的, 借:管理费用贷:银行存款
2023-01-09 06:23:04
彭:回复袁老师 谢谢
2023-01-09 06:35:50
袁老师:回复不客气
2023-01-09 06:51:15
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 标致的御姐 发表的提问:
返还2021年工会经费的分录
17楼
2023-01-09 06:49:24
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 挪蓝 发表的提问:
小规模纳税人,返还工会经费的会计分录是什么?
你好! 借:银行存款 贷:管理费用-工会经费
18楼
2023-01-09 08:08:02
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 花开か半夏 发表的提问:
老师好,请问计提工会经费和使用工会经费以及工会经费返还时分录分别怎么做?
您好,借管理费用--公会经费贷应付职工薪酬--工会经费,收到返还,借银行存款贷其他应付款,实际使用的时候,姐其他应付款贷银行存款
19楼
2023-01-09 09:29:21
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花开か半夏:回复文老师 老师请问计提的贷方应付职工薪酬一工会经费一直在贷方,不需要转借方?
2023-01-09 09:55:45
文老师:回复花开か半夏实际缴纳的时候,借借应付职工薪酬--工会经费贷银行存款
2023-01-09 10:21:33
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 梦洁 发表的提问:
工会经费返还到我单位会计分录如何做啊
借:银行存款 贷:营业外收入(管理费用-工会经费)
20楼
2023-01-09 10:46:39
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梦洁:回复蒋飞老师 就是说做营业外收入或者红冲管理费都行啊
2023-01-09 11:08:13
蒋飞老师:回复梦洁你好! 对的。
2023-01-09 11:21:48
梦洁:回复蒋飞老师 哦谢谢老师
2023-01-09 11:48:43
蒋飞老师:回复梦洁您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-01-09 12:04:43
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ vivi 发表的提问:
免征工会经费返还,分录
借;银行存款 贷;应付职工薪酬——工会经费 借;应付职工薪酬——工会经费 贷;管理费用
21楼
2023-07-17 20:38:41
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vivi:回复张艳老师 之前计提的不做任何调整?
2023-07-17 21:06:17
张艳老师:回复vivi是的,不需要做调整的。
2023-07-17 21:27:22
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 魔豆 发表的提问:
返还的工会经费怎么做分录
借:银行存款 贷:其他应付款——工会
22楼
2023-07-17 21:04:16
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魔豆:回复吴月柳 老师,缴纳的时候是借:管理费用,返还是要走其它应付么?
2023-07-17 21:23:31
吴月柳:回复魔豆是的,返还属于企业代收代付
2023-07-17 21:45:52
魔豆:回复吴月柳 老师,我觉得应该是营业外收入吧,因为现在工会有政策,这属于返还给企业的收入,怎么是代收代付呢?
2023-07-17 21:56:17
吴月柳:回复魔豆这笔费用是企业工会用的,不是返给企业用的,你们企业是有工会吧
2023-07-17 22:09:54
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
请问老师 工会经费返还应该如何做会计分录
借:银行存款   贷:其他应付款——工会
23楼
2023-07-17 21:28:40
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 发表的提问:
请问一下收到工会返还工会经费要怎么做会计分录,谢谢
同学您好,是收到返还的60%的工会经费是吗?
24楼
2023-07-17 21:56:58
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明:回复文老师 是的老师。。。
2023-07-17 22:14:40
文老师:回复借银行存款贷其他应付款——工会经费,然后您这个钱再拨付给公会的时候,借其他应付款——工会经费贷银行存款
2023-07-17 22:38:49
明:回复文老师 交的时候不用摆在应付职工薪酬吗?
2023-07-17 22:58:42
文老师:回复您计提和缴纳的时候应付职工薪酬——工会经费已经平掉了
2023-07-17 23:27:46
明:回复文老师 好的,谢谢。。。
2023-07-17 23:52:20
文老师:回复不客气,这是我们的职责在,您多我的回复满意的话,记得给我好评,谢谢!
2023-07-18 00:15:51
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 潇琳 发表的提问:
工会经费返还分录怎么做?
同学你好 借,银行存款 贷,应付职工薪酬一工会经费 借,应付职工薪酬一工会经费 贷,管理费用一工会经费;
25楼
2023-07-18 21:07:42
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潇琳:回复立红老师 返还的是上年的,要用未分配利润 ?
2023-07-18 21:26:25
立红老师:回复潇琳同学你好,返还的是上年的,要用未分配利润——是的;
2023-07-18 21:50:06
潇琳:回复立红老师 请问建筑工程造价咨询服务,用写备注栏吗?
2023-07-18 22:07:38
立红老师:回复潇琳同学你好,请问建筑工程造价咨询服务,用写备注栏吗?——不需要的;
2023-07-18 22:22:43
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 一个完美的句号。。。。 发表的提问:
工会经费返还,怎么做分录
计提时 借:管理(销售)费用等科目--工会经费 贷:应付职工薪酬--工会经费 实缴时 借:应付职工薪酬--工会经费 贷:银行存款 返还时 借:银行存款 贷:应付职工薪酬--工会经费
26楼
2023-07-18 21:17:38
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 星空 发表的提问:
公司上缴工会经费,怎么作分录 收到返还的工会经费又怎么作分录
计提,借:管理费用 贷应付职工薪酬-工会经费,缴纳,借:应付职工薪酬-工会 贷:银行存款 收到,借:银行存款 贷:应付职工薪酬-工会经费 使用时: 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:现金
27楼
2023-07-18 21:42:06
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星空:回复吴月柳 那收到和使用工会经费在外帐要不要做账了
2023-07-18 22:16:45
吴月柳:回复星空要做
2023-07-18 22:33:21
笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 叶子 发表的提问:
工会经费返还咋样做分录
您好,记入营业外收入就可以了
28楼
2023-07-18 21:53:59
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 田田 发表的提问:
工会经费交了还会返还吗?如何做分录
工会竟会不会返款 借管理费用-工会经费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
29楼
2023-07-19 20:51:56
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田田:回复暖暖老师 老师,交的时候在哪里申报
2023-07-19 21:20:07
暖暖老师:回复田田电子税务局-通用申报
2023-07-19 21:45:22
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 哈利璐 发表的提问:
请问老师 工会经费的分录都这么做呢 1、计提后缴纳工会经费的分录 2、收到员工缴纳的会费 3、收到工会的返还金额
你好 1.新准则规定,工会经费按应付职工薪酬项目进行明细核算计提工会经费时:借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工会经费   交纳时:借:应付职工薪酬-工会经费 货:银行存款返还时:借银行存款 货:应付职工薪酬-工会经费,如果企业有工会组织,此款项应返还到工会组织的银行账户上。 2. 这个员工缴纳的到时你们缴纳出去 借银行存款贷其他应付款
30楼
2023-07-19 21:02:04
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哈利璐:回复meizi老师 老师 我们没有做计提 我看也有说可以不用计提 所以我们没有计提直接是进行了缴纳 借 管理费用 贷 银行存款(这个当时也是咨询过某位老师的)按照我们的这个情况 收到返还 是不是应该做 借 银行存款 贷 管理费用呢 管理费用做红字吗 谢谢老师
2023-07-19 21:35:09
meizi老师:回复哈利璐你好 工会经费是需要做计提的 。 嗯是的 你做借银行存款借管理费用红字
2023-07-19 21:46:14
哈利璐:回复meizi老师 老师 当时咨询的老师没有说计提 我这边也没有计提 那会不会有啥问题
2023-07-19 21:57:20
meizi老师:回复哈利璐你好 现在你先不去动之前的账务了 也结账了 不然你还得去改报表的。利润表报表是不影响 但是就是年报的时候你要注意填写相关数据
2023-07-19 22:11:23
哈利璐:回复meizi老师 老师 那我可不可以补提一下 这样到年报就能清楚一点 还有就是您这边计入的是应付职工薪酬 而我计入的是管理费用 有没有问题
2023-07-19 22:33:12
meizi老师:回复哈利璐你好 如果你要正规合理的话 就最好是红冲了 补做应付职工薪酬这个科目来体现下 便于你汇算填写表
2023-07-19 22:58:07

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