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会计分录都做借方对不对
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 张弘韬 发表的提问:
老师,BCD选项的会计分录,借方贷方的选定是怎么判断出来的,我刚学这个,有点晕
相关的支出收入月末都是转净资产,B正确。 如果相关非限定的支出变为限定,要转为限定净资产,C正确。D也是正确。
61楼
2023-08-19 21:14:59
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张弘韬:回复陈诗晗老师 我是想知道解析里的会计分录怎么确定借贷方的
2023-08-19 22:04:45
陈诗晗老师:回复张弘韬你这是属于调整的净资产,净资产科目类似于企业所有者权益,增加在贷减少在借。
2023-08-19 22:22:39
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ A1'会计学堂_程老师(中级、注会) 发表的提问:
发行股票之后,公司的股票不就减少了吗,那么在会计分录中为什么不算是股本减少,记到借方,反而是要记到贷方呢?
你好这个逻辑没错,发行股票是不是买了股票拿到了钱,借,银行存款,贷股本,好比你公司发行了10张股票,每张10块钱,你把它卖出去是不是你就有100块钱了呀
62楼
2023-08-20 20:09:38
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A1'会计学堂_程老师(中级、注会):回复小洪老师 股本可以这样理解吗,就是假如发行了面额值为2万的股票,就会收到2万的股本?
2023-08-20 20:24:31
小洪老师:回复A1'会计学堂_程老师(中级、注会)对呀,收到发行股票来的股本呀2万不就是增加了嘛
2023-08-20 20:44:04
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
在写会计分录时杂判断哪个是借方还是贷方
资产成本费用类借增贷减 负债所有者权益收入利润类借减贷增
63楼
2023-08-20 20:26:04
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 发表的提问:
老师,我发现之前的账做错,借方少企业所得税3141.52,我做了如下会计分录,这对吗?这样一做,报表的勾稽关系是不是就不对了?
同学你好 跨年的就是这样做
64楼
2023-08-20 20:51:13
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芳:回复朴老师 这样报表的勾稽关系是不是就不对了啊
2023-08-20 21:13:05
朴老师:回复同学你好 对的 用了利润分配未分配利润就是不一致了
2023-08-20 21:35:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 纯真的大地 发表的提问:
老师们,银行对账单上面的贷方和借方分别指什么?谢谢
你好,银行对账单是站在银行的角度,与企业角度刚好相反的 贷方表示增加的银行存款金额,借方表示减少的银行存款金额
65楼
2023-08-20 21:02:07
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 航航妈咪—jina 发表的提问:
企业增资200万,原来会计这样做的分录:借:其他应收款-个人借款,贷:实收资本,对不对?
你好,不对的 借;实收资本 贷;其他应收款 做这个分录冲销
66楼
2023-08-20 21:21:00
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航航妈咪—jina:回复邹老师
2023-08-20 21:38:18
邹老师:回复航航妈咪—jina
2023-08-20 22:06:41
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
有个问题想请教下老师 如果月末 银行对账的钱 比实际多 会计分录应该怎么做?
您好,需要找到原因,然后再做调整的分录
67楼
2023-08-21 19:55:38
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.87w
引用 @ 机灵的手机 发表的提问:
已收对方款,确定不会给对方开发票,应该怎么做分录
你好,做无票收入就可以
68楼
2023-08-21 20:22:10
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ va3t9x 发表的提问:
收到对方货款,怎样做会计分录
收到货款的会计分录: 如果此前已做销售处理,分录为: 借:银行存款/库存现金 贷:应收账款 如果未做销售处理,分录为: 借:银行存款/库存现金 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)
69楼
2023-08-21 20:47:40
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va3t9x:回复紫藤老师 最后结转需要写借:本年利润,贷:主营业务收入吗
2023-08-21 21:14:26
紫藤老师:回复va3t9x最后结转需要写借:主营业务收入,贷:本年利润
2023-08-21 21:31:19
va3t9x:回复紫藤老师 货早已销售,年底收到货款,最后结转需要写借:本年利润,贷主营业务收入吗
2023-08-21 21:57:09
紫藤老师:回复va3t9x最后结转需要写借:主营业务收入,贷:本年利润
2023-08-21 22:25:29
va3t9x:回复紫藤老师 好的
2023-08-21 22:41:29
紫藤老师:回复va3t9x加油哈,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-08-21 23:01:00
紫藤老师:回复va3t9x主营业务收入的结转是从借方结转的
2023-08-21 23:17:16
紫藤老师:回复va3t9x借:主营业务收入,贷:本年利润
2023-08-21 23:34:44
va3t9x:回复紫藤老师 之前销售出去的,年底收到货款,不用写出库的分录吧
2023-08-21 23:57:53
紫藤老师:回复va3t9x之前销售出去的,年底收到货款,不用写出库的分录
2023-08-22 00:17:33
va3t9x:回复紫藤老师 就写两个分录,借,银行存款,贷应收账款,最后结转,借,主营业务收入,贷本年利润就可以了吧
2023-08-22 00:46:59
紫藤老师:回复va3t9x对的,你的理解是正确的
2023-08-22 01:12:35
va3t9x:回复紫藤老师 有收入,就应该有成本吧,
2023-08-22 01:38:38
紫藤老师:回复va3t9x有收入,就应该有主营业务成本
2023-08-22 02:05:56
va3t9x:回复紫藤老师 我这个呢,是年底收到货款,成本的分录不用写吗
2023-08-22 02:27:57
紫藤老师:回复va3t9x借 主营业务成本 贷 本年利润
2023-08-22 02:39:59
紫藤老师:回复va3t9x你好,应该是是这个 借 本年利润 贷 主营业务成本
2023-08-22 02:58:58
va3t9x:回复紫藤老师 那结转呢,是结转主营业务收入呢,还是主营业务成本
2023-08-22 03:22:47
紫藤老师:回复va3t9x主营业务收入,主营业务成本都要结转 借 本年利润 贷 主营业务成本 借,主营业务收入,贷本年利润
2023-08-22 03:39:50
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 欧阳 发表的提问:
学校购菜,每次都会少付给对几十块给对方,分录要如何做,请问
同学你好 计入营业外
70楼
2023-08-21 21:02:41
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欧阳:回复朴老师 营业外支出,不可以记录财务费用是吧,这样合理吗
2023-08-21 21:26:08
欧阳:回复朴老师 收到票借生活费  贷 应付 付款 借应付账款 营业外收入
2023-08-21 21:42:45
欧阳:回复朴老师 那不是这样是收入了
2023-08-21 22:07:42
朴老师:回复欧阳同学你好 嗯 计入营业外收入
2023-08-21 22:26:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 也許、啲也許 发表的提问:
对应收账款计提坏账准备的会计分录,借方是什么
你好,借方是资产减值损失科目
71楼
2023-08-21 21:11:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 程思 发表的提问:
刚接手一家公司,前会计别公司借款做成应收账款,对不对?借款跟还款的分录怎么写?
如果向别家公司借款 借银行存款 贷 其他应付款
72楼
2023-08-22 20:44:35
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紫藤老师:回复程思如果是借钱给其他公司 借其他应收款 贷 银行存款
2023-08-22 21:01:09
程思:回复紫藤老师 还款时:借银行存款 贷其他应收款
2023-08-22 21:28:19
紫藤老师:回复程思还款时,你做相反分录即可
2023-08-22 21:38:36
程思:回复紫藤老师 应收账款,应该是主营业务上的
2023-08-22 21:55:51
紫藤老师:回复程思应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务,应向购买单位收取的款项,包括应由购买单位
2023-08-22 22:12:34
紫藤老师:回复程思接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的包装费各种运杂费等,
2023-08-22 22:38:08
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 小草 发表的提问:
印花税写会计分录怎么借方是税金及附加?我这里是工业企业,都是借记管理费用,贷记银行存款,怎么样做的是对的啊?
你好!你那个操作是以前的。营改增后都计入税金及附加科目
73楼
2023-08-22 20:58:33
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 夏天 发表的提问:
老师,本应该我公司名称金云鑫应该是银行收到天源公司的货款,但是因为天源公司收到一张未到期的银行汇票,然后直接背书转让给金云鑫,银行对账单的对方户名是顺谦贸易公司的名称,本应该是收到10万,但是银行贴现后是实际收到97800,这种情况怎么做会计分录呢?
借:银行存款 财务费用--手续费 贷:应收票据
74楼
2023-08-22 21:08:58
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夏天:回复朴老师 那我如果挂应收票据,那我的应收账款就不平啦
2023-08-22 21:42:49
朴老师:回复夏天你这个不是票据的吗?咋是应收账款?他们用票据给你抵了吗
2023-08-22 21:57:38
夏天:回复朴老师 是的,老师,可能我表达的你没听明白,就是本来这个钱我是挂的应收账款-天源,但是我银行是顺谦顺贸易有限公司给我转进来的,我得银行对账单收到的货款户名不是天源公司,而是顺谦贸易有限公司
2023-08-22 22:24:48
朴老师:回复夏天借应收票据贷应收账款 然后再做借:银行存款 财务费用--手续费 贷:应收票据
2023-08-22 22:44:09
夏天:回复朴老师 好的,谢谢老师
2023-08-22 22:56:49
夏天:回复朴老师 老师,还想再问你下,这是属于银行承兑汇票的背书转让,然后附有贴现吗
2023-08-22 23:18:25
朴老师:回复夏天你去银行贴现的时候有手续费的
2023-08-22 23:30:19
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 飞艳 发表的提问:
老师:刚转行会计,到一家小单位,网上卖货的。他们对账的模式就是在智能零售服务平台报表导出前一天的数据下载,然后在客户对账单复制粘一下,算出总数发给对方。这样要做会计分录帐吗?是不是与科目无关?这是会计工作吗?
你好,这个只是对账不做分录,分录在销售的时候已经做了,这个是不是会计的工作要看你们公司的规定了
75楼
2023-08-23 20:47:58
全部回复
飞艳:回复朴老师 没有做啊,没有会计。那老板说要记账,服务平台描述出库单记账阶段,怎么记?
2023-08-23 21:12:53
朴老师:回复飞艳那你就做销售的分录就可以了
2023-08-23 21:25:25
飞艳:回复朴老师 怎么做?分三种
2023-08-23 21:49:18
飞艳:回复朴老师 有收押金,发货前后都收款的
2023-08-23 21:59:26
飞艳:回复朴老师 41家店铺,分别怎么做啊?
2023-08-23 22:21:30
朴老师:回复飞艳借银行贷其他应付款 借银行借应收贷主营业务收入 借银行贷应收
2023-08-23 22:31:39
飞艳:回复朴老师 这三分别是什么情况呢?还没有软件,做41家表格吗?
2023-08-23 22:49:16
朴老师:回复飞艳你这么多业务不买软件吗? 就是押金、发货收款、发货后收款的分录
2023-08-23 23:04:28
飞艳:回复朴老师 老板不买啊,头疼。不知要不要做?还没记账模板和收款的数据给我。
2023-08-23 23:24:17
飞艳:回复朴老师 先叫我学对账
2023-08-23 23:41:19
朴老师:回复飞艳你做做试试吧,这么多业务累死人
2023-08-23 23:52:06
飞艳:回复朴老师 招工写的对帐会计,你说要不要做科目分录?
2023-08-24 00:07:58
朴老师:回复飞艳不做,只是对账,不是做账
2023-08-24 00:22:17

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