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以现金发放工资会计分录
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
发放工资的会计分录
借应付职工薪酬 贷其他应付款(或其他应收款)-个人社保 贷应交税费-个人所得税 贷银行存款
46楼
2023-08-16 20:56:08
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 糟糕的曲奇 发表的提问:
单位未上保险 发放工资会计分录
你好,借;应付职工薪酬,贷;银行存款
47楼
2023-08-16 21:10:15
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 好运来 发表的提问:
老师,发放工资,交养老保险完整的会计分录怎么写的
您好 可以把社保 工资 公积金 个人所得计提 发放 上交的分录给您可以吗
48楼
2023-08-16 21:20:59
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好运来:回复bamboo老师 计提,发放的都发给我吧
2023-08-16 21:41:26
bamboo老师:回复好运来计提 借:管理费用——工资等 管理费用-福利费 管理费用——单位社保费等 管理费用——单位公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬-福利费 应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费 其他应收款——个人公积金 应交税费——个人所得税 银行存款 上交 借:应付职工薪酬——单位社保费等 应付职工薪酬——单位公积金 其他应收款——个人公积金 其他应收款——个人社保费 应交税费——个人所得税 贷:银行存款
2023-08-16 21:53:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 咩咩 发表的提问:
发放工资会计分录
借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
49楼
2023-08-17 19:52:03
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 学徒 发表的提问:
发放工资的会计分录怎么做呢
你好,借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款(或其他应收款)-职工社保 贷应交税费-个人所得税 贷银行存款
50楼
2023-08-17 20:02:59
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ lemontea 发表的提问:
请问老师,张建拥有ABC三家公司,5月三家公可正常提取工资,但是发放工资时,把ABC三家的公司工资全放在C公司发放,谓问会计分录如何填列?
您好,C发放工资,借:其他应收款AB 应付职工薪酬,贷:银行存款。
51楼
2023-08-17 20:22:06
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ chrisy 发表的提问:
请问当月离职发放工资怎么做会计分录
您好,和正常的工资一样的做法,计提和支付
52楼
2023-08-17 20:51:36
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 小仙女 发表的提问:
老师 发放工资的会计分录 那个是对的
题目看下 后面的金额不一样 是不是个税之前做了
53楼
2023-08-17 21:20:59
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小仙女:回复郭老师 这个题
2023-08-17 21:41:43
郭老师:回复小仙女看题目是第一个 但是个税是不是之前做了个税的 我记得有之前问过的 我问了实操那边的老师
2023-08-17 22:01:55
小仙女:回复郭老师 谢谢 老师 应该做过吧 我看那个讲课老师的视频有点不太懂 因为和我之前做的不一样
2023-08-17 22:17:00
郭老师:回复小仙女如果前面没有交的话是第一个对的 这个可以忽略了 你会做 明白这个就行
2023-08-17 22:34:32
小仙女:回复郭老师 谢谢老师
2023-08-17 22:55:48
郭老师:回复小仙女不用客气的,
2023-08-17 23:17:24
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 美丽的水杯 发表的提问:
从银行提取30000元直接发放工资怎么做会计分录
借:库存现金,贷:银行存款。借:应付职工薪酬**贷:库存现金,其他应付款,应交税费-个人所得税
54楼
2023-08-18 20:59:17
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 学徒 发表的提问:
发放工资的会计分录?
您好 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:库存现金、银行存款等
55楼
2023-08-18 21:09:27
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问:
发放工资会计分录怎么做?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
56楼
2023-08-18 21:17:59
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微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 曾经的麦片 发表的提问:
发放工资会计分录具体怎么写
你好 计提,发放 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
57楼
2023-08-19 19:55:04
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曾经的麦片:回复微微老师 社保呢,怎么入账
2023-08-19 20:15:32
微微老师:回复曾经的麦片 (1)计提工资时:   借:销售费用—工资     销售费用—社会保险费及公积金(公司承担部分)     贷:应付职工薪酬—工资       应付职工薪酬—社会保险费及公积金(公司承担部分)   (2)发放工资时:   借:应付职工薪酬—工资     贷:银行存款       应交税费—应交个人所得税       其他应收款—社会保险费及公积金(员工承担部分)   (3)缴纳社保及个税时:   借:应付职工薪酬—社会保险费及公积金(公司承担部分)     其他应收款—社会保险费及公积金(员工承担部分)     应交税费—应交个人所得税     贷:银行存款
2023-08-19 20:26:04
曾经的麦片:回复微微老师 工装扣款怎么入账呢
2023-08-19 20:39:44
微微老师:回复曾经的麦片用扣完后的工资入账,不单独显示工装扣款的项目
2023-08-19 20:50:26
曾经的麦片:回复微微老师 那购买时工装会计分录
2023-08-19 21:11:16
微微老师:回复曾经的麦片您好,如果是这样就需要显示了 借:其他应收款 贷:银行存款 从工资扣 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款
2023-08-19 21:24:38
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
公司发放工资扣各种保险的会计分录怎么做?
你好,是代扣个税承担的保险吗?借:应付职工薪酬 贷:银行 其他应付款-社保
58楼
2023-08-19 20:18:56
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会计学堂辅导老师:回复小惑老师 我看到的发工资扣保险时的会计分录是这样的 借应付职工薪酬-工资 贷衣服职工薪酬-保险等 贷银行存款
2023-08-19 20:41:51
会计学堂辅导老师:回复小惑老师 我想问那些扣除的保险到月末怎么结转
2023-08-19 20:52:15
小惑老师:回复会计学堂辅导老师衣服职工薪酬-保险等 应该是个人部分作为代收代付处理的
2023-08-19 21:18:03
会计学堂辅导老师:回复小惑老师 我想问那些扣除的保险到月末怎么结转?
2023-08-19 21:45:55
会计学堂辅导老师:回复小惑老师 这样的话就不用在月末结转了?
2023-08-19 22:15:54
小惑老师:回复会计学堂辅导老师你在向设备局支付时,把其他应付款冲掉就可以了
2023-08-19 22:36:41
会计学堂辅导老师:回复小惑老师 所以整个时间结点的会计分录是什么
2023-08-19 22:56:35
小惑老师:回复会计学堂辅导老师1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬--工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬--社保 工资是计提了,次月发放工资时的会计分录又该怎么做呢? 1.发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款 2.上交杜保 借:应付职工薪酬--社保(企业部分 其他应付款(个人部分) 贷:库存现金/银行存款
2023-08-19 23:08:46
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ jenny.jiang 发表的提问:
公司发工资是以现金发放的,但是每月的工资扣除社保后,都是有小数点的,现金发放的话。这个小数点没办法发放。这个怎么解决啊,会计分录是什么
您好,这个就按小数点后面的金额实际已发放了处理即可。
59楼
2023-08-19 20:39:11
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jenny.jiang:回复王雁鸣老师 打个比方。,3000,24元,这个现金没办法发完呀
2023-08-19 21:17:12
王雁鸣老师:回复jenny.jiang您好,直接发3000,剩下的0.24不用发了,直接做账的时候,就按3000.24处理即可。
2023-08-19 21:35:06
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
发放工资会计分录
借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——代扣个人社保 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
60楼
2023-08-19 20:57:13
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齐红老师 | 官方答疑老师

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