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费用会计往来会计如何进行编号
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ A.A.陈老师 发表的提问:
公司叫我做进销存和往来账 这个跟会计的全盘帐有关系吗?
你好,属于全盘账的一部分
61楼
2022-12-14 07:43:07
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A.A.陈老师:回复邹老师 老师 那这个感觉不像会计这样做凭证到出报表的流程样
2022-12-14 08:00:07
邹老师:回复A.A.陈老师你好,这个是会计的辅助业务,比如进销存涉及入库,结转成本,期末结余 往来就涉及应收,应付,预收,预付等
2022-12-14 08:12:45
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 心语 发表的提问:
会计的核心是?如何从采购供货商的往来,客户往来,还有费用累,如何对这些业务熟悉,特别是科目呢
您好,会计工作的核心是会计核算 (一)会计核算也称会计反映,以货币为主要计量尺度,对会计主体的资金运动进行的反映。它主要是指对会计主体已经发生或已经完成的经济活动进行的事后核算,也就是会计工作中记账、算账、报账的总称。合理地组织会计核算形式是做好会计工作的一个重要条件,对于保证会计工作质量,提高会计工作效率,正确、及时地编制会计报表,满足相关会计信息使用者的需求具有重要意义。 (二)会计核算的职能 现代会计的核算职能不仅仅是对经济活动进行事后反映,还包括事前核算、事中核算和事后核算。 事前核算的主要形式是进行预测,参与计划,参加决策; 事中核算的主要形式是干预经济活动; 事后核算的主要形式是记账、报账、算账。 如果想对那些业务或者科目熟悉,就是多学习,多实践,多请教,没有好的办法的。
62楼
2022-12-14 08:11:59
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心语:回复王雁鸣老师 老师说说你的方法?
2022-12-14 08:46:53
王雁鸣老师:回复心语您好,我开始的时候,就是多看原来的凭证,看后面附的单据,再看看凭证的分录,不明白的就问问老会计,或者在书上找找答案。
2022-12-14 09:08:22
心语:回复王雁鸣老师 哪些凭证,老师有资料吗?
2022-12-14 09:24:40
王雁鸣老师:回复心语您好,是在单位上班时候的凭证,这里没有资料的。
2022-12-14 09:38:10
心语:回复王雁鸣老师 关键是有点凭证不怎么规范,但是老师如何去理解呀,教教方法
2022-12-14 09:51:22
王雁鸣老师:回复心语您好,不规范的凭证,先按照不规范的去做,慢慢学习,等知道怎么做对的时候再改正,只能这样了,如果只是感觉不规范,又说不出来应该怎么做,那就去改正的话,会被人笑话的。因为毕竟不规范的操作有这样操作的理由的。
2022-12-14 10:13:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 左岸 发表的提问:
老师 我司借给其他公司的往来款会计凭证怎么写
你好 借;其他应收款 贷;银行存款
63楼
2022-12-15 08:02:45
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 沐颖麻麻? 发表的提问:
行政单位收到往来资金,该如何做会计分录!是否还需做预算会计分录
往来资金是哪里给的,需要归还吗
64楼
2022-12-15 08:14:59
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沐颖麻麻?:回复陈诗晗老师 不需要归还!比如我们单位是区级机统计局,资金一般是都是市局统计局给的
2022-12-15 08:55:14
陈诗晗老师:回复沐颖麻麻?借,银行存款 贷,上级拨款收入等,预算会计不处理
2022-12-15 09:15:04
沐颖麻麻?:回复陈诗晗老师 若财政要求回收部分往来资金,会计分录又该如何处理呢?
2022-12-15 09:36:58
陈诗晗老师:回复沐颖麻麻?借,财政应返还额度 贷,零余额账户用款额度
2022-12-15 09:58:31
沐颖麻麻?:回复陈诗晗老师 您这说的,跟上面的答复,有点出入!
2022-12-15 10:27:16
沐颖麻麻?:回复陈诗晗老师 收往来资金时,借银行存款,财政回收部分往来时,贷零余额?
2022-12-15 10:45:11
陈诗晗老师:回复沐颖麻麻?1是其他单位拨付给你 2是财政资金返还
2022-12-15 11:09:56
沐颖麻麻?:回复陈诗晗老师 都是同一个资金性质,财政回收也是回收的其他单位拨付给我的,因为很多年没动,财政就要回收部分!这块的分录也是借财政应返还额度,贷零余额?
2022-12-15 11:34:26
陈诗晗老师:回复沐颖麻麻?那你其他单位给你,财政回收后还给你吗
2022-12-15 11:59:51
沐颖麻麻?:回复陈诗晗老师 不还了,直接收回!不还了
2022-12-15 12:13:35
陈诗晗老师:回复沐颖麻麻?借,非财政拨款结余 贷,银行存款等
2022-12-15 12:34:35
思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 篼篼潴 发表的提问:
老师,有个问题,我们是餐饮行业,就有外包,承包商工作人员就得做健康体检,这个费用我们先垫付,这个会计分录怎么做,然后又从他们的往来款5扣减出来,又是怎么做会计分录呢
借:其他应收款 贷:银行存款
65楼
2022-12-15 08:32:09
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思顿乔老师:回复篼篼潴往来款就是减少5万就可以了
2022-12-15 08:57:28
篼篼潴:回复思顿乔老师 实际结算扣减出来这个费用出来对吧?
2022-12-15 09:22:42
思顿乔老师:回复篼篼潴您好,是的扣减的时候冲销其他应收款
2022-12-15 09:50:00
篼篼潴:回复思顿乔老师 借应付账款,贷银行存款实际的金额,贷其他应收款?
2022-12-15 10:18:14
思顿乔老师:回复篼篼潴平常你们的往来款怎么做的呢?
2022-12-15 10:46:41
篼篼潴:回复思顿乔老师 计提时候,借营业费用类,贷应付账款
2022-12-15 11:06:19
思顿乔老师:回复篼篼潴您好,是的, 借:应付账款 贷:其他应收款 贷:银行存款
2022-12-15 11:19:38
思顿乔老师:回复篼篼潴您的思路没错,很棒
2022-12-15 11:30:43
篼篼潴:回复思顿乔老师 有没有直接这么做的,计提应付时候直接填写扣减体检费的金额,对方说直接从货款扣
2022-12-15 11:46:03
思顿乔老师:回复篼篼潴您好,这个不建议,看帐不明白前因后果一头雾水
2022-12-15 12:04:25
篼篼潴:回复思顿乔老师 少了其他应收款
2022-12-15 12:31:54
思顿乔老师:回复篼篼潴您好,是的,建议用其他应收款来过度一下
2022-12-15 12:59:38
篼篼潴:回复思顿乔老师 就是说商品价款和其他的费用要分开做比较好?
2022-12-15 13:22:52
篼篼潴:回复思顿乔老师 因为是餐饮,外包领用东西是我们的煤气和花生油等,这些是我们和其他的供应商往来采购的
2022-12-15 13:52:19
篼篼潴:回复思顿乔老师 到计提的时候我们该怎么做账呢
2022-12-15 14:19:45
篼篼潴:回复思顿乔老师 月末计提外包应付账款时候金额怎么填写
2022-12-15 14:42:43
思顿乔老师:回复篼篼潴您好,请问计提什么呢?
2022-12-15 15:12:20
篼篼潴:回复思顿乔老师 甚至还有他们员工住在我们宿舍也得扣除水电费
2022-12-15 15:32:23
篼篼潴:回复思顿乔老师 在实际结算时候度会扣掉,就是不知道月末计提应付账款填写哪个金额
2022-12-15 15:56:36
篼篼潴:回复思顿乔老师 计提应付不得根据受益对象来定的么?就比如是食材
2022-12-15 16:15:34
思顿乔老师:回复篼篼潴您好,是的,要根据特地的来区分
2022-12-15 16:26:30
思顿乔老师:回复篼篼潴月末计提的按照暂估的去计算。 到实际的话就全部冲减暂估
2022-12-15 16:40:33
篼篼潴:回复思顿乔老师 这个问题中间有其他应收款会计分录么
2022-12-15 16:51:25
思顿乔老师:回复篼篼潴您好,这个是没有的
2022-12-15 17:13:54
篼篼潴:回复思顿乔老师 为什么没有?
2022-12-15 17:26:41
篼篼潴:回复思顿乔老师 是计提应付金额就是扣减那些花生油煤气以后的金额?
2022-12-15 17:45:28
思顿乔老师:回复篼篼潴计提应付的金额,先不要想着扣减的事情
2022-12-15 18:02:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ ╗Ⅴ听泉 发表的提问:
出纳收到的费用单据发票银行进账单等是不是自己做完账后还得拿给会计做账像给费用会计和往来会计
你好,出纳一般是根据有关会计的处理,登记相应的现金日记账,银行存款日记账等
66楼
2022-12-15 09:01:53
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╗Ⅴ听泉:回复邹老师 这些单据是先给会计做账再出纳登记日记账吗还是先出纳先登记再给会计
2022-12-15 09:16:56
邹老师:回复╗Ⅴ听泉你好,一般是出纳先报销,然后给到会计做账,然后出纳再登记日记账
2022-12-15 09:27:35
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 耍酷的小海豚 发表的提问:
行政机关单位日常费用支出,预算会计如何编制分录
预算会计是收付实现制在实际支付的时候。 借,行政支出 贷,资金结存
67楼
2022-12-15 09:11:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
法院庭外调解费用如何进行会计处理
借;营业外支出 贷;银行存款
68楼
2022-12-18 08:02:38
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ Lukaya 发表的提问:
往来会计 应收应付如何开展工作
你好,根据单位涉及应收,应付账款科目的凭证登记往来科目的借方 或者贷方发生额,然后结转出余额就是了
69楼
2022-12-18 08:20:54
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Lukaya:回复邹老师 这算是会计模块里面最简单的吗
2022-12-18 08:37:17
邹老师:回复Lukaya你好,是的,是非常简单的会计岗位
2022-12-18 09:03:41
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 婷婷 发表的提问:
收到往来款项会计账务如何处理。
您好 借 银行存款 贷 其他应付款等
70楼
2022-12-18 08:47:40
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安徒生童话镇镇长
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
0.00
解题: 0w
引用 @ 生动的时光 发表的提问:
物业公司代收代付水电费: 1.从中收取服务费,如何进行会计分录处理? 2.不收取费用,如何进行会计分录处理?
1.可以先挂往来,差额结转到收入。 2.直接挂往来就可以(其他应收/应付款)
71楼
2022-12-18 08:56:59
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ M 发表的提问:
1.公司购买装修材料用来装修租用的办公用品如何进行会计处理 2.公司开办费如何进行会计核算所得税清缴时如何进行调整3.被税务局检查需要补交的企业所得税如何账务处理
办公用品吗?
72楼
2022-12-19 06:26:11
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M:回复方老师 办公用房。请老师按顺序写下分录。麻烦了,谢谢
2022-12-19 07:11:06
方老师:回复M借长期待摊费用 贷银行存款或现金 开办费具体看你是采用管理费用还是用长期待摊费用进行核算的。 补交的企业所得税是当年的还是以前年度的,有没有滞纳金。
2022-12-19 07:24:18
M:回复方老师 老师长期待摊费用没有废除这个科目吗?开办费的几种情况,还有补交以前还有当年的都分情况写一下吧。谢谢老师了
2022-12-19 07:50:04
方老师:回复M长期待摊费用这个科目还在使用。 发生开办费时可以记入管理费用-开办费也可以记入长期待摊费用-开办费 补交以前年度借以前年度损益调整 贷应交税费-所得税 当年借所得税 贷应交税费-所得税
2022-12-19 08:07:33
M:回复方老师 第一个问题装饰材料记入长期待摊费用吗,老师,可以直接费用化吗,入管理费用办公费可以吗,第二个分录所得税汇算清缴时开办费怎么调整
2022-12-19 08:26:32
方老师:回复M如果装修费用金额较小可以记入管理费用-维修费。 开办费填写汇算表期间费用的其他里。
2022-12-19 08:53:03
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.45w
引用 @ 奥特曼 发表的提问:
如何编制银行余额调节表,会计常用的表格,文档可以发过来吗?
你好,银行存款余额调节表的编制方法一般是在双方账面余额的基础上,分别补记对方已记而本方未记账的账项金额,然后验证调节后的双方账目是否相符。 步骤一 企业账面存款余额=企业账面银行存款余额-银行已付而企业未付账项%2B银行已收而企业未收账项 步骤二 银行对账单调节后的存款余额=银行对账单存款余额-企业已付而银行未付账项%2B企业已收而银行未收账项 步骤三 银行对账单存款余额%2B企业已收而银行未收账项-企业已付而银行未付账项=企业账面银行存款余额%2B银行已收而企业未收账项-银行已付而企业未付账项账  通过核对调节,“银行存款余额调节表”上的双方余额相等,一般可以说明双方记帐没有差错。如果经调节仍不相等,要么是未达账项未全部查出,要么是一方或双方记账出现差错,需要进一步采用对账方法查明原因,加以更正。调节相等后的银行存款余额是当日可以动用的银行存款实有数。对于银行已经划账,而企业尚未入帐的未达账项,要待银行结算凭证到达后,才能据以入账,不能以“银行存款调节表”作为记账依据。
73楼
2022-12-19 06:51:59
全部回复
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 大熊和哆啦A梦131 发表的提问:
行政单位往来款长期挂帐,确认无法收回,财务会计和预算会计分别如何做账?
往来款长期挂帐,确认无法收回, 借其他费用 贷其他应收款或应收账款 预算会计不用做分录的
74楼
2022-12-19 07:05:59
全部回复
蒋飞老师:回复大熊和哆啦A梦131往来款长期挂帐,确认无法收回, 借资产处置费用 贷其他应收款或应收账款 预算会计不用做分录的 (以这一回答为准)
2022-12-19 07:31:32
大熊和哆啦A梦131:回复蒋飞老师 资产处置费用是指待处理财产损溢?
2022-12-19 07:46:24
蒋飞老师:回复大熊和哆啦A梦131资产处置费用属于“费用”类科目
2022-12-19 07:58:22
大熊和哆啦A梦131:回复蒋飞老师 明白了,同样的其他应付款应该怎么做账务处理呢?
2022-12-19 08:28:04
蒋飞老师:回复大熊和哆啦A梦131借其他应付款 贷其他收入
2022-12-19 08:57:48
大熊和哆啦A梦131:回复蒋飞老师 谢谢老师
2022-12-19 09:07:58
蒋飞老师:回复大熊和哆啦A梦131不客气,加油!祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2022-12-19 09:30:36
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 幸福的味道 发表的提问:
老师你好,我们公司老会计不干了,要交账给我,6月份的账我开始做,她好多科目都用错,还有银行账差好多,我该怎么整理?还有往来,该下账的没下,还挂着
您好,建议进行全面盘点,包括现金,银行存款,存货,固定资产,往来,编制盘点表作为期初数据来建立账套。如果采购发票找不到了,以盘点数据,或者暂估数据结转成本就行了。 https://www.acc5.com/course/course_10583.html也可以去看看齐红老师的讲解
75楼
2022-12-20 05:54:04
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