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费用会计往来会计如何进行编号
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ Anmian. 发表的提问:
注册会计师报名的时候不用填毕业编号吗 往届毕业生
首次报名需要填写。
76楼
2022-12-20 06:18:26
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Anmian.:回复方老师 没有看见在哪里有填的啊?
2022-12-20 06:33:32
方老师:回复Anmian.有个毕业证号的,如果带红色的*是必填项。
2022-12-20 06:47:39
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 无辜的毛豆 发表的提问:
成本会计:如何进行跨期摊配费用的核算?
你好,同学。 你这首先在期末要分摊完工和在产品,在产品留到下期继续生产加工成本即可
77楼
2022-12-20 06:45:33
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问:
老师:往来会计企业一般是如何对账
你好,一般是发对帐函
78楼
2022-12-20 07:02:59
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羊老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ 葡葡 发表的提问:
只有出纳,和兼职会计,那如何知道往来??出纳要管往来吗
你好,需要看账才能知道往来,出纳不需要管往来
79楼
2022-12-21 05:59:32
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葡葡:回复羊老师 没有内账会计,谁做账,没人做帐那账目会有问题吗,很多公司只有出纳,没有会计,他们的账不会出问题吗?
2022-12-21 06:12:49
羊老师:回复葡葡您好,你们公司不是有兼职会计么,应该是兼职会计做账
2022-12-21 06:24:12
葡葡:回复羊老师 兼职会计是外账,肯定和内部实际的不一样
2022-12-21 06:49:58
羊老师:回复葡葡那根据你们公司的分工,需要单独招聘一个会计处理内部账务
2022-12-21 07:00:03
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.34w
引用 @ 微笑 旳弧度 发表的提问:
今年收到往年计提的费用发票该如何做会计分录?
你好,暂估和发票的是一样的吗?可以把发票放到暂估凭证后面的。
80楼
2022-12-21 06:17:01
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 微笑 旳弧度 发表的提问:
今年收到往年计提的费用发票该如何做会计分录?
你好 需要把之前计提费用的分录红冲,然后根据发票再做费用分录 
81楼
2022-12-21 06:42:33
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微笑 旳弧度:回复邹老师 其实具体情况是这样的 往年公司为了不用那么多企业所得税 所以多计提了成本 领导的意思就是想在今年一点点拿发票回来冲暂估;而且 当时的会计分录是 借:主营业成本 贷:应付账款-暂估成本 这样的话 可以按你分录套进去吗
2022-12-21 07:00:21
邹老师:回复微笑 旳弧度你好,请看你的描述,具体是什么情况呢 
2022-12-21 07:20:34
微笑 旳弧度:回复邹老师 就是当时为了不缴纳那么多企业所得税,就计提了成本 分录为:借:主营业成本 贷:应付账款-暂估成本 现在发票每个月回来一些发票,就是平时打车啊 坐车的费用发票,那现在回来的发票该怎么做分录?
2022-12-21 07:38:55
邹老师:回复微笑 旳弧度你好 冲销暂估,借:应付账款-暂估成本,贷:以前年度损益调整—主营业成本 根据取得的发票(打车,坐车的费用发票),借:以前年度损益调整—某某费用,贷:库存现金等科目 
2022-12-21 07:58:28
微笑 旳弧度:回复邹老师 不用通过未分配利润吗
2022-12-21 08:24:19
邹老师:回复微笑 旳弧度你好,结转的分录,需要把以前年度损益调整结转到利润分配—未分配利润   核算  
2022-12-21 08:52:24
微笑 旳弧度:回复邹老师 那你分录要自己做的吗
2022-12-21 09:09:48
邹老师:回复微笑 旳弧度你好,是的,需要自己做结转处理的 
2022-12-21 09:37:10
微笑 旳弧度:回复邹老师 老师 那分录怎么做
2022-12-21 10:06:39
邹老师:回复微笑 旳弧度你好 根据取得的发票(打车,坐车的费用发票),借:以前年度损益调整—某某费用,贷:库存现金等科目  结转分录是,借:利润分配—未分配利润,贷:以前年度损益调整—某某费用
2022-12-21 10:19:49
微笑 旳弧度:回复邹老师 老师 那之前你说的:冲销暂估,借:应付账款-暂估成本,贷:以前年度损益调整—主营业成本,金额就是当时计提多少就多少吗?
2022-12-21 10:47:17
邹老师:回复微笑 旳弧度你好,是的,是这样的 
2022-12-21 11:10:31
微笑 旳弧度:回复邹老师 那这分录不做,按发票回来的时候做根据取得的发票(打车,坐车的费用发票) 借:以前年度损益调整—某某费用,贷:库存现金等科目 结转分录是,借:利润分配—未分配利润,贷:以前年度损益调整—某某费用 可以吗?
2022-12-21 11:21:13
邹老师:回复微笑 旳弧度你好,是需要做这个分录的 根据取得的发票(打车,坐车的费用发票),借:以前年度损益调整—某某费用,贷:库存现金等科目  结转分录是,借:利润分配—未分配利润,贷:以前年度损益调整—某某费用
2022-12-21 11:42:10
微笑 旳弧度:回复邹老师 老师 我的意思是不做冲销暂估,借:应付账款-暂估成本,贷:以前年度损益调整—主营业成本(金额就是当时计提多少就多少),不做这分录。行不?
2022-12-21 11:54:13
邹老师:回复微笑 旳弧度你好,需要把之前暂估入账的成本分录红冲的 
2022-12-21 12:14:55
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 123456 发表的提问:
老师,公司对租入的办公楼进行装修,花费36万,但是公司的只租了2年,会计上和税法上对于这笔费用分别如何处理?如何编制会计分录呢?
您好 计入长期待摊费用 然后在租赁期内分期摊销 借 长期待摊费用 贷 银行存款等 借 管理费用 贷 长期待摊费用 会计跟税法一样处理
82楼
2022-12-21 06:49:11
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123456:回复bamboo老师 但是税法上有一个说发是说摊销期限不得少于3年,我上面的租赁期限只有2年
2022-12-21 07:01:55
bamboo老师:回复123456不是所有的都不能低于三年的 您两年后都不租用了 怎么摊销?也不符合权责发生制原则啊
2022-12-21 07:21:48
123456:回复bamboo老师 像那种不得低于3年摊销的一般有哪些?能举个例子吗?
2022-12-21 07:41:20
bamboo老师:回复123456长期待摊费用年限 已提足折旧的固定资产的改建支出,按照固定资产预计尚可使用年限分期摊销; 经营租入固定资产的改建支出,按照合同约定的剩余租赁期限分期摊销; 符合税法规定的固定资产大修理支出,按照固定资产尚可使用年限分期摊销; 其他长期待摊费用,自支出发生月份的次月起分期摊销,摊销年限不得少于3年。
2022-12-21 08:07:31
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 微笑 旳弧度 发表的提问:
今年收到往年计提的费用发票该如何做会计分录?
你好  先红冲原无票分录 。按发票入账 用以前年度损益 调整
83楼
2022-12-21 07:02:59
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微笑 旳弧度:回复玲老师 但我收到的发票是比往年计提的少 我该如何具体做分录?
2022-12-21 07:31:12
玲老师:回复微笑 旳弧度你好 多计提 了就红冲  按发票入账  要是计提 的数正常 只是收到发票少 就红冲发票一样金额的暂估 按发票再入账
2022-12-21 07:54:41
微笑 旳弧度:回复玲老师 具体分录能做一下吗 谢谢
2022-12-21 08:13:31
玲老师:回复微笑 旳弧度你好  但我收到的发票是比往年计提的少  哪个数是正确的  
2022-12-21 08:33:30
微笑 旳弧度:回复玲老师 其实具体情况是这样的 往年公司为了不用那么多企业所得税 所以多计提了成本 领导的意思就是想在今年一点点拿发票回来冲暂估
2022-12-21 08:54:15
玲老师:回复微笑 旳弧度你好  按收到发票金额冲暂估 没收到票的不冲 借 应付 贷以前年度损益 调整 借 以前年度损益 调整 贷应付 借以前年度损益 调整 贷未分配利润 
2022-12-21 09:12:04
微笑 旳弧度:回复玲老师 当时的会计分录是 借:主营业成本 贷:应付账款-暂估成本 这样的话 可以按你分录套进去吗
2022-12-21 09:40:54
玲老师:回复微笑 旳弧度我上面写的分录 就是对的  
2022-12-21 10:05:23
微笑 旳弧度:回复玲老师 可是收到的发票金额小于暂估 那就按发票金额多少冲多少吗?
2022-12-21 10:31:08
玲老师:回复微笑 旳弧度那就按发票金额多少冲多少
2022-12-21 10:49:59
微笑 旳弧度:回复玲老师 如果最后不能有发票回来了 最后先一笔冲回成本 怎么做分录??
2022-12-21 11:08:10
玲老师:回复微笑 旳弧度你好 不用调整账了,是汇算时纳税调整交所得税  
2022-12-21 11:25:33
微笑 旳弧度:回复玲老师 这样的话 账上的成本岂不是一直都有?
2022-12-21 11:39:27
玲老师:回复微笑 旳弧度你好 等于成本正常入账 不用调整的  就是没有发票 
2022-12-21 12:04:07
微笑 旳弧度:回复玲老师 这个当年计提的成本,但今年没有发票回来,这不就相当于冲回多计提的成本吗?这情况下是有做会计分录的呀
2022-12-21 12:20:26
玲老师:回复微笑 旳弧度不是 没有发票回来的是账上不调整了,是是汇算时纳税调整交所得税  
2022-12-21 12:37:08
微笑 旳弧度:回复玲老师 还是不太懂呢 为啥不调账 这样账一直都是有暂估在
2022-12-21 12:52:49
玲老师:回复微笑 旳弧度暂估的就已经正常计入成本费用了。就是没有发票的,要纳税调整。
2022-12-21 13:09:01
玲老师:回复微笑 旳弧度所以不用再做帐上调整的分录。
2022-12-21 13:34:30
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ . 发表的提问:
2019行政单位财务会计记账,电费提示添加往来,和谁往来啊?预算会计和财务会计平行记账中出现的
往来是和电业公司的往来。你填写电业公司的名字。或者看看能不能忽略。
84楼
2022-12-22 05:46:31
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 助教 发表的提问:
往来会计得工作,是不是应该算是初级了
你好,初级职称是需要考试通过了才是 的
85楼
2022-12-22 06:13:12
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 原子 发表的提问:
面试了,通讯工程公司的往来会计怎么样,做这个工作对以后得职业生涯帮助发吗?
你以前要是没做过会计 可以先做这个岗位 做一段时间再跳槽
86楼
2022-12-22 06:37:11
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原子:回复玲老师 以前有做过会计,代理记账公司做过,还有一家小工业企业做过,全盘账,外账,还有报税都有报过,一共有2年工作时间,请问老师我现在可以找哪方面的工作比较好点?
2022-12-22 07:04:07
原子:回复玲老师 都是12年毕业时的工作,从16年在家带小孩,目前正在找工作,离岗3年了
2022-12-22 07:25:48
原子:回复玲老师 就是懂一些,但不精通
2022-12-22 07:53:42
原子:回复玲老师 目前取得的证书会计从业资格证,初级证,现在是报了会计学堂的实操培训班
2022-12-22 08:22:18
原子:回复玲老师 麻烦老师帮我看下,我现在应该给自己一个怎么样的定位,有助于以后得职业发展
2022-12-22 08:44:40
玲老师:回复原子那你应是有基础的会计了 你可以去应聘大一点的公司全盘账 没问题的
2022-12-22 08:56:26
原子:回复玲老师 我老师指导
2022-12-22 09:19:49
玲老师:回复原子有老师指导挺好的 可以应聘人全盘账 不客气的! 如果您这个问题已解决请点五星好评!祝您工作学习愉快!
2022-12-22 09:44:54
大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 小平10765196 发表的提问:
老师我刚接到几家担保公司的会计,老板让我审查以前的账,个人的往来,我有点迷茫不知道怎么做
您好,查找个人往来账,要从源头开始查找,比如现在A挂账5万,那么将个人往来明细账的查询日期设置成从建账初期至现在,看下A是从什么时候开始挂账的,然后再对A挂账的金额一笔一笔的进行审核。
87楼
2022-12-22 07:00:00
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小平10765196:回复大海老师 而且还有利息付给个人,老师是不是账上的金额和符的原始凭证金额对上了就说明没有问题,对不对
2022-12-22 07:26:21
大海老师:回复小平10765196是的,您的理解正确,账上的金额和附件的金额要对应,保证账实一致。
2022-12-22 07:53:38
小平10765196:回复大海老师 老师付给个人的利息账面体现的是15000元可是实际到账是10000元那5000元汇到财务主管名下,这样是不是就有问题
2022-12-22 08:22:38
大海老师:回复小平10765196是的,那么账上付给个人的金额,和实际付给个人的金额就不一致。要将这些差异都记录下来,包括凭证号、凭证上所记载的分录、实际附件所记载的事项都记录下来,前期差异不一致,有可能会在后期做调整。
2022-12-22 08:41:29
小平10765196:回复大海老师 老师按照您说的这就是会计审查,如果账上和原始凭证不符我需要怎么做,我们老总说我这边审查完了以后拿着这些复印件给法务部,让我和法务部沟通,如果不符会是什么结果
2022-12-22 08:55:12
小平10765196:回复大海老师 如果利息账目体现15000元实际10000元这个怎么调整,我把每一部原始凭证都复印了一份附在了对账汇总的后面
2022-12-22 09:13:08
大海老师:回复小平10765196您好,账实不符,首先需要了解不符的原因,然后后续再做调整分录,可能会涉及到所得税的调整。如果您单方面没办法了解不符的原因, 就要多部门协查,与业务经办人沟通。
2022-12-22 09:33:09
小平10765196:回复大海老师 老师还有一个问题我想知道假如说我们公司截止到现在欠个人210000元,每个月计提利息是4200元,但是自从2015年12月份开始就没有账面计提利息了。我审核计提利息截止到那天
2022-12-22 09:56:52
小平10765196:回复大海老师 老师经理是这么解释的,给个人付利息少的那5000元是给主管的分红,我就不明白的一点是,付给个人多少利息账面就应该体现多少,为什么不体现出来呢,而且分红就应该另外做分录,
2022-12-22 10:18:30
大海老师:回复小平10765196您好,按您说的这个个例,审核计提利息应截止到现在,就是最近的日期。建议您做份表格,账面计提利息一列,实际计提利息一列,然后将存在的差异一一列明,再去深究差异的原因。
2022-12-22 10:43:34
小平10765196:回复大海老师 老师您能不能给我做表格举例
2022-12-22 11:00:02
大海老师:回复小平10765196抱歉老师刚刚才看到您说的经理的解释,老师的想法和您一致,支付个人利息部分和给主管分红部分应该单独做账。 老师做了份表格,供您参考。
2022-12-22 11:28:59
小平10765196:回复大海老师 感谢老师
2022-12-22 11:41:46
大海老师:回复小平10765196不客气,祝您工作顺利,满意请给老师五星好评,谢谢。
2022-12-22 12:02:48
小平10765196:回复大海老师 老师你看这是我昨天找了一下午才找到的往来,有点迷茫,不知道怎么处理了
2022-12-22 12:32:42
小平10765196:回复大海老师 老师帮我指点一下
2022-12-22 12:51:28
小平10765196:回复大海老师 老板说她家以前还有往来但是我把所有财务软件上的应收应付全部排查了一遍都没有找到,我是不是要挨个凭证看一遍吗?
2022-12-22 13:03:02
大海老师:回复小平10765196您好,是的,后附的原始凭证都要核对,有可能她家的往来挂到其他家去了。
2022-12-22 13:17:02
小平10765196:回复大海老师 她家的往来你给我用表格举个例子
2022-12-22 13:39:55
大海老师:回复小平10765196您刚才图片里的预收账款明细账就已经很清楚的体现了她家的往来,不用再列表格了,有3笔,而且期末也平了。 但和实际不符,就有可能是错挂到其他科目往来,或错挂到其他家去了。 但您刚才说对财务软件上的应收应付都查询过,没有她家的往来,那就有可能是挂到其他家去了。那么就把这3笔的凭证翻出来,看看后面附的原始凭证是不是和账务一致,如果和账务一致,那就再去挨个查找其他家的往来。
2022-12-22 13:52:11
小平10765196:回复大海老师 老师我怎么样才知道他家的帐挂到别人家了,是不是按照凭证后面附的原始凭证来查吗
2022-12-22 14:07:49
大海老师:回复小平10765196是的,首先查这3笔的原始凭证,查账不能只看账务处理,一定要和原始凭证结合。如果这3笔原始凭证没有问题,和账务处理一致,那么就再查其他家的往来。
2022-12-22 14:27:32
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 原子 发表的提问:
是去稍微大点的公司做往来会计好,还是去小公司做全盘账务好?
您好,我觉得是做全盘的账务处理好一点的,这样你掌握的东西全面一点,不过大公司的流程要规范一点,在小公司你也可以和老板协商,尽量做的规范一些
88楼
2022-12-23 06:16:38
全部回复
原子:回复文老师 谢谢
2022-12-23 06:38:56
文老师:回复原子不客气,这是我们的职责所在
2022-12-23 07:05:46
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ Lukaya 发表的提问:
往来会计的工作流程是怎样的?
一. 往来会计就是负责公司往来帐务的处理的会计,其工作流程:   1、负责与各往来单位的款项结算与对帐工作,并定期进行往来分析;   2、负责对公司往来帐务制度的建设和完善;   3、负责供应商管理;   4、根据工作流程,复核对外汇款通知;   5、负责提交相关财务报表,保证准确及时;   6、配合北京总经理给分公司开具税票及认证税票,催收供应商所欠增值税票;   7、其他临时性工作。   二.以 商业会计行业的往来帐会计为例的具体工作流程就是:   1.取得原始凭证-制作会计凭证-月底汇总做科目汇总表-登记总帐-然后按制作的会计凭证登记明细帐以及库存帐-总帐和明细帐核对-制作会计报表-存档。   2..审核原始凭证:   (1)外来原始凭证。由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证, 如供应单位发货票、银行收款通知等。   (2)自制原始凭证。单位自行制定并由有关部门或人员填制的凭证,如收料单、领料单、工资结算单、收款收据、销货发票、成本计算单等。   2.填制记帐凭证 可以到月底把同类的原始凭证汇总填制记账凭证,也可随时发生随时填 .   3.复核单据;   4.记帐 根据记账凭证登记入帐 小规模公司必备的账本:现金日记帐;银行日记帐;总帐;三栏明细帐;   5.编制会计报表   1)、根据总账科目余额填列。可直接根据有关总账科目的期末余额填列,(如应收票据,短期借款)有些则需根据几个总账科目的期末余额计算填列,如“货币资金”,需根据“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”三个总曲科目的期末余额的合计数填列。   2)、根据明细帐科目余额计算填列。如“应付账款”,需根据“应付账款”和“预付账款”相关明细科目的期末贷方余额计算填列。   3)、根据总科目和明细科目余额分析计算填列。如“长期借款”,需根据“长期借款”总账科目余额扣除“长期借款”明细科目中将在一年内到期限的长期借款部分分析计算填列。   4)、检查登记簿记录。会计报表附注中的某些资料,需要根据备查登记簿中的记录编制。
89楼
2022-12-23 06:43:17
全部回复
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
我现在在小公司做出纳兼往来会计5个月了,挣的很少没有上升空间我不知道该不走人
我现在在小公司做出纳兼往来会计5个月了,挣的很少没有上升空间我不知道该不走人
90楼
2022-12-23 06:57:00
全部回复
李老师:回复爱笑的流沙可以来会计学堂学习会计哦~~~~~
2022-12-23 07:12:58

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