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材料货款会计分录怎么做
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小铭铭 发表的提问:
公司购买食材,食材到货,但未付款,怎么做会计分录呢,
您好,分录,借;库存商品等科目,贷;应付账款。
61楼
2023-09-07 21:14:58
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小铭铭:回复王雁鸣老师 好的,那如果是餐饮公司购买的菜品的话,那是不是借:原材料呢?
2023-09-07 21:44:51
王雁鸣老师:回复小铭铭您好,可以的。
2023-09-07 22:04:15
小铭铭:回复王雁鸣老师 好的,谢谢老师
2023-09-07 22:26:15
王雁鸣老师:回复小铭铭您好,不客气。
2023-09-07 22:44:35
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 老实的萝莉 发表的提问:
新月公司预计3月份够进原材料A一批,预付货款200000会计分录咋写
借:预付账款 200000 贷:银行存款 200000
62楼
2023-09-11 20:22:22
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 铭铭爱你 发表的提问:
材料已经付款,发票没回来,会计分录怎么做?
老师在吗?
63楼
2023-09-11 20:45:25
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袁老师:回复铭铭爱你借:预付账款贷:银行存款
2023-09-11 21:18:33
铭铭爱你:回复袁老师 发票回来了呢?
2023-09-11 21:44:37
铭铭爱你:回复袁老师 借原材料,贷预付是吗
2023-09-11 22:11:42
袁老师:回复铭铭爱你是的,你的分录是正确的 了
2023-09-11 22:30:47
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 大意的雪碧 发表的提问:
发生原材料退货,款已付,发票也已经收到发生退货会计分录这么做
你好,如果是专票,你们单位给人家开红字信息表认证了的 借预付账款 贷原材料 应交税费应交增值税进项转出
64楼
2023-09-11 21:02:59
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大意的雪碧:回复郭老师 对方是以另外一个账号退款给我司
2023-09-11 21:28:09
大意的雪碧:回复郭老师 前面发票已开抵扣了
2023-09-11 21:39:36
郭老师:回复大意的雪碧你好,都是对方的账号吗?是同一个公司不同的账号的,没有关系啊。
2023-09-11 21:58:53
郭老师:回复大意的雪碧借银行存款,贷预付账款。
2023-09-11 22:14:42
大意的雪碧:回复郭老师 因为前面没有挂预付账款
2023-09-11 22:39:58
大意的雪碧:回复郭老师 因为质量问题退回, 材料已经退回了
2023-09-11 22:50:16
大意的雪碧:回复郭老师 那分录做成借银行存款,贷原材料可以吗
2023-09-11 23:06:29
大意的雪碧:回复郭老师 同一个公司。不同账号退回
2023-09-11 23:30:04
郭老师:回复大意的雪碧你好,如果是普通发票的可以啊。
2023-09-11 23:50:43
大意的雪碧:回复郭老师 增值税发票
2023-09-12 00:14:11
大意的雪碧:回复郭老师 并且退的这笔款我司也开了增值税发票出去
2023-09-12 00:42:05
郭老师:回复大意的雪碧借银行存款贷原材料,应交税费应交增值税进项转出。
2023-09-12 00:59:01
大意的雪碧:回复郭老师 我们开的是销项发票
2023-09-12 01:13:49
大意的雪碧:回复郭老师 还有我们公司上个月勾选错增值税票,导致交了税费
2023-09-12 01:28:03
大意的雪碧:回复郭老师 然后更正申报,税费这个月退回来了/
2023-09-12 01:39:21
大意的雪碧:回复郭老师 这个分录这么做
2023-09-12 01:54:53
郭老师:回复大意的雪碧退货,你们单位开销售发票吗?借银行存款贷,主营业务收入应交税费,或者是做其他业务收入。
2023-09-12 02:07:27
大意的雪碧:回复郭老师 本月税费退回到我们公司账上
2023-09-12 02:21:28
郭老师:回复大意的雪碧借其他业务成本贷原材料。
2023-09-12 02:32:33
大意的雪碧:回复郭老师 退货的税费分录这么做
2023-09-12 02:50:06
郭老师:回复大意的雪碧对方给你开负数发票 借银行存款贷原材料,应交税费应交增值税进项转出 退货,你们单位开销售发票吗?借银行存款贷,主营业务收入应交税费,或者是做其他业务收入。 你看你是哪种
2023-09-12 03:19:17
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 翠竹林 发表的提问:
老师,公司买材料款,付款的时候把材料款的零头去掉了,怎么做会计分录?
借 应付账款 贷银行存款营业外收入
65楼
2023-09-12 19:53:58
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翠竹林:回复玲老师 营业外收入要不要交税的?
2023-09-12 20:06:41
玲老师:回复翠竹林营业外收入要交所得税
2023-09-12 20:35:02
翠竹林:回复玲老师 工地上出售废钢筋呢,也是营业外收入吧?增值税和所得税都要交吧?
2023-09-12 20:47:45
玲老师:回复翠竹林工地上出售废钢筋记其他业务收入 交增值税和所得税
2023-09-12 21:13:18
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 长情的咖啡豆 发表的提问:
购入A材料30000元,B材料25000元,B材料的货款以银行存款付讫,A材料的货款尚未支付,材料均已收到,并验收入库.这个怎么写会计分录
你好,借原材料--A材料30000,--B材料25000,贷银行存款25000,应付账款--A材料30000
66楼
2023-09-12 20:11:25
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
买入材料 注明了增值税 货款以银行存款付 怎么写会计分录
借原材料 应交税费应交增值税进项税 贷银行存款
67楼
2023-09-12 20:39:13
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 知识呗 发表的提问:
收到购买的材料材料已入库原预付款补付货款会计分录
你好 借;原材料 贷;预付账款 借;预付账款 贷;银行存款
68楼
2023-09-12 21:02:59
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 小钱钱 发表的提问:
当月购入原材料,已付部分货款,没有收到发票,怎么写会计分录
借:预付账款 贷:银行存款
69楼
2023-09-13 19:58:03
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小钱钱:回复江老师 材料已入库哦
2023-09-13 20:23:56
江老师:回复小钱钱材料入库发票未到,暂估处理 借:库存商品 贷:预付账款——暂估款
2023-09-13 20:40:34
小钱钱:回复江老师 是这样的 当月购入原材料,材料已入库,并付部分货款,发票还没有收到,怎么写会计分录?
2023-09-13 21:03:00
小钱钱:回复江老师 ???
2023-09-13 21:14:58
江老师:回复小钱钱一、付部分货款时 借:预付账款 贷:银行存款 二、材料已入库发票还没有收到 暂估原材料 借:原材料 贷:预付账款——暂估款 上述的预付账款可以用“应付账款”科目替代
2023-09-13 21:31:44
小钱钱:回复江老师 哦,谢谢
2023-09-13 21:42:11
小钱钱:回复江老师 请问,暂估入库的原材料是含税价还是不含税价?
2023-09-13 22:08:32
江老师:回复小钱钱暂估入库的原材料是不含税价计算的金额,就是不含税金额(因为原材料入库是按不含税价计算的),专用发票是可以抵扣进项税的,如果是普通发票就是按含税价计算
2023-09-13 22:20:05
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ jossonli 发表的提问:
收到购买的材料材料已入库原预付款补付货款会计分录
你好!借原材料 贷预付账款 现金等
70楼
2023-09-13 20:20:44
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 永不逝去的微笑 发表的提问:
发票已到材料尚未验收入库材料款项暂欠怎么没做会计分录
你好!如果当月可以验收入库暂不做账务处理,验收入库后统一做账
71楼
2023-09-13 20:34:06
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何老师
职称:,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ chen陈艳萍 发表的提问:
期初数:对方公司欠公司货款300元,公司欠对方材料费1000元。本期公司支付材料费时直接转账700元,跟对方说好直接抵掉300元,怎么做分录?
还有就是需要开收据吗
72楼
2023-09-13 20:43:49
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何老师:回复chen陈艳萍你好,把应付客户的1000和应收客户的300,贷方是收入
2023-09-13 21:11:29
chen陈艳萍:回复何老师 老师直接上下分录啊。
2023-09-13 21:25:21
chen陈艳萍:回复何老师 这两个我应该要分开来做账吗?
2023-09-13 21:52:37
chen陈艳萍:回复何老师 还是说可以一笔就做了的
2023-09-13 22:06:41
何老师:回复chen陈艳萍借:应付账款 1000 贷 应收账款 300 收入和税金
2023-09-13 22:28:15
chen陈艳萍:回复何老师 你这不平衡啊!而且这个跟税金有什么关系?
2023-09-13 22:52:03
何老师:回复chen陈艳萍我理解成你销售材料了,应该是 借:应付账款 1000 贷 应收账款 300 银行存款 700
2023-09-13 23:13:04
chen陈艳萍:回复何老师 银行收款,我们都会写一张收据,这个我们要再写一张收据吗?
2023-09-13 23:23:28
何老师:回复chen陈艳萍就按照你公司一贯的做法就行
2023-09-13 23:51:47
chen陈艳萍:回复何老师 那不就要分开写分录了吗
2023-09-14 00:12:08
chen陈艳萍:回复何老师 要分开写凭证?
2023-09-14 00:29:22
何老师:回复chen陈艳萍不用分开写凭证,直接把收据放到凭证后面就行
2023-09-14 00:43:41
chen陈艳萍:回复何老师 但是我们存放凭证的时候都分开了,收付转三种凭证。
2023-09-14 01:09:58
何老师:回复chen陈艳萍如果你公司这种情况,就需要分开填制凭证了 转帐凭证 借:应付账款 300 贷:应收账款 300 付款凭证 借:应付账款 700 贷:银行存款 700
2023-09-14 01:31:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ xia 发表的提问:
卖原材料会计分录: 借:其他业务收入 贷 银行存款 结转原材料成本怎么做分录呢 借 贷 原材料
你好,分录是 借;应收账款等科目 贷;其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;其他业务成本 贷;原材料
73楼
2023-09-13 20:59:59
全部回复
xia:回复邹老师 好的
2023-09-13 21:17:04
邹老师:回复xia祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-09-13 21:41:27
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 发表的提问:
新开的公司做食品的,在超市买了一些原材料做了一千多的食品样品送给顾客,不用收货款的,请问会计分录应该怎么写比较好?
您好,分录,购入原材料,借:原材料,贷:现金或者银行存款,领用原材料,借:生产成本,贷:原材料。做成成品,借:产成品,贷;生产成本。样品或者送顾客时,借:销售费用-宣传费用,贷:主营业务收入(按销售价),应交税费-应交增值税。同时或者月底,结转成本,借;主营业务成本,贷:产成品
74楼
2023-09-19 19:52:30
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 曉傅 发表的提问:
收到用于购买材料的款项,会计分录怎么做
您好 请问收到谁支付的用于购买次材料的款项
75楼
2023-09-19 20:19:41
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曉傅:回复bamboo老师 收到采购
2023-09-19 20:35:03
bamboo老师:回复曉傅收的话 一般是这样写分录 借:银行存款 贷:其他应付款
2023-09-19 21:00:13
曉傅:回复bamboo老师 好的,支付专利局实审费应计入哪个会计科目呢
2023-09-19 21:27:45
bamboo老师:回复曉傅请问是无形资产相关的么
2023-09-19 21:49:30
曉傅:回复bamboo老师 发明专利申请实质审查费。全称是这个。我也不知道属不属于无形资产
2023-09-19 22:15:07
bamboo老师:回复曉傅一般应该是跟无形资产相关的 可以计入无形资产入账成本 其他的可以计入管理费用
2023-09-19 22:38:59
曉傅:回复bamboo老师 那么发明专利是否与无形资产相关呢
2023-09-19 23:02:17
bamboo老师:回复曉傅看您申请实质审查的项目啊
2023-09-19 23:27:25
曉傅:回复bamboo老师 专利
2023-09-19 23:47:21
bamboo老师:回复曉傅那专利研发后转入无形资产么?
2023-09-20 00:07:44
曉傅:回复bamboo老师 是吧
2023-09-20 00:21:56
bamboo老师:回复曉傅是的话 就计入无形资产入账成本
2023-09-20 00:37:09

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