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单位给单位转钱会计分录
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ ponyo 发表的提问:
老师,请问事业单位会计期末结转的分录
1、将“财政补助收入”、“上级补助收入”、“附属单位缴款”zhidao、“事业收入”、“其他收入”等科目余额转入“事业结余”,借记“财政补助收入”、“上级补助收 入”、“附属单位缴款”、“事业收入”及“其他收入”科目,贷记“事业结余”; 2、将“拨出经版费”、“事业支出”、“上缴上级支出”、“销售税金(非经营业务)”、“对附属单位补 助”、“结转自筹基建”等科目余额转入“事业结余”,借记“事业结余”,贷记“拨出经费”、“事业支 出”、“上缴上级支出”、“销售税金”、“对附属单位补助”、“结转自筹基建”等科权目。 3、将“经营收入”科目余额转入“经营结余”科目,借记“经营收入”科 目,贷记“经营结余”; 4、将“经营支出”、“销售税金”等科目余额转入“经营结余”,借记“经营结余”科目,贷记 “经营支出”、“销售税金”科目。
1楼
2023-01-09 12:03:15
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 刘翎 发表的提问:
从公司账户转钱给个人该怎么写分录?还有别的单位开工程票给我们单位,该怎么写会计分录呢?
您好!1要看是什么原因要转钱。 2你计入在建工程科目
2楼
2023-01-09 13:02:17
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刘翎:回复宋生老师 这个工程票的意思就是,我们分包给对方单位的,然后甲方把钱打到我们账上,对方就开工程票过来,
2023-01-09 13:25:18
宋生老师:回复刘翎你好!你这个可以计入工程施工-合同成本-分包工程
2023-01-09 13:39:07
刘翎:回复宋生老师 那我们付款给分包单位是借:应付账款-Xx公司贷:银行存款吗
2023-01-09 14:08:14
宋生老师:回复刘翎你好!是的。支付的时候就是这样做
2023-01-09 14:18:56
刘翎:回复宋生老师 老师,我想问下,我审计价是1017300元,这个是11%的税,然后我已经开票开了425886元的票,这里面是10%的税,然后现在开票我是9个了吗,我应该少交多少税
2023-01-09 14:30:11
宋生老师:回复刘翎您好!你这个金额都是含税价还是不含税价
2023-01-09 14:46:53
刘翎:回复宋生老师 含税价
2023-01-09 15:06:43
宋生老师:回复刘翎你好!你用(1017300/1.11)*0.11-(425886/1.1)*0.1-(1017300/1.11-425886/1.1)/1.09*0.09这样就可以了。
2023-01-09 15:20:32
花卷
职称:
5.00
解题: 0.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
上级单位给我单位5万,要求从我单位银行账转给另个单位,款已转,咋做会计分录,急急急
您哈! 首先你要看你们公司是不是以前挂得有这笔账没有,有的话,冲减
3楼
2023-01-09 14:26:37
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ ??宅心人厚??? 发表的提问:
A单位委托B单位帮忙收取会议服务费,B单位收了钱也帮A交了税费。然后B单位想把钱给A单位。这个两家会计分录分别怎么做?
你好 B 做账 借方银行贷方其他应付款-A 付给A借方其他应付款-A 贷方银行 A公司挂其他应收款-B
4楼
2023-01-09 15:21:05
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??宅心人厚???:回复meizi老师 老师, B单位代收的收入该如何做账?
2023-01-09 15:35:26
meizi老师:回复??宅心人厚???你好 这个不是B单位的收入 你挂借方银行贷方其他应付款-A 付给A借方其他应付款-A 贷方银行
2023-01-09 15:52:48
??宅心人厚???:回复meizi老师 但是B的发票开了,税费也已经交了。请问该如何处理?
2023-01-09 16:07:25
meizi老师:回复??宅心人厚???又不是B 的收入为什么要开票 虚开发票吗
2023-01-09 16:30:30
??宅心人厚???:回复meizi老师 实开的,当时不知道还要给a单位
2023-01-09 16:45:15
meizi老师:回复??宅心人厚???那你们也不是收入丫 那你们自己承担的税费你们自己约定怎么处理
2023-01-09 17:10:42
??宅心人厚???:回复meizi老师 已经做成收入了,想把这笔钱转给a单位,这笔分录怎么做呢?
2023-01-09 17:33:13
meizi老师:回复??宅心人厚???你好 你不能做收入 你开票承担税费走营业外支出 然后这个钱转给对方你先挂其他应付款 还了就冲这个科目
2023-01-09 17:54:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ chaney 发表的提问:
老师,请问我们转款给A单位,A单位开票给B单位,B单位又把款退给我们,会计分录怎么做?
借;预付账款 贷;银行存款 借;银行存款 贷;预收账款等科目
5楼
2023-01-09 16:19:36
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chaney:回复邹老师 那这样预收账款、预付账款期末不是有余额?实际上我们这笔款已经收回了
2023-01-09 16:37:55
邹老师:回复chaney你好,是的 如果打出直接退回,就不会有余额
2023-01-09 16:49:12
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 学问 发表的提问:
一行政单位,有一个下属事业单位,均属同一财政部门,本该财政拨款给下属单位,财政部门却拨款行政单位,行政单位再拨款下属事业单位,该行政单位会计做往来,那下级单位如何做分录,是种专项资金。是通过银行转账给事业单位的。
下级单位收款 借 银行存款 贷 非财政补助收入 借 资金结存 贷 非财政补助预算收入
6楼
2023-01-09 17:40:00
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学问:回复紫藤老师 能帮我说下具体是什么科目吗
2023-01-09 18:19:41
紫藤老师:回复学问你好,应该是选择6601的
2023-01-09 18:49:24
学问:回复紫藤老师 老师,这种专项资金做财务会计还是用费用,收入类科目。这个是不是应该跟我们单位的收入费用类区分开啊,但最终财务会计还是在累计盈余里面是吧
2023-01-09 19:13:38
紫藤老师:回复学问最后结转到累积盈余
2023-01-09 19:32:30
龙老师
职称:初级会计
5.00
解题: 0.04w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
上级单位要从我单位账上给其他单位转100万,通过银行已转,咋做会计分录
借:应付账款——XX 贷:银行存款
7楼
2023-01-09 19:02:32
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贺汉宾老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.7w
引用 @ 学堂用户y3nt89 发表的提问:
事业单位会计分录,怎么做
你好同学,篇幅较大,可以参开一下, https://baijiahao.baidu.com/s?id=1727056322794672287&wfr=spider&for=pc 亦可以在平台上根据需要直接搜索。
8楼
2023-01-09 20:07:28
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贺汉宾老师:回复学堂用户y3nt89仅供参考,纯手打,希望可以帮到您,祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予五星好评以便更好地进行服务,谢谢!
2023-01-09 20:30:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 时光飞逝 岁月如梭  发表的提问:
单位会计打款给银行,银行打款给单位会计和个人打款给单位,单位打款给个人分录一样吗?分别怎么做分录?
银行打款给单位会计 借;其他应收款 贷;银行存款 个人打款给单位 借;银行存款 贷;其他应付款 单位打款给个人 借;其他应收款 贷;银行存款
9楼
2023-01-09 21:25:50
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时光飞逝 岁月如梭 :回复邹老师 会计打款给公司是什么?
2023-01-09 21:49:05
邹老师:回复时光飞逝 岁月如梭 借;银行存款 贷;其他应收款 相当于把开始银行打款给单位会计的收回
2023-01-09 22:12:17
时光飞逝 岁月如梭 :回复邹老师 就是说个人和单位会计打款都是不一样的分录?
2023-01-09 22:41:54
邹老师:回复时光飞逝 岁月如梭 你好,需要站在公司角度,是不是都是收款或付款,而确定分录是不是相同 的
2023-01-09 23:06:43
时光飞逝 岁月如梭 :回复邹老师 如果个人是公司外的人就是上面老师说的那笔分录?
2023-01-09 23:35:59
邹老师:回复时光飞逝 岁月如梭 你好,打入计入其他应付款,转出计入其他应收款
2023-01-09 23:57:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 畅游 发表的提问:
事业单位会计,现在业务有收到了上级授权支付的拨款,一部分是用于基建,一部分用于行政运行,怎么做分录?
借;银行存款等科目 贷;零余额账户用款额度
10楼
2023-01-09 22:49:19
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 勤恳的路灯 发表的提问:
老师你事业单位会计分录会不
学堂有事业单位的真帐实操,最新政府会计准则,你可以全面了解下
11楼
2023-01-09 23:40:03
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勤恳的路灯:回复venus老师 好的谢谢老师
2023-01-09 23:50:52
venus老师:回复勤恳的路灯不用客气祝你生活愉快
2023-01-10 00:02:25
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 38号 发表的提问:
事业单位会计什么时候需要做预算会计分录
你好,涉及收入支出的,一般都要做预算会计
12楼
2023-01-10 00:34:23
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38号:回复紫藤老师 但收到学生学费为什么不做预算会计处理
2023-01-10 01:03:00
紫藤老师:回复38号如果要上缴财政的,不算收入
2023-01-10 01:19:51
38号:回复紫藤老师 还有什么收入和支出不进行双分录处理?
2023-01-10 01:46:04
38号:回复紫藤老师 也就是什么情况下的收入和支出不用预算会计处理 有没有明确明确的划分
2023-01-10 02:15:21
紫藤老师:回复38号遇到往来款不做预算会计
2023-01-10 02:26:04
38号:回复紫藤老师 什么是往来款?
2023-01-10 02:42:49
紫藤老师:回复38号你好,比如其他应付款,其他应收款
2023-01-10 03:05:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 佳佳 发表的提问:
因测试网银,从A单位打了1分钱到B单位,第二天B单位把1分钱还给了A单位,这1分钱应该挂往来。那A单位会计分录是借银行存款,贷其他应付款。收到钱后借其他应付款,贷银行存款。这样对吗?B单位会计分录是反过来的,这样做对吗?
你好 A单位,借;其他应收款,贷;银行存款 借;银行存款,贷;其他应收款 B单位,借;银行存款,贷;其他应付款 借其他应付款,贷银行存款
13楼
2023-01-10 01:46:38
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 洁净的洋葱 发表的提问:
事业单位会计,本月多扣了医疗保险50元,下月返还给职工,跟工资一起打到他个人工资卡,这个会计分录本月怎么做,下月怎么做,请哪位大侠指导下。
您好!发工资的时候,借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-多扣保险费 现金。 下个月借:其他应付款-多扣保险费 贷现金。
14楼
2023-01-10 02:56:02
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 李丽莉 发表的提问:
问一个事业单位会计分录的问题。一个村委会入股20万给电站,每年村委会能分红2万, 其中村委会每年会把分红里的10%给慈善基金,另10%扶持贫困户,剩余80%的分红作为 村委会的工作经费, 这个会计分录怎么做?
按分红入账吧
15楼
2023-01-10 04:20:26
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