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出口免税销售额会计分录
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ caroline 发表的提问:
出口1010台翻译机,其中10台是赠送的,这10台视同销售的会计分录是怎么做的?
您好,那您这还申报出口退税吗
16楼
2023-01-10 11:42:13
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caroline:回复文老师 退税与不退税的分录分别是什么?
2023-01-10 12:23:53
文老师:回复caroline您最好是假如销售单价是10元,然后1010销售 ,就是10100元,给折扣100,实收10000,您进货也是1010,也按1010申报退税
2023-01-10 12:35:41
caroline:回复文老师 那这个分录应该怎么写?
2023-01-10 12:50:06
文老师:回复caroline借应收账款10000贷主营业务收入10000,成本按1010的成本结转
2023-01-10 13:00:54
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 彩色的小白菜 发表的提问:
出口销售需要交什么税,怎么做会计分录
你好 出口是免税的呢  
17楼
2023-01-10 13:00:51
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 阳光 发表的提问:
出口 贸易 的会计分录不会做,比如 外销 金额2万 ,免税的, 进货金额是1万 税金1600元 针对这个项目的的会计分录
你好 销售: 借 应收账款- 20000 贷 主营业务收入 20000 进货 借 库存商品 10000 应交税费-应交增值税(进项税额) 1600 贷 应付账款
18楼
2023-01-10 13:52:11
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 飘雪 发表的提问:
出口货物销售开的普票应填在免抵退办法出口货物销售额还是免税销售额
你好,这个填免税销售额那里面就行。
19楼
2023-01-10 14:53:16
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飘雪:回复东老师 交附加税是在收到退税的次月交吗?
2023-01-10 15:18:20
东老师:回复飘雪对,没错儿,就是在七月份缴纳的。
2023-01-10 15:47:53
东老师:回复飘雪抱歉敲错了,是在次月份。
2023-01-10 16:05:04
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 飘雪 发表的提问:
免抵退出口销售额和免税销售额的区别
免抵退出口销售额为直接出口销售,如进料加工出口销售;免税销售额为间接出口销售额,如:转厂销售额,只免税,不退税
20楼
2023-01-10 15:47:39
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飘雪:回复家权老师 免抵退出口的应退税额是在本月申报完后本月就退吗?
2023-01-10 16:08:48
家权老师:回复飘雪不一定的哈,得看税局的审批速度,一般情况下是当月退
2023-01-10 16:24:03
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ A会计学堂文老师???? 发表的提问:
免抵退出口销售额转成免税销售额,是要做进项税额转出吗?
是的。同学。免税的进项不能抵扣。
21楼
2023-09-19 21:11:17
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A会计学堂文老师????:回复陈诗晗老师 老师,那进项税额转出要怎么计算呢
2023-09-19 21:51:32
陈诗晗老师:回复A会计学堂文老师????你不能抵扣部分转出就是了。
2023-09-19 22:19:27
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 落后的滑板 发表的提问:
生产企业的免税部分和退税部分是不是都填写在增值税的免抵退税出口销售额,还是分开填写?另外申报了的免抵退税出口销售额不承认为申报了免税销售额吗?要转为内销?
您好,都是填在增值税的免抵退税出口销售额里面的
22楼
2023-09-19 21:33:56
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.84w
引用 @ 紫冥 发表的提问:
老师,请问增值税纳税申报表中的出口销售额为什么会和免抵退申报表的出口销售额会不一致呢?
你好,你们是当月申报当月的出口的话在出口退税体统里应该是一样的
23楼
2023-09-19 21:56:58
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紫冥:回复暖暖老师 老师,但是现在是不一致啊
2023-09-19 22:12:00
暖暖老师:回复紫冥不一致就是当月报出口退税的和当月实际不同,这个正常
2023-09-19 22:32:23
张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 自觉的跳跳糖 发表的提问:
出口免税,进项税额累算调整,进项税额转出的金额怎么做会计分录
你好, 借: 主营业务成本 贷: 应交税费-应交增值税-进项税额转出
24楼
2023-09-20 20:54:45
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自觉的跳跳糖:回复张壹老师 那第一笔是借:应交税费-应交增值税进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税进项税
2023-09-20 21:23:14
张壹老师:回复自觉的跳跳糖你好,进项税额转出只有一个分录
2023-09-20 21:34:04
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.83w
引用 @ 虚幻的画笔 发表的提问:
如何理解免抵税额会计分录,借:应交税费-应交增值税(出口抵减内销应纳税额) 贷:应交税费-应交增值税(出口退税),
这个分录属于计算出来的免抵退税额。 免抵退税额=出口货物离岸价×外汇人民币牌价×出口货物退税率 以下有详细资料,供参考! 出口退税涉税帐务处理   1.不予免征和抵扣税额   借:主营业务成本(出口销售额FOB*征退税-不予免征和抵扣税额抵减额)   货:应交税金-应交增值税-进项税额转出   2.应退税额:   借:应收补贴款-出口退税(应退税额)   货:应交税金-应交增值税-出口退税(应退税额)   3.免抵税额:   借:应交税金—应交增值税-出口抵减内销应纳税额(免抵额)   货:应交税金-应交增值税-出口退税(免抵额)   4.收到退税款   借:银行存款   货:应收补贴款-出口退税
25楼
2023-09-20 21:01:39
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 会计小白_ph125411 发表的提问:
进口饲料免税会计分录,及国内绡售免税会计分录,整个过程如何合现避税?
您好,进口时,借:库存商品,贷:银行存款-人民币,外币(如果有的话),销售时,借:银行存款,贷:主营业务收入。结转成本,借:主营业务成本,贷:库存商品。整个过程注意到税务局备案增值税免税,经批准后执行即可。
26楼
2023-09-20 21:29:12
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ rain 发表的提问:
出口的销售收入的会计分录
借:应收账款贷:主营业务收入
27楼
2023-09-20 21:34:59
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赵俊鸽老师
职称:,中级会计师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 称心的百褶裙 发表的提问:
上年出口免抵退无法收汇,如何做免税?会计分录如何录入,进项税额转出按什么转?
直接做应收账款对着主营业务收入。进项税额转出按退税率进行转出
28楼
2023-09-20 21:56:59
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称心的百褶裙:回复赵俊鸽老师 免税按退税率进行转出 那和转内销差不了多少啊 不明白啊
2023-09-20 22:27:26
赵俊鸽老师:回复称心的百褶裙销项税免了,但是进项税不能抵扣。需要转出
2023-09-20 22:46:48
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 感性的小鸽子 发表的提问:
老师,请问:随同免税机器出口销售,另外收收取机器安装调试费的会计分录是?
借,应收帐款 贷,其他业务收入
29楼
2023-09-21 21:11:05
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感性的小鸽子:回复陈诗晗老师 老师,这部份的收入,是否有涉及到相关的成本的结转分录?
2023-09-21 21:43:33
陈诗晗老师:回复感性的小鸽子需要的 你对应的发生了调试费用的成本,工资,需要结转成本
2023-09-21 22:08:48
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 陌上花开 发表的提问:
出口企业,如果没有内销。但是产生了免抵额,。该怎么做会计分录
借:主营业务成本 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
30楼
2023-09-21 21:19:10
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陌上花开:回复李爱文老师 为什么不用,借:应交税费-应交增值税(出口抵减内销应纳税额),贷:应交税费-应交增值税(出口退税),这个分录呢?
2023-09-21 21:35:17
李爱文老师:回复陌上花开你写的这个分录,是有内销的业务,并且有外销的业务,用出口退税款抵减内销业务应纳的增值税
2023-09-21 21:51:37

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