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帖子
会计退款要怎么处理方法
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朴老师
职称:
会计师
4.97
解题:
20.83w
引用 @
????????
发表的提问:
出口退税款 不是全退 而是退部分的时候。会计处理怎么做呢?
出口退税不就是退一部分的吗?借:应收出口退税款 贷:应交税费-增值税-出口退税 借:银行存款 贷:应收出口退税款
31楼
2023-10-09 20:59:10
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xuexiu0227
职称:
从业
5.00
解题:
0.04w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
票已开过.钱也收过了.才发现多收了对方的钱.要退回给对方, 怎么做会计处理
收的时候做其他应付,付的时候借:其他应付,贷:银行存款
32楼
2023-10-09 21:20:59
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潘潘老师
职称:
管理会计师 财税师
4.96
解题:
0.39w
引用 @
寂寞的小白菜
发表的提问:
分期收款方式如何进行会计处理?
你好,同学,按照收款确认收入!
33楼
2023-10-10 20:33:36
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寂寞的小白菜:
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潘潘老师
会计分录怎么做?
2023-10-10 20:52:16
潘潘老师:
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寂寞的小白菜
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项
2023-10-10 21:08:38
寂寞的小白菜:
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潘潘老师
分期收款,比如800万收入,分四年收款,今年收到的是银行存款,剩余未收的呢?
2023-10-10 21:26:31
潘潘老师:
回复
寂寞的小白菜
有两种形式。按照实际分期收款确认收入。未收款的部分未确认收入!做合同应收台账管理!
2023-10-10 21:50:01
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
11.8w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
抵押贷款和抵债资产在会计处理方面有什么不同
抵押贷款不涉及抵押的账务处理 抵债资产 借;应付账款 贷;相关科目
34楼
2023-10-10 20:51:33
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
11.8w
引用 @
优美的爆米花
发表的提问:
跨年销售退回供货方和收货方分别如何会计处理
你好,跨年销售退回 供货方 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目 借:库存商品 ,贷:主营业务成本 收货方 借:应付账款等科目,贷:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额)
35楼
2023-10-10 21:17:59
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赵海龙老师
职称:
中级会计师,税务师
4.98
解题:
1.25w
引用 @
震动的乌冬面
发表的提问:
学校会计核算方法,如会计科目的处理方法?
你好,学校的会计核算科目的设置可以参照事业单位的制度设置
36楼
2023-10-11 20:21:24
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meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.71w
引用 @
蓝色梦幻
发表的提问:
小企业会计准则中上年度多记收入款已收,今年要退款怎么处理、会计分录书写
你好; 你去年怎么挂的分录。 发来看看 。 看怎么冲
37楼
2023-10-11 20:44:33
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蓝色梦幻:
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meizi老师
去年;借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交销项税 收到款,借;银行存款 贷;应收账款 今年发现去年多记了别人的收入,要退别人的款10000元
2023-10-11 21:12:08
meizi老师:
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蓝色梦幻
你好; 借利润分配-未分配利润 ;应交税费-应交增值税 贷银行存款
2023-10-11 21:30:24
蓝色梦幻:
回复
meizi老师
好的,谢谢您啦
2023-10-11 21:52:40
meizi老师:
回复
蓝色梦幻
没事的; 希望能帮到你; 满意请给予评价
2023-10-11 22:10:41
蓝色梦幻:
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meizi老师
假如是按照会计准则呢、应该怎么处理
2023-10-11 22:33:23
meizi老师:
回复
蓝色梦幻
你好; 借以前年度损益调整 ;应交税费-应交增值税 贷银行存款 借 利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整
2023-10-11 23:01:36
蓝色梦幻:
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meizi老师
不用冲减收入吗
2023-10-11 23:23:04
meizi老师:
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蓝色梦幻
你好; 跨年了。 不能直接冲本年收入
2023-10-11 23:52:21
朴老师
职称:
会计师
4.97
解题:
20.83w
引用 @
老大姐
发表的提问:
未认证的且已跨年的入了账的发票,因对方要求退款,我们必须要退发票联和抵扣联吗?退票后原会计处理的附件被抽走退还,无附件了怎么办
同学你好 对的 必须要退的
38楼
2023-10-11 21:01:12
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老大姐:
回复
朴老师
退给对方,原入账的凭证后面附份复印件吗?
2023-10-11 21:21:47
朴老师:
回复
老大姐
嗯 你用复印件就行了
2023-10-11 21:45:23
老大姐:
回复
朴老师
现退款冲账对方开具的红字发票联和抵扣联都要给我们作冲账凭证厂的附件吗?
2023-10-11 22:05:15
朴老师:
回复
老大姐
对的 这个需要的哦
2023-10-11 22:31:38
老大姐:
回复
朴老师
红字的抵扣联另外保存还是和红字的发票联一起作附件放凭凭证后面?
2023-10-11 22:41:45
朴老师:
回复
老大姐
对的 一块放后面就行了
2023-10-11 23:01:38
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
11.8w
引用 @
会飞的猪
发表的提问:
服装行业核算退库是怎么处理?要不要按季进行计提同跌价?对于退库的过季退库怎么做账务处理?如何做会计分录
你好,做退库的分录就是了 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本 不需要计提跌价
39楼
2023-10-11 21:17:59
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职称:注册会计师,税务师
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