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无发票业务的会计账务处理技巧
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张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 炙热的哈密瓜 发表的提问:
您好,设备因无发票没做计提折旧账务处理,以后能补提折旧吗
你好,设备没发票也可以入账的.如果没入账,后面要补提也可以的
136楼
2023-01-12 05:12:32
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 糖晶 发表的提问:
银行承兑汇票,对于银行和税务在做账方面有哪些技巧和要求
您好,没什么技巧,按正常操作处理即可。
137楼
2023-01-12 05:37:44
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 123456 发表的提问:
科技成果许可使用费怎么账务处理
借;管理费用等科目 贷;银行存款等科目
138楼
2023-01-12 06:01:28
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123456:回复邹老师 管理费用的二级科目是什么呢?可以办公费吗
2023-01-12 06:18:24
邹老师:回复123456你好,可以是某某许可费
2023-01-12 06:29:55
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ 温馨 发表的提问:
科技公司的账务处理有吗?
可以看同行业的,你看你是什么行业的
139楼
2023-01-12 06:21:41
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郭老师:回复温馨同行业实操
2023-01-12 07:08:40
温馨:回复郭老师 谢谢老师
2023-01-12 07:27:36
温馨:回复郭老师 还在准备注册公司
2023-01-12 07:48:00
郭老师:回复温馨你看你注册什么类型的,看主营业务
2023-01-12 08:01:48
李老师.
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.29w
引用 @ 海之蓝 发表的提问:
公司主办会计,有一笔业务财务处理不好了,汇报给财务经理,财务经理有责任安排处理这笔业务的账务处理吧?
有问题向领导汇报,由领导定夺,必须的
140楼
2023-01-12 06:29:58
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海之蓝:回复李老师. 但是我们这经理讲叫我们想办法解决,找分管财务副总,我们主办会计直接跟财务经理汇报,应该由财务经理向副总汇报呀?
2023-01-12 06:50:53
李老师.:回复海之蓝越级汇报不太好,看来你们那有点不和谐
2023-01-12 07:03:41
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 动人的流沙 发表的提问:
老师你好,收到会计学堂寄来的资料,里面有全盘的业务,但是没有相应的账务处理答案,那要是不知道怎么办?做了怎么才知道是对的还是错的?谢谢老师解答
收到的教材要结合会计学堂官网真账实操一起来学习.在真账实操里找到对应名称的课程填写凭证 有正确答案和解析! 和教材对应课程查找方法:学堂主页-进入学习中心-学习教材
141楼
2023-01-27 06:21:13
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 康熙 发表的提问:
我们公司卖纸尿裤,老板把纸尿裤无偿赠送给了客户。账务处理?
借:销售费用,贷:库存商品,应交税费
142楼
2023-01-27 06:50:49
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康熙:回复袁老师 还有运费呢老师? 比如这个产品成本价是200元。运费是30元 怎么做分录?
2023-01-27 07:12:30
袁老师:回复康熙运费计入销售费用--运费即可
2023-01-27 07:25:24
康熙:回复袁老师 我们是内账 那不是成本多了吗?完整分录:借:销售费用 200 销售费用 运费 30 贷 库存商品?
2023-01-27 07:50:49
袁老师:回复康熙借:销售费用 200 销售费用 运费 30 贷 库存商品200,现金30
2023-01-27 08:12:14
康熙:回复袁老师 谢谢老师, 我知道了
2023-01-27 08:33:11
袁老师:回复康熙不客气
2023-01-27 08:45:36
康熙:回复袁老师 上月客户还余200元的货款,这个月客户又要300元产品 也就是说这个月只用给100元就行了 上个月的分录怎么做?本月的会计分录又要怎么做?
2023-01-27 09:03:52
袁老师:回复康熙借:银行存款200贷:预收账款200;借:预收账款200,银行存款100贷:主营业务收入300
2023-01-27 09:25:30
康熙:回复袁老师 1 上月客户还余300元的货款,这个月客户又要100元产品 会计分录 是什么 2 上月客户还余300元的货款 这个月客户又要300元产品 会计分录 是什么
2023-01-27 09:42:52
袁老师:回复康熙借:银行存款300贷:预收账款300,借:预收账款100,贷:主营业务收入100;2、 借:银行存款300贷:预收账款300,借:预收账款300,贷:主营业务收入300
2023-01-27 10:06:49
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
公司一次性支付半年房租和物业费,当月无发票,只有收据,次月可以开发票,请问老师,当月怎账务处理,次月到了再怎么处理,从什么时候开始摊销
您好,权责发生制入账,借长期待摊费用,贷银行存款。次月红字冲回上月分录,按发票金额重新做账
143楼
2023-01-27 07:03:55
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小林老师:回复微信用户您好,按合同规定期限计算摊销
2023-01-27 07:32:28
微信用户:回复小林老师 老师,是半年房租,长期待摊费用好像是一年以上的吧
2023-01-27 07:42:58
小林老师:回复微信用户您好,那您用其他流动资产科目一样
2023-01-27 07:58:34
微信用户:回复小林老师 老师,您的意思是房租从什么时候开始算摊销就从什么时候开始计提可对?
2023-01-27 08:16:21
小林老师:回复微信用户您好,是的,权责发生制计提
2023-01-27 08:46:08
微信用户:回复小林老师 那么发票到了红冲支付的凭证,计提摊销的凭证可要红冲呢?
2023-01-27 08:59:49
微信用户:回复小林老师 老师,以前房租摊销用的会计科目是待摊费用,好像从什么时候开始取消了对吗?
2023-01-27 09:28:52
小林老师:回复微信用户您好,原值不变,摊销不需要红字冲回
2023-01-27 09:55:10
小林老师:回复微信用户您好,是的,您的理解非常正确。
2023-01-27 10:05:26
微信用户:回复小林老师 老师,未收到发票时借:是用其他应收款合适还是预付账款合适
2023-01-27 10:29:04
小林老师:回复微信用户您好,权责发生制,记账与发票无关
2023-01-27 10:58:53
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 跳跃的小笼包 发表的提问:
你好 !老师,我是一家园林建设公司的会计,我的问题是:我们县林业局无偿给了我们14万的 苗木财政补贴,其前提是我们必须给他开一张与财政补贴等值的销售苗木发票,请问,我们该如何进行账务处理?
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费 借;银行存款 贷;应收账款 其实这个就不是无偿了,而是正常的销售行为了
144楼
2023-01-27 07:19:39
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跳跃的小笼包:回复邹老师 实际上没有销售行为,这些钱是财政补贴款,
2023-01-27 08:02:57
邹老师:回复跳跃的小笼包那就直接做营业外收入
2023-01-27 08:32:13
益馨
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ Dhh 发表的提问:
工厂开设饭堂,粮食油盐都有发票,用废板生火煮饭,计时的不用从工资扣,计件的每月250,计件的在工资条中扣伙食250,这250会计账务处理怎么做?
借应付职工薪酬贷其他应付--食堂,我考虑应该是这样,你题中有些话没看懂
145楼
2023-01-27 07:36:02
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.45w
引用 @ 赵高松 发表的提问:
2、企业合同变更增加了可明确区分的商品及合同价款,且新增合同价款反映了新增商品单独售价的,企业对该合同变更进行的下列账务处理,正确是( )。 A、将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理 B、终止原合同,同时将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理 C、将该合同变更部分作为原合同的组成部分继续进行会计处理 D、将该合同变更作为企业损失处理
将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理,选择A
146楼
2023-01-28 05:02:45
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 海阔天空 发表的提问:
加计抵减的业务的账务处理(会计分录)
计提借应交税费-增值税加计扣除 贷其他收益 抵扣借应交税费-未交增值税 贷应交税费-增值税加计扣除 银存
147楼
2023-01-28 05:32:09
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 飞燕 发表的提问:
增值税发票系统升级技术服务费怎么做账务处理
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
148楼
2023-01-28 05:59:58
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