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会计账不平怎么处理方法
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 发表的提问:
平时账务处理,计提和实际缴纳不一致,怎么做账务处理?
您好,一般情况下,等实际交完税以后,再把与计提的不一致的金额冲回即可。
16楼
2023-01-11 01:05:13
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陈:回复王雁鸣老师 老师您好,是等交完税后,用红字把之前计提的冲掉,然后在做一张正数的是吗?
2023-01-11 01:26:24
王雁鸣老师:回复您好,是的。
2023-01-11 01:41:53
雷蕾老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.22w
引用 @ 八月 发表的提问:
最后(1)和(2)小题,收款企业在总价法和净价法下如何做会计账户处理,两种方法的会计分录怎么写
(1)总价法下:如果享受了折扣 那么: 借:主营业务收入 折扣金额 贷:应收账款 折扣金额 (2)净价法下,如果没享受到折扣,或者享受的折扣比较少(净价法本来按照2%折扣计算,如果是只享受了1%,那么差额调整主营业务收入) 那么: 借:应收账款 折扣差额 贷:主营业务收入 折扣差额 你理解一下哈,不能理解可再追问。
17楼
2023-01-11 02:26:14
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八月:回复雷蕾老师 净价法下面都折扣差额怎么算的
2023-01-11 03:00:46
八月:回复雷蕾老师 是用原价减去原价乘1%吗
2023-01-11 03:21:14
八月:回复雷蕾老师 这两种方法的会计分录是不是都要分没折扣,有折扣来写
2023-01-11 03:33:32
雷蕾老师:回复八月是的,要区分,净价法是把所有的折扣都扣除了。所以一开始确认应收账款金额的时候,就把2%扣除了,假如客户也是按照2%享受折扣的,那么一切就刚刚好,直接收款就行了。 如果客户只享受了1%,那这个时候差额就要拿来调整增加收入了。差额就是按照原价*2%-原价*1%。
2023-01-11 03:48:01
八月:回复雷蕾老师 总价法下没有享受折扣分录是不是也要做,就是总价法和净价法都要分为原价、折扣1%、折扣2%做这3种分录,总共合起来6个分录
2023-01-11 04:14:03
雷蕾老师:回复八月总价法下没有享受折扣,就是刚刚好啊,把钱收回来的时候,直接应收账款全额冲了。没有调整的分录。
2023-01-11 04:30:43
八月:回复雷蕾老师 好的,谢谢老师了
2023-01-11 04:46:48
八月:回复雷蕾老师 老师我这一题有没有错,为什么我预付账款期末的金额不为零,我是不是后面的金额有错
2023-01-11 05:06:11
雷蕾老师:回复八月第一步,实际付款金额小于预付账款金额,那多付的部分就收回来,或者抵下次货款,如果收回来,那就是借:银行存款 贷:预付账款 差额
2023-01-11 05:26:58
雷蕾老师:回复八月第二种情形,要这样做: 借:原材料 60000 应交税费-应交增值税 7800 贷:预付账款 67800 借:预付账款 9800 贷:银行存款 9800 这样就平了。 第三和第一类似,就是老师跟你说的收回货款的差额。
2023-01-11 05:54:54
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 春花秋实 发表的提问:
老师早上好!请问公司平常收到的购销合同该怎么处理?比如保存位置?会计账务处理?税收方面……
 你好;   你们单独保存合同 ;这个一般是行政部那边 单独保存归档的  
18楼
2023-01-11 03:53:59
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春花秋实:回复meizi老师 老师我们是小公司,一般纳税人,合同都是交给会计了,我是不是要附到发票后面呢?但是并不是所有的发票都有合同
2023-01-11 04:09:09
meizi老师:回复春花秋实 你好 1;   不用哈; 合同单独存放;  合同不放在凭证后面的  
2023-01-11 04:38:06
春花秋实:回复meizi老师 老师,购销合同是不是都需要交印花税呢?但是我们之前的会计一直只交了销售合同,购进的合同都没有交印花税怎么办呢、
2023-01-11 05:04:55
meizi老师:回复春花秋实 你好1. 是的。 需要缴纳印花税的 2;   购进要补税的;这个会有滞纳金的  
2023-01-11 05:21:48
春花秋实:回复meizi老师 老师,我都按现在来计提之前没交的印花税行吗?这样不需要交滞纳金,也是知错就改的表现……不然我管了之前的还要交滞纳金又惹出好多事来……
2023-01-11 05:39:41
meizi老师:回复春花秋实 你好1. 是的。  印花税不用计提哈; 直接 做; 借税金及附加-印花税贷银行存款; 当年的就这样做账哈     ; 2. 所属期不一样 是会涉及滞纳金的  
2023-01-11 05:50:17
春花秋实:回复meizi老师 所属期就选择本月的可以吗?现在系统之前的所属期也选择不了
2023-01-11 06:13:50
meizi老师:回复春花秋实你好1. 这样会与你实际不一致的; 你去大厅报选择之前对应所属期   
2023-01-11 06:41:13
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 白开水 发表的提问:
金蝶专业版期中建账,本年利润期初余额为借方。系统为贷方,无法更改,导致数据不平衡。怎么处理
你输入负数就可以。
19楼
2023-01-11 04:58:54
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 冬天的雪 发表的提问:
做账到底是按会计准则处理,还是按税法来做?因为税法和会计准则对同一项经济业务的处理方式不一样
您好,做账要会计准则和税法结合处理,税法有要求的,尽量按税法处理,税法没有要求的尽量按会计准则处理。
20楼
2023-01-11 06:24:19
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 悦耳的黑猫 发表的提问:
已作坏账损失处理后又收回的应收款项会计怎么处理,税法怎么处理?
你好,学员, 借银行存款 贷应收账款 借应收账款 贷坏账准备
21楼
2023-10-09 21:11:15
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悦耳的黑猫:回复冉老师 税法是企业所得税的其他收入,如果收回是要确认税法的收入么?
2023-10-09 21:28:29
冉老师:回复悦耳的黑猫税法是企业所得税的其他收入,如果收回是要确认税法的收入么? 是的,学员
2023-10-09 21:44:44
小杨老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 0.35w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
问一下第三方代收代付平台的账务处理怎么做的
收到款,借:银行存款,贷:其他应付款,然后付给平台的供应商,借:其他应付款,贷:银行存款
22楼
2023-10-09 21:22:23
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会计学堂:回复小杨老师 这个明白,就是收入成本用什么作为附件,这个行业的税负率是多少,属于高新技术企业吗
2023-10-09 21:50:38
小杨老师:回复会计学堂收入就是你们收的佣金啊,你开出去的发票或者收据就是附件,税负这个东西地区不同专管员不同要求都不同的,不属于高新技术行业
2023-10-09 22:01:55
会计学堂:回复小杨老师 发票和收据都不开的这个行业税负一般是多少呢
2023-10-09 22:29:19
小杨老师:回复会计学堂负这个东西地区不同专管员不同要求都不同的
2023-10-09 22:53:44
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.83w
引用 @ 热开水 发表的提问:
BT模式,怎么进行会计处理呢?BT项目的会计处理).doc https://max.book118.com/html/2017/0119/85220646.shtm浅析BT融资模式的会计处理方法_中华会计网校 http://www.chinaacc.com/new/287_288_201211/12su1041972772.shtml?c=61846609以上的两篇文章的处理方法,哪个正确呢
1、购进原材料、工程物资 借:原材料 工程物资 应交税费——应交增值税(进项税) 贷:银行存款 2、自产货物用于施工无需视同销售 借:工程施工——合同成本 贷:库存商品等 3、发生的劳务派遣人员费用 借:工程施工——合同成本 应交税费——应交增值税(进项税) 贷:应付职工薪酬——劳务派遣 对于劳务派遣费用的抵扣问题,应区分劳务派遣公司是一般纳税人还是小规模纳税人,同时还应区分不同身份下采用的计税方法。向选择差额纳税的劳务派遣公司支付的用于劳务派遣员工工资、福利、社会保险及住房公积金的费用,不得抵扣进项税。 4、分项工程分包给其他公司 借:工程施工——合同成本 应交税费——应交增值税(进项税) 贷:银行存款 5、发生的项目借款利息,其进项税不得抵扣 借:工程施工——合同成本 贷:应付利息 6、在项目所在地预缴税款 纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,应在服务发生地办理报验登记。预缴税款计算方法为以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算,支付的分包款应取得备注栏注明建筑服务发生地所在县(市、区)、项目名称的增值税发票。同时,应自行建立预缴税款台账,区分不同县(市、区)和项目逐笔登记全部收入、支付的分包款、已扣除的分包款、扣除分包款的发票号码、已预缴税款以及预缴税款的完税凭证号码等相关内容,留存备查。 借:应交税费——应交增值税——已交税金 贷:银行存款 7、登记已结算的合同价款 借:应收账款 贷:工程结算 8、各期末确认收入 增值税收入的确认应注意与会计及企业所得税收入确认的区别,会计和企业所得税处理时,通常完工进度(完工百分比)法确认提供劳务收入。对于BT项目,增值税纳税义务发生时间通常为书面合同确定的付款日期;未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的,为建筑服务完成的当天; 先收到预收款的,为收到预收款的当天。 借:主营业务成本 工程施工——合同毛利 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税)(按合同约定计算) 9、处置残余物资时按适用税率计算缴纳增值税 需注意的是现场搭建的临时建筑,虽然形态上属于不动产,但施工结束后即被拆除,其性质上更接近于生产过程中的中间投入物,取得的进项税可以一次性抵扣。拆除的临时建筑,不属于非正常损失的不动产,其进项税额是不需要转出。 借:银行存款 贷:工程施工——合同成本 应交税费——应交增值税(销项税) 10、竣工结算 借:工程结算 贷:工程施工——合同成本 工程施工——合同毛利
23楼
2023-10-09 21:44:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 留胡子的冰棍 发表的提问:
我能明白会计分期产生了折旧,摊销的会计处理方法。但是,不懂,应收应付,预收预付怎么处理的,和会计分期有什么关系。
你好 ,应收应付,预收预付怎么处理的 这个你是说的一次性收款 分期做收入的意思?
24楼
2023-10-10 20:52:55
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 发表的提问:
我是某建筑公司内账会计,平时主要负责现金日记账 ,代理会计主要负责税务方面,我不知道如何处理
就是根据实际发生的经济业务作出相应的账务处理
25楼
2023-10-10 21:16:05
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唯:回复邹老师 有进项税销项税,怎么核算成本,,
2023-10-10 21:41:52
邹老师:回复内帐一般把进项计入成本,把销项计入收入 主要就是材料,人工,机械的成本
2023-10-10 22:10:32
唯:回复邹老师 进项计入成本怎么做账,计啥科目 老师,我不知道我这样用词是否合适
2023-10-10 22:24:51
邹老师:回复比如进项计入原材料或库存商品的成本 比如材料1000,进项170,计入材料成本1170这样
2023-10-10 22:48:18
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问:
请问小规模税控盘技术维护服务费账务处理会计分录怎么处理?应交税费-应交增值税借方余额怎么转平?[图片]
一般纳税人吗?如果是的话,借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税减免税款。
26楼
2023-10-10 21:41:59
全部回复
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 木子月 发表的提问:
公司法人代表的钱直接转入对公账号,怎么会计处理?
你好 借 银行存款 贷 其他应付款
27楼
2023-10-11 21:07:49
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木子月:回复答疑苏老师 那要不要打个借款
2023-10-11 21:35:55
木子月:回复答疑苏老师 过两个月直接从对公账户转到个人不?
2023-10-11 21:51:24
答疑苏老师:回复木子月你好 需要打个收据给老板,可以从对公户转到个人。
2023-10-11 22:18:00
俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ rush 发表的提问:
核对日记账总账不平要怎么处理,会计凭证看起来没有问题,结转之前资产余额表不平,结转后平了,第一次做账
这里只是对的你的现金余额 你们账务处理也是蛮牛的,现金居然能成负的!
28楼
2023-10-11 21:27:00
全部回复
rush:回复俞老师 现金成负这个不是重点吧,刚刚成立的初期,我是在问是哪里出了问题,要怎么去反查,这样的回答对我来说没用
2023-10-11 22:10:25
俞老师:回复rush这里只是对的你的现金余额,总账的现金和系统账的现金!
2023-10-11 22:33:22
rush:回复俞老师 我知道为何不平了,因为日记账是按照实际发生的月份录入的,但是做账凭证我是5月底才来上班,账全部在5月和6月上了,因而造成日记账和做账凭证不平的问题,请问这个影响做账么
2023-10-11 22:44:59
俞老师:回复rush只要余额是对上的就没有问题
2023-10-11 22:58:54
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 白开水 发表的提问:
金蝶专业版期中建账,本年利润期初余额为借方。系统为贷方,无法更改,导致数据不平衡。怎么处理
您好,您在英文状态下,输入负数试试呢。
29楼
2023-10-11 21:41:59
全部回复
白开水:回复王雁鸣老师 改负数输,系统提示不平衡
2023-10-11 21:59:22
王雁鸣老师:回复白开水您好,如果这样的话,那就是软件系统问题了,麻烦找金蝶服务人员解决一下吧。
2023-10-11 22:16:02

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