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浅谈会计电算化的内部控制制度
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 峋逦鍀紅鉐 发表的提问:
控股营利。企业制幼儿园 要交哪些税 适用什么会计制度
你好 增值税,城建税,教育费附加,地方教育费附加,企业所得税,个人所得税,印花税等 可以是企业会计制度
61楼
2022-12-18 08:21:41
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峋逦鍀紅鉐:回复邹老师 老师 如果是非营利的呢
2022-12-18 08:44:15
邹老师:回复峋逦鍀紅鉐可以按民间非盈利组织会计制度执行
2022-12-18 08:57:07
峋逦鍀紅鉐:回复邹老师 要交哪些税
2022-12-18 09:23:46
邹老师:回复峋逦鍀紅鉐你好,也是上面这些税种
2022-12-18 09:50:53
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 流云 发表的提问:
为什么会出现:与财务报告相关的内部控制可能与审计无关,与审计相关的内部控制并非均与审计相关这种情况呢? 注册会计师不是对财务报告进行审计吗?与财务报告相关的内部控制就应该与审计相关呀。
你好,比如这个企业评选劳模,这个制度也是企业的内部控制,但是跟审计关系不大的。
62楼
2022-12-18 08:35:46
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流云:回复王超老师 老师你举得例子好像既与财务报表无关,也与审计无关呀。 我问的是,为什么有些内部控制与财务报表有关,却与审计无关呢。审计不就是审计财务报表吗? 还有有的内部控制与审计有关,怎么又可能与财务报表无关呢?
2022-12-18 09:07:43
王超老师:回复流云你好,我再举一个例子,比如会计制度要求,财务报表的保管期限要达到20年,但是有的企业只保管10年。这个是跟财务报表有关,但是跟审计无关的
2022-12-18 09:17:50
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 孙同学 发表的提问:
老师,能帮忙解答一下①带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告②否定意见内部控制审计报告③无法表示意见内部控制审计报告 的各个出具条件吗?
1,就是出现了强调事项段情形,但是并没有错报,出具的 2,就是有错报,影响且重大 3,没办法 获取 审计证据
63楼
2022-12-18 09:04:08
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
注册会计师在控制测试中使用计算机辅助审计技术的最大优势是( )。 A、可对每一笔交易进行测试,以确定内部控制是否有效运行 B、可以选择少量交易,以确定内部控制是否得到运行 C、可以选择少量的交易进行测试,以评价内部控制设计是否合理 D、可以对发现的控制失效的情况进行后续跟踪,确定控制的偏差
A 【答案解析】 本题考查的是计算机辅助审计技术和电子表格的运用。选项BC,计算机辅助技术有助于详细审计海量的数据,对于少量的数据不可以体现其优势。选项D,确定控制的偏差涉及到人为判断,不属于计算机辅助技术的优势。
64楼
2022-12-18 09:11:59
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美橙老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.52w
引用 @ 淡定的篮球 发表的提问:
以下不属于内部控制按照其控制层次分类的是( )。战略控制管理控制作业控制主导性控制
主导性控制不属于按照其控制层次分类
65楼
2022-12-19 07:00:23
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陈艺老师
职称:注册会计师,审计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 无辜的大叔 发表的提问:
老师,请问一下,新政府会计制度单位代收各单位缴入非税电费怎么做账?
直接入费用就可以,。。。
66楼
2022-12-19 07:13:29
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ Come on 发表的提问:
老师,选项A预算控制不也是属于企业内部控制措施吗?
你好!预算控制属于控制方法!
67楼
2022-12-19 07:20:59
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Come on:回复老江老师 老师,你看这道题的解析
2022-12-19 08:07:54
老江老师:回复Come on@Come on:哈哈哈,我也不知道了!
2022-12-19 08:37:06
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 京京 发表的提问:
根据我国《企业内部控制基本规范》,反舞弊机制属于内部控制要素中的( )。 A.风险评估 B.控制活动 C.内部监督 D.信息与沟通
你好,这个是信息与沟通
68楼
2022-12-20 06:52:21
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ ?Take care 发表的提问:
审计 认为被审计单位内部控制有效,就是是说拟信赖该单位的内部控制吗?这时候应该要做控制测试对吗?如果不信赖的话就不需要做控制测试了对吗?
您好,是的。 如果预期被审计单位内部控制有效的,就“必须”对内部控制进行控制测试。 如果不信赖,就可以做实质性程序,不做控制测试
69楼
2022-12-20 07:10:44
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ 宝儿 发表的提问:
老师,根据会计制度,17年的电费发票能入18年的账吗?
你好,以前年度损益调整科目做,现在是企业会计准则
70楼
2022-12-20 07:18:00
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宝儿:回复郭老师 以前年度损益科目还能用吗?
2022-12-20 07:43:29
郭老师:回复宝儿企业会计准则的可以
2022-12-20 08:06:43
杰克
职称:注册会计师,高级会计师,税务师,审计师,证券从业资质,中级会计师
4.98
解题: 0.01w
引用 @ 好好学习 发表的提问:
老师,我想问一下销售与收款环节内部控制制度有哪些?关键控制点有哪些?
你好,销售与收款环节内部控制制度主要有客户管理制度、信用审批和应收账款管理制度、货币资金管理制度、存货管理制度、定期对账制度等,关键控制点有:客户采购订单经过适当审批、销售合同经过适当审批和签署、录入的销售合同信息正确、发出货物得到准确记录且仅记录实际发出的货物、所有发出商品均确认销售、定期核对并向客户寄出对账单、准确计提坏账准备并经适当授权等。
71楼
2022-12-21 06:42:46
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希老师
职称:初级会计师
4.92
解题: 0.05w
引用 @ 彪壮的绿茶 发表的提问:
请问内部审计的工作是“对内部控制的监督”吗
是的,规范及监督内部工作开展是否合规
72楼
2022-12-21 07:09:54
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彪壮的绿茶:回复希老师 谢谢老师
2022-12-21 07:42:22
希老师:回复彪壮的绿茶不用谢,希望帮助了你
2022-12-21 08:02:03
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.03w
引用 @ 坦率的寒风 发表的提问:
会计需要为外部,内部使用者编制特别的个性化报表吗?
你好,会计需要为外部,内部使用者编制特别的个性化报表
73楼
2022-12-21 07:17:59
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燎原老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.97
解题: 0.05w
引用 @ 个性的蓝天 发表的提问:
(1)为什么会内部控制存在且被执行,注册会计师却认为X公司控制可能运行无效?
因为该内部控制可能只是流于形式,从形式上看,各方签字都完善,但是实际上,并未执行或者未有效执行,销售经理不清楚销售分析报告中的异常情况。所以注册会计师有理由认为控制可能运行无效。
74楼
2022-12-22 06:03:27
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个性的蓝天:回复燎原老师 (2)测试控制运行的有效性与确定控制是否得到执行?两者有什么样的联系和区 别?(5分)
2022-12-22 06:28:15
个性的蓝天:回复燎原老师 (3)在测试控制运行的有效性时,注册会计师还应该人哪丝方面实取关手控制 是否有效运行的审计证据?(6分)
2022-12-22 06:45:58
个性的蓝天:回复燎原老师 能解答一下吗
2022-12-22 07:03:07
燎原老师:回复个性的蓝天测试控制有效性只是从形式上证明控制是否得到运行,但是仍旧需要进一步的证据,才能作证实质性运行。
2022-12-22 07:31:34
燎原老师:回复个性的蓝天在测试控制运行有效性时,注册会计师应当从下列方面获取关于控制是否有效运行审计证据: (1)控制在所审计期间的不同时点是如何运行的; (2)控制是否得到一贯执行; (3)控制由谁执行; (4)控制以何种方式运行(如人工控制或自动化控制)。
2022-12-22 07:50:24
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 放飞心情 发表的提问:
会计科关于报送内控制度报告的通知在哪呢
这个咨询当地相关部门吧
75楼
2022-12-22 06:27:11
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