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免抵退转内销会计分录
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.79w
引用 @ 注会取证班 木子 发表的提问:
在02期内销中我有做转出 免抵退的没有 那等到05期的时候我能把那笔转出的累计加起来在免抵退中做转出吗
你好,这样是可以的哦
1楼
2023-01-11 07:15:13
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董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 面条 发表的提问:
老师 生产型企业本月有免抵退申报,没有内销 相关设计的分录有哪些呢?免抵退办法不得抵扣的进项税额转出的分录怎么做?库存商品结转的分录怎么做?
1、借:应交税金———应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金———未交增值税 借:应交税金———应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税金———应交增值税(出口退税) 2、借:主营业务成本 贷:应交税金———应交增值税(进项税额转出
2楼
2023-01-11 08:35:36
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 小涛 发表的提问:
公司免抵退税款会计分录怎么做?
借:其他应收款——应收出口退税款(增值税)   (按期末留抵税额与免抵退税额较小一方记账)   应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)   (金额等于免抵税额)   贷:应交税费——应交增值税(出口退税)     (金额等于免抵退税额)
3楼
2023-01-11 09:49:37
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小涛:回复邹老师 那多余的进项额呢?我该怎么处理呢老师
2023-01-11 10:05:15
邹老师:回复小涛你好,多余的结转以后抵扣,不需要特地做分录
2023-01-11 10:21:00
小涛:回复邹老师 @邹老师:一直挂账上吗?不要转出到其他科目吗?这样结余数额比较大
2023-01-11 10:44:27
邹老师:回复小涛你好,不需要的,挂账就可以了
2023-01-11 11:08:25
小涛:回复邹老师 @邹老师:好的,谢谢!
2023-01-11 11:23:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 清清 发表的提问:
请问老师,我们收到免抵退税款怎么写会计分录?
你好,借;银行存款,贷;其他应收款——应收出口退税款(增值税)
4楼
2023-01-11 10:53:22
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清清:回复邹老师 请问老师,我们之前没有挂其他应收款-应收出口退税款(增值税),如果现在这样写分录的话,会导致其他应收款在贷方,导致资产负债表不平怎么办?
2023-01-11 11:09:29
邹老师:回复清清你好,在这之前需要做一笔这个分录 借:其他应收款——应收出口退税款(增值税)   (按期末留抵税额与免抵退税额较小一方记账)   应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)   (金额等于免抵税额)   贷:应交税费——应交增值税(出口退税)     (金额等于免抵退税额)
2023-01-11 11:37:38
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.79w
引用 @ 嗡嗡 发表的提问:
老师你好!正做进料加工免抵退,准备转型做内销,(1)库存国内采购材料,是否要作内销处理?(2)已退税的怎么处理?是计算税额转出吗?若库存10万,怎么计算与做分录?
是的,做内销 已退税的还是按照之前的来做,进项转出 就是按照销售的来做销项,做成主营业务收入
5楼
2023-01-11 11:59:20
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嗡嗡:回复朴老师 内销仍用这些库存材料的,过程分录怎么做?如果材料销售了,还能用吗?
2023-01-11 12:47:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 随风 发表的提问:
出口免抵退税的会计分录怎么做
当期应退税额是153630.22,当期免抵税额是39665.05
6楼
2023-01-11 13:17:38
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邹老师:回复随风借:其他应收款——应收出口退税款(增值税)   (按期末留抵税额与免抵退税额较小一方记账)   应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)   (金额等于免抵税额)   贷:应交税费——应交增值税(出口退税)     (金额等于免抵退税额)
2023-01-11 13:47:20
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.79w
引用 @ 李老师 发表的提问:
免抵退0退税率,出口转内销的账务处理
同学你好 这个直接 借银行 贷主营业务收入 贷销项
7楼
2023-01-11 14:35:38
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王娟老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 会计人生 发表的提问:
公司注销时,免抵退销售额转为免税时,分录要怎么做?
你好, 要做进项税额转出的
8楼
2023-01-11 16:04:39
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默雨老师
职称:初级会计师
4.96
解题: 0.12w
引用 @ 王芳 发表的提问:
手册核销的应调免抵退和应调不得免征和抵扣税额会计分录怎么写
借:主营业务成本 贷:应交税费~应交增值税~进项税额转出
9楼
2023-01-11 17:09:02
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赵俊鸽老师
职称:,中级会计师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 称心的百褶裙 发表的提问:
上年出口免抵退无法收汇,如何做免税?会计分录如何录入,进项税额转出按什么转?
直接做应收账款对着主营业务收入。进项税额转出按退税率进行转出
10楼
2023-01-11 18:33:14
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称心的百褶裙:回复赵俊鸽老师 免税按退税率进行转出 那和转内销差不了多少啊 不明白啊
2023-01-11 19:13:49
赵俊鸽老师:回复称心的百褶裙销项税免了,但是进项税不能抵扣。需要转出
2023-01-11 19:41:21
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 拾光 发表的提问:
手册核销的应调免抵退和应调不得免征和抵扣税额会计分录怎么写
借:主营业务成本 贷:应交税费~应交增值税~进项税额转出
11楼
2023-01-11 19:51:14
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拾光:回复暖暖老师 老师,应调免抵税是哪个会计分录
2023-01-11 20:32:16
暖暖老师:回复拾光这个是什么意思呢?
2023-01-11 20:59:10
拾光:回复暖暖老师 老师,咱如果正常退税的话是一个会计分录,转出是一个会计分录,现在手册核销完以后免抵退税、免抵退税不得免征和抵扣税额都得调整,老师说的分录是调整免抵退税不得免征和抵扣税额,那免抵退税是哪个会计分录
2023-01-11 21:11:04
暖暖老师:回复拾光借:应收出口退税 应交税费~应交增值税~出口抵减内销 贷:应交税费~应交增值税~出口退税
2023-01-11 21:28:52
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 2333333 发表的提问:
出口增值税税负率(4%)=内销销项+免抵退销售额*征税率-(进项税额-进项税额转出)/(免抵退销售额+内销销售额)*100%对吗
对的
12楼
2023-01-11 21:13:40
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徐悦
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
0.00
解题: 0w
引用 @ 泮婉琴 发表的提问:
这张免抵退税申报汇总表怎么做会计分录
借:其他应收款-出口退税8777.18 贷:应交税费-应交增值税(出口退税)8777.18
13楼
2023-01-11 22:14:16
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泮婉琴:回复徐悦 这笔退税金额一直没有收到,要交城建税吗?
2023-01-11 22:58:08
徐悦:回复泮婉琴退税金额不需要交城建税的
2023-01-11 23:13:49
泮婉琴:回复徐悦 这种情况要交城建税吗?
2023-01-11 23:33:28
徐悦:回复泮婉琴这个汇总表的情况,不需要缴纳城建税的
2023-01-11 23:49:53
泮婉琴:回复徐悦 这是5月份的到现在都没有退不来,为什么
2023-01-12 00:09:20
徐悦:回复泮婉琴这个需要问问出口退税科什么原因。
2023-01-12 00:23:29
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 鱼儿 发表的提问:
已经做了出口免抵退税,后来发现其中一部分是内销,怎么处理呢
您好,按内销售的处理,退税部分审核不会批准的。
14楼
2023-01-11 23:34:43
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.79w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
免抵退核销后,生成的应调免抵退金额若为正数,下期没有出口业务的话,如何做会计分录
免抵退核销后,生成的应调免抵退金额若为正数,该金额抵减下期的免抵退税额;若为负数,则增加下期的免抵退税额。生成的应调不得免抵金额若为正数,抵减下期的不得免征和抵扣税额,若为负数,则增加下期的不得免征和抵扣税额。和下期的免抵退核销数据一起做会计分录:进项税转出:借:主营业务成本   贷:应交税金-进项税转出   ,当期免抵退:借:应交税金-增值税-出口抵减内销产品应纳税额  贷:应交税金-增值税-出口退税
15楼
2023-01-12 00:57:17
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