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交税的滞纳金会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 也許、啲也許 发表的提问:
先补交土地使用税与滞纳金,1月后又返还80%税款与滞纳金,老师返还如何做会计分录?
你好 先交 借 应交税费-应交土地使用税 营业外支出-滞纳金 贷银行存款 返还: 冲你缴纳的分录 红字冲就行
16楼
2023-01-12 07:13:04
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也許、啲也許:回复meizi老师 冲不合适吧,先征再返,应该记入补贴收入
2023-01-12 07:33:19
meizi老师:回复也許、啲也許你好 是后面返还的话计入补贴收入里面 计入营业外收入
2023-01-12 07:54:17
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.68w
引用 @ 缓慢的翅膀 发表的提问:
老师,问一下?请问一下,小会计制度下补交增值税及滞纳金的会计分录,还有补交印花税的分录
同学,你好 借利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交增值税 应交税费-各附加税 然后交税时 借应交税费-应交增值税 应交税费-各附加税 贷银行存款 滞纳金 借:营业外支出 贷:银行存款
17楼
2023-01-12 08:07:33
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 吴作慧 发表的提问:
公司补交的公会经费、公会经费滞纳金详细会计分录
以前年度的吗?借以前年度损益调整贷应付职工薪酬借应付职工薪酬营业外支出-滞纳金贷银存,借利润分配贷以前年度损益调整
18楼
2023-01-12 09:22:25
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吴作慧:回复郭老师 老师:补交2017年1-3月份工会经费1086,滞纳金:1862.49,现金交税务局,详细会计分录
2023-01-12 09:38:12
郭老师:回复吴作慧借以前年度损益调整1086贷应付职工薪酬1086借应付职工薪酬1086营业外支出-滞纳金1862.49贷银存,借利润分配1086贷以前年度损益调整1086
2023-01-12 09:59:23
吴作慧:回复郭老师 万分感谢老师‍
2023-01-12 10:11:10
郭老师:回复吴作慧不用客气的
2023-01-12 10:36:12
吴作慧:回复郭老师 郭老师,利润分配二级科目
2023-01-12 11:01:34
郭老师:回复吴作慧未分配利润
2023-01-12 11:24:02
吴作慧:回复郭老师 老师以前年度损益调整在哪个科目下面增加
2023-01-12 11:39:49
郭老师:回复吴作慧没有得用利润分配做
2023-01-12 11:50:26
吴作慧:回复郭老师 老师麻烦帮我详细写一下会计分录
2023-01-12 12:01:54
郭老师:回复吴作慧借利润分配1086贷应付职工薪酬1086借应付职工薪酬1086营业外支出-滞纳金1862.49贷银存,
2023-01-12 12:17:58
吴作慧:回复郭老师 感谢老师
2023-01-12 12:41:10
吴作慧:回复郭老师 在汇算清缴的时候还调吗?
2023-01-12 13:03:32
郭老师:回复吴作慧不调整
2023-01-12 13:22:40
吴作慧:回复郭老师 老师 急救
2023-01-12 13:33:16
吴作慧:回复郭老师 老师急救:昨天咨询你的补交工会经费现在结转完期末余额在贷方,合适不?
2023-01-12 14:02:13
郭老师:回复吴作慧那个科目的余额在贷方
2023-01-12 14:16:23
吴作慧:回复郭老师
2023-01-12 14:38:07
吴作慧:回复郭老师 郭老师你看对不对
2023-01-12 14:48:08
吴作慧:回复郭老师 我怎么觉得不对啊
2023-01-12 14:58:09
吴作慧:回复郭老师 老师急救
2023-01-12 15:19:02
郭老师:回复吴作慧分录对,第二页应改有个贷银存
2023-01-12 15:29:43
吴作慧:回复郭老师 第二页有的
2023-01-12 15:47:34
吴作慧:回复郭老师 怎么余额方向是不是不对
2023-01-12 16:07:46
郭老师:回复吴作慧未分配利润借方余额
2023-01-12 16:35:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 平安是福 发表的提问:
月补交的去年的所得税费用和滞纳金的会计分录怎么做
借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 营业外支出 贷;银行存款
19楼
2023-01-12 10:51:20
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文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 晴晴、晴 发表的提问:
税收滞纳金怎么做会计分录
借营业外支出,贷银行存款,同学
20楼
2023-01-12 11:54:59
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