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付货款怎么做会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ zzcat201 发表的提问:
款已付,货到了,发票没有到怎么做会计分录?1.已付款,收到了货怎么做会计分录?2.之后开来发票又怎么做会计分录?
款已付,货到了,发票没有到 借;库存商品等科目 贷;应付账款-暂估 1,2与你前面的描述是一个分录
1楼
2023-01-26 10:00:33
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 小甜心 发表的提问:
预付货款的会计分录怎么做
你好,借;预付账款,贷;银行存款
2楼
2023-01-26 11:18:09
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
付退货款应该怎么做会计分录?
借;预收账款等科目 贷;银行存款
3楼
2023-01-26 12:37:32
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 高高的百褶裙 发表的提问:
付前欠货款的会计分录怎么做
之前有应付 借应付账款贷银存
4楼
2023-01-26 13:58:24
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
支付一批货款,会计分录怎么做
借;应付账款 贷;银行存款
5楼
2023-01-26 14:53:08
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 放飞心情 发表的提问:
公司全款付了货款订货,会计分录应该怎么做?
借:预付账款 贷:银行存款
6楼
2023-01-26 15:47:55
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放飞心情:回复李爱文老师 老师,等收到货后是不是借:库存商品 贷:预付账款
2023-01-26 16:03:13
李爱文老师:回复放飞心情收到货时及发票时 借:库存商品 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 专票就有进项税 贷:预付账款
2023-01-26 16:23:30
答疑陈园老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ == 发表的提问:
付退货货款记入什么会计科目,怎么做分录
发生退货的时候,借:主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷:应付账款(或者银行存款) ,借:库存商品 贷:主营业务成本
7楼
2023-01-26 17:17:34
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 燕子 发表的提问:
老师,超市付以往货款会计分录怎么做呢?付本月货款的分录又该怎么做呢?怎么区分应付账款和库存商品的分录呢?
你好! 超市付以往货款会计分录怎么做呢? 借应付账款 贷银行存款
8楼
2023-01-26 18:14:32
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蒋飞老师:回复燕子付本月货款的分录又该怎么做呢? 借应付账款 贷银行存款 有发票和入库单并付款 借库存商品 贷银行存款
2023-01-26 18:37:08
燕子:回复蒋飞老师 那老师,到月末结转的时候该怎么做呢?
2023-01-26 18:53:33
蒋飞老师:回复燕子借主营业务成本 贷库存商品
2023-01-26 19:07:21
燕子:回复蒋飞老师 老师,但是我们销售成本取的是后台数据的。也这么做吗?我们库存是不准确的。
2023-01-26 19:21:03
蒋飞老师:回复燕子你好! 可以的
2023-01-26 19:41:52
燕子:回复蒋飞老师 好的,谢谢老师。
2023-01-26 20:05:57
蒋飞老师:回复燕子您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-01-26 20:27:16
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 胡小饭 发表的提问:
先发货后付款, 和 先付款后发货 两种会计分录怎么做呢?
借:原材料贷:应付账款,借:应付账款贷:银行存款;借:预付账款贷:银行存款;借:原材料贷:预付账款
9楼
2023-01-26 19:09:02
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胡小饭:回复袁老师 @袁老师:我们是发货方哦,不是收货方
2023-01-26 19:39:34
袁老师:回复胡小饭借:应收账款贷:营业外收入;借:银行存款贷:应收账款;借:银行存款贷:预收账款,借:预收账款贷:主营业务收入
2023-01-26 20:04:43
胡小饭:回复袁老师 @袁老师:为什么先发货后付款 贷方是营业外收入呢 ?
2023-01-26 20:27:15
袁老师:回复胡小饭发货要确认收入的
2023-01-26 20:49:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 四毛呀 发表的提问:
少付给供货商的货款怎么单独做会计分录
你好 借;应付账款 贷;营业外收入
10楼
2023-01-26 20:37:13
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四毛呀:回复邹老师 和在一块会做,分开做分录不会
2023-01-26 20:59:01
四毛呀:回复邹老师 借;厨房原材料760 贷;现金760 我少付了60元怎么做分录,谢谢
2023-01-26 21:13:41
邹老师:回复四毛呀你好 借;厨房原材料760 贷;现金700 营业外收入 60
2023-01-26 21:25:15
四毛呀:回复邹老师 分开怎么做,合起来会 单独营业外收入的会计分录怎么做
2023-01-26 21:43:04
邹老师:回复四毛呀你好 购进 借; 原材料 贷应付账款 760 支付 借;应付账款 贷银行存款 700 减免60 借;应付账款 贷;营业外收入60
2023-01-26 22:06:13
四毛呀:回复邹老师 我是现金支付的,记账时借,原材料760贷,现金760实际支付少支付了60怎么做分录
2023-01-26 22:31:56
邹老师:回复四毛呀你好 借;厨房原材料760 贷;现金700 营业外收入 60
2023-01-26 22:50:44
四毛呀:回复邹老师 这个分录我会, 单独营业外收入的60不会
2023-01-26 23:15:38
邹老师:回复四毛呀你好,单独不就是分三笔分录吗 购进 借; 原材料 贷应付账款 760 支付 借;应付账款 贷银行存款 700 减免60 借;应付账款 贷;营业外收入60 汇总就是 借;厨房原材料760 贷;现金700 营业外收入 60
2023-01-26 23:37:04
四毛呀:回复邹老师 不是挂账的,是现金结账的,只是结账时,少付了60元,把少付的60元单独做个会计分录,应该怎么做应该是借,现金60 贷营业外收入60。还是借,厨房原材料60 贷营业外收入60
2023-01-26 23:48:33
邹老师:回复四毛呀你好,是 借,厨房原材料60 贷营业外收入60
2023-01-27 00:01:36
四毛呀:回复邹老师 我少支付现金60元,是不是我的现金多了60元,应该是借现金60 贷营业外收入60我迷糊了
2023-01-27 00:28:00
邹老师:回复四毛呀你好,不是的,因为这个款项并没有实际收到,只是少付了60而已 应当是 借,厨房原材料60 贷营业外收入60
2023-01-27 00:55:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 会计学堂金牌课程指导老师 发表的提问:
美元支付货款的会计分录怎么做呢?
你好 借;应付账款 贷;银行存款——美元户
11楼
2023-01-26 21:39:16
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会计学堂金牌课程指导老师:回复邹老师 你看这个附件,扣费账号是人民币账户
2023-01-26 22:00:46
邹老师:回复会计学堂金牌课程指导老师你好,到底是支付的美元还是人民币付款啊?
2023-01-26 22:25:00
会计学堂金牌课程指导老师:回复邹老师 申请书上写的账号是人民币账号
2023-01-26 22:38:04
邹老师:回复会计学堂金牌课程指导老师你好,那说明就是人民币账户付款,而不是外币账户付款的
2023-01-26 22:58:15
会计学堂金牌课程指导老师:回复邹老师 那就是人民币406.26吗
2023-01-26 23:18:58
邹老师:回复会计学堂金牌课程指导老师你好,这个是外币金额,需要折算成人民币入账
2023-01-26 23:30:44
会计学堂金牌课程指导老师:回复邹老师 老师,我有一个简易计税项目收到了一张劳务专票,这个劳务发票可以用来差额纳税吗?
2023-01-26 23:52:00
邹老师:回复会计学堂金牌课程指导老师你好,这个是不可以用差额计算纳税的
2023-01-27 00:13:16
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 丽丽 发表的提问:
1.对公支付咨询费,但对方没给发票我应该怎么做会计分录? 2.对公支付个人货款,这笔货款怎么做会计分录?
您好!仍然按实际做借:管理费用-咨询费等 贷:银行存款。 2.借:原材料-XX材料 贷:银行存款。 第二个没有关系。第一个没有发票,汇算清缴要调整。
12楼
2023-01-26 22:31:49
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 燕子 发表的提问:
支付货款尾款会计分录怎样做?
借;应付账款 贷;银行存款
13楼
2023-01-26 23:28:32
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答疑陈园老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 玫儿 发表的提问:
付货款的订金会计分录应该怎么做?
付货款的订金,一般作为预付账款处理。借:预付账款 贷:银行存款(或者库存现金)
14楼
2023-01-27 00:39:49
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玫儿:回复答疑陈园老师 那按照合同金额先支付50%的货款给对方,也是按预付帐款处理吗?那这批货的所发生的运费怎么处理?
2023-01-27 00:58:36
玫儿:回复答疑陈园老师 是支付的采购原材料的运费,请问老师会计分录应该怎样处理?
2023-01-27 01:17:23
玫儿:回复答疑陈园老师 ???
2023-01-27 01:31:03
答疑陈园老师:回复玫儿对的,按预付处理哦。等原材料到了,肯定有原材料发票,运费也有发票的(一般情况也是当时就支付的)。分录为 : 借 :原材料 应交税费-应交增值税 贷: 预付账款 ,银行存款 (剩下的50%和运费)
2023-01-27 01:56:59
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
用以偿付前货款400000怎么做会计分录
借应付账款400000 贷银行存款400000
15楼
2023-01-27 01:43:09
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