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纳税调增还是会计分录
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ FFANG 发表的提问:
冲减费用,现金调增,会计分录是做红字还是相反分录?
做借方红字,费用不能做贷方,需要做借方,
16楼
2023-01-27 05:19:28
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 未来不是梦 发表的提问:
纳税调整增加额怎样作会计分录?如果不做账,那不是会出现账和报表不符的情况吗
你好,调整增加会涉及补交企业所得税吗?
17楼
2023-01-27 06:33:50
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未来不是梦:回复邹老师 不会呀
2023-01-27 06:50:57
邹老师:回复未来不是梦你好,不涉及补税就不需要做分录的,这个是税会差异
2023-01-27 07:15:08
未来不是梦:回复邹老师 情况是这样的,去年产生了罚没支出 200元 借:营业外 200 贷:银行存款 200 这笔钱根据税法在期末时是不可抵扣的,所以期末2017年报年报的时候从纳税调整增加额中扣出了200元,但去年是亏损的所以不牵扯到所得税。如果不做账,今年半年报的时候这个200元怎么处理
2023-01-27 07:31:45
邹老师:回复未来不是梦你好,按规定做了应纳税所得额调增就可以了,调增不涉及补税,是不需要针对这个税会差异做分录的 因为你账务并没错误,只是因为税法与会计规定的不同,做的纳税调整
2023-01-27 07:41:51
未来不是梦:回复邹老师 比如:去年未分配利润 -210 调整后变成了-10 今年报季报的时候 ,不需要考虑这个200元。只有今年年底的年报再考虑这个200元。老师是这样吗?
2023-01-27 07:59:23
邹老师:回复未来不是梦你好,这个只是纳税所得额的调整,不涉及账务调整的
2023-01-27 08:27:13
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 岁禾 发表的提问:
调减成本,调增应纳税所得额,补交企业所得税的会计分录是什么呢
调减成本,调增应纳税所得额 这个实际业务的吗
18楼
2023-01-27 07:24:33
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岁禾:回复郭老师 是的 成本转多了,现在发现了
2023-01-27 07:55:49
郭老师:回复岁禾之前分录是怎么做的?
2023-01-27 08:17:47
岁禾:回复郭老师 借库存商品 100 借应交税费-进项 贷应付账款 借应收账款 贷主营业务收入 80 贷应交税费-销项 借主营业务成本 100 贷库存商品 100
2023-01-27 08:33:15
郭老师:回复岁禾借库存商品贷利润分配20
2023-01-27 08:55:37
岁禾:回复郭老师 19年错 在19年调账改 可以 借主营业务成本 负数 贷库存商品 负数 吗???
2023-01-27 09:22:50
郭老师:回复岁禾你好,可以的。
2023-01-27 09:33:05
岁禾:回复郭老师 管理员让调整2019年账不让在2020年账里调整,不让冲成本,让做收入,是借应收账款 贷主营业务收入 应交增值税,吗?涉及进项税额转出吗
2023-01-27 09:49:19
郭老师:回复岁禾不需要进项转出,你可以抵扣的。
2023-01-27 10:04:11
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ julie 发表的提问:
汇算清缴调增交纳的税款,会计分录怎么做?
您好 借:利润分配——未分配利润 贷:应交税费——应交所得税 借:应交税费——应交所得税 贷:银行存款
19楼
2023-01-27 08:42:38
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julie:回复bamboo老师 这样的话,利润表和资产负债表之间的勾稽关系就有差异了
2023-01-27 09:09:53
bamboo老师:回复julie调整了利润分配科目 勾稽关系有差异是正常现象
2023-01-27 09:33:28
julie:回复bamboo老师 另外,由于上任会计不预担所得税费用的,这样的话我直接做:应交税费-企业所得税,贷银行存款吗。这样的话可以吗
2023-01-27 10:02:56
bamboo老师:回复julie专业的话 应交税费-企业所得税科目有余额您怎么处理呢
2023-01-27 10:16:25
julie:回复bamboo老师 现在就碰到这个问题了
2023-01-27 10:30:28
bamboo老师:回复julie所以就应该像我上面那样写分录
2023-01-27 10:43:56
julie:回复bamboo老师 嗯。谢谢老师,想问上任会计多预提了1-3月的所得税费用,要冲回还是到汇算清缴时再调整
2023-01-27 10:55:37
bamboo老师:回复julie如果是本年度的 冲回就可以了
2023-01-27 11:06:28
julie:回复bamboo老师
2023-01-27 11:36:08
bamboo老师:回复julie嗯嗯 如果跨年了 也要做分录调整
2023-01-27 12:02:12
julie:回复bamboo老师 嗯,发现2张上月支付已入成本,在本月认证确认的未抵进项税额,分录怎么做
2023-01-27 12:24:25
bamboo老师:回复julie您上月时候分录怎么写的
2023-01-27 12:47:24
julie:回复bamboo老师 上任会计直接入管理费用,发票也没认证
2023-01-27 13:05:36
julie:回复bamboo老师 上个月全额做管理费用,发票未认证,这个月我认证了
2023-01-27 13:22:53
bamboo老师:回复julie借:管理费用 借方红字 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 借方蓝字
2023-01-27 13:39:15
julie:回复bamboo老师
2023-01-27 13:58:25
bamboo老师:回复julie嗯嗯 希望能帮到您
2023-01-27 14:08:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 冬冬 发表的提问:
去年的费用需要调增,但是调增之后还是亏损的,会计账上还需要做分录调整吗
你好,不需要了,只是汇算清缴做调整就好了
20楼
2023-01-27 09:54:39
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冬冬:回复邹老师 那如果调增之后是盈利的怎么做分录呢
2023-01-27 10:17:01
邹老师:回复冬冬你好,根据补交的企业所得税做这个分录 借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
2023-01-27 10:41:49
冬冬:回复邹老师 月末时以前年度损益调整还要做 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 吗
2023-01-27 11:05:42
邹老师:回复冬冬你好,需要的,需要把以前年度损益调整科目结转到利润分配-未分配利润的
2023-01-27 11:23:21

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