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少付应付账款会计处理
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 迪恩 发表的提问:
上年漏记了一个应付账款,然后在本年的时候发现支付这笔货款 要怎么做会计处理呢
上年的应付账款对方开进来发票了吗?找到那张发票做账。
1楼
2023-01-26 15:00:42
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姜老师:回复迪恩上年的应付账款对方开进来发票了吗?找到那张发票做账。
2023-01-26 15:21:01
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 朝花夕拾 发表的提问:
请教老师:都是国企,A公司欠B公司3000万,当时会计处理是A公司挂其他应付款3000万,收国资办文件调整这笔欠款作为B公司对A的投资,A公司账务处理为借其他应付款,贷实收资本,现在又有C公司,国资下文,把之前B公司对A公司投资的3000万股权划转给C公司,请教老师个公司的账务处理是怎么样的,
同学你好!这个只是股东变更的   A公司账务处理 借:实收资本-B公司      贷:实收资本-C公司
2楼
2023-01-26 15:51:32
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朝花夕拾:回复许老师 原B公司对A的长期股权投资,现在C公司是否需要用到长期股权投资,这个科目,谢谢老师!
2023-01-26 16:18:35
许老师:回复朝花夕拾你现在是做哪个公司的账?会计主体  明确一下  否则没法做的
2023-01-26 16:45:04
朝花夕拾:回复许老师 老师我这边三个公司的账都在做,三个公司的账都在做,我们是国资办下面的国企,
2023-01-26 17:02:43
朝花夕拾:回复许老师 现在就是C公司对A公司100%股权
2023-01-26 17:31:42
许老师:回复朝花夕拾B公司的话 借:营业外支出      贷:长期股权投资 C公司的话 借:长期股权投资     贷:资本公积
2023-01-26 18:00:15
朝花夕拾:回复许老师 谢谢老师!
2023-01-26 18:22:53
许老师:回复朝花夕拾不客气,如果对回答满意,请五星好评,谢谢
2023-01-26 18:45:11
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
对于企业无法支付的应付账款 会计处理应将其作为企业的当期收入. A.对B.错
对于企业无法支付的应付账款 会计处理应将其作为企业的当期收入. A.对B.错
3楼
2023-01-26 16:52:33
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李老师:回复爱笑的流沙错的 作为营业外收入
2023-01-26 17:10:21
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售退回的会计处理有可能涉及到应付账款科目吗?
一般不可能涉及到应付账款,可能会涉及到应收账款
4楼
2023-01-26 18:13:40
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 别看手机9072856 发表的提问:
无法支付的应付账款 进行会计处理的科目怎么做
您好!借应付账款 贷营业外收入。
5楼
2023-01-26 19:12:44
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 端庄的曲奇 发表的提问:
公司股权转让,按协议对方分别把钱转给其他应付款的单位,这笔业务该怎样做会计处理?
借:银行存款,贷:长期股权投资,投资收益
6楼
2023-01-26 20:10:01
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 永不止步 发表的提问:
实付应付帐款少于开票金额差额会计分录如何处理
您好!借应付账款 贷银行存款 营业外收入。
7楼
2023-01-26 21:10:01
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 李同学 发表的提问:
实付应付帐款少于开票金额差额会计分录如何处理
借:应付账款贷:银行存款,财务费用--现金折扣
8楼
2023-01-26 22:10:24
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 木槿 发表的提问:
老师,我想请教一下, 专项应付款用于研发的会计处理,分录
您好,请参考我公司的做法,谢谢。 收到款时分录,借:银行存款,贷;递延收益。同时,借;专项收支-专项资金来源-XX项目-XX局,或者专项收支-专项资金来源-XX项目-自筹资金(如果有配套资金,否则无此分录),贷;专项收支-XXX费用 (按预算科目设置明细,按项目和资金来源设置辅助核算),花的时候,可以做双重分录,除按公司核算分录处理外,再借:专项收支-XXX 费用(按预算科目设置明细,按项目和资金来源设置辅助核算),贷:专项收支-专项资金来源-XX项目-XX局,或者专项收支-专项资金来源-XX项目-自筹资金(如果有配套资金,否则无此分录)。等花完了,或者年底按专项收支科目发生额,借;递延收益,贷;营业务收入-政府补助,或者其他收益-政府补助,或者冲减相关费用。
9楼
2023-01-26 23:23:15
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Y 发表的提问:
实付应付帐款少于开票金额差额会计分录如何处理
您好!支付的时候,借应付账款 贷银行存款 营业外收入。
10楼
2023-01-27 00:36:08
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 阿力亚 发表的提问:
预付账款、其他应付款准备坏账处理如何写会计分录
借信用减值损失贷坏账准备, 借坏账准备贷预付账款、其他应付款。
11楼
2023-01-27 02:04:10
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阿力亚:回复郭老师 其他应付款不应该变成收入吗
2023-01-27 02:20:53
郭老师:回复阿力亚你好,在贷方还是有待借方的,如果是在贷方有余额的话,他也不是坏账准备,它是转销其他应付款,借其他应付款,贷营业外收入。
2023-01-27 02:40:05
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 范燕婷 发表的提问:
应付账款在付款时,扣掉手续费转账给供应商,在外账会计处理上怎么处理好一点。,销应付账款又该怎么消
您好,借:应付账款 贷:银行存款
12楼
2023-01-27 03:10:15
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范燕婷:回复微微老师 问题应付账款少了几块钱,做为手续费了
2023-01-27 03:37:08
微微老师:回复范燕婷手续费由供应商承担了,不是您的财务费用,所以就这样入账就好啦
2023-01-27 03:47:25
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 受伤的抽屉 发表的提问:
公司经理和会计人员认为,因为无法确定购买方支付货款的时间,所以,销售货款列入其它 应付款中。请分析:1)该公司对销售业务的会计处理是否妥当,应如何处理?2)不合理的 会计处理如何影响经营成果?3)该公司这样处理的可能动机有哪些?(15分)
1.不妥当,应该计入应收账款和确认收入 2.会少计利润 3.可能是为了延迟交税
13楼
2023-01-27 04:34:25
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 孤独的黑裤 发表的提问:
企业会计处理为什么会出现其他应付款——预提税金,这样做的初衷是什么?会带来什么后果?
你好,是不是你们单位没有收到专票之前做的暂估?
14楼
2023-01-27 05:52:22
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夏天老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.37w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
发票金额22484.76付款的时候少付了0.12这个则么处理。做账的会计分录是借:原材料22484.76贷应付账款22484.76付款分录是借:应付账款22484.64贷:银行存款22484.64
你好,一般情况下应该将0.12补打给对方,如果对方不要的话两者又无合作了可以进营业外收入
15楼
2023-01-27 07:16:46
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微信用户:回复夏天老师 嗯知道了
2023-01-27 07:42:49
夏天老师:回复微信用户好的,希望有帮到你
2023-01-27 08:00:24

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