咨询
收到剩余价款会计分录
分享
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 秀丽的煎蛋 发表的提问:
收到剩余货款的会计分录怎么写
你好!冲减应收账款就可以啊,借:应收账款 贷:银行存款(或现金)
1楼
2023-01-26 14:53:56
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 安静的心情 发表的提问:
收到货款的50% ,剩余货款尚未收到 ,会计分录
你好 借:应收账款,银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2楼
2023-01-26 15:53:43
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 动听的板栗 发表的提问:
收到原借差旅费的剩余款项的会计分录
借 银行存款,管理费用等-差旅费 贷其他应收款
3楼
2023-01-26 16:52:15
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 文艺的麦片 发表的提问:
出售剩余材料价款6000元 增值税780元 款项收到存入银行 材料成本4000元 编制会计分录。
你好 借:银行存款 6780 ,贷:其他业务收入6000 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)780。 借:其他业务成本 4000 , 贷:原材料  4000
4楼
2023-01-26 18:20:14
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到出差人员预借差旅费剩余款项1000元,编制会计分录
收到出差人员预借差旅费剩余款项1000元,编制会计分录
5楼
2023-01-26 19:18:12
全部回复
邹老师:回复爱笑的流沙借;库存现金 贷;其他应收款
2023-01-26 19:42:28
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 亲情大于人民币 发表的提问:
1.销售电脑开具专票价税合计72230,之前收到5万,剩余的款未收到怎么做分录,请教老师? 2.给个体销售电脑开具普通发票,收到1万现金,剩余款未收到分录怎么做,请教老师?
1.你之前收款你做啥分录么,做借银行 贷应收么,现在开发票做借应收 贷主营业务收入 应交税费应交增值税,2借银行 贷应收账款 开发票做借应收 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
6楼
2023-01-26 20:33:13
全部回复
亲情大于人民币:回复maize老师 之前的5万 借银行贷预收
2023-01-26 20:52:14
maize老师:回复亲情大于人民币那现在确认收入做借预收 贷贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2023-01-26 21:16:24
亲情大于人民币:回复maize老师 老师那收到货款,我们未开发票,分录怎么做?
2023-01-26 21:42:02
maize老师:回复亲情大于人民币借银行存款贷预收账款
2023-01-26 21:57:56
亲情大于人民币:回复maize老师 谢谢老师
2023-01-26 22:20:08
亲情大于人民币:回复maize老师 那开出发票怎么冲预收啊老师?
2023-01-26 22:38:31
maize老师:回复亲情大于人民币你之前挂预收,后续也只冲回这个,借预收账款 贷贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2023-01-26 22:53:41
亲情大于人民币:回复maize老师 1.借 库存现金 贷 预收账款那这笔分录怎么冲回呢?
2023-01-26 23:18:59
maize老师:回复亲情大于人民币你开发票不是做借预收么,这个不是冲了么
2023-01-26 23:29:28
亲情大于人民币:回复maize老师 那贷方写什么
2023-01-26 23:44:47
maize老师:回复亲情大于人民币借预收账款 贷贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2023-01-27 00:05:44
亲情大于人民币:回复maize老师 谢谢老师
2023-01-27 00:25:52
maize老师:回复亲情大于人民币满意请给五星好评,谢谢
2023-01-27 00:52:57
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
老师 想问一下 收到部分款项 我是借:银行存款 贷:应收账款 剩余款项还没收到要如何做会计分录呢
没有收到的钱在应收账款里挂着。
7楼
2023-01-26 21:31:03
全部回复
5fsshz:回复玲老师 那是借:应收账款 贷什么呐 主营业务收入嘛 但是主营业务收入和应交税费前面都记过了 就不知道这块该贷什么[捂脸]
2023-01-26 21:53:01
玲老师:回复5fsshz全面应收账款和收入已经寄完了,就在应收账款里继续挂账,不用动。
2023-01-26 22:21:14
星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 呆萌的口红 发表的提问:
如果预收账款不足全部的货款,最终收到对方支付的剩余款项时怎么做会计分录?
先冲预收款,剩余收款部分入银行存款。
8楼
2023-01-26 22:32:23
全部回复
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.88w
引用 @ 无心的电脑 发表的提问:
收到方华公司运来的一批材料,其买价35000元,上月曾预付购货款10000元,现将剩余 的款项以银行存款付清.的会计分录
借:原材料35000     贷:银行存款25000      预付账款10000
9楼
2023-01-26 23:50:53
全部回复
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 加送500g 发表的提问:
公司购入设备一台,以分期付款方式支付,发货前支付定金30%(会计分录),收到固定资产(会计分录),剩余货款12期付款的(会计分录)(发票要付清款项开具)
你好,分12期,跨度有几年?
10楼
2023-01-27 00:57:03
全部回复
加送500g:回复冉老师 1年
2023-01-27 01:25:26
冉老师:回复加送500g你好,分录如下 先付款的30% 借:预付账款 贷:银行存款 收到固定资产时 借:固定资产 贷:预付账款 贷:应付账款
2023-01-27 01:51:38
加送500g:回复冉老师 之后各期支付分录为: 借:应付账款 贷:银行存款 收到发票后怎么做账呢
2023-01-27 02:11:32
冉老师:回复加送500g收到发票 借:应交税费-应交增值税 贷:预付账款
2023-01-27 02:32:55
加送500g:回复冉老师 付清款项后收到整个设备款的发票哦,就是设备总价款的发票,
2023-01-27 02:43:48
冉老师:回复加送500g你好,是的,因为进项税等发票来确认,所以付完款后,进项税的进入预付款项,来发票后冲预付,认证抵扣
2023-01-27 03:10:24
加送500g:回复冉老师 好的,谢谢
2023-01-27 03:35:39
冉老师:回复加送500g不客气,祝您工作顺利,生活愉快
2023-01-27 03:59:49
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 害羞的钢笔 发表的提问:
公司先收到甲支付的20万预付款,后来开50万发票后,收到甲支付的剩余款项,怎么做会计分录
借银行存款20 贷预收账款20 借银行存款30 预收账款20 主营业务收入 销项税额
11楼
2023-01-27 01:51:57
全部回复
害羞的钢笔:回复小惑老师 贷方主营业务收入和应收帐款的区别是什么
2023-01-27 02:18:06
小惑老师:回复害羞的钢笔?主营业务收入和应收帐款 一个是确认收入,一个是冲减应收账款
2023-01-27 02:33:50
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 结实的电脑 发表的提问:
销售a产品一批,价款85000,增值税14450(上月已经预售价款100 000元),剩余款项尚未退回 会计分录
您好 借:预收账款 85000%2B14450=99450 贷:主营业务收入85000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 14450
12楼
2023-01-27 02:54:50
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 芭比 发表的提问:
销售电子元件,数量600件,单价650,共计390000,增值税62400,上个月已收货款300000,剩余款项未收到,如何做分录??
同学 你好 借:预收账款300000 应收账款 (390000+62400)-300000=152400 贷:主营业务收入 390000 应交税费——应交增值税——销项税额 62400 也可以直接计入预收账款 不通过应收账款
13楼
2023-01-27 04:05:54
全部回复
芭比:回复bamboo老师 嗯嗯,刚才有位老师说不对,所以我一直都不明白
2023-01-27 04:25:38
bamboo老师:回复芭比另外老师说的哪里不对 那应该怎么做
2023-01-27 04:43:53
芭比:回复bamboo老师 他说第一种不对,应该要按照你说的第二种,直接计入预收账款
2023-01-27 05:10:49
bamboo老师:回复芭比其实就是一个会计科目的事 两种方式都可以 只是再增加个应收账款科目有时候觉得没必要
2023-01-27 05:28:50
芭比:回复bamboo老师 嗯嗯,知道了,谢谢!
2023-01-27 05:49:51
bamboo老师:回复芭比不用谢 满意请给五星好评
2023-01-27 06:14:07
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
购入板房交了预付款50000,剩余未付50000,板房以到发票未到会计分录
你好!借固定资产-板房-暂估 100000 贷预付账款 应付账款-暂估50000
14楼
2023-01-27 05:00:27
全部回复
晴:回复宋生老师 是借:固定资产-板房10万 贷:应付帐款5万 现金5万这样对吗
2023-01-27 05:29:48
宋生老师:回复你好!可以的。如果你是现金支付
2023-01-27 05:50:17
晴:回复宋生老师 板房的计提折旧是几年
2023-01-27 06:15:15
宋生老师:回复你好!这样的看预计使用年限了。一般建筑物不低于20年
2023-01-27 06:28:48
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 闫杰 发表的提问:
收回装修剩余的材料会计分录怎么做
冲减工程成本增加库存商品或者是原材料科目,
15楼
2023-01-27 06:24:39
全部回复
闫杰:回复晓海老师 是借:工程施工-某单位-材料 贷:原材料 红字冲销?
2023-01-27 06:41:40
晓海老师:回复闫杰你好,可以这样操作
2023-01-27 06:58:21
闫杰:回复晓海老师 谢谢
2023-01-27 07:12:12
晓海老师:回复闫杰不客气
2023-01-27 07:35:28

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×