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应付账款差额计入什么会计科目
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海棠老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.47w
引用 @ 学堂用户gef3nr 发表的提问:
应收账款转移且不附追索权的时候,应收账款账面价值和处置收入的差额应该计入什么科目
问:一般企业转让不附有追索权的应收账款,如何进行会计处理?   答:企业转让不附有追索权的应收账款,实质上就是处置一项资产,将收到的对价与应收账款账面价值的差额计入营业外收支,分录可以参考:   借:银行存款等     坏账准备     营业外支出 (差额在借方)     贷:应收账款       营业外收入 (差额在贷方)
31楼
2022-11-29 11:25:07
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 定英 发表的提问:
用金蝶系统做内帐,如果入库时系统生成业务凭证,应付帐款和实付金额之间的差额,计入什么科目?如果冲减原材料的话,就会导致期末仓库和总帐对帐有差额,金额比较大又不想计入财务费用,计入什么科目合适呢?
您好,计入营业外收支即可。
32楼
2022-11-29 11:45:27
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张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 宁静致远 发表的提问:
老师我接上一个会计的账,应付账款总科目和明细科目差10万元,怎么解决?
你好,按供应商对明细,找出差的原因,再按正确的调整
33楼
2022-11-29 11:54:59
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宁静致远:回复张壹老师 按供应商对了,就是明细和总数差10万
2022-11-29 12:25:49
张壹老师:回复宁静致远你好,明细多是总账多10万,你这个供应商的实际应付款是多少
2022-11-29 12:52:33
宁静致远:回复张壹老师 总账多,我们一直用的预付账款这个科目
2022-11-29 13:15:04
宁静致远:回复张壹老师 就比如说总账是20万,明细只有10万
2022-11-29 13:37:28
张壹老师:回复宁静致远你好,总账多了,就是总账少冲销预付账款10万.
2022-11-29 14:00:50
宁静致远:回复张壹老师 怎么做分录
2022-11-29 14:23:10
张壹老师:回复宁静致远你总账如果是少冲销了 就是借:应付账款 贷:预付账款
2022-11-29 14:33:36
宁静致远:回复张壹老师 明细怎么办?
2022-11-29 14:47:07
张壹老师:回复宁静致远你好,这样总账和明细账一样的了.你总账20万,冲了10万,还有10万,你明细账也是10万,是一样的金额了
2022-11-29 15:15:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
用转账付房租 水电费应计入什么会计科目
借;制造费用或管理费用 贷;银行存款
34楼
2022-11-30 06:20:42
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 媛???? 发表的提问:
老师,确实无法支付的应付账款,会计科目怎么写?
您好 借:应付账款 贷:营业外收入
35楼
2022-11-30 06:27:07
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媛????:回复bamboo老师 为啥借方表示应付账款减少,贷方表示营业外收入增加
2022-11-30 06:55:36
媛????:回复bamboo老师 想了半天有点理解不来,老师
2022-11-30 07:07:37
bamboo老师:回复媛????您应付账款不能支付了 要减少 负责减少在借方 不能支付的应付账款转入营业外收入科目 营业外收入增加在贷方
2022-11-30 07:34:03
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 顾里 发表的提问:
老师,应付账款和个人往来,怎么判断会计科目
你好 你可以说下具体业务 便于回复
36楼
2022-11-30 06:45:15
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 爱吃蘑菇的小菇凉 发表的提问:
公户的收到财付通支付的款,应该计入什么会计科目
你好!可以计入其他货币资金-支付宝
37楼
2022-11-30 06:59:58
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爱吃蘑菇的小菇凉:回复宋生老师 这个以后不用转出吗
2022-11-30 07:25:14
宋生老师:回复爱吃蘑菇的小菇凉你好!可以不用转出,你正常使用就好了
2022-11-30 07:36:01
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Seven 发表的提问:
在年报中,资产负债表中可能存在重分类的科目有:应收账款与预收账款;应付账款与预付账款;其他应收款与其他应付款 “应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; “预收款项”=应收账款所属明细科目贷方余额合计数+预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “应付账款”=应付账款所属明细科目贷方余额合计数+预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数+预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列; “其他应收款”=根据其他应收款明细科目借方余额合计数+其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; “其他应付款”=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数+其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。 应收账款和其他应收款为什么都要减计提的坏账?那么请问年报进行重分类。那我的月报不需要进行重分类吗?
因为应收账款和其他应收款都有可能面临计提减值准备的,而且报表上这两个项目都是以净额列示的,所以是需要减去计提的坏账准备的。一般企业很少会涉及坏账准备的。 月报也要进行科目重分类的。 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
38楼
2022-12-08 10:55:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
购车还贷款,用啥会计科目?能用应付账款吗?
你好 ,通过长期应付款核算的
39楼
2022-12-08 11:11:49
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会计学堂辅导老师:回复邹老师 嗯,我看以前的会计用的应付账款,也感觉不合适
2022-12-08 11:32:16
邹老师:回复会计学堂辅导老师你好,还有什么疑问吗
2022-12-08 11:48:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 姝瑶 发表的提问:
预付货款记预付账款科目,或应付账款科目对外账各有什么影响?我接手代理的公司没有走过预付账款科目,想接着老会计的思路做到应付账款,但是不知道应付账款余额过大有什么不好?
你好,没有设置预付账款的企业,可以计入应付账款的借方
40楼
2022-12-08 11:29:59
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姝瑶:回复邹老师 那是我刚搞错了,应付账款的借方,是应付账款减少,那未分配利润增加了?
2022-12-08 11:49:25
邹老师:回复姝瑶你好,应付账款借方说明负债减少,但是不影响未分配利润的
2022-12-08 12:04:10
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 马公子 发表的提问:
这个会计科目2202_G001-应付账款 这个怎么设置的?
这个是设置的2202的二级科目代码G001、G002等
41楼
2022-12-09 07:58:39
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马公子:回复江老师 我知道是设置2202的二级科目代码 但是我这边设置不了
2022-12-09 08:15:43
江老师:回复马公子这个是学习的课件,直接与售后人员联系解决
2022-12-09 08:45:29
马公子:回复江老师 设置了 保存不了
2022-12-09 09:04:40
江老师:回复马公子这个我也没有办法解决,只能找学堂的售后人员联系解决,各司其职
2022-12-09 09:26:30
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ 灵巧的太阳 发表的提问:
缺勤扣款是在应发工资前扣除还是应发后扣除?如果再应发后扣除,差额应计入什么会计科目
你好在个税前 也就是你计提工资的时候不用计提这些。
42楼
2022-12-09 08:27:47
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灵巧的太阳:回复郭老师 意思是在应发前扣除是吗
2022-12-09 08:43:58
郭老师:回复灵巧的太阳好对的是的是这么做的。
2022-12-09 08:58:27
灵巧的太阳:回复郭老师 社保和个税是在应发工资之后 扣除的是吧?
2022-12-09 09:17:54
郭老师:回复灵巧的太阳你好,社保是在算个税之前。
2022-12-09 09:29:37
郭老师:回复灵巧的太阳也就是扣除社保之后算个税。
2022-12-09 09:51:21
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小草 发表的提问:
应付账款,账面出现借贷余额,几元钱和几十元的,挂账3年以上了,后期这些单位也没合作过了,我要怎么处理为零。会计科目是?
确实不需要支付的应付账款,可以将其转入营业外收入
43楼
2022-12-09 08:50:46
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小草:回复辜老师 借方余额,进什么科目处理余额为零,贷方余额,处理进什么科目也为零。凭证附件是什么作为依据
2022-12-09 09:19:27
辜老师:回复小草是这样子的,假设应付账款借方余额,你就贷应付账款,把借方余额平掉,如果应付账款 贷方余额,你就借应付账款 借贷方的差额放入营业外收入,借:应付账款 贷:应付账款 营业外收入 (借贷方差额),附件就把要处置的应付账款明细打印出来,走内部处置的审批流程
2022-12-09 09:46:06
小草:回复辜老师 老师的额意思,走营业外支出,和营业外收入科目,结转平,附件内部自制凭据
2022-12-09 10:15:55
辜老师:回复小草是的,我们公司年底也会这样搞一次
2022-12-09 10:33:57
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ Brian 发表的提问:
应收账款和实际收款的差异计入哪个科目?计算错误的差异又计入那个科目?
您是收不回来的什么,收不回来转营业外支出
44楼
2022-12-09 08:59:46
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Brian:回复文老师 请回答后面的
2022-12-09 09:14:23
文老师:回复Brian计算错误的要调整为正确的
2022-12-09 09:42:11
Brian:回复文老师 怎么调整?
2022-12-09 10:02:56
文老师:回复Brian少算了就补原来科目,多算了就冲减原来科目
2022-12-09 10:16:30
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 李子 ﹏ 发表的提问:
后期对账了 金额 和挂账金额有差异 计什么会计科目
您好,记入待处理财产损溢科目比较好。
45楼
2022-12-09 09:17:59
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李子 ﹏:回复王雁鸣老师 老师 有一个供应商的账 月底我挂应付挂了980 对账后 因为单价问题 实际要付1100 怎么做分录 怎么调账呢
2022-12-09 09:29:38
王雁鸣老师:回复李子 ﹏您好,哦,这样的话,可以借:库存商品,或者主营业务成本,120元,贷:应付账款,120元。
2022-12-09 09:43:59
李子 ﹏:回复王雁鸣老师 对账时知道实际要付1100了 马上要付款了 还用挂应付120吗
2022-12-09 09:56:53
王雁鸣老师:回复李子 ﹏您好,也可以不能挂账了。直接付款时再处理吧。
2022-12-09 10:13:58
李子 ﹏:回复王雁鸣老师 老师你好<br>供应商寄原材料给我们公司 运费应该是供应商出的 他们搞对了 弄成是收方付 我们垫付 然后在货款里扣出 当我们垫付这笔运费时 是借计应收账款 还是计其他应收款
2022-12-09 10:34:35
王雁鸣老师:回复李子 ﹏您好,垫付这笔运费时记入其他应收款。
2022-12-09 10:52:02

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