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帖子
应付账款不用支付的会计处理?
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季老师
职称:
高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题:
0.42w
引用 @
surprise
发表的提问:
老师你好,我们有家企业需要注销,有一笔其他应付款期末余额11万多,但企业一直是亏损状态,这笔费用都是用于公司开销做的账务处理,现在就不知道怎么冲平这个其他应付款
根据应付款内容开票报销,借其他应付款, 贷银行
181楼
2023-02-06 05:34:47
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surprise:
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季老师
老师,昨天你要我做的分录:借 其他应付款,贷 银行,但是银行没钱呀
2023-02-06 05:59:53
季老师:
回复
surprise
首先确定应付的性质和形成原因。再确定平账的方式,如不需要付款,不通过银行存款
2023-02-06 06:20:09
陈诗晗老师
职称:
注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题:
17.93w
引用 @
懵懂的可乐
发表的提问:
请教老师 维修工程款发票60万,其他应收款还40万,银行存款支付15万,其他应付款挂账5万。新会计制度下预算会计怎么处理?
预算会计是收付实现制。 只需要反复对于实际收付金额入账处理就可以啦
182楼
2023-02-06 05:46:11
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小菲老师
职称:
中级会计师,税务师
4.97
解题:
10.63w
引用 @
紫藤~税务师必过
发表的提问:
老师,请问应付账款,付款时我公司少付了一个零头,零头账务处理的方式有哪些?
同学,你好 这个零头还需要支付吗?
183楼
2023-02-06 06:02:59
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紫藤~税务师必过:
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小菲老师
不需要了,老师
2023-02-06 06:20:29
小菲老师:
回复
紫藤~税务师必过
同学,你好 做营业外收入
2023-02-06 06:35:41
紫藤~税务师必过:
回复
小菲老师
好的,谢谢老师
2023-02-06 06:58:24
小菲老师:
回复
紫藤~税务师必过
不客气,满意请5星好评,谢谢!
2023-02-06 07:16:21
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.49w
引用 @
爱峰的猫
发表的提问:
如果应付账款一直没有支付,这笔款项怎么处理
你好,就挂账应付账款期末余额了
184楼
2023-02-07 05:10:52
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爱峰的猫:
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邹老师
如果这笔款项确定不支付了呢
2023-02-07 05:38:39
邹老师:
回复
爱峰的猫
你好,就转为营业外收入核算
2023-02-07 06:08:34
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
清风暖阳
发表的提问:
同一客户的应收账款对账后抵扣了应付账款,内账怎么做会计处理
你应付账款和应收账款挂同一个么,那就做借应付账款 贷应收账款
185楼
2023-02-07 05:34:27
全部回复
清风暖阳:
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maize老师
老师,我现在填报统计局工业产销总值表,填上数据之后显示工业总值本年累计同比下降30%,需填错误说明,要怎么填说明啊?
2023-02-07 05:55:41
maize老师:
回复
清风暖阳
你问下你统计局那边客服,按对方要求填写,这个都是假的,真的提交不了,说明就可以说按实填写
2023-02-07 06:07:14
清风暖阳:
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maize老师
好的,谢谢老师
2023-02-07 06:27:43
maize老师:
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清风暖阳
满意请给五星好评,谢谢
2023-02-07 06:48:21
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.49w
引用 @
舒
发表的提问:
请教老师支付费用对公走账但是发票取不到的账务处理 借:管理费用-电话费 贷:银行 借:应付账款-公司 贷:银行
个人建议按规定索取发票,没有发票外账是不能入账的 如果只是暂时发票没到 借:预付账款 贷:银行存款 等发票到了再借:管理费用-电话费 贷:预付账款
186楼
2023-02-07 06:00:00
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舒:
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邹老师
已经和老板确认,发票取不到
2023-02-07 06:15:24
舒:
回复
邹老师
确认是外账上。发票取不到最后该用哪个账务处理呢老师
2023-02-07 06:41:28
邹老师:
回复
舒
发票取不到,不能计入外账费用 只能挂预付账款
2023-02-07 07:11:25
舒:
回复
邹老师
好的。谢谢老师
2023-02-07 07:28:06
邹老师:
回复
舒
不客气。今后如有税务、会计方面的问题欢迎提问
2023-02-07 07:44:57
舒:
回复
邹老师
好的。有问题终于找到出路了~~~~感谢老师的耐心解答
2023-02-07 08:05:33
邹老师:
回复
舒
不客气
2023-02-07 08:24:31
辜老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
7.35w
引用 @
辰星
发表的提问:
公司支付的咨询费,检测费,未收到对方发票,公司领导让计入应收账款,这样处理对么?为什么不能计入应付账款
按会计准则的约定,预付的这些款项,在没到票的情况,先放在预付账款中核算
187楼
2023-02-08 05:33:02
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辰星:
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辜老师
放预付账款我也能理解,不过应收实在理解不了,是主办会计错了么?
2023-02-08 05:54:43
辜老师:
回复
辰星
一般是没有这种核算方法的,你可以问一下
2023-02-08 06:14:28
老江老师
职称:
,中级会计师
4.99
解题:
3.48w
引用 @
你好
发表的提问:
老师你好,问下关于2017年实际发生全年办公费用,2017年只有对方公司的清单,但是发票是在2018年1月初收到的,那么还是可以作为2017的费用是吧, 会计处理,借:管理费用,贷:其他应付款-客户,
你好,应该 这么处理。在17年暂估,但要在18年5月31日前取得发票,政策依据,国家税务总局公告2011年34号
188楼
2023-02-08 05:38:40
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你好:
回复
老江老师
暂估账务处理可以先附对方公司清单入账是吧,然后收到发票时,借:其他应付款-客户,贷:银行存款是吗
2023-02-08 06:08:26
老江老师:
回复
你好
@你好:是的!
2023-02-08 06:26:10
紫藤老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
13.37w
引用 @
糟糕的大白
发表的提问:
政府会计制度往来款 其他应付款的支付是不借其他应付款贷其他应付款 无需预算会计
你好,不需要做预算会计, 往来款没有对应的与预算会计科目的
189楼
2023-02-08 06:00:00
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