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运费应付账款会计分录
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ qzh 发表的提问:
请问模板厂司机运费以应付账款的会计分录怎么做
你好,借 管理费用 贷 其他应付款
1楼
2023-01-27 09:21:08
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蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 我很好 发表的提问:
垫付运费的会计分录,借:经营费用,贷:应收账款,怎么解释?
你好,垫付运费应该有银行存款支出的啊 借:其他应收款 贷:银行存款
2楼
2023-01-27 10:35:27
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.78w
引用 @ hot dog? 发表的提问:
实际来票$100,实际预付$95,其中商品价格$90,实际运费$5,会计分录1.借 应付账款_暂估应付款 $100贷 应付账款_确认应付款外部 $1002.应付核销时会计分录:借 应付账款_确认应付款外部 $90贷 预付账款 $90请问我这样做是不是不对?剩余运费那一块应该怎么做账?
运费的需要补充上去的
3楼
2023-01-27 11:26:05
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hot dog?:回复暖暖老师 商品价90 10元运费暂估 ,来票时会计分录是:借 应付暂估100 贷 确认应付100,这样子做是不是有问题?
2023-01-27 11:41:10
hot dog?:回复暖暖老师 应付核销冲预付时:借 确认应付90 贷 预付账款90.运费暂估10元 实付9元运费用于冲材料成本 剩余1元 具体应该怎么做账?
2023-01-27 12:03:55
暖暖老师:回复hot dog?再把多计提的1.元冲了
2023-01-27 12:14:24
hot dog?:回复暖暖老师 老师你好,我想问整个完整详细的会计分录应该怎么写?
2023-01-27 12:37:14
hot dog?:回复暖暖老师 老师您好 我想问整个完整的会计分录怎么写?你能不能写一遍 谢谢
2023-01-27 12:51:47
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 圆宝宝 发表的提问:
公司车辆运输4039.83吨,运费金额109170.30元转入个人投资款! 会计分录: 借:应收账款109170.30 贷:其他应付款109170.30 你好!老师我的会计分录对吗?
你好 是你们公司需要收的运费吗?
4楼
2023-01-27 12:34:09
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圆宝宝:回复答疑苏老师 是的
2023-01-27 12:55:08
答疑苏老师:回复圆宝宝你好 那是转成谁的投资款 你们应收怎么可以转成别人的投资款
2023-01-27 13:18:01
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 朱丹桂 发表的提问:
你好,请问这样会计分录可以吗? 借 应付帐款 贷 管理费用_运费 代客户付运费抵应付的货款
代垫的服务费吗,计入其他应收款科目
5楼
2023-01-27 13:45:21
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陈娟老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.17w
引用 @ 繁荣的猎豹 发表的提问:
为什么公司支付商品运杂费的会计分录是借记应收账款
应该计入商品成本的 还是有其他的业务往来啊。垫付什么的,具体业务问下当事人
6楼
2023-01-27 14:56:22
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 那一扶微笑@只剩伪装 发表的提问:
老师,就是我想问一下,1、如果我购买的货已经到,公司我还没付款,我直接没有入账。2、这台机子的运费到了,我这么做会计分录呢?
您好 请问购买的固定资产么
7楼
2023-01-27 15:50:30
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那一扶微笑@只剩伪装:回复bamboo老师 不是,是购买,在销售出去的,合同已经签订了,
2023-01-27 16:06:12
bamboo老师:回复那一扶微笑@只剩伪装借:库存商品 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估 借:库存商品 贷:银行存款 运费计入库存商品成本
2023-01-27 16:21:01
那一扶微笑@只剩伪装:回复bamboo老师 我可以直接把运费直接计入管理费用,然后等进项票回来,在做账吗?老师
2023-01-27 16:44:07
bamboo老师:回复那一扶微笑@只剩伪装那你产品什么时候销售?
2023-01-27 16:59:41
那一扶微笑@只剩伪装:回复bamboo老师 下个月,月初就销售,进项票厂家都是要先打款,在开票的。给我公司账期是三个月,一般我们货出去了,款到了,就直接付厂家了。
2023-01-27 17:27:20
bamboo老师:回复那一扶微笑@只剩伪装那您下个月销售的时候有成本结转么?计入管理费用的话
2023-01-27 17:54:59
那一扶微笑@只剩伪装:回复bamboo老师 如果这台机的进项票还没回来,我都没有结转,都是等进项票票回来才结转。
2023-01-27 18:07:02
那一扶微笑@只剩伪装:回复bamboo老师 销售票也还没开.
2023-01-27 18:30:40
bamboo老师:回复那一扶微笑@只剩伪装那可以按您说的这样处理 只是不太合理
2023-01-27 18:44:55
那一扶微笑@只剩伪装:回复bamboo老师 国税查账的话,会有麻烦不
2023-01-27 18:59:54
那一扶微笑@只剩伪装:回复bamboo老师 那老师如果我按照你的来做,我发票回来了会计分录又要这么做了。
2023-01-27 19:21:20
bamboo老师:回复那一扶微笑@只剩伪装只要您最终利润没有少掉 税务不会找您麻烦的 借:应付账款-暂估 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款
2023-01-27 19:36:08
那一扶微笑@只剩伪装:回复bamboo老师 谢谢,老师您
2023-01-27 19:49:36
bamboo老师:回复那一扶微笑@只剩伪装不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-01-27 20:08:15
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 凌飞 发表的提问:
快递公司,收到一笔款项,是运费到付款(即运费)和帮寄件人代收的款项(就是要退给寄件人的款项),这两笔款项暂时分离不了具体的金额,做会计分录的时候要怎么做?
你好,计入 借:现金 贷:其他应付款。
8楼
2023-01-27 17:02:24
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凌飞:回复月月老师 老师,这笔金额里面既有快递公司应收的运费又有应退给寄件人的代收款,只是这两个金额暂时分离不出来,要全部计入其他应付款吗? 另,收到的是一笔银行汇款
2023-01-27 17:28:56
月月老师:回复凌飞你好,金额多少钱能分出来吗
2023-01-27 17:54:02
凌飞:回复月月老师 要等财务账单出来才能分离出来运费和代收的款项,大概要3-5天的时间才能分离数据
2023-01-27 18:04:31
月月老师:回复凌飞你好,等分出来再进账。
2023-01-27 18:18:16
凌飞:回复月月老师 请问没分出来的时候要怎么做会计分录,分出来之后又怎么做会计分录
2023-01-27 18:35:58
月月老师:回复凌飞你好,分不开的 借:现金 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:收入-运费 增值税 能分开 借:现金 贷:其他应付借 收入 增值税
2023-01-27 18:46:34
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 夏楠 发表的提问:
老师,我们平时的运费是客户帮我们付的,然后年尾结账时把运费扣除,平时帮我们付运费时我写的会计分录 借:销售费用 贷:应付账款~客户 现在年尾了,客户把运费的款扣完其他的账转给我们,那这个运费的会计分录怎么做
你好 ;    那你之前是不是还挂了应收账款-客户的  收入 是吗  
9楼
2023-01-27 18:13:12
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夏楠:回复meizi老师 没有,意思运费这个还得挂应收账户吗
2023-01-27 18:33:15
夏楠:回复meizi老师 老师,刚刚我做了会计分录 借:应付账款 贷:应收账款 就是对这个运费的,这样做对吗
2023-01-27 19:01:49
meizi老师:回复夏楠你好;     对冲是可以 。但是你应收账款借方要挂账呀。 不然 你科目不平的哇
2023-01-27 19:20:57
夏楠:回复meizi老师 老师,你的意思是 一开始借:销售费用10000 贷:应付账款10000 还是)借:应收账款10000 贷:应付账款10000,是这个意思吗,还是说在做个分录,老师你能把会计分录直接做给我看下吗
2023-01-27 19:34:56
meizi老师:回复夏楠你好; 别人帮你付款了。  你 做 借  销售费用贷其他应付款-某客户 。  然后 结算 费用     你们要扣除这个 ; 你原来不是应该做 :借应收账款贷主营业务收入 ; 应交税费-应交增值税;  对冲:借其他应付款-某客户贷 应收账款   
2023-01-27 19:51:11
夏楠:回复meizi老师 可是我刚刚做出来,明细账那里应收账款就不对了,变成负数10000了
2023-01-27 20:10:56
meizi老师:回复夏楠 你好; 你肯定是分录没有作对。     你要去扣除运费  那也得 你有应收款才对呀  
2023-01-27 20:21:01
夏楠:回复meizi老师 我懂了老师,谢谢老师哈
2023-01-27 20:35:35
meizi老师:回复夏楠没事的 ; 你明白了吧 。 一定要弄明白哦 
2023-01-27 20:47:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
用银行存款支付运输费的会计分录应该怎么做
借;销售费用等科目 贷;银行存款
10楼
2023-01-27 19:11:12
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 单薄的猎豹 发表的提问:
老师,那个公司的销售部运输费当月发生的运输费下月才结算,会计分录是做:借:销售费用 贷:应付账款
您好,那这个发票什么时候开过来呢。
11楼
2023-01-27 20:20:14
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单薄的猎豹:回复李霞老师 下月月中旬
2023-01-27 20:43:07
单薄的猎豹:回复李霞老师 怎么做会计分录贝
2023-01-27 20:57:55
李霞老师:回复单薄的猎豹你可以先借其他应账款,贷银行存款。
2023-01-27 21:21:12
单薄的猎豹:回复李霞老师 但是还没有付款的呢
2023-01-27 21:39:06
单薄的猎豹:回复李霞老师 其他应付款?不是应付账款吗
2023-01-27 21:58:37
李霞老师:回复单薄的猎豹一般对于购买货物呀,或者是主营跟主营业务收入有关的,我们才用应付。
2023-01-27 22:14:46
单薄的猎豹:回复李霞老师 但是这个运费也是跟主营业务有关呢,是销售货物的运费哦
2023-01-27 22:33:46
单薄的猎豹:回复李霞老师 然后还没支付的,应银行存款吗
2023-01-27 22:53:38
李霞老师:回复单薄的猎豹我觉得是记到其他应付款就完全可以了,但是你记到应付账款也没错。
2023-01-27 23:14:52
单薄的猎豹:回复李霞老师 那记其他应付款的话,贷方没有付款的话我可以记在销售费用吗
2023-01-27 23:38:41
李霞老师:回复单薄的猎豹嗯,不是呀,我们是 借其他应付款 贷银行存款,然后后期来了票再冲减其他应付款。
2023-01-27 23:51:39
单薄的猎豹:回复李霞老师 那如果付了款的运费是不是 借:销售费用。贷银行存款
2023-01-28 00:18:27
李霞老师:回复单薄的猎豹对的,同学是这个意思。
2023-01-28 00:39:55
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 有些幸福不是我的 发表的提问:
供应商从货款扣除的运费以及销售货用单,会计分录如何做是借:销售费用——运费,销售运费——办公费,贷:应付账款——供应商,您看对吗
同学你好,销售货用单是什么情况由供应商扣款?
12楼
2023-01-27 21:11:16
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有些幸福不是我的:回复彩丽老师 应该是对方用的销售单,从经销商的货款里扣除的
2023-01-27 21:41:18
彩丽老师:回复有些幸福不是我的供应商用的销售单,费用由经销商承担?这个不太合理
2023-01-27 22:09:37
有些幸福不是我的:回复彩丽老师 下次对帐的时侯问
2023-01-27 22:31:31
有些幸福不是我的:回复彩丽老师 这样做对
2023-01-27 22:53:19
彩丽老师:回复有些幸福不是我的供应商垫付的运费,应按进货数量摊销计入 库存商品/原材料 单价中, 借:库存商品/原材料 贷:应付账款—供应商
2023-01-27 23:03:33
有些幸福不是我的:回复彩丽老师 那就是不用进入销售费用
2023-01-27 23:25:10
彩丽老师:回复有些幸福不是我的是的,不用进入销售费用
2023-01-27 23:51:11
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 廖**文 发表的提问:
收到50045元账款,应收50456.01。 0.37零头未付。运费差异65.13。求此物流公司会计分录
你好,0.37计入营业外收入,运费是如何差异的呢。
13楼
2023-01-27 22:06:37
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廖**文:回复月月老师 系统原
2023-01-27 22:39:57
廖**文:回复月月老师
2023-01-27 23:05:57
廖**文:回复月月老师 电脑上操作原
2023-01-27 23:22:33
廖**文:回复月月老师
2023-01-27 23:35:28
月月老师:回复廖**文你好,电脑的数据是不会少的,怎么差的呢。
2023-01-28 00:03:16
廖**文:回复月月老师 两边都用电脑,录入单价什么的不一至,导致对账没对好,所以少结65.13
2023-01-28 00:13:48
廖**文:回复月月老师 这笔经济业务还差一句,其中400元送货费未付,系统点错,
2023-01-28 00:42:18
月月老师:回复廖**文你好,你是应该付运费多少,实际发票是多少。
2023-01-28 01:09:31
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 李同学 发表的提问:
付货款前已经支了运费现在支付货款扣除运费会计分录怎么做
以前你是做的,借:预付账款 贷:银行存款
14楼
2023-01-27 23:03:34
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 学徒 发表的提问:
老师我们帮客户代付运费,客户给货款的时候一起付款,怎么做会计分录? 代付运费时: 借:应收账款 贷:库存现金 收到货款及运费时: 借:银行存款(库存现金) 贷:应收账款(金额为:货款金额+运费) 这个没错吧
没有错误,建议换个科目更清晰,其他应收款
15楼
2023-01-28 00:12:27
全部回复
学徒:回复张艳老师 同一客户,如果又挂其他应收款的话,感觉不方便,不方便看客户余额
2023-01-28 00:25:02
张艳老师:回复学徒行,您自己根据核算习惯安排了。
2023-01-28 00:35:23

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