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收到发票时现金支付的会计分录
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.45w
引用 @ 素颜马尾帆布鞋 发表的提问:
收到和支付专项债券资金时会计分录怎么做
同学你好 借银行 贷专项应付款
31楼
2022-11-29 11:47:21
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 天使宝贝 发表的提问:
企业收到学校支付的长廊、花池仿石处理这些钱,应该怎么做会计分录啊?
现在工程已经全部完工啦,会计分录应该怎么做啊?谢谢
32楼
2022-11-29 12:04:59
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邹老师:回复天使宝贝借;银行存款 贷;工程结算 借;工程结算 贷;工程施工 合同毛利 借;主营业务成本 合同毛利 贷;主营业务收入
2022-11-29 12:35:16
天使宝贝:回复邹老师 老师:你好,请问如果收到工程款是80000元,那借;银行存款80000 贷;工程结算80000 借;工程结算80000贷;工程施工 合同毛利80000 借;主营业务成本 合同毛利 80000贷;主营业务收入 80000 是这样做吗?老师,谢谢
2022-11-29 12:46:16
邹老师:回复天使宝贝: 借;银行存款 贷;工程结算 收到的工程款 借;工程结算 贷;工程施工(发生的成本 ) 合同毛利(收入与成本的差额) 借;主营业务成本(发生的工程成本 ) 合同毛利 贷;主营业务收入(确认的收入 )
2022-11-29 13:05:25
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 左岸 发表的提问:
我公司收到财付通支付客户备付金几分钱的,应该如果做会计分录呢
做营业处收入平账处理,这个是没问题的
33楼
2022-11-30 05:50:23
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 胡子 发表的提问:
支付款项当期会计将金额全部计入了费用,次月在未收到发票时又进行了勾选认证,现过了好几期才收到发票,请问怎样作会计分录最好
你是之前计入了费用,现在又收到发票? 那么你是直接将发票作为原始凭证附在后面处理。 你之前计费用是预估还是怎样的?
34楼
2022-11-30 06:13:34
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胡子:回复陈诗晗老师 前任会计做的 付款当期(没见到发票): 借:管理费用(付款全额) 贷:银行存款 次月勾选认证(仍然没收到发票): 借:应交税费_应交增值税(进项税额) 贷:应交税费_待认证进项税额 第三个月收到专票,准备调账,怎样调?
2022-11-30 06:59:37
陈诗晗老师:回复胡子发票开出了,只是没有收到? 那么你收到发票把前任会计的分录冲红。然后 借:管理费用 应交税费-进 贷:银行存款
2022-11-30 07:29:21
胡子:回复陈诗晗老师 谢谢!
2022-11-30 07:55:31
陈诗晗老师:回复胡子不客气,祝你工作愉快
2022-11-30 08:17:44
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 月墨儿 发表的提问:
1、8月16日收到国库集中支付中心拨来4068000元,这笔会计分录如何做?2、用8月16号国库集中支付中心拨来的4068000元支付公益林补偿3900866.53元,这笔会计分录又如何处理;3,8月17日用2017年和2018年上级下达的专款资金还8月16日国库集中支付中心拨的4068000元,但只还4067909.39元,余下90.61元,9月份还,请问这笔会计分录怎么处理。
你 好,同学。 借 零余额账户用款额度 贷 财政拨款收入 借 业务活动费用 贷 零余额账户用款额度 借 业务活动费用 贷 零余额账户用款额度 借 财政拨款收入 贷 业务活动费用 累计盈余
35楼
2022-11-30 06:40:12
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月墨儿:回复陈诗晗老师 老师,累计盈余是借还是贷呢
2022-11-30 07:29:38
陈诗晗老师:回复月墨儿借方,你收入大于支出。
2022-11-30 07:55:56
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 娴┏ (^ω^)=☞ 发表的提问:
公司承接学校的赛事活动。有赞助商赞助支付100w给我们公司为学校举办赛事活动,收到钱。怎么做会计分录
你好 单位收到赞助费,借:银行存款,贷:营业外收入 
36楼
2022-11-30 07:09:58
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娴┏ (^ω^)=☞:回复邹老师 这个赞助费不是我们的,是赞助商赞助费学校的。然后支付给我们承办赛事。应该是其他业务收入-承办费,可以么
2022-11-30 07:24:04
邹老师:回复娴┏ (^ω^)=☞你好,其实是你们承办赛事的收入? 
2022-11-30 07:39:20
娴┏ (^ω^)=☞:回复邹老师 对的,是我们承办的收入。然后用这个收入支付住宿费,车费,运动员奖金
2022-11-30 07:55:25
邹老师:回复娴┏ (^ω^)=☞你好,你们承办赛事的收入,应当计入  主营业务收入  核算
2022-11-30 08:12:30
娴┏ (^ω^)=☞:回复邹老师 开发票怎么开呢
2022-11-30 08:40:11
邹老师:回复娴┏ (^ω^)=☞你好,发票内容可以是:赛事服务
2022-11-30 08:57:18
颜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ kj_II3AaTxJBejo 发表的提问:
本月支付现在到年底房租,并收到发票,有关会计分录怎么写
先做到预付账款 借 预付账款 进项税额 贷 银行存款 在每月计提摊销 借 管理费用 房租 贷 预付账款
37楼
2022-12-01 06:03:57
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kj_II3AaTxJBejo:回复颜老师 我用其他应付款科目代替预付账款科目可以吗?
2022-12-01 06:27:18
颜老师:回复kj_II3AaTxJBejo也可以的,保持前后科目一致就行
2022-12-01 06:45:48
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 炙热的未来 发表的提问:
我公司是做环境监测的,收到人家公司支付环境监测费,会计分录怎么做呢,我是才入的行
借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费
38楼
2022-12-01 06:11:04
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颜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ 山鹰 发表的提问:
建安公司代甲方支付指定供应商的货款时,如何做会计分录?;之后收到发票时如何做会计分录?
所收到的票是开的是你们的名称?
39楼
2022-12-01 06:35:31
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 君羊 发表的提问:
工地收到原材料入库,支付现金7万元暂时未收到发票应怎么写分录?
借;原材料 贷;应付账款-暂估应付 借;预付账款 贷;库存现金
40楼
2022-12-01 06:58:07
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
企业交纳补充工伤保险和补充医疗保险的会计分录,收到发票后咋做分录 支付保险时发票未开,收到发票时怎么做帐 支付保险费不是当月付当月的保险费吗?怎么计提,在何时计提?
您好,计提借成本费用科目,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款
41楼
2022-12-01 07:04:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ Galina 发表的提问:
老师 这条分录 今收到山东问云机械有限公司(我们公司)2个月的利息共800 元 用现金支付 怎么做
借;库存现金 贷;应收利息等科目
42楼
2022-12-08 10:34:43
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Galina:回复邹老师 老师 我们公司就是山东问云机械
2022-12-08 10:53:13
Galina:回复邹老师 我的理解是 借 应付利息 贷 库存现金 但是答案的借方是 财务费用
2022-12-08 11:04:01
邹老师:回复Galina借;应付利息 贷;库存现金
2022-12-08 11:14:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
租地一年花费100000元用现金支付的会计分录
房地产开发租地费用
43楼
2022-12-08 11:01:49
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邹老师:回复爱笑的流沙借;待摊费用 贷;库存现金
2022-12-08 11:30:17
会计学堂陈老师
职称:中级会计
5.00
解题: 0.09w
引用 @ 咔嚓~小坚果 发表的提问:
10月份支付10-12月物业费9000,未收到发票。11月份收到物业发票。请问付款时,收到票时,以及摊销时如何做会计分录
10月 做 借 预付账款/其他应收款 9000 贷 银行存款/库存现金 9000 借 管理费用/销售费用-物业费 3000 贷 预付账款/其他应收款 3000 (备注发票见11月凭证或者复印发票做附件) 11月收到发票 11月物业费 借 管理费用/销售费用-物业费 3000 贷 预付账款/其他应收款 3000 12月 复印11月发票 12月物业费 借 管理费用/销售费用-物业费 3000 贷 预付账款/其他应收款 3000
44楼
2022-12-08 11:30:22
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
以现金支付1356元 会计分录
借;管理费用等科目 贷;库存现金
45楼
2022-12-08 11:39:59
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