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收到发票时现金支付的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 开心果子笑 发表的提问:
老师:我公司已付房租1-2月是付现金出纳没有说,3-5月是转账,当时转账时做的会计分录是借:管理费用 贷:银行存款,现在出纳才拿1-5月合开的发票让做账?现在拿到发票做以前现金支付的会计分录做成借:管理费用 贷:库存现金;转账的会计分录做成借:应付账款 贷:管理费用,这样对吗
你好,转账的时候借方怎么会是应付账款呢
106楼
2022-12-27 07:18:24
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开心果子笑:回复邹老师 那老师转账这部分当时转账时做的是借:管理费用 贷:银行存款,现在收到发票应该怎么做呀?
2022-12-27 07:32:51
邹老师:回复开心果子笑你好,转账的时候 借;预付账款 贷;银行存款 取得发票 借;管理费用等科目 贷;预付账款
2022-12-27 08:02:01
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
购进货物 上个月付的款 这个有才来发票(商贸企业) 付款时会计分录是?收到发票时会计分录是
做到货了吗 还是只付了款?
107楼
2022-12-27 07:23:59
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帆:回复玲老师 货收到了 就是还没开发票过来
2022-12-27 07:41:29
帆:回复玲老师 因为金额小 所以都是攒几次才开
2022-12-27 08:02:19
玲老师:回复货到票未到,先暂估入库,借库存商品贷应付账款暂估收到发票后,红冲暂估分录借库存商品负数贷应付账款负数,按发票金额做账,借库存商品贷应付账款。
2022-12-27 08:29:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 发表的提问:
6月份支出了1000,现金支付的,分录,借,招待费,贷,现金。附的收款收据。7月份发票收到了,能不能直接把发票附到6月份的这笔分录后面?
个人建议是把之前6月份费用冲销,然后在7月份根据发票做费用分录
108楼
2022-12-28 06:26:59
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秋:回复邹老师 6月份的招待费支出有四张收据。其中两张开了发票,俩张没开发票。做了一个分录。怎么冲销
2022-12-28 06:43:40
邹老师:回复你好,把没有分录的部分金额冲销 借;库存现金 贷;管理费用——业务招待费
2022-12-28 06:54:39
秋:回复邹老师 借,招待费,1000,贷,现金。7月份冲销6月份凭证。借,现金500,贷,招待费,500,收到发票,借,招待费500,贷现金500。老师,是这样子的吗?
2022-12-28 07:18:44
邹老师:回复你好,是的,是这样处理的
2022-12-28 07:40:52
秋:回复邹老师 那收到的收款收据还是附在6月份的分录上是吗?
2022-12-28 07:58:04
邹老师:回复你好,是的,这个是作为6月份支付款项的原始单据
2022-12-28 08:10:16
秋:回复邹老师 老师,那6月份给我的收款收据是200,但是7月份给的发票金额是206,有6块税款。怎么做账?
2022-12-28 08:31:49
邹老师:回复你好,应当按206计入费用核算才是的
2022-12-28 08:50:35
秋:回复邹老师 收款收据是200,怎么办?
2022-12-28 09:02:45
邹老师:回复你好,你应当让对方重新开具206的收款收据才是的
2022-12-28 09:18:57
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 玩命的月饼 发表的提问:
支付1年房租(201912-202011房租) 没收到发票会计分录是: 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票会计分录是: 借:? 贷:? 每月摊销会计分录: 借:管理费用 贷:预付账款
收到发票时每月的摊销分录是正确的
109楼
2022-12-28 06:51:24
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玩命的月饼:回复小惑老师 支付房租没收到发票对吗?收到发票怎么做分录?
2022-12-28 07:13:10
小惑老师:回复玩命的月饼借预付账款-预付 贷:银行存款 借预付账款-摊销 贷预付账款-预付 然后摊销就是你的分录
2022-12-28 07:23:49
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 默默的玉米 发表的提问:
1月份支付去年租金 2月份收到去年的发票 整体会计分录怎么写?
您好,您这个应该是去年每个月在没有收到发票的时候,做暂估凭证。 您当时是不是没做呢
110楼
2022-12-28 07:03:32
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默默的玉米:回复宸宸老师 外账没做,现在应该怎么写分录啊?
2022-12-28 07:18:28
宸宸老师:回复默默的玉米您好,您现在只能一下子做分录了。 借 管理费用等 贷 预付账款 借 预付账款 贷 银行存款 摘要写清楚是去年的费用
2022-12-28 07:44:37
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 发表的提问:
我司有两名临时工,按周支付,每人每周250元,怎么做会计分录?
您好,借:**费用-劳务费用 贷:现金
111楼
2022-12-28 07:23:59
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乐:回复吴月柳 没有劳务费发票也可以吗?只能现金支付?走公司账户不可以吗?
2022-12-28 07:50:57
吴月柳:回复没有开票申报代扣代缴就可以了
2022-12-28 08:15:51
乐:回复吴月柳 代扣代缴就是在金税三期里和其他正式员工一样申报吗?也需要制作工资表吗?假设月收入为1500元,那么就是按照(1500-800)*20%=140元来缴纳个税吗?因为这两位是在校学生,有没有特殊的规定呢?
2022-12-28 08:41:26
吴月柳:回复按劳务报酬申报,没有特殊规定
2022-12-28 09:04:33
乐:回复吴月柳 若月收入为1500元,那么就是按照(1500-800)*20%=140元来缴纳个税吗?
2022-12-28 09:25:28
吴月柳:回复是的,按你计算的申报
2022-12-28 09:39:54
薛老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ 发表的提问:
我司一次性支付员工房租,收到发票和一张押金的收据,会计分录怎么做?
发票有两张,一张是公租房租赁,一张是其他现代服务。
112楼
2022-12-29 06:25:43
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薛老师:回复你好! 发票做,借:预付账款——房租费 贷:银行存款 收据做,借:其他应收款——押金 贷:银行存款 如果是现金付的,换成库存现金
2022-12-29 06:46:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 精灵 发表的提问:
收到现金支票存根,转账支票存根,进账单分别怎样做会计分录
借;库存现金 贷;银行存款 借;应付账款等科目 贷;银行存款 借;银行存款 贷;应收账款
113楼
2022-12-29 06:46:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ Ð `ω゜ 发表的提问:
老师,请问:收到 专项资金 以及支付的时候,会计分录怎么做呀?
你好,收到 专项资金 借:银行存款,贷:专项应付款 支付的时候 借:固定资产,贷:银行存款 专项应付款随着固定资产计提折旧而摊销计入其他收益核算。
114楼
2022-12-29 06:58:24
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Ð `ω゜:回复邹老师 不需要做到营业外收入吗?我们是12月份收到的100万元,金额很大,如果我计入营业外收入的话,会形成很多利润,就会需要交企业所得税吧,专项应付款随着固定资产计提折旧而摊销计入其他收益核算。这个是什么意思呀?
2022-12-29 07:27:35
邹老师:回复Ð `ω゜你好,这个是专项应付款,不需要通过营业外收入科目核算。 收到 专项资金 借:银行存款,贷:专项应付款 支付的时候 借:固定资产,贷:银行存款 专项应付款随着固定资产计提折旧而摊销计入其他收益核算。 借:管理费用等科目,贷:累计折旧 借:专项应付款,贷:其他收益
2022-12-29 07:44:47
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 小七Harper 发表的提问:
已支付货款,但未收到发票,如何做会计分录
你好,借预付账款 贷银行存款
115楼
2022-12-29 07:11:38
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ ^_^*-*^_^ 发表的提问:
一般纳税人收到普通发票款未支付的会计分录
同学你好,借,库存商品或者管理费用等科目,贷,应付账款等科目。
116楼
2022-12-29 07:20:59
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 涵涵 发表的提问:
购买五金配件预付、收到发票的会计分录
你好,购买这个的用途是什么
117楼
2023-01-03 06:00:48
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涵涵:回复佟老师 生产部使用
2023-01-03 06:13:59
佟老师:回复涵涵预付时,借预付账款 贷:银行存款
2023-01-03 06:43:42
涵涵:回复佟老师 收到发票的分录呢?
2023-01-03 07:02:49
佟老师:回复涵涵借:制造费用_配件 贷:预付账款
2023-01-03 07:30:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 程、茂茂???? 发表的提问:
用现金收了A的承兑汇票,再支付给B,如何做会计分录?
你好 用现金收了A的承兑汇票 借;应收票据,贷;库存现金 再支付给B 借;应付账款,贷;应收票据
118楼
2023-01-03 06:25:54
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悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 学堂用户a7tj97 发表的提问:
用现金支票支付办公费用的会计分录怎么写
学员你好。分录如下 借:管理费用 贷:银行存款
119楼
2023-01-03 06:49:03
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 雪白的小熊猫 发表的提问:
住宿的时候,付款是用美团支付的,没有用现金支付,会计分录怎么做
借:管理费用--差旅费,贷:银行存款
120楼
2023-01-03 07:04:33
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